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月末计算各种税费的会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 夏天 发表的提问:
预交增值税会计分录,月末转出未交增值税计算方法,包含本月已经预交的增值税吗
借应交税费-已交税费 贷银存 不含的 预缴结转到未交里面
91楼
2022-12-28 11:07:58
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 发表的提问:
工会经费计提分录什么做?这个也是月末计提吗
借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用等(视员工岗位) 贷:应付职工薪酬(工会经费) 可以月末计提。
92楼
2022-12-28 11:35:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 聪慧的大炮 发表的提问:
  某企业基本生产车间全年制造费用计划为280000元,全年各种产品的计划产量为:甲产品2000件,乙产品1000件。单件产品工时定额为:甲产品5小时,乙产品4小时。1月实际产量为:甲产品300件,乙产品100件。本月实际发生的制造费用为31000元。要求:按年度计划分配率分配制造费用。 (1)计算各种产品年度计划产量的定额工时。(2)计算年度计划分配率。 (3)计算各种产品本月实际产量的定额工时。(4)计算各种产品本月应分配的制造费用。
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
93楼
2022-12-29 10:38:30
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陈诗晗老师:回复聪慧的大炮你好,同学。 1,2000*5=10000,1000*4=4000 2,280000/14000=20 3,300*5=1500,100*4=400 4,31000/1900=16,甲16*1500,乙31000-16*1500 你计算一下结果
2022-12-29 11:31:03
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
您好,总公司月末需要进行财务报表合并申报吗?独立核算的分公司申报的各项税种会不会有矛盾
你好,不矛盾,相互核算
94楼
2022-12-29 10:47:43
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时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
是月末计提工资时会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保
95楼
2022-12-29 11:01:03
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
老师各种税怎么分录,那些要计提的?
增值税,附加税,所得税都要计提 借:应交税费-未交增值税 税金及附加 所得税费用 贷:应交税费
96楼
2022-12-29 11:17:02
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陆:回复小云老师 扣款交费时,借:应交税费,贷:银行存款
2022-12-29 11:28:43
小云老师:回复对的, 是这样。
2022-12-29 11:55:59
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 绿地 发表的提问:
求月末结转增值税的具体会计分录!
您好,结转分录: 1、结转进项税额: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
97楼
2022-12-29 11:32:59
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绿地:回复王雁鸣老师 应交增值税明细科目每月可以不结平,年底必须要结平吗?
2022-12-29 11:52:17
王雁鸣老师:回复绿地您好, 应交增值税明细科目,每月可以不结平,年底必须要结平。其实年底不结平关系也不大的。但是最好年底结平。
2022-12-29 12:06:21
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 皮皮虾 发表的提问:
这个月财政拨款没来,但是各项费用和工资都用银行存款付了,像这种情况财务和预算会计都怎么做分录呢?
你好! 1.财务会计 借:业务活动费用 贷:财政拨款收入
98楼
2023-01-03 10:59:03
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蒋飞老师:回复皮皮虾2. 预算会计 借:事业支出 贷:财政拨款预算收入
2023-01-03 11:38:09
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 儒雅的微笑 发表的提问:
超市一天下来卖出去的各种商品怎么做会计分录
学员你好,要看你的收入科目是否分明细,不分的话就是都计入主营业务收入
99楼
2023-01-03 11:08:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ べ妆 发表的提问:
月末增值税的计提和下月缴纳增值税款的会计分录分别是什么?
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
100楼
2023-01-03 11:23:58
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ carol. 发表的提问:
月末结转会计分录
 你好;   比如  1.结转各项收入、利得类科目 借:主营业务收入        其他业务收入        公允价值变动损益        投资收益        营业外收入        资产处置损益 贷:本年利润 2.结转各项费用、损失类科目 借:本年利润 贷:主营业务成本        其他业务成本        税金及附加        销售费用        管理费用        财务费用        资产减值损失        信用减值损失        营业外支出
101楼
2023-01-04 10:34:48
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王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
月末结转会计分录
结转收入时:借主营业务收入、营业外收入贷款本年利润,结转成本及费用时: 借本年利润贷主营业务成本、营业外支出、管理费用、营业费用及财务费用
102楼
2023-01-04 10:48:16
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 微笑 发表的提问:
支付的增值税比月末计提的多缴纳怎么做会计分录开票次月红字发票怎么做会计分录
这个应该是结转多少增值税,就是交多少增值税,如果多缴,肯定存在财务处理与税务申报不一致的现象。 开票次月红字发票,做你们销售的负数 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 负数
103楼
2023-01-04 10:57:12
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 沉静的背包 发表的提问:
(1)分工序计算各工序月末在产品投料程度和月末在产品直接材料约当产量。 (2)分工序计算各工序月末在产品完工程度和月末在产品加工费约当产量。 (3)采用约当产量法核算甲产品本月完工产品成本和月末在产品成本
你好 没有看到同学的题目,是和上题相连吗?
104楼
2023-01-04 11:02:22
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ yi平 发表的提问:
请问月末应交税费--应交增值税,借方余额,是不是月末无需再做会计分录?
是的,可以不用结转的
105楼
2023-01-04 11:23:59
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