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月底要计提和结转的会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,3月份只开了一张负数发票,月底还需要结转吗?结转的时候会计分录该怎么做呢
您好,您有没有再重新开正数发票
76楼
2022-12-24 11:05:35
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乐一:回复文老师 没有开
2022-12-24 11:27:38
文老师:回复乐一那是需要结转的,也需要冲成本
2022-12-24 11:49:01
乐一:回复文老师 结转的时候和正常的分录一样,数字直接登记成负数就可以了是吧
2022-12-24 12:13:29
文老师:回复乐一您好,是的,就是这样的
2022-12-24 12:39:37
乐一:回复文老师 那冲成本该怎么冲呢?上月的成本只做了8000多,这月开的负数发票是9000多,具体的分录该怎么写呢?
2022-12-24 12:59:35
文老师:回复乐一收入按9000多冲,成本按8000多冲
2022-12-24 13:11:56
乐一:回复文老师 借:主营业务收入-9000贷:本年利润-9000 借:本年利润8000贷:主营业务成本8000分录是这样做的吗?
2022-12-24 13:23:05
文老师:回复乐一您好,结转成本的也是负数,损益结转的分录是这样的
2022-12-24 13:37:46
乐一:回复文老师 您的意思是把上月借:主营业务成本贷:库存商品这个分录也要做结转,然后月底把当月成本再做结转借:本年利润贷:主营业务成本是这样的吗
2022-12-24 13:49:46
乐一:回复文老师 这是什么原理呢?相关的这个分录学堂里哪里有吗?还是有点蒙
2022-12-24 14:19:38
文老师:回复乐一是的,就是收入和成本相匹配,冲减收入的同时就需要冲减成本,然后收入和成本都需要期末损益结转
2022-12-24 14:42:33
乐一:回复文老师 我2月份开了两张这个发票,一张忘记作废了,3月份开的红字发票,这样的话这个月就不用做这个分录了吧借:主营业务成本贷:库存商品
2022-12-24 14:55:10
文老师:回复乐一您2月份没有结转成本的话,可以不做
2022-12-24 15:16:28
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 李慧玲 发表的提问:
老师,计提的工资有一部分是车间工人的,那月底结转成本时要不要结转已经计提了的那部分工资呀
需要,结转到库存商品。
77楼
2022-12-24 11:11:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Ll 发表的提问:
请问老师,年底盈利提前盈余公积和结转未分配利润两个会计分录怎么做,谢谢!
你好,借本年利润,贷盈余公积(本年利润*10%),利润分配-未分配利润
78楼
2022-12-25 10:42:43
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ A???????????? 发表的提问:
月底结账要做哪些会计分录分别怎么做
一、计提职工福利费、职工教育费、工会经费 1、按工资总额1.5%提取职工教育费 借:管理费用--职工教育费 贷:其他应付款--职工教育费 2、按工资总额2%提取工会经费 借:管理费用--工会经费 贷:其他应付款--工会经费 二、提固定资产折旧 借:管理费用--折旧费 贷:累计折旧 三、摊销费用 借:管理费用(或营业费用等) 贷:待摊费用(或长期待摊费用) 四、计提税金 借:主营业务税金及附加 贷:应交税金--城建税 贷:应交税金--教育费附加 五、结转各种收入 1、结转主营业务收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 2、结转其他业务收入 借:其他业务收入 贷:本年利润 3、结转营业外收入 借:营业外收入 贷:本年利润 六、结转成本、支出、税金 1、结转成本 借:本年利润 贷:主营业务成本 2、结转其他业务支出 借:本年利润 贷:其他业务支出 3、结转营业外支出 借:本年利润 贷:营业外支出 4、结转税金 借:本年利润 贷:业务税金及附加 七、结转各项费用 1、结转管理费用 借:本年利润 贷:管理费用 2、结转财务费用 借:本年利润 贷:财务费用 3、结转销售费用 借:本年利润 贷:销售费用 八、季度计提所得税 1、提取时 借:所得税费用 贷:应交税金--所得税 2、结转所得税 借:本年利润 贷:所得税费用 3、上缴所得税 借:应交税金--所得税 贷:银行存款或现金
79楼
2022-12-25 10:54:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ vn 发表的提问:
每月有哪些会计科目要计提和结转
您好,有应交税费,应付职工薪酬要计提,累计折旧,累计摊销,长期待摊费用摊销要计提和摊销,制造费用,研发支出,损益类科目要结转。
80楼
2022-12-25 11:11:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小桥 发表的提问:
年底销项大于进项,结转的会计分录?
你好! 比如销项税额10,进项税额5
81楼
2022-12-26 10:23:47
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蒋飞老师:回复小桥应交增值税=10-5
2022-12-26 10:42:45
小桥:回复蒋飞老师 麻烦问下结转的会计分录?
2022-12-26 10:53:22
蒋飞老师:回复小桥借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)5 贷:应交税费-未交增值税5
2022-12-26 11:14:49
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
当月购入原材料,月底结转成本,会计分录怎么记?分几笔记?
借原材料 贷应付账款 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 街主营业务成本 贷库存商品
82楼
2022-12-26 10:52:05
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晓晓:回复宋生老师 老师,我这么做可以吗?借原材料 贷银行存款,结转时:借主营业务成本 贷原材料
2022-12-26 11:08:36
宋生老师:回复晓晓您好!这样太笼统了。除非是直接的商贸型企业
2022-12-26 11:33:20
晓晓:回复宋生老师 我们是建筑公司,怎么做分录才更合理呢?
