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会计账和出纳账只有余额对上
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户zippsj 发表的提问:
请问会计和出纳怎么对账?
你好 每个月月末都需要核对银行 和现金的明细账的。   月末核对   
91楼
2023-01-04 11:01:49
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学堂用户zippsj:回复meizi老师 那不需要用会计的科目余额表跟总账与出纳的账核对吗?还是说只是核对一下出纳做的现金日记账和银行存款日记账
2023-01-04 11:27:44
meizi老师:回复学堂用户zippsj你好  核对一下出纳做的现金日记账和银行存款日记账     
2023-01-04 11:43:02
学堂用户zippsj:回复meizi老师 那不需要用会计的科目余额表跟总账与出纳的账核对吗?
2023-01-04 12:07:59
meizi老师:回复学堂用户zippsj 你好    你到时也可以核对下 。   最好是核一下。   
2023-01-04 12:18:31
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计与出纳对账
财务管理中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。 定期与会计交接时: 1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份; 2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。 3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计。
92楼
2023-01-04 11:09:51
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ A.A.陈老师 发表的提问:
对账是会计的工作还是出纳的工作?
对账是会计的工作也是出纳的工作 对银行存款账与现金账是出纳的工作,对客户的账、对供应商的账是会计的工作。
93楼
2023-01-04 11:32:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 怡然 发表的提问:
老师,在较大的4S店出纳做对账工作,这个工作繁琐吗好做吗。对将来往会计岗转移有好处吗。
你好!核对账目是比较反锁的,是否有帮助看具体情况
94楼
2023-01-05 10:54:37
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怡然:回复QQ老师 出纳干这个是不是和会计之间的联系更多了,会不会给会计找茬,挑错
2023-01-05 11:38:00
QQ老师:回复怡然你好!出纳是会计中最基础岗位之一
2023-01-05 11:52:26
怡然:回复QQ老师 我们这个出纳相当厉害,只要是财务出了问题就是让她多打一次回单,还不是专门只打这一张,她还有其他顺带打,她都不愿意,得把责任分的一清二楚。
2023-01-05 12:04:04
QQ老师:回复怡然你好,银行的回单原则上是不可以重复打印的,防止重复做账。这是严谨。
2023-01-05 12:27:20
怡然:回复QQ老师 他把1号的钱,记到2号了,其实二号已经有了,这个不重新打不行吧
2023-01-05 12:44:37
QQ老师:回复怡然你好!银行回单是什么时候的,一笔业务做一次就可以
2023-01-05 12:59:36
怡然:回复QQ老师 24号的现金,出纳存银行,回单却写的23日的日期
2023-01-05 13:18:10
QQ老师:回复怡然你好!存现金银行也给他盖章吗?
2023-01-05 13:47:54
怡然:回复QQ老师
2023-01-05 14:02:57
怡然:回复QQ老师
2023-01-05 14:26:47
QQ老师:回复怡然你好!这是机打单据上边银行章时间是那一天的?
2023-01-05 14:37:06
怡然:回复QQ老师 3.23 但是钱是3.24的
2023-01-05 14:48:12
QQ老师:回复怡然你好!是24号存的?这是银行错误可以重新打印单据
2023-01-05 15:01:42
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ @&¥ 发表的提问:
之前会计没做银行账,现在她的账上的余额是一百多万,但是银行对账单上只有一万多块钱,这个想怎么调呢
把银行流水打出来,做银行调节表
95楼
2023-01-05 11:13:03
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@&¥:回复佟老师 我可以重新建账吗?重新建账的话,未分配利润数据要录吗?
2023-01-05 11:26:43
佟老师:回复@&¥重新建账就是从一笔分录做起,
2023-01-05 11:40:03
@&¥:回复佟老师 什么意思?
2023-01-05 12:05:22
@&¥:回复佟老师 重新建账,要录期初余额呢,她之前做的未分配利润要录到里面吗?
2023-01-05 12:27:49
佟老师:回复@&¥他之前的张,未分配是对的吗?你可以先把他的帐作为期初余额,然后做调节表进行调整
2023-01-05 12:37:53
@&¥:回复佟老师 她之前连年节都没做过,本年利润就没有结转到“利润分配―未分配利润”里面
2023-01-05 12:53:09
@&¥:回复佟老师 她的账太乱了,没办法调,我想重新建账,我就想知道“利润分配―未分配利润”这个科目需要录期初余额吗?我建账不管她前面的数据,可以吗?
2023-01-05 13:03:45
佟老师:回复@&¥不管他前面数据,那你一切都成零了,不用录入利润分配科目,就跟自己重新做一个账一样
2023-01-05 13:29:49
@&¥:回复佟老师 嗯嗯,就像自己重新做一个新账一样,报表前后数据相差太大,有影响吗?
