咨询
销项税额和进项税额会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ s 发表的提问:
想问下,你们是如何处理月末进项税额和销项税额的会计分录?
你好,根据应纳税额=销项税额—进项税额 如果有应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 如果有留抵税额,不用做分录
16楼
2022-12-08 07:46:01
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 机智的橘子 发表的提问:
进项税额大于销项税额,月末和年末都不需要做任何会计分录吗?
您好,不用处理,留底了再申报自动处理
17楼
2022-12-08 08:43:58
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @   发表的提问:
有了进项税和销项税,怎么做增值税,税额抵扣的会计分录
您好 结转销项和进项 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 如果应交税费——未交增值税就是需要缴纳的增值税
18楼
2022-12-08 10:03:14
全部回复
 :回复宸宸老师 印花税的会计分录怎么做呢
2022-12-08 10:18:32
宸宸老师:回复  您好 印花税不需要计提 缴纳的时候直接做分录 借:税金及附加 贷:银行存款等
2022-12-08 10:30:26
 :回复宸宸老师 好的,谢谢
2022-12-08 10:43:21
宸宸老师:回复  不客气的,祝您学习愉快
2022-12-08 11:10:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 现代的铅笔 发表的提问:
请问进项税额大于销项税额的时候怎么做会计分录
你好!这可以不用单独做分录,申报表上留抵就好
19楼
2022-12-08 10:59:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 吴兰青 发表的提问:
老师你好,请问销项税额大于进项税额,当月会计分录怎么做?下月实际缴纳的时候会计分录怎么写?
你好 当月 借;应交税费-应交增值税(销项税额),贷;应交税费-应交增值税(进项税额),应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税 下个月 借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
20楼
2022-12-08 12:16:39
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小小玉 发表的提问:
老师,我这个月的进项税额是,41776.13。销项税额是353955.41,上期留底是102245.4,这个应该上的纳税额度是209653.88。我要怎么出会计分录?
您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)509653.88贷应交税费未交增值税
21楼
2022-12-08 17:25:12
全部回复
小小玉:回复小林老师 谢谢老师
2022-12-08 17:50:47
小林老师:回复小小玉您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
2022-12-08 18:09:32
小林老师:回复小小玉您好,借应交税费应交增值税(转出未交增值税)209653.88贷应交税费未交增值税
2022-12-08 18:35:11
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问:
老师进项税额和销项税额抵扣需要做会计分录吗我直接这么做可以吗
你好,进项和销项抵扣不需要单独做分录,它们在应交增值税明细账中自动就抵了,只需要把未交的转出来就可以,你做的很对
22楼
2022-12-08 17:50:08
全部回复
晚秋、冬至:回复立红老师 谢谢老师
2022-12-08 18:18:38
立红老师:回复晚秋、冬至不客气的,满意请给5星好评,祝工作愉快!
2022-12-08 18:37:13
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
老师中午好!我的进项税额是2564.36销项税额是1903.8元,多出的会计分录怎么做?,
你好,多出的会计分录平时可以不做账,可以年底的时候统一结转,假如年底就是你刚刚说的这些数据,你可以做借:应交增值税-未交增值税,借:应交增值税-销项税额,贷:应交增值税-进项税额。
23楼
2022-12-08 18:19:40
全部回复
莹:回复小祝老师 老师,这张发票是我昨天发你的,有不可抵扣的转为固定资产,可以帮我做下整个分录和金额吗,我怎么都做不平,主要我还是没搞明白!万分感谢老师!
2022-12-08 18:46:51
小祝老师:回复你是不是弄错老师了?我昨天没有回答你的问题哦。如果是不可抵扣的转为固定资产就做借:固定资产,贷:应交增值税-进项税额转出。
2022-12-08 19:08:11
莹:回复小祝老师 是的,但是我@的蒋飞老师
2022-12-08 19:27:00
莹:回复小祝老师 那老师你帮我看下
2022-12-08 19:39:00
小祝老师:回复这题你没有@他呀,不然我不会接的哦,不好意思哦,我刚刚已经回答你的问题了,你参考一下吧,做借:固定资产,贷:应交增值税-进项税额转出。
2022-12-08 20:02:48
莹:回复小祝老师 那可能我没有@,那问祝老师一样的!
2022-12-08 20:15:47
莹:回复小祝老师 上面那张发票前两项是不可抵扣的,然后进项这个月又有的多
2022-12-08 20:37:26
莹:回复小祝老师 借:固定资产 33161.96 应交税费 应交增值税 进项税额4311.04 贷:库存现金 然后:借:固定资产 1746.68 贷:应交税费 应交增值税(进项税额转出) 1746.68
2022-12-08 21:06:49
莹:回复小祝老师 然后多出来的进项税额怎么做分录
2022-12-08 21:27:27
小祝老师:回复对的,就是这样做账。
2022-12-08 21:47:12
莹:回复小祝老师 然后这个月多出来的进项税额怎么做分录?
