咨询
会计账和出纳账只有余额对上
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 一粒沙 发表的提问:
老师,我接手一家单位,会计给的银行明细账月结余额和出纳的对不上。但是,年终的时候又对上了,这个我要怎么办?需要深究吗。
同学。有可能是存在 未达账项,导致的。 年末对上就可以了
181楼
2023-02-13 10:05:12
全部回复
一粒沙:回复陈诗晗老师 哎呀,老师又是你。我好喜欢你!哈哈!老师,我现在不打算深究,但是我的直觉是不应该是未达账项,总感觉之前的会计有猫腻,不知道这样的感觉对不对,你说有这个可能吗!
2023-02-13 10:22:44
陈诗晗老师:回复一粒沙也有可能是之前会计和出纳的账对不上,存在 一方错记或者漏记。在后面的期间给补回来或调整回来的。 年末余额以上,就不用去深究。毕竟你主要是对你经手期间的数据负责 我也好喜欢你
2023-02-13 10:40:52
一粒沙:回复陈诗晗老师 明白了。谢谢老师!!!
2023-02-13 10:53:30
陈诗晗老师:回复一粒沙不客气,祝你工作愉快
2023-02-13 11:18:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
这个代收代付的余额出纳和会计是不是都不需要入账
你好,代收代付需要做,借银行,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行,这样做,
182楼
2023-02-13 10:17:59
全部回复
11876948484884:回复maize老师 老师那个余额是不是不用入账
2023-02-13 10:42:25
11876948484884:回复maize老师 出纳把余额入了收入对吗?
2023-02-13 10:54:26
maize老师:回复11876948484884不需要入,这个期末余额挂账上,
2023-02-13 11:13:47
11876948484884:回复maize老师 我也是这样想的,可是出纳做了收入
2023-02-13 11:37:10
maize老师:回复11876948484884这个不能做收入,你们出纳不是登记日记账么,这个最后期末数,银行,和他登记相等就可以,你们出纳还做账?
2023-02-13 12:03:51
11876948484884:回复maize老师 是啊 。这个不应该做的 ,对方又没有说这个钱不要了
2023-02-13 12:27:55
maize老师:回复11876948484884是的,这个是不能转收入的这个 要是对方做分录需要冲了不能做收入
2023-02-13 12:47:52
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ sherry 发表的提问:
金蝶以前月份和本月的借方和贷方都对得上出纳日记账的以前月份和本月的借方和贷方了,但是核对金蝶银行存款余额与出纳银行日记账余额不一致,要怎么处理呢?
你好,检查期初余额和发生额,一笔笔核对
183楼
2023-02-14 09:26:05
全部回复
sherry:回复小云老师 本月是没有未达账项的
2023-02-14 09:41:48
sherry:回复小云老师 具体是怎么做呢?是检查本月的期初余额和发生额吗?
2023-02-14 10:08:23
小云老师:回复sherry具体就是一笔一笔的去核对,什么时候开始对不上的就从什么时候开始检查
2023-02-14 10:35:42
sherry:回复小云老师 但是借方和贷方都对的上了,只是本月的余额对不上
2023-02-14 10:48:15
小云老师:回复sherry那就去看你的期初
2023-02-14 11:07:09
sherry:回复小云老师 本月期初没有数
2023-02-14 11:36:41
小云老师:回复sherry如果你没有期初。而本期发生额都是一样对的上是不会不一样的,要么就是你账本的余额计算错了
2023-02-14 11:48:49
sherry:回复小云老师 好的谢谢老师
2023-02-14 12:17:03
小云老师:回复sherry不客气,祝你工作顺利
2023-02-14 12:35:44
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 青苹果 发表的提问:
因上个会计离职,我刚接手这家公司的账,内账上的现金余额比实际现金多了7万多,之前都是老板娘做出纳,钱反正没跑到别人口袋,余额对不上,上个会计也没做到账实相符,用什么方法调到现在正确的余额呢?