2023-01-05 13:49:29
佟老师:回复@&¥你的报表都在税务系统申报了吧。要是这样,就不成;了,会比对异常了
2023-01-05 14:00:37
@&¥:回复佟老师 现在要咋办呢,账务太乱了,我没办法调了
2023-01-05 14:26:57
佟老师:回复@&¥这个只能是延续旧的,按照银行流水一点点调整
2023-01-05 14:53:05
@&¥:回复佟老师 他不光是银行账错呢,往来账也是乱七八糟的
2023-01-05 15:22:06
佟老师:回复@&¥这个没办法,就要一点点清理,该做坏账做坏账
2023-01-05 15:50:04
@&¥:回复佟老师 老师,他的“应收账款”期末余额在贷方呢,怎么调呀
2023-01-05 16:05:44
佟老师:回复@&¥调整到预收账款里处理
2023-01-05 16:30:12
@&¥:回复佟老师 为什么要调到预收账款呢?
2023-01-05 16:45:21
佟老师:回复@&¥本来你是资产,你现在多收人家钱了,等于是负债了
2023-01-05 17:14:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 尊敬的鲜花 发表的提问:
出纳可以编制银行余额调节表、核对对账单和银行余额吗
可以,这应该就是出纳做的
96楼
2023-01-05 11:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 琳达 发表的提问:
金蝶软件里面做出来的资产负债表里预收账款的期末余额为什么和明细账里面查出来合计预收账款金额对不上?应交税金的期末余额也和明细账的期末余额核对不上,什么原因?
你好   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预收账款需要根据预收账款贷方,应收贷方余额计算的 应交税费需要根据下面所有应交税费明细的贷方减去借方余额填写
97楼
2023-01-06 10:24:12
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职称:
4.90
解题: 0.06w
引用 @ 123 发表的提问:
私人企业做内账,出纳是占了公司30%的股份,但是每月她过账时候,从来不和我对现金余额,我只能根据她过的单据来做账,这样对我有风险吗?现金我是没有碰过的,前任的会计说对过一次,对不上,相差不大,就都没对过了……
有风险,没有对过数,怎么知道现金余额是多少呢?出纳可以收到现金不记账,你也无法知道的。
98楼
2023-01-06 10:42:47
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123:回复 主要也是怕得罪她,毕竟她也是老板,前任会计也是几年下来没对过,现在我和她对的话,如果对出现金少了,要怎么处理呢?
2023-01-06 11:23:14
回复123因为毕竟是老板,她做的东西很难去查的。建议你找另外的老板,同时是信任你的,跟出纳沟通一下,每个月对一下账。你的处境是比较尴尬的。
2023-01-06 11:49:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计与出纳对账
一般是指现金日记账,银行存款日记账的核对
99楼
2023-01-06 10:48:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师请问对账工作由出纳还是会计去做?
你好!这个看公司安排,不过正常来说,出纳需要核对现金账和银行帐。 其他的供应商客户的往来这些,一般是由会计来做
100楼
2023-01-06 11:03:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 韩红光 发表的提问:
月末会计如何与出纳对账啊?
您好,一般情况下,出纳根据财务软件里的,现金日记账科目余额,自己看与自己的现金库存金额是否一致。如果不一致,自己找出哪一笔多记了,哪一笔少记了,告诉会计更正。直到一致为准。 银行存款账是一样的处理。然后会计可以根据银行对账单,核对对账单上的余额与财务软件里的银行存款余额是否一致就行了。
101楼
2023-01-06 11:29:59
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韩红光:回复王雁鸣老师 不对总账吗?老师,出纳负责登记现金帐和银行账,每天盘存的时候如果多了他把多余的钱拿走不也就对上了老师,或者费用多记一笔,把钱拿走呢
2023-01-06 11:45:31
王雁鸣老师:回复韩红光您好,可以对一下总账的,不过软件中,总账与明细账余额一般是不会错的,就看科目余额表就行了。是这样的,出纳负责登记现金帐和银行账,每天盘存的时候,如果多了他把多余的钱拿走,也能对上,如果费用多记一笔,把钱拿走,是不大可能的,因为一般会计是要审核凭证的。
2023-01-06 12:02:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 蓝精灵 发表的提问:
老师,会计能帮出纳去银行对账吗?
你好 可以的 可以的
102楼
2023-01-08 12:42:45
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蓝精灵:回复郭老师 违规吗?公司什么事不能是出纳岗位和会计岗位一个人做?出纳管钱会计管账
2023-01-08 12:57:40
郭老师:回复蓝精灵你好 偶尔帮忙可以的
2023-01-08 13:08:05
蓝精灵:回复郭老师 问一下?一个企业出纳是干什么的?会计干什么的?有什么事是出了跟会计不能是一个人干的违规的?
