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会计账和出纳账只有余额对上
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 发表的提问:
和出纳对现金余额只需要盖章就可以了吗?
你好,核对一致就可以了,没有规定说必须盖章的
211楼
2023-02-22 09:53:20
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渠:回复邹老师 也不用填什么表格
2023-02-22 10:19:27
邹老师:回复你好,核对一致不需要填写什么表格的 如果不一致就需要找出原因,然后做相应调整
2023-02-22 10:36:24
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
你好,老师!我新接的账,按他的科目余额表录的起初,为什么余额的借贷合计金额和他的对不上会是哪里出错了?
您好,看下他的科目余额表是不是平的
212楼
2023-02-22 10:02:59
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囡囡~培霞:回复小黎老师 是平衡的
2023-02-22 10:37:40
小黎老师:回复囡囡~培霞您好,那是不是录入错误了呢
2023-02-22 10:58:07
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 逢考必过 发表的提问:
银行存款上有余额,对账单上看的,以前公司没有建账,也没有经营,银行对账单上打印出来的余额摘要写的是利息收入,这个利息只有几十块钱,是2019年一年的利息,这种情况入账,摘要写账户余额,,贷方记财务费用_利息收入合理吗?
您好,利息入账,摘要写“结息”或“收到利息收入”比较合适,分录的话,现在用财务软件的,一般都是记到财务费用中的借方红字。但手工帐的也有记到贷方蓝字的。
213楼
2023-02-23 09:42:47
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逢考必过:回复大海老师 好的,谢谢
2023-02-23 10:11:07
大海老师:回复逢考必过不客气,满意请给五星好评,谢谢
2023-02-23 10:35:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 萍水相逢 发表的提问:
前任会计不给科目余额表 也不给会计软件数据 只有总账账簿和资产负债表和利润表 怎么建账期初数据
你好,需要所有明细科目的余额才可以建帐的。
214楼
2023-02-23 09:48:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 胖妞萌萌哒 发表的提问:
出纳,前会计现在不来交接,她现有的账是一堆烂账,而且报表余额和实际余额也不相符。前出纳跟我交接时,口头交接了几张费报单,这已经是12月了,要不要把这几个单子做到账上呢?
12月份的最好做到12月份里面的,你们这个是外账吗?没有会计?你最好填写个交接表,双方签字确认,学堂也有交接的课程,下载中心有交接表的模版
215楼
2023-02-23 09:59:59
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胖妞萌萌哒:回复郭老师 老师不是12月份的,是5月的费报单。我只是出纳,现不是没有会计吗?我只能帮着做下记账凭证,税局申报下
2023-02-23 10:25:37
胖妞萌萌哒:回复郭老师 现在12月,再不做就跨年了。但前会计的账又烂又错,我也不知道是管好还是不管好?
2023-02-23 10:44:26
郭老师:回复胖妞萌萌哒可以做到12月份,补做就是了,最好让对方调整过来你再接手的,让你们填写交接表就是为了避免前期的责任你来承担
2023-02-23 10:56:28
胖妞萌萌哒:回复郭老师 意思现在账对不上,不肯来交接,也不接电话,老板要起诉前会计
2023-02-23 11:23:33
胖妞萌萌哒:回复郭老师
2023-02-23 11:37:00
郭老师:回复胖妞萌萌哒那你现在把账做好了,先报税吧,最好报税之前检查下之前月份的做的对不对,不对单位没跨年还可以修改的
2023-02-23 11:50:49
胖妞萌萌哒:回复郭老师 老师,那我还是把我经手的管好就行了,其他不是我经手的,就不管它了,是不是要好点?
2023-02-23 12:11:30
胖妞萌萌哒:回复郭老师 我想着前出纳留下的费报单也不管它了,她当时口头交接时也是说她会跟前会计交接的
2023-02-23 12:26:49
郭老师:回复胖妞萌萌哒如果前期账务处理有问题,影响你以后的做账的 最好做上去,你做账是为了公司的
2023-02-23 12:44:00
胖妞萌萌哒:回复郭老师 老师,我只是出纳,现在连账一起做,到时他们打官司,会不会把我也牵连进
2023-02-23 12:58:18
郭老师:回复胖妞萌萌哒这个不清楚的,没有起诉你不是吗
2023-02-23 13:12:28
胖妞萌萌哒:回复郭老师 不是起诉我,是起诉前会计。我想着我现在既做会计又做出纳,怕受牵
2023-02-23 13:27:45
郭老师:回复胖妞萌萌哒不查你没事,最好不要都做,选一个
2023-02-23 13:54:21
周晓晓老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.08w
引用 @ 好吧 发表的提问:
账面余额和银行余额对不上咋办
您好,账面金额和银行存款金额往往会有差异, 通常是由于公司或者银行存在未达账项造成的,需要编制余额调节表,希望能够帮助到您,谢谢
216楼
2023-02-24 09:31:13
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好吧:回复周晓晓老师 记账金额记多了呢,已经结账以后才发现
2023-02-24 10:03:38
周晓晓老师:回复好吧您好,在下个月用红字全额冲销,然后再补录正确金额,希望能够帮助到您,谢谢
2023-02-24 10:33:28
好吧:回复周晓晓老师 多收的咋红字冲销呀老师o(^o^)o
2023-02-24 10:50:29
周晓晓老师:回复好吧你好,多收的红字冲销,做调整凭证,希望能够帮助到您,谢谢
2023-02-24 11:15:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 爱吃橙子橙子 发表的提问:
老师请问明细账的支出和收入对得上,但是明细账和银行余额对不上是怎么回事
你好,是不是存在的未达账项
217楼
2023-02-24 09:49:03
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爱吃橙子橙子:回复庄老师 我是对着银行做的凭证 然后对不上余额
2023-02-24 10:11:00
庄老师:回复爱吃橙子橙子你好,那你检查一下凭证,看看有没出错的,
2023-02-24 10:31:57
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 言午娇 发表的提问:
出纳,会计做内账把所有的货币资金都算成我的钱,现在钱少了,但是自己统计的出纳日记表余额是完全对上了的!这个怎么查?
