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销售折让进项税转出会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 叶子 发表的提问:
你好,请问我上月进项税额大于销项税额,申报过后,还需要怎么做啊,是不是有进项税结转还是进项税转出这一类的会计分录啊
进项税额大于销项税额,形成留抵,不需要会计分录了
271楼
2023-03-08 08:58:24
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 精明的路人 发表的提问:
注销时库存商品做进项税额转出,怎么做请问会计分录?
同学您好,借库存商品贷进项税额转出
272楼
2023-03-08 09:11:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 知性的帅哥 发表的提问:
老师您好,一批货,票开重复了,两次发票我都认证抵扣了,抵扣完我当月做了进项税转出,会计分录怎么做?
借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
273楼
2023-03-09 07:45:29
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 发表的提问:
专票1月份前期已做了认证抵扣了,税务4月份通知风险票要求做进项税转出,做什么样的会计分录,做在4月份还是在1月份做?
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
274楼
2023-03-09 08:10:23
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荔:回复bamboo老师 借:库存商品,应缴增值税进项税 贷其它应付款,商贸类企业,一般纳税人
2023-03-09 08:34:55
bamboo老师:回复借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-03-09 08:55:16
荔:回复bamboo老师 我是在1月份做这个转出,分录。 还是在4月份做, 另外到月底怎么处理? 如果当月不够抵扣,需要另外缴费的,做什么样的会计分录 。
2023-03-09 09:05:59
bamboo老师:回复这个分录可以在4月做 因为税务是4月要求转出的
2023-03-09 09:19:50
荔:回复bamboo老师 月底怎么处理?汇算清缴时需要填那些项目?
2023-03-09 09:46:00
bamboo老师:回复月底看您是否需要缴纳增值税 税务允许您成本扣除么
2023-03-09 10:07:35
荔:回复bamboo老师 允许了,但是需要不能安全抵扣,还有部分需要缴税的,
2023-03-09 10:18:50
bamboo老师:回复那不能完全抵扣的那部分 汇算清缴的时候填表
2023-03-09 10:46:18
荔:回复bamboo老师 就是说另外缴税的,在汇算清缴里要体现?具体在哪一个项目里呢,
2023-03-09 11:11:56
bamboo老师:回复填写纳税调整项目明细表 扣除类其他栏次
2023-03-09 11:39:34
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做是税务局要求做的进项税额转出
借:费用或者成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
275楼
2023-03-09 08:36:49
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迪恩:回复暖暖老师 是2017年的进项,2018年做转出
2023-03-09 08:51:37
暖暖老师:回复迪恩借方是以前年度损益调整
2023-03-09 09:09:42
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
购买方收到销售方开具的红字发票,购买方需要做进项税额转出,怎么做会计分录?
借:应付账款,贷:原材料,应交税费
276楼
2023-03-09 08:45:53
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萌哒哒的小萝卜:回复袁老师 进项税额转出没有反应出来啊
2023-03-09 08:56:46
袁老师:回复萌哒哒的小萝卜应交税费在贷方就是转出了
2023-03-09 09:14:53
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 谢老师 发表的提问:
老师你好,但是我不明白的是离岸价格是销售价格,但是计算退口退税能退多少的进项啊,为什么不能抵扣就是按照离岸价格,这一个我是想不通的,而且听朱勇老师的课程是不能抵扣的税额在分录上应该做进项税转出啊
我想问一下装饰公司在确认收入时应该是按照全部结转成本的时候还是合同签订的时候来确认收入,另外如果按照月度核算利润表,对于跨度比较长的工程项目应该怎么反应当期的利润呢?