2022-12-26 12:02:59
宋生老师:回复晓晓建筑工程是借工程施工-合同成本-材料费 贷原材料
2022-12-26 12:31:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 一米阳光 发表的提问:
老师好,我想问一下12月底要结转本能利润到利润分配,是不是要先结转12月的损益然后在做结转本能利润的会计分录呢?
你好,对的,
83楼
2022-12-26 11:08:59
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一米阳光:回复郭老师 好的,谢谢老师!
2022-12-26 11:31:50
郭老师:回复一米阳光不用客气的,
2022-12-26 11:54:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 长情的自行车 发表的提问:
计提所得税,和结转所得税的会计分录应该怎么写?
借所得税费用贷应交税费 借应交税费贷银行存款
84楼
2022-12-27 10:45:56
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 乐观的缘分 发表的提问:
老师你好,房地产预交增值税和预交土地增值税计提当月要怎么做?当月要结转吗?会计分录不会做
你好,借 税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
85楼
2022-12-27 10:51:19
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乐观的缘分:回复玲老师 老师那当月未交,要怎么做会计分录
2022-12-27 11:23:49
玲老师:回复乐观的缘分借应交税费,预交增值税贷银行存款
2022-12-27 11:49:21
玲老师:回复乐观的缘分借 税金及附加贷应交税费 借应交税费贷银行存款
2022-12-27 12:15:11
乐观的缘分:回复玲老师 不用写,借:应交税费—应交增值税(未交增值税转出) 贷应交税费—未交增值税
2022-12-27 12:43:20
玲老师:回复乐观的缘分你好预交时不用的。
2022-12-27 13:11:50
乐观的缘分:回复玲老师 老师我们是房地产开发企业,这个预交的税款都要放在税金及附加吗?
2022-12-27 13:27:17
玲老师:回复乐观的缘分增值税不记这个科目附加税计税金及附加
2022-12-27 13:42:32
乐观的缘分:回复玲老师 那预交增值税不用计提吗?老师?
2022-12-27 13:53:24
玲老师:回复乐观的缘分月底计算预缴税款时   借:应交税费—应交增值税   贷:应交税费—未交增值税   2、 次月实际预交时   借:应交税费 贷:银行存款
2022-12-27 14:14:55
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 玉环 发表的提问:
请问今年一年的印花税没交过,想把一年的都交了,是不是需要计提和结转,能告诉我这次计提和结转的会计分录吗
可不计提,直接按收付实现制 借:税金及附加-印花税 贷:银行存款
86楼
2022-12-27 11:05:59
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玉环:回复文文老师 老师,我试小规模,现在不能报,是季报,能告诉我计提和结转的分录吗?
2022-12-27 11:17:37
玉环:回复文文老师 税务局不收款
2022-12-27 11:35:35
文文老师:回复玉环计提 借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税 交税时 借:应交税费-印花税 贷:银行存款
2022-12-27 11:47:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
五险计提分录和结转分录,
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款 月末结转损益借本年利润 贷管理费用。
87楼
2022-12-28 09:53:44
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 瓶子 发表的提问:
请问,会计月末月初都要做哪些结转和计提?
每月月底企业要做的费用2113计提与结转项目有:5261  4102 一、月底涉及的计提分录:   1、提取职工教1653育经费(按工资总额2.5%计提)   借:管理费用--职工教育经费     贷:其他应付款--职工教育经费字串5   2、提取工会经费(按工资总额2%计提)   借:管理费用--工会经费     贷:其他应付款--工会经费   3、提取固定资产折旧   借:管理费用--折旧费     贷:累计折旧   4、提取贷款利息    借:财务费用     贷:应付利息   二、月末涉及的结转分录:   1、结转各项收入   借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入     贷:本年利润   2、期间费用的结转   借:本年利润     贷:管理费用、营业费用、财务费用   3、成本支出的结转   借:本年利润     贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出   4、税金的结转   借:本年利润     贷:主营业务税金及附加、所得税
88楼
2022-12-28 10:10:14
全部回复
瓶子:回复玲老师 还有计提工资和社保,是吗?
2022-12-28 10:31:13
瓶子:回复玲老师 增值税还要结转
2022-12-28 10:52:46
玲老师:回复瓶子你好 对的 有 计提工资和社保 增值税还要结转
2022-12-28 11:19:47
瓶子:回复玲老师 还有其他的吗?有没有扣掉的?
2022-12-28 11:32:54
瓶子:回复玲老师 有没有漏掉的
2022-12-28 11:55:28
玲老师:回复瓶子你好 月末计提 相关税费 一般就是这些 常用的
2022-12-28 12:10:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问下计提本月计提增值税,缴纳增值税,月末结转增值税会计分录?问下结转是在缴纳后结转还是本月结转
你好 月末做结转 交纳之前做结转 你才好结转之后才清楚需要交纳多少增值税
89楼
2022-12-28 10:36:11
全部回复
筱:回复meizi老师 月末结转会计分录怎么做
2022-12-28 11:13:45
meizi老师:回复你好 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
2022-12-28 11:32:41
筱:回复meizi老师 糊涂了
2022-12-28 11:48:23
meizi老师:回复怎么糊涂了 看不懂??
2022-12-28 12:11:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
年底要结账前,是不是要把本年利润结转?会计分录怎么做
你好,是的 借;本年利润 贷;利润分配——未分配利润 或相反分录
90楼
2022-12-28 10:53:56
全部回复
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复邹老师 结转本年利润是在结转损益之后吗
2022-12-28 11:29:37
邹老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好,是的,先结转损益到本年利润,然后把本年利润结转到未分配利润的
2022-12-28 11:47:30

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