2023-01-08 13:21:58
郭老师:回复蓝精灵你好,出纳是管钱的,会计是做账的。
2023-01-08 13:34:27
郭老师:回复蓝精灵出纳不可以管钱,还记账违规的。
2023-01-08 13:44:51
蓝精灵:回复郭老师 会计不管钱,只是去帮出纳到银行对账
2023-01-08 13:55:22
蓝精灵:回复郭老师 算违规吗?
2023-01-08 14:23:04
郭老师:回复蓝精灵你好不违规的。 可以的
2023-01-08 14:50:15
蓝精灵:回复郭老师 会计去对账,需要注意哪些事情?
2023-01-08 15:18:00
郭老师:回复蓝精灵对账之前,你需要核对下出纳的账上是不是和你日记账是一致的,一致的话看你的银行对账单是不是一致,如果不一致让出纳自己去解决。
2023-01-08 15:30:27
蓝精灵:回复郭老师 好的,那个农业银行去开开账户,大概要几天可以?
2023-01-08 15:54:31
蓝精灵:回复郭老师 老师,企业去农业银行账户大概需要几天交过来给?
2023-01-08 16:06:42
郭老师:回复蓝精灵一般预约一个周吧 开了之后三个工作日左右可以用
2023-01-08 16:20:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ ????欢 发表的提问:
我以前做内账是会存在跟银行余额的差额的,然后做银行余额调节表。外账上也可以有这种情况吗?因为她们说跟出纳那边登记的明细账对上就好了,有时是会有差额的啊。
你好,一般是不会有差额,发生差额要去查明是什么原因造成的
103楼
2023-01-08 12:59:20
全部回复
????欢:回复邹老师 就是说外账上的事一定跟银行对账单的对 余额一定对的上的是吧?
2023-01-08 13:27:54
邹老师:回复????欢你好,是的
2023-01-08 13:54:42
????欢:回复邹老师 没打回来的银行单子是不出纳应该做调节表,登记后然后我们做进去?银行对账单是要自己去银行打吗?我听朋友说她们是银行寄过来的,然后还盖章,然后一份留底一份给银行。
2023-01-08 14:05:17
邹老师:回复????欢你好,不是的,银行余额调节表是有未达账项才需要编制的
2023-01-08 14:24:50
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 嗨~ 发表的提问:
出纳和会计的现金对不上,主要是公司花的费用收到很多收据,出纳按每一笔记账,而会计收据不入账,导致金额对不上,该如何处理呢
你好!差额可以先计入其他应收款,真实有可以按实际支出种类入账,汇算清缴再做利润调整。
104楼
2023-01-08 13:19:32
全部回复
嗨~:回复QQ老师 需要单独做内账吗
2023-01-08 13:32:11
QQ老师:回复嗨~你好.可以做内账计入
2023-01-08 13:59:37
嗨~:回复QQ老师 那出纳的现金日记账该怎么填呢
2023-01-08 14:29:16
QQ老师:回复嗨~你好,如果内账的话按实际业务填写,外账的话就要需要和会计沟通一下。
2023-01-08 14:39:44
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ awm98 发表的提问:
刚接手一个小规模纳税人企业的账,对公账户余额和外账上的余额不一致,有像房租、水电、机器设备对方都不开发票,但款都是从公司对公账户转的,没发票,以前的会计都没做到外账,现在银行存款余额和外账账面相差很多,怎么办?还有就是注册资金,章程上三个股东,只有一个是真正股东,两个是名义上的,另外还有一个真股东没在章程上,却转钱到对公账户上,这怎么做呀
具体的转款理由是什么,是投资款,就做实收资本处理
105楼
2023-01-08 13:41:59
全部回复
awm98:回复江老师 是投资,但投资人不在公司章程列的股东里
2023-01-08 14:06:37
awm98:回复江老师 还有就是付款的都没有发票
2023-01-08 14:19:58
江老师:回复awm98借:银行存款 贷:实收资本——XX股东 这是公司章程没有变更,工商的备案没有变更,但不影响收款的性质及账务处理
2023-01-08 14:47:41
awm98:回复江老师 那房租,电费、机器设备都没有发票怎么做,款都是从对公账户付款的
2023-01-08 15:17:40
江老师:回复awm98这个只能做无票的费用,或无票的固定资产,在企业所得税年报时调增处理(按无票的费用调增)
2023-01-08 15:44:18
awm98:回复江老师 是不是外账银行存款一定要和银行实际余额对的上
2023-01-08 16:09:31
江老师:回复awm98肯定是需要与银行存款的余额核对一致
2023-01-08 16:36:18
awm98:回复江老师 还有老师,我们是新企业,产品暂时销路不好,开工一个月,就停产了,工人都是请的临时工,有活才来,这样要缴社保吗?是按薪金申报还是按老劳务报酬申报
2023-01-08 17:03:32
江老师:回复awm98目前不用缴社保都行,但从2019年1月1日开始需要交社保。目前可以按工资薪金交税处理。
2023-01-08 17:18:18

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