2022-12-08 22:10:38
小祝老师:回复多出的会计分录平时可以不做账,可以年底的时候统一结转到应交税费-未交增值税。
2022-12-08 22:39:16
莹:回复小祝老师 多出来的金额,留抵下个月抵扣的话怎么抵扣?
2022-12-08 22:52:05
小祝老师:回复这个留底金额在申报表里也是留底金额,如果有销项税额发生可以自动抵减留底税额的。
2022-12-08 23:02:52
莹:回复小祝老师 谢谢老师
2022-12-08 23:30:36
莹:回复小祝老师 考试留抵的期限是什么时候
2022-12-08 23:57:05
小祝老师:回复这个留底是没有期限的,认证的有效期是360天,认证留底后如果不用可以一直留底的。
2022-12-09 00:25:59
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 坦率的小兔子 发表的提问:
因泥石流掩埋库房,造成一批原材料毁损,该批材料购入成本为200万元(进项税额在购入当期已经从销项税额中抵扣),市场售价24万元,保险公司理赔100万元。会计分录怎么做?
借:待处理财产损益200*1.13 到:原材料200 应交税费-应交增值税(进项税额转出)200*13% 借:其他应收款100 营业外支出126 贷:待处理财产损益200*1.13
24楼
2022-12-08 18:34:59
全部回复
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 蒹葭 发表的提问:
年末需要把销项税额和进项税额结转吗,需要的话会计分录是什么?
如果你需要缴纳增值税,销项税大于进项税的话,是要结转的 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
25楼
2022-12-09 12:02:08
全部回复
蒹葭:回复辜老师 进项税大于销项税
2022-12-09 12:31:01
辜老师:回复蒹葭这个情况可以不用减免
2022-12-09 12:51:37
蒹葭:回复辜老师 还挂在账上吗?
2022-12-09 13:01:56
辜老师:回复蒹葭是的,形成应交税费的借方余额
2022-12-09 13:31:33
蒹葭:回复辜老师 谢谢老师
2022-12-09 13:42:27
辜老师:回复蒹葭好的,客气,帮到你就好
2022-12-09 13:58:26
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hedgehog 发表的提问:
进项税额结转的会计分录如何做,例如,销项税额50000,进项税额为8万
你好 进项多不用做分录 下期直接抵
26楼
2022-12-09 12:21:08
全部回复
Hedgehog:回复玲老师 分录不用做?是像第一个截图那样吗?第二个截图里的分录不用做是吗?
2022-12-09 12:35:43
玲老师:回复Hedgehog你好 实务中进项多的不用做分录
2022-12-09 12:48:44
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 阿菲 发表的提问:
增值税进项税额大于销项税额会计分录怎么做
你好 看下月末的增值税结转分录
27楼
2022-12-09 12:46:27
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 霸气的超短裙 发表的提问:
您好,期末留抵进项税额加本期进项税额大于本期销项税额,抵完销项税额,用做会计分录吗?
你好 你月末把这些结转下 这样好判断是否缴纳或者不缴纳税费
28楼
2022-12-09 13:06:55
全部回复
霸气的超短裙:回复meizi老师 老师,怎么结转
2022-12-09 13:25:51
meizi老师:回复霸气的超短裙你好 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2022-12-09 13:55:17
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 吴红 发表的提问:
老师,10月销项税额20.6万,进项税额:10.8万,上月期末留底37.2。这个月我该怎么做会计分录?
你好,本当月的进项税额大于销项税额,留抵的进项税额到下个月再抵扣。 进项税额大于销项税额项税留抵到下月,本期不需结转.,也就不用出分录
29楼
2022-12-09 13:32:59
全部回复
吴红:回复克江老师 老师也就是我这个月 进项税额10.8万+留抵37.2万>销项税额20.6万 不需要做结转分录是吗?
2022-12-09 13:58:19
克江老师:回复吴红你好,是的。不需要单独,会计处理
2022-12-09 14:25:08
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ yi平 发表的提问:
我的销项税额是1000,我的进项税额是2000元,我在勾选认证抵扣时,选择的发票最接近的是1200元,这怎么办?会计分录要怎么做呀
选择的发票最接近的是1200元?是税额单张是1200吗?
30楼
2022-12-11 13:04:55
全部回复
yi平:回复佟老师 就是几张发票加起来最接近的就1200,就大于当月的销项额,这样抵扣就不划算,多出来的系统会自已留抵到下个月吗
2022-12-11 13:34:25
佟老师:回复yi平会啊,你申报表会有留底的下期处理
2022-12-11 13:53:38
yi平:回复佟老师 那账务要做一个分录吗
2022-12-11 14:06:26
yi平:回复佟老师 那账务要做一个分录吗 因为网上勾选抵扣实额是1200元,我在做进项税额转出时,是按1200来做,还是按1000来做?
2022-12-11 14:19:08
佟老师:回复yi平你本期分录 借:应交税费-销项税额 贷:应交税费-进项税额
2022-12-11 14:40:16

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×