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补交以前年度房产税会计分录
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问:
所得税弥补以前年度亏损会计分录是什么
弥补以前年度亏损,无需特别做分录,只需将本年税后净利直接转入“利润分配——未分配利润”科目就可以了。转入后,“利润分配——未分配利润”科目的借方余额就是未弥补的亏损。如果转入后,该科目为贷方余额,则为弥补亏损后的留存收益。
256楼
2023-03-02 08:50:14
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来了夏洛特烦恼:回复李老师2 测试1次
2023-03-02 09:22:26
李老师2:回复来了夏洛特烦恼请不要解答、暂时不接受解答
2023-03-02 09:36:47
来了夏洛特烦恼:回复李老师2 测试1次1、
2023-03-02 09:54:58
李老师2:回复来了夏洛特烦恼范德萨vcvzvcxzvczx热热无群若热武器
2023-03-02 10:24:40
来了夏洛特烦恼:回复李老师2 零零落落
2023-03-02 10:36:31
李老师2:回复来了夏洛特烦恼看过积分代课老师你刚发的是你吗范德萨
2023-03-02 11:05:18
来了夏洛特烦恼:回复李老师2 为期阿萨德撒实打实
2023-03-02 11:28:31
李老师2:回复来了夏洛特烦恼反反复复付付付付付付付付
2023-03-02 11:47:44
来了夏洛特烦恼:回复李老师2 请问**无群额群阿萨达
2023-03-02 12:14:39
李老师2:回复来了夏洛特烦恼热UI契诃夫的健康萨芬范德萨
2023-03-02 12:31:50
来了夏洛特烦恼:回复李老师2 撒大大撒阿萨达答
2023-03-02 12:44:22
李老师2:回复来了夏洛特烦恼的收费的是否vcxzvcxzvcxz范德萨发的撒范德萨
2023-03-02 13:05:12
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 许愿草Nln 发表的提问:
请问老师,事件2和事件6的答案是否正确啊,事件2中损失实际发生是不是可以少交税,为什么不借应交税费贷以前年度损益调整。事件6的分录是不是做反了?
你这个是属于表日后事项的调整事项,你支付的时候,就是能够抵减所得税,但是, 你说的这样不合规啊,你不能够这样做,没逻辑性啊
257楼
2023-03-02 09:06:23
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许愿草Nln:回复种老师 但是事件一销售退回的时候做了借应交税费,贷以前年度损益的呀
2023-03-02 09:52:15
许愿草Nln:回复种老师 还有事件6的处理是否正确呢?我怎么觉得分录做反了
2023-03-02 10:15:22
种老师:回复许愿草Nln你是想说要给你红字冲销是吗
2023-03-02 10:29:02
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 依依Mon(免费辅食微课堂) 发表的提问:
老师,差错更正与日后调整分录一样吗?我看有的更正题目涉及到损益的没以前年度损益调整。还有一个问题,题目有时候调应交税费,有时候调递延?有时候都有,都糊涂了。
同学您好,涉及以前年度损益调整的才用以前年度损益调整。
258楼
2023-03-02 09:29:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
补交以前年度的增值税附加税滞纳金怎么写分录,小企业会计准则?
你好,具体是什么原因导致的补交税款?
259楼
2023-03-02 09:53:59
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月半弯:回复邹老师 各种情况分录都提供一下吧
2023-03-02 10:16:14
邹老师:回复月半弯你好,我需要知道你提到的是什么原因,才知道具体该如何处理的  
2023-03-02 10:43:04
月半弯:回复邹老师 税务查补的
2023-03-02 11:04:06
邹老师:回复月半弯你好 借:应交税费—应交增值税,附加税 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款 
2023-03-02 11:18:44
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ ?琳 发表的提问:
我账上有一笔调整的分录是借方固定资产,借方以前年度损益红字,然后我后面还需要用到利润分配这个科目吗?怎么做会计分录呢。
你好,需要做的应将以前年度损益调整余额转入“利润分配——未分配利润”科目 如为贷方余额 借:以前年度损益调整, 贷:利润分配—— 未分配利润 如为借方余额 借:利润分配—— 未分配利润 贷:以前年度损益调整
260楼
2023-03-05 11:15:26
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?琳:回复龙枫老师 还想问一下,我发现去年账上有一笔分录是银行支付2018年企业所得税汇算清缴,借方是以前年度损益调整,贷方是银行存款,这样做对吗,借方不是直接做的应交税费~应交企业所得税,他这笔款等于说是补的钱,因为我们改过企业所得税的报表。
2023-03-05 11:27:27
龙枫老师:回复?琳你好,是需要做以前年度损益调整的
2023-03-05 11:46:38
?琳:回复龙枫老师 我的意思是她这样做是对的吗,会计分录。
2023-03-05 12:13:09
龙枫老师:回复?琳你好,是对的学员呢啊
2023-03-05 12:38:58
?琳:回复龙枫老师 啊,不是很理解,可以讲讲吗,为什么直接是借方以前年度损益,贷方银行存款,而不是借方应交所得税呢
2023-03-05 12:54:57
龙枫老师:回复?琳亲具体是这样的 借 以前年度损益调整 贷 应交税费 所得税 借 应交税费 所得税 贷 银行存款
2023-03-05 13:21:50
