咨询
会计账和出纳账只有余额对上
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问:
日常的会计工作流程是不是这样的:首先由出纳在网银导出每天的收入支出交易明细,然后打印出来,把相应的原始单据粘贴在后面,制作成原始凭证,由出纳制作成出纳报告单的期初余额,本期发生额,期末余额,然后交由会计在财务软件上做会计分录凭证,会计做完记账凭证后,所涉及到现金银行凭证上的金额要与出纳报告单上的金额对得上。会计每天做完记账凭证之后,下一步就是月底转账(固定资产折旧,结转入库,出库),然后结转本年利润等科目,然后再是结账,对吗
您好!是的。不过出纳是是不是做这些事情,由企业自己决定。很多企业出纳只是把账单打出来。会计自己做凭证。
286楼
2023-03-19 10:30:37
全部回复
Kalen Wu:回复宋生老师 把原始单据粘贴在相对应的银行回单后面,是出纳做的,比如公帐上有一笔支出5000,这是报销费用,由出纳把相关的报销发票和报销单粘贴在银行回单后面,其他的收入支出也是这样做,然后制做出每天的【】出纳报告单】,
2023-03-19 10:47:16
宋生老师:回复Kalen Wu您好!这些您企业可以自己规定由谁来做。
2023-03-19 11:12:28
Kalen Wu:回复宋生老师 老师,进项发票和销项发票怎么认证的,去税务局认真吗
2023-03-19 11:40:19
宋生老师:回复Kalen Wu您好!销项发票自己开。进项发票一般网上认证。也可以去税局认证。
2023-03-19 11:54:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 悄悄乐 发表的提问:
公司有门市部,会计和出纳是分属于不同的城市,出纳和会计对账一般已谁的帐作为基础,比如12.31会计记账12.31号的收入为10000元,出纳这边10000元,1.1号才到账
账务上的和银行对账单有差异做银行余额调节表,调节以后应该一致
287楼
2023-03-19 10:37:37
全部回复
悄悄乐:回复文老师 好的
2023-03-19 10:54:14
悄悄乐:回复文老师 谢谢
2023-03-19 11:05:47
文老师:回复悄悄乐不客气,这是我们的职责所在
2023-03-19 11:26:54
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 美丽的路灯 发表的提问:
财务会计跟预算会计中的零余额金额余额一致,但是事业支出数加上剩余额度不相等是不是账出错了?
同学你好,是的,账出错了。
288楼
2023-03-19 10:59:08
全部回复
美丽的路灯:回复王雁鸣老师 我要怎么对账,才能更好的查出来呢
2023-03-19 11:30:23
王雁鸣老师:回复美丽的路灯同学你好,根据收入,减去支出,得出差额是多少,再根据差额,找一下零余额账户用款额度明细账,看看其中支出是不是入错账了。
2023-03-19 11:56:21
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
请教个问题出纳做的余额调节表期末结账出纳结账了,会计也得结账吧?
你好,这个不一定吧!出纳的业务相对简单些,他一结,会计就跟着结.....这二人肯定要打架!
289楼
2023-03-19 11:18:00
全部回复
Luck Fairy:回复老江老师 但是余额调节表的帐和会计的帐是一样的,打印出来的余额调节表不一样
2023-03-19 11:32:19
老江老师:回复Luck Fairy余额调节表,只是调节银行存款这一个科目!会计还有好多科目要看呢~~~ 你指的”打印出来的余额调节表不一样“是什么意思
2023-03-19 11:53:13
Luck Fairy:回复老江老师 我6月份做5月份余额调节表的时候余额调节表的时候,为什么未达账项还会显示2月的的,而且我3月份和4月份做的都是对的
2023-03-19 12:20:50
老江老师:回复Luck Fairy3,4月份做调节表了吗?
2023-03-19 12:35:56
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 老实的荔枝 发表的提问:
请问,马上要去新公司做会计了,财务部只有一个会计一个出纳,这内账和外账一个人做,可以吗?或者说有什么办法同时做两套账了
实际中会有这样的情况 现在是不允许两套账的。你可以去看看课程 里面有讲怎么来做的情况
290楼
2023-03-20 08:34:36
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 聪明的外套 发表的提问:
会计一直没和出纳对账,在会计没交接清楚的情况下老会计又调走,现发现会计账与出纳账存在许多问题咋办
银行的好说 和你银行对账单核对下 现金的,你把你记的和老会计的核对下
291楼
2023-03-20 08:51:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 小葵花_007 发表的提问:
账上有其他应付款的期初余额,这个只能和对方公司核对才能知道什么钱吗?有别的科目是对应的吗?
你好,你可以找到其他应付款的明细账,这样也可以知道对应的科目是什么,就可以知道是什么原因导致的其他应付款挂账了
292楼
2023-03-20 09:11:59
全部回复
小葵花_007:回复邹老师 其他应付款明细账也是挂着期初余额,并没有另外的明细,和账套显示都是一样的,是要怎么看对应的科目?
2023-03-20 09:28:35
邹老师:回复小葵花_007你好,你可以找到其他应付款业务发生所做的分录,这上面可以看到对应科目是什么的
2023-03-20 09:40:53
小葵花_007:回复邹老师 是建账时的期初金额,好像没有发生分录的
2023-03-20 10:08:00
邹老师:回复小葵花_007你好,那你需要知道这个其他应付款对应科目是什么,金额是多少才可以建账的 不能只有一个其他应付款,没有对应科目就建账的
2023-03-20 10:36:11
小葵花_007:回复邹老师 之前建账的同事已经离职了,这是不是就无从查起了?