你好!内账写个证明挂到待处理财产损益就可以
184楼
2023-02-14 09:55:24
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 2.20 发表的提问:
我11月份接了一家公司会计 我发现之前他们的银行帐和银行对账单上的余额不一样 前面的错了我后面还是跟着错、于是我去银行打单子,人家不给打 我只找出一部分 剩下的么有单子 这个月我也把帐做完了。咋办
你好,需要找出错误的具体原因,才知道调整分录的
185楼
2023-02-14 10:19:47
全部回复
2.20:回复邹老师 老师前面都错。、现在单子别不打 我意思咋调整、我从12月就平了
2023-02-14 10:47:15
邹老师:回复2.20找出错误原因才可以调整到账实一致的
2023-02-14 11:04:26
2.20:回复邹老师 我知道、我发现账上的现金少了。。银行多了 咋做分录
2023-02-14 11:15:57
邹老师:回复2.20借;库存现金 贷;相关科目 借;相关科目 贷;银行存款 做这个调整分录
2023-02-14 11:40:11
2.20:回复邹老师 @邹老师:相关科目是指资产还是
2023-02-14 11:52:52
邹老师:回复2.20你好,需要 知道你这个是什么原因造成,才知道相关科目具体是计入哪个科目的
2023-02-14 12:08:39
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 陶醉的羽毛 发表的提问:
我刚接手我们单位的工作,银行存款的账面余额和对账单上的余额月月都不对,以前的那个出纳也没法联系上,这样我该怎么办?
你用你接手的账上余额和银行存款差额写个说明给领导签字
186楼
2023-02-14 10:44:51
全部回复
田老师:回复陶醉的羽毛不过你如果能够进行核对一下,看看是那里不对了,再进行调整更好,用银行对账单和账面一笔核
2023-02-14 10:59:23
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 霓裳清纱 发表的提问:
老师,我上个月记账时,把一笔支出1340元,记成了134元,少记了1000,会计报表已经报了,这会和出纳对账,才发现我少记了,这个月怎么调
你好,可以计入借:费用或成本 1206 贷:现金
187楼
2023-02-14 10:56:59
全部回复
霓裳清纱:回复黄老师 摘要栏写补记6月5日管理费用,对吗?
2023-02-14 11:19:09
黄老师:回复霓裳清纱是的。或者写明补上月哪号凭证
2023-02-14 11:47:04
霓裳清纱:回复黄老师 我这个月刚接的会计,7月11日开始做账的,从公司3月份开始记账,在这个月15日报的财务报表,我这个月补记行吗?我记的凭证日期是7月11日,原始的单据上是3月22日的,摘要里写补记7月7日记账凭证管理费用,借:1206 贷:现金1206 是这样吗
2023-02-14 12:12:47
黄老师:回复霓裳清纱是的
2023-02-14 12:28:34
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Christine 发表的提问:
你好老师,上个会计给我交接的时候有笔未达账,银行对账单余额比银行账余额多400,在201912月银行对账单余额是100,导致银行账余额是负数,怎么办?
那你意思就是会计给你交接的时候 银行流水上的和你银行会计账上的不相符 有400元未达账项 那你这400最后你接手没有登记财务帐吗
188楼
2023-02-15 09:26:27
全部回复
Christine:回复马老师 不知道是啥
2023-02-15 09:53:38
Christine:回复马老师 就在未达账列着,一直就是银行流水余额和银行会计账相差这个数
2023-02-15 10:11:08
马老师:回复Christine不知道谁打给你们的吗??出纳知道不?他账户上多钱了 啥钱他应该清楚
2023-02-15 10:35:37
Christine:回复马老师 财务说六七年前了,她来就是那
2023-02-15 10:53:25
马老师:回复Christine那就转入到营业外收入去 反正这个事情听你说是整不明白了 借银行存款400 贷营业外收入400
2023-02-15 11:11:32
Christine:回复马老师 做这笔分录不用附单据吗?
