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月末计算各种税费的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 学堂用户4g6ch4 发表的提问:
机器设备修理领用各种配件 会计分录怎么写
如果是车间的,金额不到的,借管理费用,维修费贷原材料
106楼
2023-01-05 10:18:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 顺利的电脑 发表的提问:
各位老师,请问下月末增值税结转怎么结,一部分普票不用交,专票要交,怎么做会计分录
同学你好,您是小规模纳税人么?
107楼
2023-01-05 10:37:34
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问:
增值税税费跟其他税费,当月计提吗?3月份产生的增值税跟其他税费是3月末计提,还是4月份直接做分录计算
您好 3月份产生的增值税跟其他税费是3月末计提
108楼
2023-01-05 10:58:14
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mua! (*╯3╰):回复bamboo老师 应付职工薪酬 不用结转到损益类吧
2023-01-05 11:18:42
bamboo老师:回复mua! (*╯3╰)应付职工薪酬 不用结转到损益类
2023-01-05 11:40:55
mua! (*╯3╰):回复bamboo老师 哪些科目需要结转到成本
2023-01-05 12:10:50
bamboo老师:回复mua! (*╯3╰)生产成本还是销售成本?
2023-01-05 12:32:55
mua! (*╯3╰):回复bamboo老师 应付职工薪酬,是不是要结转到生产成本去
2023-01-05 12:49:57
bamboo老师:回复mua! (*╯3╰)不需要啊 要发放 应付职工薪酬是负债类科目
2023-01-05 13:06:07
mua! (*╯3╰):回复bamboo老师 应付职工薪酬,不需要做任何结转吗
2023-01-05 13:20:21
mua! (*╯3╰):回复bamboo老师 应付职工薪酬,也是一种支出,支出不用结转到本年利润吗?
2023-01-05 13:34:30
bamboo老师:回复mua! (*╯3╰)应付职工薪酬,不需要做任何结转 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 库存现金等
2023-01-05 14:00:44
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 心语 发表的提问:
老师请问,本季度申报的各项税费都要在季末做计提分录吗
你好,是的,要做计提分录。
109楼
2023-01-05 11:20:59
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心语:回复QQ老师 那增值税应咋做会计分录
2023-01-05 11:34:12
QQ老师:回复心语你好!你们是一般纳税人还是小规模
2023-01-05 11:56:47
心语:回复QQ老师 小规模纳税人
2023-01-05 12:21:05
QQ老师:回复心语你好,小规模因为不涉及进项税抵扣的问题,增值税的话是不用计提的。
2023-01-05 12:37:09
心语:回复QQ老师 哦哦,老师那只需要在支付增值税时,直接做支付分录就可以了吗?
2023-01-05 12:58:16
QQ老师:回复心语你好!是的,平时发生记贷方,加纳的时候做借方就可以
2023-01-05 13:19:55
心语:回复QQ老师 老师请问,3季度申报增值税咋做分录
2023-01-05 13:34:44
QQ老师:回复心语你好!你在什么科目下合算的?
2023-01-05 13:46:38
心语:回复QQ老师 应交税费
2023-01-05 14:07:50
QQ老师:回复心语你好!3季度按应交税金贷方金额计提附加税就可以,不用缴纳的话 借:应交税费 贷:营业外收入
2023-01-05 14:35:27
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
一般纳税人,月末结转增值税的会计分录?
结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
110楼
2023-01-06 10:10:36
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 单纯的汽车 发表的提问:
想问下员工新入职的时候在给他核算第一个月工资时扣了他300元的入职培训费,现在他离职不做了。要求公司退回一半的培训费150,要怎么做会计分录
你好,收到入职培训费 将诶 银行存款 贷 其他应付款 -入职培训费 现在退回 借 其他应付款 -入职培训费 贷银行存款
111楼
2023-01-06 10:29:10
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紫藤老师:回复单纯的汽车你好,收到入职培训费 借银行存款 贷 其他应付款 -入职培训费 现在退回 借 其他应付款 -入职培训费 贷银行存款
2023-01-06 10:57:08
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 一只笑猫咪呀 发表的提问:
想问下员工新入职的时候在给他核算第一个月工资时扣了他300元的入职培训费,现在他离职不做了。要求公司退回一半的培训费150,要怎么做会计分录
支付的培训费怎么做的
112楼
2023-01-06 10:55:26
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一只笑猫咪呀:回复郭老师 管理费用
2023-01-06 11:24:51
郭老师:回复一只笑猫咪呀管理费用-职工教育经费吗? 红冲150的管理费用
2023-01-06 11:37:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 李宗艳 发表的提问:
所得税是按季预交,年末汇算清缴,那计提所得税费用的分录和结转所得税费用的分录是每月末做还是每季度末做?
你好,季度做
113楼
2023-01-06 11:17:59
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李宗艳:回复邹老师 每季度做就是按照一季度三个月的利润总额计提吧
2023-01-06 11:32:03
邹老师:回复李宗艳你好,是的
2023-01-06 11:47:25
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 11553921 发表的提问:
一般纳税人应交税费的各个会计分录怎么做?