2023-03-20 10:56:55
邹老师:回复小葵花_007你好,之前建账的人离职了,那相应的总账,明细账这些账簿也没有了吗?
2023-03-20 11:11:20
小葵花_007:回复邹老师 有的,但是账簿上面只有期初金额,没有明细啊
2023-03-20 11:39:28
邹老师:回复小葵花_007你好,既然有账簿,那账簿上面就会记载对方科目的啊
2023-03-20 12:02:12
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 恩赐(自制纯手工口红) 发表的提问:
老师您好,请问我公帐的钱和我记账凭证上的余额不对,公帐卡上的余额和记账凭证上的余额少一万多,不知道那里出来问题?请老师帮忙
没有更好的办法,建议将凭证记录和公账流水比对。
293楼
2023-03-21 07:50:05
全部回复
彭老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ Mercy 发表的提问:
之前账目会计与出纳账目没有核对,现在会计自己拿着出纳的现金和银行日记账核对,调整账目,那调整的时侯是不是得出一个说明,这个说明怎么出?还是只需要把记账凭证打印出来?不要附什么单件了?
需要写个说明,就写下调账的原因,如果是新人接手的话就让相关人员签字,这样就能保证自己没有责任。
294楼
2023-03-21 08:11:51
全部回复
Mercy:回复彭老师 关键是出纳太忙,是老板亲戚,财务总监也知道情况,说弄不出来,大家都不想签字,现在问这个说明有没有必要写?
2023-03-21 08:31:03
彭老师:回复Mercy你好!需要写,要么这个调账时间久了会想不起来原因。
2023-03-21 08:54:16
Mercy:回复彭老师 我知道要写,可是现在我该怎么写,我唯一能保证的就是可以盖一个财务章,因为出纳每个月交单据的时候都没有让我和他的现金和银行账一一对过,这个财务总监也知道,每次做账,找单据,找不到有问题都是靠口头说,心里很恼火,但是财务总监说今年就这样了
2023-03-21 09:11:37
彭老师:回复Mercy你好!这样写,几几年几月几号几号凭证,因为什么原因做错了,现在需要更正。因为凭证有日期,你有入职日期,这样你也可以憋清责任。 如果公司确实很乱,那入职就需要谨慎。(这只是我个人建议。)
2023-03-21 09:37:48
Mercy:回复彭老师 好的,谢谢老师
2023-03-21 09:57:58
彭老师:回复Mercy不客气。很高兴为您服务。有问题再来。
2023-03-21 10:10:43
Mercy:回复彭老师 老师,科目用错,不用写说明吧
2023-03-21 10:25:43
彭老师:回复Mercy你好!写说明一是为了分清责任,二是为了时间久后能明白这笔调整。如果这个调整是因为基础性的错误,专业人士一看就明白这个调整的原因,就无需写说明。
2023-03-21 10:47:10
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 韩红光 发表的提问:
有关出纳与会计对账有课程听吗?
你好,暂时没有这方面课程
295楼
2023-03-21 08:41:13
全部回复
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 喜悦的小笼包 发表的提问:
会计和出纳对账的顺序,谁先报数?
你好,出纳,用出纳的数据跟会计账务上的数据进行账实核对
296楼
2023-03-21 08:54:37
全部回复
赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 小鸽子 发表的提问:
有一家公司2018年11月份之前是找别人做的账,11月份到现在没有做账,只是申报了,现在找到我做账,给我的10月份的科目余额表,但是余额表上的银行存款和对公账户的流水余额对不上,初始数据怎么录入啊?
以银行对账单的数据为准录入。
297楼
2023-03-21 09:11:59
全部回复
小鸽子:回复赵英老师 那初始数据试算就配不平了啊
2023-03-21 09:47:10
赵英老师:回复小鸽子调了银行账,对应科目的帐肯定也要调,都调了,帐就是平的了。做出的帐肯定要与银行流水能对应上。
2023-03-21 10:03:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ lucky 发表的提问:
我们公司之前没有做内账,只有外账会计负责每月的国地税纳税申报和开票事务,现在想要规范账务做内账,期初余额很头疼,应该怎么建账好
你好,只能是根据公司成立的单据补做内部账务了
298楼
2023-03-22 08:37:58
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,我今年接单位财务,一月份的对账单上出纳支付一笔2万多的款项到自己帐上,这笔是15年出纳和之前会计算的差出纳的钱(具体是15年支出9万多,只收到7万多,当时会计没有对到数,后来算的还差出纳2万)我这笔支出怎么做分录,上年的帐没有这笔应付账款。我该怎么做?
你好!应该是在待处理财产损溢科目下核算
299楼
2023-03-22 08:48:23
全部回复
郁:回复晓海老师 能不能把具体分录说一下呢?
2023-03-22 09:17:11
晓海老师:回复你好!现金是长款还是短款?
2023-03-22 09:35:37
郁:回复晓海老师 15年的短款
2023-03-22 09:52:56
晓海老师:回复借待处理财产损益贷现金
2023-03-22 10:22:54
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 念之曦 发表的提问:
老师,我想问一下,企业的出纳和会计不配合,让他们准备个资料半天弄不出来,然后还说让我发银行询证函给她,然后银行对账单,开户清单也不发给我,我怎么弄询证函呀
你好,你是什么部门呢
300楼
2023-03-22 09:08:59
全部回复
念之曦:回复蝴蝶老师 我们是审计
2023-03-22 09:37:23
念之曦:回复蝴蝶老师 实习生
2023-03-22 10:07:23
蝴蝶老师:回复念之曦你好,好好地跟他们说说,实在不行给领导反映
2023-03-22 10:29:25

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×