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销项税额和进项税额会计分录
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 温暖的帅哥 发表的提问:
一般纳税人当月进项税额大于销项税额,会计分录如何做?
当月进项税额大于销项税额,形成留抵税额,不用做任何分录。留待下月用于抵减销项税
76楼
2022-12-24 11:24:52
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温暖的帅哥:回复张艳老师 老师,可以这样做吗?借:“应交税金-未交增值税, 贷:”应交税金-应交增值税-转出未交增值税”,未交增值税借方有余额表明有留抵税额。
2022-12-24 11:44:09
张艳老师:回复温暖的帅哥如果这样做的话,贷:”应交税金-应交增值税-转出多交增值税”
2022-12-24 12:05:53
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
本月进项税额大于销项,要做会计分录么?
可以做分录,也可以不做分录
77楼
2022-12-24 11:38:59
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 刚刚好 发表的提问:
老师您好!商业的一般纳税人,进项和销项的会计分录怎么会计分录。上个月的进项就做的增值税(进项税)销项做的增值税(销项税)差额是这个月交的增值税。我是不是少做了一步分录呀!这个月在做已交增值税分录时,进项和销项还是显示上个月的数,
同学,你好 你看一下,这是完整的分录 1、结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进项税额与销项税额的差额): 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 4、实际交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
78楼
2022-12-25 10:59:48
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刚刚好:回复小菲老师 老师您好!转出未交增值税是指的抵扣的部分是吧
2022-12-25 11:26:51
小菲老师:回复刚刚好同学,你好 嗯嗯,是的
2022-12-25 11:54:35
刚刚好:回复小菲老师 谢谢老师
2022-12-25 12:07:04
小菲老师:回复刚刚好不客气,满意请5星好评,谢谢!
2022-12-25 12:31:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 甜蜜的丝袜 发表的提问:
老师,上期留底税额10000,本期销项税额6000,本期进项税额5000,应如何写会计分录?
您好 进项+上期留底大于销项 进项税额继续留 不需要做账务处理 留待下期继续抵扣
79楼
2022-12-25 11:09:58
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 李宛曼 发表的提问:
老师,请问一下我本月进项税额大于销项税额,有留底税额,这个留底税额需不需要做会计分录?
留底税额,不需要做会计分录
80楼
2022-12-25 11:21:09
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李宛曼:回复文文老师 好的,谢谢
2022-12-25 11:50:59
文文老师:回复李宛曼不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2022-12-25 12:19:19
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ meng 发表的提问:
进项税额➕进项税加计抵扣10%大于销项税额分录
您好,进项大于销项,不做结转
81楼
2022-12-25 11:38:59
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黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 小糊涂 发表的提问:
图中销项税额49660.49元,会计分录怎么编?进项税额1702.7元会计分录怎么编?上期留底税额44395.75元会计分录怎么编?期末缴纳税额3562.04怎么编?
你好,根据购货专用发票,会计分录 借:应交税费-进项税 贷:应付账款 根据销售发票 借:应收账款 贷:应交税费-销项税 ,上期留底税额不需要做会计分录,缴纳税额 借:应交税费-已交税金
82楼
2022-12-26 11:03:09
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王蓉 发表的提问:
#提问#进项税额抵扣销项税额,并且大于销项税额,不用缴纳增值税时,怎么做会计分录
借销项税额,转出未交增值税 贷进项税额,
83楼
2022-12-26 11:13:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 370650599 发表的提问:
老师,进项税额大于销项税额,结转增值税实,会计分录如何做
你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
84楼
2022-12-26 11:35:59
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370650599:回复邹老师 多出来的进项税留到下期抵扣,会计分录如何做了
2022-12-26 11:54:03
邹老师:回复370650599你好,下期抵扣的时候 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
2022-12-26 12:16:49
370650599:回复邹老师 老师,销项税额小于加计扣除,会计分录如何做账
2022-12-26 12:31:22
邹老师:回复370650599你好 借;;应交税费-应交增值税(销项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;;应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-12-26 13:00:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
年底进项税额400 ,销项税额100,如何结转税金,会计分录怎么做
借 销项 100 转出款交增值税300,贷进项  400 借未交增值税  300 贷转出多交增值税 300
85楼
2022-12-27 10:17:50
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 繁荣的小蚂蚁 发表的提问:
进项税额100,销项税额120,怎样结转到转出未交增值税和未交增值税。会计分录怎么做
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)120, 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)100, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)20, 贷:应交税费—未交增值税 20
86楼
2022-12-27 10:35:32
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 啊啊啊128170 发表的提问:
只有销项没有进项税额,该如何做会计分录
借:应交税费--应交增值税(销项税额)贷:应交税费--应交增值税(未交增值税)
87楼
2022-12-27 11:02:26
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ HUANG 发表的提问:
一般纳税人销项税和进项税额分录
按下面这个图去结转就可以
88楼
2022-12-27 11:23:34
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出, 请问老师转出税金的会计分录如何写?
你好,此问题已经给予回复
89楼
2022-12-27 11:32:59
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柏丽雅集:回复邹老师 我提问:9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出,如何写会计分录呢
2022-12-27 11:52:00
邹老师:回复柏丽雅集是针对哪一笔写分录 出口退税?
2022-12-27 12:10:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问:
9月份的主营收入610083.21,销项税额98562.71 ,进项税额89015.62,申报明细表可退税金额是6347.39,没有进项税转出, 请问老师转出税金的会计分录如何写?
你好,是征退税率差造成的转出吗?
90楼
2022-12-28 10:30:00
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柏丽雅集:回复邹老师 没有进项税转出 因为退税率全部为17%
2022-12-28 10:52:59
邹老师:回复柏丽雅集那应当不用做进项税转出
2022-12-28 11:08:51

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