你好,是否有付出钱,你没有记出纳日记表的情况。
218楼
2023-02-24 09:56:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 木木 发表的提问:
从2019年1月接手账,发现2018年12月份银行存款期末余额不对,还有工业生产成本余额是负数,应该直接找原来的会计调整?还是自己重新调整?(目前我手上只有明细账和总分类账还是数量金额明细账)
应该是您调整,您应该找到错误的原因,然后有针对性的调整。
219楼
2023-02-26 18:38:05
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木木:回复方亮老师 那我应该按照现有的总账设置期初余额,然后再开始调整吗?
2023-02-26 19:00:15
方亮老师:回复木木是滴。祝您工作愉快!
2023-02-26 19:29:31
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 安之若素 发表的提问:
接了个一般纳税人的账,没有期末余额表,只有总账和明显账,怎么建账
你好,有总账和明细帐就应该有数据了,没有余额表可以根据提供的数据做,然后你可以接下去做账的。
220楼
2023-02-26 18:56:40
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小檬老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 知性的耳机 发表的提问:
从金蝶账里,导出T账,核对非现金类,正常来说上个月余额加上T账的收入减去T账的支出等于本月余额,可是我的对不上,支出和T账一致,收入t账比实际多出288导致余额相差288请问是什么原因?
你好,先可以看一下期初余额是不是对的上,然后一个个明细来核对,也许是笔误
221楼
2023-02-26 19:19:27
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ yonina 发表的提问:
公司一直没请专业会计,只做了出入库,现在新建内账,之前财务只知道库存,应付和应收金额,还有银行卡余额,会计建账时需不需要录入基础数据?
你好 是的 必须要录入期初数据来建账的。 现在是内部账吗? 那你就盘点所有的科目期末数据来建账
222楼
2023-02-26 19:47:59
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yonina:回复meizi老师 只要她知道的这几个数据可不可以
2023-02-26 20:09:30
yonina:回复meizi老师 收入成本费用,她没做账,只有一个账本登记的流水账
2023-02-26 20:21:57
meizi老师:回复yonina你好 那你需要先去清理所有科目的期末数据才行。 不然你建账后会有问题的
2023-02-26 20:34:15
yonina:回复meizi老师 也就是说要做成一份平衡的资产负债表才可以建账对吗
2023-02-26 20:53:10
meizi老师:回复yonina嗯 是的 你得平了才能建账的
2023-02-26 21:19:11
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 加油 发表的提问:
单位只有一个会计和出纳,做账是会计,那复核人与会计主管怎么确定
你好 谁制单谁写制单人 复核人可以写老板或者会计
223楼
2023-02-27 08:34:39
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加油:回复meizi老师 会计主管呢
2023-02-27 09:05:59
加油:回复meizi老师 制单人就是会计,那复核人与会计主管我可以写单位负责人吗
2023-02-27 09:32:01
meizi老师:回复加油你好 你没有会计主管的话 你可以写你老板名字 可以的
2023-02-27 10:01:06
加油:回复meizi老师 是行政事业单位的负责人也可以是吧
2023-02-27 10:23:09
meizi老师:回复加油你好 可以的 可以写你们负责人
2023-02-27 10:52:04
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Baby-Q??? 发表的提问:
老师 银行存款和余额对不上 怎么调账 才能对上余额
您好。需要和银行对账,找到原因。然后再调整。
224楼
2023-02-27 09:00:21
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答疑何老师
职称:注册会计师
4.79
解题: 0.3w
引用 @ 发表的提问:
为什么有的账目起初余额和业务是逻辑上对不上的?业务是出的吗?
真账实操的吗?你可以在真账实操那里提问下
225楼
2023-02-27 09:24:26
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