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补交以前年度增值税会计分录
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 栖木 发表的提问:
老师, 企业补交以前年度增值税20000,分录怎么做?
一、补交上年度的增值税会计分录的做法为bai: 1、本年度正常的补缴增值税,会计分录: 借:应交税金--应交增值税 贷:银行存款等 二、以前年度查账补交,查补增值税会计分录: 1、计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费--增值税检查调整 贷:应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费--未交增值税贷:银行存款
61楼
2022-12-21 10:51:38
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栖木:回复思顿乔老师 应交税费--增值税检查调整 这个科目 吗? 不是用 应交税金-应交增值税-评估补税吗
2022-12-21 11:20:32
思顿乔老师:回复栖木跨年的话,要用以前年度调整损益
2022-12-21 11:42:14
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 野性的黄蜂 发表的提问:
补交以前年度的增值税怎么入账
借:应交税金--纳税检查 贷:银行存款 计提时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金--纳税检查 结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整
62楼
2022-12-21 11:21:02
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野性的黄蜂:回复黄老师 如果是补交当年的增值税怎么入账
2022-12-21 11:51:23
黄老师:回复野性的黄蜂你好,就按上面的分录入账
2022-12-21 12:09:33
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 野性的黄蜂 发表的提问:
补交以前年度的增值税怎么入账
借:应交税金--纳税检查 贷:银行存款 计提时:借:以前年度损益调整 贷:应交税金--纳税检查 结转:借:利润分配 贷:以前年度损益调整
63楼
2022-12-21 11:32:59
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 久别无恙 发表的提问:
老师,补交以前会计年度的所得税如何做会计分录?
额,你要计提借,以前年度损益调整,,然后贷应交税费,应交企业所得税。
64楼
2022-12-22 10:21:22
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李霞老师:回复久别无恙然后借应交税费,应交企业所得税,贷银行存款。
2022-12-22 10:47:43
李霞老师:回复久别无恙借利润分配-未分配利润,贷以前年度损益调整。
2022-12-22 11:03:11
久别无恙:回复李霞老师 好的,老师谢谢
2022-12-22 11:22:45
李霞老师:回复久别无恙祝您生活愉快感谢五星
2022-12-22 11:35:10
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
公司18年以前没有帐,我从19年1月接手开始建账,现在让补交18年增值税税款,求小会计准则,财务软件里没有以前年度损益调整这个科目,补交增值税该怎么做会计分录?
小企业准则直接补到19年就可以了
65楼
2022-12-22 10:34:24
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那年那月:回复逸仙老师 我直接 借:应交税费-增值税销项税,贷:银行存款,最后发现资产负债表应交税费是负数
2022-12-22 11:09:54
那年那月:回复逸仙老师 老师,帮忙看看,我该怎么做分录,资产负债表才能正常
2022-12-22 11:28:38
那年那月:回复逸仙老师 人呢?
2022-12-22 11:52:04
逸仙老师:回复那年那月少一笔分录,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2022-12-22 12:16:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 冷艳的学姐 发表的提问:
以当年净利润弥补以前年度亏损,会计分录怎么写
你好,弥补亏损是不需要做分录的
66楼
2022-12-22 11:02:56
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荣荣老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 强健的方盒 发表的提问:
汇算清缴补交以前年度所得税的会计分录
借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
67楼
2022-12-22 11:29:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 初雪* 发表的提问:
老师补交以前年度所得税会计分录怎么做
借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整
68楼
2022-12-23 10:32:33
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王琳琳1121 发表的提问:
企业用当年实现的净利润弥补以前年度亏损时,会计分录怎么写
不做分录,你这个做借本年利润 贷利润分配未分配利润,这个就是弥补亏损,看的是利润分配未分配利润 期末数
69楼
2022-12-23 10:43:21
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 贪玩的麦片 发表的提问:
农村合作社弥补以前年度亏损的会计分录怎么做
你好! 弥补以前年度亏损,会计上不做分录。
70楼
2022-12-23 10:54:56
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蒋飞老师:回复贪玩的麦片年度结转后,登账时就自动抵减了。
2022-12-23 11:29:36
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ The A 发表的提问:
税务查补以前年度增值税进项转出的标准会计分录怎么做呀?
借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整
71楼
2022-12-23 11:00:57
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The A:回复佟老师 老师,我家情况是,2016得进项发票失控了
2022-12-23 11:22:53
The A:回复佟老师 具体分录该如何处理呀?