2023-02-15 11:37:09
马老师:回复Christine肯定写情况说明 让总经理 出纳 会计 会计主管 总监等签字作为附件你才可以调整账务
2023-02-15 12:04:48
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!对账时发现银行对账单上的余额和我做的账上金额有出入,19年已经结账了,我现在要怎么把账调到一致呢?
需要查啥情况,是不是少做,还是多做了
189楼
2023-02-15 09:36:02
全部回复
蒂菲娜:回复maize老师 做多了,导致入账时赤字了
2023-02-15 10:07:01
maize老师:回复蒂菲娜冲掉,多做,冲掉就可以,
2023-02-15 10:28:21
蒂菲娜:回复maize老师 怎么冲呢?我还准备反结账删除做错的账呢
2023-02-15 10:41:46
maize老师:回复蒂菲娜你这个直接结账了,你那个不是申报吗,你们税局说年报和季报可以不一样?那可以直接反结账冲掉,要是不行,你反结账冲掉,需要去修改之前季度申报表,你之前多做咋做的?
2023-02-15 10:54:38
蒂菲娜:回复maize老师 对哦!已经报报表了,应付账款多做了一笔,要怎么冲账做会计分录呢?请老师指导一下
2023-02-15 11:23:10
maize老师:回复蒂菲娜多做付款? 借应付账款 负数,借银行,
2023-02-15 11:38:07
蒂菲娜:回复maize老师 就是把之前做多的应付账款用负数再今年的账里做一次,对吗?
2023-02-15 12:05:14
maize老师:回复蒂菲娜是的,你说的是对的这个
2023-02-15 12:16:26
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 桜子 发表的提问:
老师好,以前的会计把银行存款没做平,银行账和银行实际余额对不上,我现在新建账,期初数是用银行实际余额还是用以前账上余额
你好 按实际的金额初始化,差异列入其他应付款-待调整
190楼
2023-02-15 10:01:15
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福的铅笔 发表的提问:
用友软件中设计转账凭证该出纳填制还是会计填制(只有一个出纳和一个会计)
您好!一般是会计做凭证的了。
191楼
2023-02-15 10:14:59
全部回复
幸福的铅笔:回复宋生老师 转账凭证也是会计制单吗
2023-02-15 10:37:01
宋生老师:回复幸福的铅笔你好!与银行和现金有关的,可以出纳做,也可以会计做
2023-02-15 10:55:01
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
请问一下,公司要求出具银行余额调节表,那我们账上的余额和网银导出来的流水余额一致就可以了吧,就不用出余额调节表了吧。 还是说账上的余额要跟银行对账单(一定去柜台打印?)对上?
你好,对的是的。你的银行余额和你对账单的余额一致就可以了。
192楼
2023-02-16 08:57:56
全部回复
优雅的柚子:回复郭老师 就是我们开了支票,不管对方有没去兑,都要贷银行存款是么
2023-02-16 09:24:14
郭老师:回复优雅的柚子不做没有支付不做的
2023-02-16 09:50:52
优雅的柚子:回复郭老师 老师要做的 会计法则是权责发生制的,开出支票的那天要记账的 我理解的对不对
2023-02-16 10:19:44
郭老师:回复优雅的柚子你好需要做 你做其他货币资金或者应收票据代替下啊
2023-02-16 10:43:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ YY 发表的提问:
出纳和会计什么比较容易学上手呢?
自己动手做真账实操上手快
193楼
2023-02-16 09:27:27
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 满天星 发表的提问:
我们公司刚成立不久,出纳和会计可以是一个人吗?有个出纳她什么都不懂,我可以又做会计又做出纳吗
你好,不可以的 这个两个是不相容的岗位
194楼
2023-02-16 09:52:46
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我们出纳和会计是什么关系?
出纳管钱,会计管帐。。。。。。
195楼
2023-02-16 10:01:05
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×