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收到对方给的预付款会计分录
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超级的棉花糖 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
你们是怎么开的发票
136楼
2023-01-27 12:05:10
全部回复
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忧郁的羽毛 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
根据结算单,借:应付账款 贷:预付账款
137楼
2023-01-27 12:23:40
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
138楼
2023-01-27 12:30:00
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 鍾爱一生 发表的提问:
已经支付给对方融资费用,但还没有收到发票,如何做会计分录
借:其他应收款贷:银行存款
139楼
2023-01-28 10:34:53
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鍾爱一生:回复袁老师 谢谢老师,如果是公司向对方借款,给对方支付利息,还未收到发票,这又计入哪个会计科目呢?
2023-01-28 10:46:00
袁老师:回复鍾爱一生只有挂往来其他应收款了
2023-01-28 11:03:34
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ - - 发表的提问:
多收供应商的货款 :原会计分录如下借:预收账款 贷:银行存款这个分录可以借方做 预付账款,贷方 银行存款吗?哪个分录更正规呢
供应商,我们应该付款,用预付账款吧
140楼
2023-01-28 10:46:26
全部回复
- -:回复袁老师 即是供应商又是客户的呢?
2023-01-28 11:06:16
袁老师:回复- -都可以
2023-01-28 11:21:26
刘老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
其他应付款和预收账款的贷方尾款要打掉该如何做会计分录
付款已经付清但是尾款没有付。所以其他应付账款贷方有余额0.6元要打掉该如何做会计分录。预收账款也一样。
141楼
2023-01-28 10:53:58
全部回复
刘老师:回复爱笑的流沙你说是说这个尾数没有支付是吗,如果不用支付了转入营业外收入即可
2023-01-28 11:16:23
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 高高的大象 发表的提问:
收到投资款需要对方打款备注吗?会计分录入实收资本怎么做会计分录
您好,需要备注投资款的借银行存款贷实收资本
142楼
2023-01-29 09:54:03
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高高的大象:回复玲老师 实收资本下面需要挂明细吗吗?
2023-01-29 10:23:31
玲老师:回复高高的大象明细挂,具体投资人的姓名
2023-01-29 10:42:46
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好,我们是建筑行业的,我有一个办资质的费用,付款时借预付账款,贷:银行存款,因为我是对公转账,对方开了普票给我,这样做分录行不行,还有收到发票后要怎样做会计分录,请指导!
借管理费用 贷预付账款
143楼
2023-01-29 10:07:09
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蒂菲娜:回复吴少琴老师 我做的分录是对的吗
2023-01-29 10:46:55
吴少琴老师:回复蒂菲娜前面的分录是对的
2023-01-29 11:07:05
蒂菲娜:回复吴少琴老师 收到发票后这个摘要怎么写呢
2023-01-29 11:23:10
吴少琴老师:回复蒂菲娜办理xx资质的费用的的
2023-01-29 11:37:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 荼蘼 发表的提问:
老师,你好,给对方打的危废合同款收到了发票怎么做会计分录啊?
您好 借:管理费用——环保费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
144楼
2023-01-29 10:36:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
1.对公支付咨询费,但对方没给发票我应该怎么做会计分录? 2.对公支付个人货款,这笔货款怎么做会计分录?
您好!仍然按实际做借:管理费用-咨询费等 贷:银行存款。 2.借:原材料-XX材料 贷:银行存款。 第二个没有关系。第一个没有发票,汇算清缴要调整。
145楼
2023-01-29 10:51:00
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ ?漂漂慕子 发表的提问:
老师,行政单位因为之前给对方多付款,现在收到往来单位款项退款,预算会计怎么做?
你的支出通过预算科目核算了吗?如果是其他应收款不用做预算科目。
146楼
2023-01-30 09:27:38
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ may 发表的提问:
请问付货款的分录,对方没给我们开发票,但我们有付款,我应怎么写会计分录呢?
你好 先做 借应付账款贷银行存款 收到发票或者货物之后冲这个
147楼
2023-01-30 09:48:42
全部回复
may:回复meizi老师 对方没有开发票,很少开发票,像这种后期怎么冲
2023-01-30 10:18:13
meizi老师:回复may你好 后期实在没有发票的 你只有根据送货单、入库单、付款单来冲应付账款了 做成本费用 但是不可以税前扣除
2023-01-30 10:43:12
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 小两 发表的提问:
老师,收到对方发票,但是我们还没付款给对方,如何做分录啊
借XX费用、库存商品、固定资产等 应交税费应交增值税进项税(如果是一般纳税人) 贷应付账款 付款时候借应付账款 贷银行存款
148楼
2023-01-30 10:02:46
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 发表的提问:
收到预付款怎么做分录
借;银行存款 贷;预收账款
149楼
2023-01-30 10:24:08
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 马雪荣 发表的提问:
你好,问下我们卖货23700,6.1号收到预付款10000,4号收到剩下13700,这个怎么做分录
你好,你直接在6月4号借银行存款23700贷,主营业务收入应交税费。
150楼
2023-01-30 10:50:58
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马雪荣:回复郭老师 那样银行日期不就不一样了吗?银行回单日期对不上没有事吗?
2023-01-30 11:13:24
马雪荣:回复郭老师 银行不是应该按照日期做账吗? 正常的该怎么做分录呢
2023-01-30 11:34:52
郭老师:回复马雪荣一个月同一个客户,你可以合计在一块作的,你用两张回单做账。 6月1号借银行存款贷预收账款,6月4号借银行存款预收账款贷主营业务收入应交税费。
2023-01-30 11:57:36
马雪荣:回复郭老师 我知道这样做,但是这样收入不就少了吗? 加入1号借:银行存款10000,贷预收账款10000,4号借:银行存款13700,贷收入13700,可是收入不是应该是23700吗?
2023-01-30 12:25:35
郭老师:回复马雪荣你好,6月4号的时候借银行存款13700预收账款10000贷,主营业务收入应交税费没有少的。
2023-01-30 12:51:43
马雪荣:回复郭老师 一个分录是这样写的收到预付款:借:银行,贷:预收,收到剩余货款时:借:预收,贷:主营业务收入,应交税费-销项税,借:银行,贷预收
2023-01-30 13:07:59
马雪荣:回复郭老师 我怎么关节这样不对呀,求指点,谢谢
2023-01-30 13:29:44
郭老师:回复马雪荣你好,你在预收第二个应该是23700,没有问题可以的。
2023-01-30 13:50:10
马雪荣:回复郭老师 那最后借银行是13700,贷预收13700,对吗?
2023-01-30 14:04:25
郭老师:回复马雪荣你好 是的,这个是对的。
2023-01-30 14:23:30

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