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会计科目应收账款月末结转吗
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Evelyn.-Jane 发表的提问:
月末如何结转损益,是结转损益类科目的余额对吧,将损益类科目的本月月末余额结转到本年利润里,最后导致损益类科目余额为 0,写出月末结转的所有分录
您好,对的。是的,您理解很正确。
241楼
2023-02-28 08:57:23
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Evelyn.-Jane:回复王雁鸣老师 麻烦老师写出月末结转损益的所有分录,有个关于所得税费用的我有点记不清了
2023-02-28 09:16:19
王雁鸣老师:回复Evelyn.-Jane您好,结转分录: 结转各项收入 借:主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷:本年利润 期间费用的结转 借:本年利润 贷:管理费用、营业费用、财务费用 成本支出的结转 借:本年利润 贷:主营业务成本、其他业务支出、营业外支出 税金的结转 借:本年利润 贷:税金及附加、所得税
2023-02-28 09:38:01
笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 小卷发 发表的提问:
老师的会计分录我的写法是:借:坏账准备 贷:应收账款;借:银行存款 贷:应收账款,但答案:借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目,再借记"银行存款"等科目,贷记"应收账款"科目,为什么转销是借记"应收账款"科目,贷记"坏账准备"科目
你的分录是转销时的分录,现在是要把转销的再转回来
242楼
2023-02-28 09:23:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师你好!请问营业外收入月末结转时,用电子账的话应该是可以自动结转至本年利润科目的吧
你好,软件做账,营业外收入是自动结转到本年利润的 
243楼
2023-03-01 08:12:32
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乖點。 发表的提问:
应收账款在月末结转的时候怎么做借贷
您好,应收账款月末不需要结转的啊。
244楼
2023-03-01 08:26:20
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乖點。:回复王雁鸣老师 最开始这笔账挂着,对方没付款,做成应收账款就不用管了?直到客户付款再做成银行存款?
2023-03-01 08:50:17
王雁鸣老师:回复乖點。您好,是的。
2023-03-01 09:15:44
乖點。:回复王雁鸣老师 那这笔账也没收到,等四月申报国税的时候,岂不是没收到钱还要支出一次企业所得税?
2023-03-01 09:30:18
王雁鸣老师:回复乖點。您好,是的,确实是这样的。没收到钱还要交税的。
2023-03-01 09:55:28
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 往昔 发表的提问:
房地产企业月末一般要计提或是月末结转哪些科目?
和其他行业相比,房地产业月末计提的要少一些。因为收入和成本一般不需要计提。 主要计提的有折旧、劳动保险、利息、税金等
245楼
2023-03-01 08:55:23
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往昔:回复老刘 好的,谢谢老师
2023-03-01 09:28:22
老刘:回复往昔感谢您对会计学堂的支持
2023-03-01 09:57:50
dizzy老师
职称:注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 秋.微凉 发表的提问:
月末都有哪些计提和结转?会计科目借贷关系?是不是每个月都需要做?
计提固定资产和无形资产折旧,借:管理费用,制造费用,生产成本,在建工程等 贷:累计折旧 计提工资,借:管理费用,制造费用,生产成本,在建工程等 贷:应付工资 计提养老医疗保险费,借:管理费用,制造费用,生产成本,在建工程等 贷:其他应付款 计提住房公积金,借:管理费用,制造费用,生产成本,在建工程等 贷:其他应付款 计提主营业务税金及附加,借:主营业务税金及附加 贷:应缴税费 计提长期待摊费用 借:管理费用,制造费用,生产成本,在建工程等 贷:长期待摊费用 结转增值税余额 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 结转损益 借:本年利润 贷:管理费用 财务费用 销售费用等 这些都是每个月都要做的
246楼
2023-03-01 09:13:19
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 中级取证班李佳 发表的提问:
、A企业2018年1月1日;应收账款科目的余额为100万元,;坏账准备 科目的余额为10万元。1月份A企业实际发生应收账款10万元,收回已确认并转销的应收账款15万元,期末转回坏账准备3万元。则2018年1月31日应收账款的账面价值为(  )万元 老师我想问一下,应收账款科目余额,应收账款账面价值,是不一样的吗?
您好,两个是不一样的
247楼
2023-03-01 09:23:59
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中级取证班李佳:回复小林老师 期末转回坏账准备3万,是指冲减坏账3万?
2023-03-01 09:49:00
小林老师:回复中级取证班李佳您好,转回坏账准备分录,借应收账款贷坏账准备。
2023-03-01 10:16:07
中级取证班李佳:回复小林老师 在吗?这个是随堂测试里讲的
2023-03-01 10:39:02
中级取证班李佳:回复小林老师 怎么发不了图片?
2023-03-01 10:56:37
中级取证班李佳:回复小林老师 借 坏账准备3   贷 信用减值  3
2023-03-01 11:11:08
中级取证班李佳:回复小林老师 老师,按您的意思,答案是多少呢?
