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会计账和出纳账只有余额对上
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 横竖撇捺 发表的提问:
这种企业已收,银行未收的,在出纳对账系统哪里写,才能出来这样的余额条件表
金蝶或者用友财务软件里都有编制银行余额调节表的地方,比如进入用友后,点击 总帐-》出纳-》银行对账
226楼
2023-02-27 09:54:01
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 温馨angela 发表的提问:
我在会计学堂上下了一个应付账款 明细账,上面有借方,贷方 和余额, 这是对的不?  应付要借方有什么用?余额是每笔付款 的累加之和。 请参考附件。 请问老师, 这是对的吗?
同学你好 这是基本的格式 支付的发生额填写在借方
227楼
2023-02-28 08:56:39
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温馨angela:回复钟存老师 谢谢。应付不是应该负债类,贷增借减?
2023-02-28 09:27:40
钟存老师:回复温馨angela应付是负债类科目 贷方表示增加
2023-02-28 09:40:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
我与出纳对现金日记账,收入与支出都对上了,余额对不上,我的比出纳多几万,是什么原因?
你好,这个需要逐笔核定,看具体是什么原因造成的差额的
228楼
2023-02-28 09:15:15
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矮小的白开水:回复邹老师 票据都对上了
2023-02-28 09:37:18
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 风调雨顺 发表的提问:
老师好!新接的一家建筑公司的账,上任会计没有用银行存款这个科目现在呢,库存现金余额1000多万,应收账款余额3000多万。问,以前的会计怎么有那么多余额?可是出纳说银行存款只有三十多万,他说都是编的,眼下怎么办?
建议离职。库存现金1000多万 这账得乱到什么程度!!
229楼
2023-02-28 09:23:44
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风调雨顺:回复轶尘老师 也是,可是还不能走,自己亲戚的,先帮我理理吧,谢谢您!由于他的收入支出都是走的库存现金科目,是不是他的现金和应收账款就等于它的未分配利润呢?现在未分配利润也有4600多万,。由于建筑企业前两年提供的成本票少,所以现金支出的就少,然后介余的余额就越积越多,成了库存现金和应收账款?
2023-02-28 10:11:42
轶尘老师:回复风调雨顺我建议你新的项目建新张 老项目的账慢慢消化
2023-02-28 10:41:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
以前的会计:部分应收账款和应付账款的余额余额跟客户供应商的对不上,现在要调账,分录应该怎么做呢?
您好,一般情况下,借;应收账款,或者应付账款,贷:其他应付款-老板姓名。或者借:其他应收款-老板姓名,贷:应收账款,或者应付账款。
230楼
2023-02-28 09:50:59
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下一个十年:回复王雁鸣老师 老师为什么要挂老板的姓名呢?这个钱是收不回来了,或者不用支付了的。
2023-02-28 10:16:12
王雁鸣老师:回复下一个十年您好,因为考虑到这些款是老板垫付的,或者应该是给老板要回来的,所以才使用其他应收或者其他应付的,如果收不回来了,或者不用再支付了,可以使用营业外支出,或者营业外收入来处理,也是可以的。
2023-02-28 10:43:57
下一个十年:回复王雁鸣老师 可以冲减管理费用--办公费吗?
2023-02-28 11:05:54
王雁鸣老师:回复下一个十年您好,不可以冲减管理费用-办公费的。
2023-02-28 11:35:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ ???? 发表的提问:
兼职会计上月拿单据统计的时候结余数是错的,单据拿回去入账有笔收入少了,有笔费用看多了一个零,账面和上月出纳拿单据的结余数对不上,那几笔错的我在账上调过来,他说他的现金差3800
你好,外账与内帐的现金通常是不会一致的
231楼
2023-03-01 08:43:14
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????:回复邹老师 就是内账,不是外账
2023-03-01 09:08:36
邹老师:回复????你好,内帐必须根据经济业务涉及的现金或银行存款做账务处理,而且需要做到账实相符的
2023-03-01 09:29:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ liuhui123 发表的提问:
之前会计做的账面上的银行余额一直与银行实际余额对不上,现在导致账面上银行存款余额比实际银行存款余额多出9W多,之前会计资料也不全没法查明原因,现在该怎么调整?
调入未分配利润吧
232楼
2023-03-01 08:51:00
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liuhui123:回复袁老师 凭证我该怎么做,摘要怎么写呀老师
2023-03-01 09:22:14
袁老师:回复liuhui123调整
2023-03-01 09:43:29
liuhui123:回复袁老师 这样对么老师,但是这样写完之后我得报表未分配利是负数了!