?琳:回复龙枫老师 哦,这样就看懂了,她直接吧应交税费省略了,最终应交税费一借一贷就也是抵了。但是他去年没有转入利润分配,这个科目,我今年改的话,还是按照正常的分录给它转入利润分配吗。
2023-03-05 13:38:57
龙枫老师:回复?琳对的,学员是如此的呢啊
2023-03-05 13:57:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 舒心的季节 发表的提问:
更正以前年度增值税,会计分录怎么做
同学你好 是什么会计准则
261楼
2023-03-05 11:34:47
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ bing 发表的提问:
补缴以前年度企业所得税会计分录怎么做
你好,补交所得税的帐务处理 1、补提所得税 借:以前年度损益调整 贷:应交税金-企业所得税 2、结转以前年度损益 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 3、补交时 借:应交税金-企业所得税 贷:银行存款 4、滞纳金及罚款 借:营业外支出 贷:银行存款
262楼
2023-03-05 11:42:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问:
老师,补交2019年至2022年的房产税怎么写会计分录啊
你好 借:以前年度损益调整—税金及附加      ,   贷:应交税费—房产税 借:应交税费—房产税   , 贷:银行存款
263楼
2023-03-05 11:48:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ ????雨莎 _* 发表的提问:
老师,请问现在已经补交了以前年度的增值税和滞纳金,要怎么做会计分录啊?
借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
264楼
2023-03-06 07:59:21
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????雨莎 _*:回复邹老师 补交的增值税不需要在利润表里体现吗?
2023-03-06 08:22:45
邹老师:回复????雨莎 _*不需要,增值是负债,不是损益科目
2023-03-06 08:47:58
????雨莎 _*:回复邹老师 老师,还想问一下,收了客户的款,现在又全部退回去了,怎么做分录啊?
2023-03-06 09:14:46
邹老师:回复????雨莎 _*借;预收账款等科目 贷;银行存款
2023-03-06 09:25:07
????雨莎 _*:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-06 09:46:25
邹老师:回复????雨莎 _*不客气
2023-03-06 09:58:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
当期所得税抵退以前年度多交的会计分录怎么做
你好 借;所得税费用 贷应交税费——企业所得税
265楼
2023-03-06 08:28:43
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会计学堂洪老师:回复邹老师 只有这些吗 没有其他的了吗
2023-03-06 08:43:32
邹老师:回复会计学堂洪老师你好,是的,之前已经做了缴纳分录,现在只需要做计提所得税分录就好了的
2023-03-06 09:12:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
补缴以前年度增值税和罚款、滞纳金如何做会计分录?
增值税一般通过应交税费-应交增值税(检查调整) 罚款,滞纳金,通过营业外支出核算
266楼
2023-03-06 08:49:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ ID 发表的提问:
本月抵顶以前年度多交增值税,如何做会计分录?
实收金额含税嘛
267楼
2023-03-06 09:19:04
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宋生老师:回复ID您好!实收金额是含税金额的
2023-03-06 09:32:42
ID:回复宋生老师 那这分录怎么做呢?
2023-03-06 09:58:40
宋生老师:回复ID您好!你多交的时候如何做的分录
2023-03-06 10:13:28
ID:回复宋生老师 我当时没有做分录,当时是那个。金税盘没有抵完的那个税,。这个增值税纳税申报表上一直都有一个负数是六百六十三点九七
2023-03-06 10:37:24
宋生老师:回复ID您好!这个没关系,你下次有可以抵减的时候抵减就好了
2023-03-06 10:49:34
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 拉长的摩托 发表的提问:
请问,民非社团补缴以前年度增值税,会计分录怎么做
借:以前年度损益调整; 贷:应交税费-应交增值税 借应交税费-应交增值税贷银行 借:利润分配;未分配利润; 贷:以前年度损益调整;
268楼
2023-03-06 09:47:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 勤奋的火龙果 发表的提问:
在2019年多计提折旧了,现在想调整以前年度损益调整,会计分录怎么做
你好,在2019年多计提折旧了,现在想调整以前年度损益调整,分录是 借:累计折旧,贷:以前年度损益调整
269楼
2023-03-07 08:59:37
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 404NotFound 发表的提问:
第一季度所得税滞纳金会计分录,这样做就可以了吗,是否还需涉及“以前年度损益调整”这个科目做分录?
可以。不涉及以前年度损益调整。
270楼
2023-03-07 09:23:59
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