2022-12-23 11:39:12
佟老师:回复The A借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 就按照这个账务处理
2022-12-23 11:56:12
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ ζ浮生如夢* 发表的提问:
老师您好,请问利润总额弥补以前年度亏损的会计分录是借利润分配-未分配利润,贷弥补以前年度亏损,还是不用写呢?
您好,这个是不用写分录的。
72楼
2022-12-23 11:26:59
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ζ浮生如夢*:回复张艳老师 那所得税是直接按弥补以后的实际利润额计算就可以了吗
2022-12-23 11:40:27
张艳老师:回复ζ浮生如夢*是的,是这样理解的。
2022-12-23 11:54:55
ζ浮生如夢*:回复张艳老师 好的,谢谢您
2022-12-23 12:09:27
张艳老师:回复ζ浮生如夢*不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2022-12-23 12:39:06
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 发表的提问:
补交以前年度印花税、、城建税、地方教育附加、增值税教育附加等税款,怎么做会计分录?
金额一共是多少?
73楼
2022-12-24 10:34:17
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陈:回复方亮老师 老师,各种税额一共1万多。
2022-12-24 11:06:17
方亮老师:回复1、借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交印花税等 2、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、借:应交税费-应交印花税等 贷:银行存款
2022-12-24 11:24:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 娟娟 发表的提问:
弥补以前年度亏损的会计分录怎么做啊 是借:利润分配-未分配利润 贷:本年利润 吗 还是其他的会计处理呢
你好,弥补亏损是不需要做分录的
74楼
2022-12-24 11:03:32
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娟娟:回复邹老师 老师 我上年度的利润分配 -未分配利润的借方余额是86286.48, 年度汇算清缴我调整后税务的报表上亏损的是66656.99元,我本年度盈利了74998元,可以弥补以前的亏损额了, 所以我不知道该怎么进行账务处理, 首选我想问的是 汇算清缴的亏损和账上的亏损额不一致我用进行账务处理吗,我现在要报税 可以弥补以前年度亏损了 我改怎么进行账务处理 麻烦老师根据上面两个情况写一下会计分录 万分感谢
2022-12-24 11:28:09
娟娟:回复邹老师 老师 我上年度的利润分配 -未分配利润的借方余额是86286.48, 年度汇算清缴我调整后税务的报表上亏损的是66656.99元,我本年度盈利了74998元,可以弥补以前的亏损额了, 所以我不知道该怎么进行账务处理, 首选我想问的是 汇算清缴的亏损和账上的亏损额不一致我用进行账务处理吗,我现在要报税 可以弥补以前年度亏损了 我改怎么进行账务处理 麻烦老师根据上面两个情况写一下会计分录 万分感谢
2022-12-24 11:49:41
邹老师:回复娟娟你好,税法上的亏损与账面亏损不一致不需要做账务处理 弥补亏损不需要做账务处理的
2022-12-24 12:06:26
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ dn840104 发表的提问:
弥补以前年度亏损怎么做分录?
您好,弥补以前年度亏损是不需要做分录的
75楼
2022-12-24 11:20:36
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dn840104:回复宸宸老师 那交所得税时怎么计算,不是不匹配了吗?
2022-12-24 11:48:04
宸宸老师:回复dn840104您好,计算应该所得税的时候,会自动弥补以前亏损的。因为以前的净利润为负数的。 如果相加还是负数,那么就不需要缴纳企业所得税的
2022-12-24 11:58:41
dn840104:回复宸宸老师 弥补去年亏损呢
2022-12-24 12:22:09
宸宸老师:回复dn840104您好,都是不用做分录的。因为您累计的净利润是负数的
2022-12-24 12:33:11
dn840104:回复宸宸老师 利润表中的利润不是只有今年的吗?去年的负数呢?
2022-12-24 12:53:46
宸宸老师:回复dn840104您好,利润表是本年的数据,但是您申报的时候,前面是负数的净利润,申报系统是能识别的
2022-12-24 13:15:09
dn840104:回复宸宸老师 我没做过弥补以前年度亏损的申报,请问我图吗?
2022-12-24 13:44:04
宸宸老师:回复dn840104您好,弥补以前年度亏损的申报不是要做的,您只要申报的时候申报当年的净利润,系统自动识别的
2022-12-24 13:55:23

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