2023-03-01 10:03:52
袁老师:回复liuhui123可以
2023-03-01 10:30:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ sandclok 发表的提问:
公司财务只有出纳和会计两个人,凭证上面的制单和记账已经是会计了,那复核那列可以填谁的名字?
你好 可以填写老板的名
233楼
2023-03-01 08:58:34
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sandclok:回复玲老师 好的
2023-03-01 09:11:54
sandclok:回复玲老师 老师,手工帐,公司业务少,每月凭证很少,订凭证的时候可以几个月的凭证订在一起吗?
2023-03-01 09:25:21
玲老师:回复sandclok你好 实再太少的可以 。正常是一个月单位装订
2023-03-01 09:44:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 动听的香烟 发表的提问:
我现在接手上一任的账。现金日记账上月结存和出纳做的流水账月末余额有出入。但我对了一下日常流水又一致的。这种情况下哪里出问题了?
您好,这种情况下,有可能是余额计算错误了。
234楼
2023-03-01 09:25:44
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动听的香烟:回复王雁鸣老师 年初的余额已经和流水对不上的。都做了半年的账了,我现在再更改,会涉及到2018年的账。有什么好的建议吗?
2023-03-01 10:10:51
王雁鸣老师:回复动听的香烟您好,建议还是查出18年的问题,再做决定处理。
2023-03-01 10:29:53
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Milar 发表的提问:
由于特殊情况 和出纳有两个月没有对账了 现在出纳的余额比我少三万多 我怎么调帐啊 出纳是老板娘 叫我调成和他一个余额 怎么调啊
首先要找到差异的原因,你才知道怎么调整啊
235楼
2023-03-01 09:48:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 简简单单 发表的提问:
我2017年12月份年报资产负债表跟总账余额表有几个科目余额对不上了会不会有很大问题 ?总账在结转的时候有作调整导致余额对不上了
你好!按规定要去税务局改报表,因为影响一年的期初数
236楼
2023-03-02 08:48:43
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简简单单:回复QQ老师 老师不去管他后果会不会很严重??
2023-03-02 09:21:31
QQ老师:回复简简单单查账的时候需要解释
2023-03-02 09:40:45
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 细腻的柜子 发表的提问:
只登记12月份的账,本月合计余额和本年累计余额是一样的吗,都需要加上期初余额吗
你好! 本年累计余额,需要加上期初余额的
237楼
2023-03-02 08:56:14
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职称:
解题: 
引用 @ 玉儿 发表的提问:
我们有两个公司 只有一个会计和出纳 那我会计和出纳只在一个公司的金税三期之中有录入工资了,那另外一个公司金税三期就不需要再录入这个会计和出纳了对吗?但是这个公司的费用报销单上又有出纳和会计的签字 这个有什么影响吗?
学员你好,属于兼做两个公司的财务,在一个单位发工资和核算工资,就在此单位缴纳个人所得税即可。
238楼
2023-03-02 09:23:21
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.54w
引用 @ . 发表的提问:
这里和出纳现金日记账对账,出纳账面比会计多出1.94,这里该怎么做账(是平时收费员交的零钱差额)
会计这里可以做 借:库存现金1.94 借:管理费用-1.94
239楼
2023-03-02 09:33:10
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.:回复暖暖老师 二级科目是?
2023-03-02 10:02:54
暖暖老师:回复.放在其他中就可以
2023-03-02 10:24:04
.:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-03-02 10:39:57
暖暖老师:回复.不客气,请给予好评
2023-03-02 10:54:20
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 来自星星的你 发表的提问:
出纳的账和实际的钱对不上怎么办?银行卡的话可以查流水,但是现金和微信支付宝都有收支,但是微信和支付宝都是出纳自己的帐号,自己的钱都是混乱着用,还信用卡之类的,收到的收入没有及时入账和开收据,现在出纳账上余额和实际余额差了好几万呢,怎么办?
只能一笔一笔对账了,您公司的出纳制度太混乱了。建议建立正规的财务制度。
240楼
2023-03-02 09:47:59
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来自星星的你:回复张艳老师 正规的财务制度是怎样的呢老师?
2023-03-02 10:17:36
来自星星的你:回复张艳老师 但是现在出纳的之前的手机又没用了,好烦啊
2023-03-02 10:35:57
张艳老师:回复来自星星的你学堂有财务制度的课程的,您可以学习一下。相信对您会有帮助的。
2023-03-02 11:05:01

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