您好,您说的是应交税费-应交增值税吧,如果是的话,一般分录,付款收到增值税专用发票时,借;成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。开销售发票时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。 月底结转时,借;应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-未交增值税。 下月交税时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。
114楼
2023-01-08 12:19:26
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 马了顶大 发表的提问:
请问财政总预算会计,他的单分录的时候是预算会计分录还是财务会计分录呢?如股权投资这种写双分录的,他的预算会计分录应该怎么写,财务会计分录应该怎么写呢?
1,双分录处理的 2,借,长期股权投资 贷,银行存款 借,投资支出 贷,资金结存
115楼
2023-01-08 12:34:13
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Haru? 发表的提问:
汽车租赁行业在营业中发生的人工费怎么结算(例如:司机今天去给客户开车会结算他这一天人工费,与基本底薪月工资无关,当天出车当天结算),怎么做会计分录
你好,司机在你们那交社保吗?是你们的职工吗?可以直接计入应付职工薪酬贷银行存款或现金。
116楼
2023-01-08 13:01:18
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 畅快的睫毛 发表的提问:
成本会计分步法月末分配半成品会计分录
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
117楼
2023-01-08 13:29:59
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陈诗晗老师:回复畅快的睫毛借 半成品 贷 生产成本
2023-01-08 14:14:01
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 无与伦比 发表的提问:
一般纳税人月末结转增值税的会计分录……
借销项,贷进项,差额计入未交增值税科目
118楼
2023-01-09 10:07:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 似水年华 发表的提问:
月末计提增值税附征的时候怎样做会计分录了
借;营业税金及附加 贷;应交税费——附加税
119楼
2023-01-09 10:22:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 燕子 发表的提问:
本月生产一种产品,月末我结转到库存商品,但是现在需要做“研发费用”,请问我现在该如何录入相关的会计分录(具体的分录)
你好,借研发支出贷库存商品
120楼
2023-01-09 10:48:18
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燕子:回复郭老师 这个产品已经做好了,现在是要入库呢,我是借库存商品,贷研发支出―费用花支出吗??
2023-01-09 11:22:18
郭老师:回复燕子你好,生产的时候你是怎么做的?借研发支出吗?
2023-01-09 11:38:22
燕子:回复郭老师 整个会计分录可以这样写吗: ①借:研发支出―费用花―硫酸亚铁 贷:原材料,包装袋,工资,制造费用 ②借:库存商品―硫酸亚铁 贷:研发支出―费用花支出―硫酸亚铁
2023-01-09 12:02:38
郭老师:回复燕子你好,这个分录可以。
2023-01-09 12:23:52
燕子:回复郭老师 那我月末就直接转入库存商品,就不用转入管理费用了吧???
2023-01-09 12:53:25
郭老师:回复燕子不对,我刚才看错了,你这个费用化支出应该结转到管理费用资本化的结转到库存商品。
2023-01-09 13:21:26
燕子:回复郭老师 能否请老师列明会计分录
2023-01-09 13:35:11
郭老师:回复燕子①借:研发支出―费用花―硫酸亚铁 贷:原材料,包装袋,工资,制造费用 ②借:管理费用 贷:研发支出―费用花支出―硫酸亚铁
2023-01-09 13:48:16
燕子:回复郭老师 那生产出来的产品不用转入到库存商品了吗?? 那我销售的时候就不用在结转成本了吗???
2023-01-09 14:01:38
郭老师:回复燕子你有资本化的成本吗?
2023-01-09 14:24:59
郭老师:回复燕子就是开发阶段的支出。
2023-01-09 14:50:17
燕子:回复郭老师 老师整个过程是这样的: 我先买来原料―生产车间生产―包装―入库―销售
2023-01-09 15:03:34
郭老师:回复燕子是自己研发的吗?你们分研究阶段和开发阶段吗?
2023-01-09 15:19:00
燕子:回复郭老师 正常的我是做: ①生产时: 借:生产成本 贷:料,工,费 ②月末完工入库时: 借:库存商品 贷:生产成本 ③销售完成月末结转成本时: 借:主营业成本 贷:库存商品
2023-01-09 15:31:20
郭老师:回复燕子研发他不是不一样了,你们有研究阶段吗?没有研究阶段,你上面的费用话改成资本化。
2023-01-09 15:50:48
燕子:回复郭老师 我们不分研究和开发阶段,直接买来原料就开始做产品
2023-01-09 16:10:28
燕子:回复郭老师 现在我们公司正在申报高企, 所以要求我们要做研发费用, 还要申报加计扣除, 所以我不知道该如何录研发费用的会计凭证
2023-01-09 16:26:58
郭老师:回复燕子那你把二级科目改一下,改成资本化。
2023-01-09 16:42:40
郭老师:回复燕子研发支出―资本花―硫酸亚铁 贷:原材料,包装袋,工资,制造费用 ②借:库存商品 贷:研发支出―资本化支出―硫酸亚铁
2023-01-09 17:01:10

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