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补交以前年度印花税会计分录
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 小雨 发表的提问:
补缴20年印花税的会计分录
借:以前年度损益调整 贷:现金/银行存款
121楼
2023-01-10 10:15:03
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小雨:回复小锁老师 计提时候 借:以前年度 贷:应交税金 实缴 借:应缴税金 贷:银行 可以吗
2023-01-10 10:38:49
小锁老师:回复小雨这样也可以,我是一步到位了。
2023-01-10 11:06:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 清脆的歌曲 发表的提问:
2018年补交的印花税1800元,会计分录要调整损益吗
你好,这样做分录 借;以前年度损益调整,贷;银行存款等科目
122楼
2023-01-10 10:31:40
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 流星 发表的提问:
补交以前年度的所得税,怎么做分录
你好 借 应交税费 贷银行 借以前年度损益 调整 贷应交税费 
123楼
2023-01-10 10:42:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 杨雪 发表的提问:
汇算清缴时补交的城建税和印花税是要用以前年度损益科目做帐吗?分录怎么做?
是的 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-城建税 借;以前年度损益调整——印花税 应交税费-城建税 贷;银行存款
124楼
2023-01-10 11:02:59
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杨雪:回复邹老师 以前年度调整有余额,要冲销吗?
2023-01-10 11:23:11
杨雪:回复邹老师 之前我请问过这个问题,老师告诉我直接做,现在又说是按以前年度调整做,那种正确?
2023-01-10 11:49:48
邹老师:回复杨雪你好,没有余额的 当年的可以直接做,跨年的要通过以前年度损益调整
2023-01-10 12:09:40
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
2016年度账目盈余公积贷方13000,本年利润借方160000,利润分配贷方120000,2017年度第一季度公司盈利160000,可不可以弥补以前年度亏损,可以弥补多少?怎么做会计分录?
可以弥补,不用做会计分录。
125楼
2023-01-11 10:40:29
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桀骜不驯:回复方老师 可以弥补多少?是160000还是用160000-120000=40000?我16年年末没有将本年利润借方余额结转到利润分配里面,如果结转后利润分配就是借方40000.需不需要结转?
2023-01-11 11:09:06
方老师:回复桀骜不驯以盈利额为限进行弥补,弥补4万,需要结转 。
2023-01-11 11:30:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 叶子 发表的提问:
要补交以前的印花税,和这次一起交可以吗,分录
你好,需要单独填表申报的 借;以前年度损益调整 ——印花税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整 ——印花税
126楼
2023-01-11 10:54:36
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叶子:回复邹老师 我要是正常申报今年的分录呢,老师麻烦您给讲讲
2023-01-11 11:26:19
叶子:回复邹老师 我和这此一起申报可以吗,我这是小规模公司
2023-01-11 11:40:17
邹老师:回复叶子借;管理费用——印花税 贷;银行存款
2023-01-11 12:04:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 咘咘 发表的提问:
以前年度印花税残保金银行回单都没做账,现在补账,借 应交税费-印花税 以前年度损益调整 贷银行存款 这样可以?还是印花税也要调到以前年度损益调整,在结转至未分配利润?
你好,印花税需要通过以前年度损益调整科目核算,然后结转到利润分配——未分配利润科目核算
127楼
2023-01-11 11:02:59
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洛洛老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 果果 发表的提问:
2018年购销合同没有购买印花税,2019年税局通知补缴,那2019年补缴2018年印花税款,算在2019年营业税金及附加还是算在调整以前年度损益调整呢?会计分录是什么?
您好,补2018年的做借以前年度损益调整 贷银行存款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。
128楼
2023-01-12 10:34:04
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 海底沙 发表的提问:
公司在18年一月支付了17年的账本印花,1月分录只做了一笔借:应交税费-印花税 贷:银行,现在一直挂帐,如果补一笔税金及附加,分录如下:借:以前年度损益调整,贷:应交税费-印花税,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整,这样做对吗
这样调帐可以,但是印花税不用通过应交税费进行核算,在交的时候直接计入到税金及附加就可以了。
129楼
2023-01-12 10:41:34
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海底沙:回复赵英老师 哦,那我把她挂帐红充,直接:借:以前年度损益调整,贷:银行,借:未分配利润 贷:损益调整,就可以了,对吧
2023-01-12 11:11:06
赵英老师:回复海底沙对的。。。。。。
2023-01-12 11:38:16
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 罗茜茜 发表的提问:
老师,请问,如果这个月补交了以前年度的一笔税收,会计凭证应该怎么做呢
你好!通过以前年度损益调整科目
130楼
2023-01-12 11:00:00
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
2016年的账簿印花税20元,2017年1月份才交的,是不是需要做以前年度损益调整呢2016年没有计提,
你好,是的
131楼
2023-01-27 11:29:10
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ .sunshine 发表的提问:
补交以前年度的工会经费和滞纳金分录怎么写
借:未分配利润 贷:银行存款
132楼
2023-01-27 11:45:20
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.sunshine:回复文文老师 怎么能是未分配利润
2023-01-27 11:56:01
文文老师:回复.sunshine补交以前年度的,可计入未分配利润
2023-01-27 12:19:06
.sunshine:回复文文老师 是逾期的
2023-01-27 12:41:14
.sunshine:回复文文老师 缴纳逾期工会经费和滞纳金
2023-01-27 12:53:41
文文老师:回复.sunshine不是以前年度的,是当年逾期的?
2023-01-27 13:09:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问:
补交以前年度所得税,银行扣款分录怎么做?
你好 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
133楼
2023-01-27 12:06:00
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会计学堂会员aok:回复邹老师 那今年一季度所得税扣款分录怎么做?
2023-01-27 12:22:05
邹老师:回复会计学堂会员aok你好,正常季度计提,扣缴所得税分录是 借:所得税费用   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2023-01-27 12:43:13
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
去年账簿印花税是今年补交的,去年没有计提。现在不需要做以前年度损益调整吗,如果不需要那么分录应该怎么做?
金额不大的话,可以计入今年,借:税金及附加__印花税,贷:银行存款
134楼
2023-01-28 09:38:32
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 随缘一夫 发表的提问:
稽查查账需要补交以前年度的增值税,会计分录: 补计提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-增值税检查调整 支付时: 借:应交税费-增值税检查调整 贷:银行存款 请问,计提时借方的“以前年度损益调整”替代的是什么科目?
替代的是主营业务收入 还要再做分录 借:未分配利润 贷:以前年度损益调整
135楼
2023-01-28 09:52:17
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