277楼
2023-03-09 09:08:59
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文老师:回复谢老师你具体是生产型出口企业,还是外贸型出口企业。 生产型出口企业需要根据你的实际的进项还有内销的销项,出口产品的离岸价,汇率,出口,退税率等,来总体算的。 外贸出口企业的话主要是根据你的进货价格乘以出口退税率。不能抵扣的部分就需要做进项税额转出,,转入到主营业务成本里。
2023-03-09 09:27:39
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 庄 蕾 发表的提问:
老师,进项税可以一直留底到有销项吗?没有收入还一直挂账,还是需要转出,不太明白请老师指教,分录
你好!只要认证了就可以留抵只要抵扣完
278楼
2023-03-10 10:27:34
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ xxxbbb 发表的提问:
请问老师,用于免税销售进项税额转出分录?谢谢
不可退税部分转成本: 借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 出口退税部分记为其他应收款: 借:其他应收款-出口退税或应收出口退税 贷:应交税金-应交增值税(出口退税) 再结转收入成本就可以了 在卖出时只需要将原来缴纳的进项税转入成本当中就可以了,因为这部分增值税在未来不能抵扣销项税了,只能通过进项税转出进入成本。借:主营业务成本--出口销售 贷: 应交税费-应交增值税(进项税转出) 库存商品 不知道你问的是不是这个意思,如果我理解错了欢迎继续追问
279楼
2023-03-10 10:50:43
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xxxbbb:回复小宝老师 是这样子。我是购进时计入应交税费进项税额,月底进项税额转入未交增值税。用于免税销售借主营业务成本,贷进项税额转出。最后借进项税额转出,贷未交增值税。是对的吧
2023-03-10 11:05:16
小宝老师:回复xxxbbb您好,是对的,二级科目可以不用平,一级科目是余额对即可
2023-03-10 11:26:03
xxxbbb:回复小宝老师 好的。谢谢
2023-03-10 11:51:50
小宝老师:回复xxxbbb好的,增值税科目一般就那几自己核对余额没问题即可祝     你    顺    利
2023-03-10 12:02:23
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 大海 发表的提问:
销售赠送不用进项税转出吗
你购入的购置税没有抵扣不用的,
280楼
2023-03-10 11:10:49
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 大海 发表的提问:
销售赠送不用进项税转出吗
赠送视同销售,不需要转出
281楼
2023-03-10 11:21:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳林风声 发表的提问:
购进商品进项税转出的会计分录怎么处理呀(发票失控,发票收不回来的情况)
你好!借库存商品 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
282楼
2023-03-12 09:59:22
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
用于进项税转出的会计分录如何处理?就是买台微波炉给员工们,现金支付298.79元。金额:255.38 ,税额:43.41,合计:298.79元
1、借:管理费用-福利费 255.38 借:应交税费-应交增值税-进项税额 43.41 贷:应付职工薪酬-福利费 298.79 2、借:应付职工薪酬-福利费 298.79 贷:银行存款 298.79 3、借:管理费用-福利费 43.41 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 43.41
283楼
2023-03-12 10:14:42
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会计学堂辅导老师:回复方亮老师 我3月份有个补缴增值税,后来按照下面这个分录改了凭证,资产负债表中间有两个科目的数据不一样,但是最后的总计是跟之前一致的,我就想问我可以在同和上改资产负债表么? 借;应交税费——未交增值税 50000 营业外支出 1800 贷;银行存款 补交增值税,滞纳金做这个分录
2023-03-12 10:29:43
方亮老师:回复会计学堂辅导老师老师没有完全理解您说的意思,请您重新描述一下。
2023-03-12 10:50:06
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
2019年入库100吨商品100万元(专票进项已抵扣),销售80吨商品(专票),转成本误会转了100吨,2020年4月发现了这笔错误,该怎么调账,是不是涉及进项税转出什么的还得补交税款呢?会计分录怎么做?
这个涉及到补交企业所得税,调减成本支出。直接不用调账,调账是在2020年冲减20吨的成本。
284楼
2023-03-12 10:24:38
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岁禾:回复江老师 2019年报企业所得税年报的时候,把成本加进去?直接多缴税款,2020年调账的时候冲减20吨的成本会计科目是什么呢
2023-03-12 10:38:04
江老师:回复岁禾你这个是多结转的成本,不存在加成本,就是调减20吨的成本,调增应纳税所得额,补交企业所得税
2023-03-12 10:51:31
岁禾:回复江老师 调减20吨的成本,调增应纳税所得额,补交企业所得税的会计分录是什么呢
2023-03-12 11:03:03
岁禾:回复江老师 如果管理员不让改成本 ,让做收入,该怎么做账
2023-03-12 11:27:45
江老师:回复岁禾直接按应交的企业所得税做会计分录,至于调增应纳税所得额后,是否交企业所得税,最后不一定。如果有盈利,就交税处理。
2023-03-12 11:49:06
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 潇洒的故事 发表的提问:
赠送客户礼品视同销售,为什么做进项税转出
你好,因为赠送税务礼品是属于交际应酬的,和生产经营无关,所以需要进项税额转出。
285楼
2023-03-12 10:53:47
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