2023-03-01 11:33:56
小林老师:回复中级取证班李佳您好,您的分录是正确,我写的是核销坏账准备又收回。
2023-03-01 11:50:42
小林老师:回复中级取证班李佳您好,看不到您的图片,
2023-03-01 12:20:18
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 杨雪 发表的提问:
老师好,如果一个月中的财务支出是100元,利息是10元,我在月终结转时,如何做结转分录?
财务支出借财务费用,利息可以红字借财务费用或者篮子贷方,月末都转让本年利润,财务费用无余额
248楼
2023-03-02 08:53:31
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杨雪:回复益馨 利润结转财务费用金额多少?还是借贷都有数字?
2023-03-02 09:47:37
益馨:回复杨雪那要看你习惯利息放在哪方~~~~~~~
2023-03-02 10:01:23
杨雪:回复益馨 老师,我把财务费用100-10=90元,做月终结转分录为贷财务费用90,对不对?
2023-03-02 10:15:01
益馨:回复杨雪对,相抵了 借本年利润
2023-03-02 10:26:56
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
损益类科目月底都需要结转吗,不结转会对账有影响吗?
你好同学,损益类的科目月底都是要结转到本年利润里面的。
249楼
2023-03-02 09:14:40
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微信用户:回复李霞老师 不结转的话 账就不平了吗?
2023-03-02 09:37:29
李霞老师:回复微信用户嗯,对的,你不结转的话,你的资产负债表视屏不了的。
2023-03-02 09:58:35
微信用户:回复李霞老师 也需要结账吗?
2023-03-02 10:23:21
李霞老师:回复微信用户对所有的损益类科目都要结转到本年利润里面。
2023-03-02 10:49:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 蓝儿 发表的提问:
老师,应收账款 做什么科目 可以直接做收入结转成本吗?
你好,应收账款,这是别人欠你的钱,收不回来的。
250楼
2023-03-02 09:20:59
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郭老师:回复蓝儿具体的事发生了什么业务?
2023-03-02 09:48:28
蓝儿:回复郭老师 销售的茶叶,没有付款30000多
2023-03-02 10:11:09
郭老师:回复蓝儿借应收账款贷主营业务收入,应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-03-02 10:38:39
蓝儿:回复郭老师 没有收到款直接做收入结转陈本了吗?
2023-03-02 10:54:07
郭老师:回复蓝儿你好,你只要做了收入就可以结转成本。
2023-03-02 11:23:42
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 熊猫公主 发表的提问:
老师:建设公司,本月”工程施工“科目期末余额 是22227685.6元,\"工程结算\"科目余额是22143069.01元,本月”预收账款“科目和”存货‘科目期末无余额,则本月资产负债表的“存货”期末余额应该是22227685.6-221430639.01=84616.59元,资产负债表的“预收账款”期末余额是0,这样计算并编制报表对吗?谢谢老师!
是的,同学,处理是对的
251楼
2023-03-05 10:42:33
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 忧虑的口红 发表的提问:
有一笔业务,“借记应收帐款,贷记项目结算和应缴税费,年末贷方余额转入预收帐款,造成年末应收帐款和预收帐款贷方虚增。”这是审计结论怎么会这样呢
您好,估计审计不懂建筑行业这个科目的取数规则
252楼
2023-03-05 10:53:13
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 小小夏  发表的提问:
月末和年末都结转哪些科目?
您好,是损益类的科目结转。比如主营业务收入,主营业务成本,财务费用等等
253楼
2023-03-05 11:12:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小荷 发表的提问:
某企业“应收账款”科目月末借方余额40000元,贷方明细余额20000元;“预收账款”科目月末贷方余额5000元,其中:“预收甲公司账款”明细科目贷方余额30000元,“预收乙公司账款”明细科目借方余额25000元。该企业月末资产负债表中“应收账款”项目的余额为( )元。
您好,“应收账款”项目的余额,40000+20000+25000=85000元。
254楼
2023-03-06 08:13:22
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小荷:回复王雁鸣老师 能详细解答吗?
2023-03-06 08:29:54
王雁鸣老师:回复小荷您好,“应收账款”科目月末借方余额40000元,贷方明细余额20000元,那么说明借方明细余额是60000元,资产负债表的“应收账款”项目余额,是应收账款科目明细借方余额合计数,加预收账款科目明细借方余额数。所以计算后,就是85000元。
2023-03-06 08:58:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Zero 发表的提问:
老师,停工损失若单独设计科目,月末结转到哪个科目?
你好 停工损失可以反映在制造费用、营业外支出科目。也可以单独核算,在成本项目增设停工损失项目。停工损失科目将来转入的科目可能是营业外支出,可能是生产成本。
255楼
2023-03-06 08:37:18
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