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计算本月应交所得税会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ everyday 发表的提问:
汇算清缴交的所得税的会计分录
1、汇算清缴后补缴的所得税的会计分录是: (1)补计提: 借:未分配利润-补缴企业所得税 贷:应交税费-企业所得税 (2)支付时: 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
61楼
2022-12-21 11:57:51
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 槑 宝 发表的提问:
老师,所得税汇算清缴的会计分录可以这样做吗? 借:所得税 贷:应交税金-所得税 借:应交税金-所得税 贷:银行存款
可以按此分录做账务处理,最后结转计入本年利润 借:本年利润 贷:所得税费用
62楼
2022-12-21 12:08:59
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槑 宝:回复江老师 之前老师说走以前年度损益调整,这个有什么区别吗?
2022-12-21 12:30:34
江老师:回复槑 宝属于两种不同的处理方式,也可以走以前年度损益调整科目,如果是计入以前年度损益调整科目,在次年做当年的企业所得税汇算清缴时,不用调增应纳税所得额;如果是计入所得税费用,在次年做当年的企业所得税汇算清缴年报时,此数据需要调增应纳税所得额。
2022-12-21 12:44:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
上月计提所得税30000,本月所得税20000, 分录可以这么做吗? 借应交税费~应交所得税30000 贷银行存款20000 借所得税费用–10000
你好,是之前多计提了1万吗?
63楼
2022-12-22 11:27:38
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岁禾:回复邹老师 对啊
2022-12-22 11:43:11
邹老师:回复岁禾你好,那就可以按上面的分录处理的
2022-12-22 11:58:43
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 漫步 发表的提问:
所得税汇算清缴补交的税会计分录
您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
64楼
2022-12-22 11:42:55
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 芋圆4号 发表的提问:
老师,上月计提了个人经营所得,借所得税费用贷应交税费 应交个人所得税 那本月缴纳过应该怎么写分录
借应交税费 贷银行,你们这个交经营所得个税吧
65楼
2022-12-22 12:08:59
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芋圆4号:回复maize老师 对 个人经营所得税
2022-12-22 12:30:15
maize老师:回复芋圆4号是的,是这样做,可以,缴纳做这个 借应交税费 应交经营所得个人所得税贷银行
2022-12-22 12:44:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 刘娟 发表的提问:
老师,所得税汇算补交的所得税怎么做会计分录?
你好!借 以前年度损益调整 贷 应交税金——所得税 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 借:应交税金——所得税 贷:银行存款
66楼
2022-12-23 11:27:09
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刘娟:回复晓海老师 老师,我公司是5月份做的汇算,5月就把补交的税额就交了,会计分录步骤不能省吗
2022-12-23 11:49:45
晓海老师:回复刘娟要调整以前年度损益调整的,影响上一年度的未分配利润,按规定是要调整的不然你们影响的是当期的利润影响二季度的所得税预交的。
2022-12-23 12:08:09
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 强健的方盒 发表的提问:
汇算清缴补交所得税的会计分录
借以前年度损益调整贷应交税费,应交企业所得税借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
67楼
2022-12-23 11:43:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
12月的时候多计提所得税,1月份缴款了,会计分录是借:应交税费-应交所得 贷:银行存款现在账上应交所得税挂了0.1。我2月份的时候忘了调整,那现在调整做什么分录?
你好!你直接计入营业外收支就可以了。
68楼
2022-12-23 12:05:59
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 不是计入以前年度损益?
2022-12-23 12:24:38
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!1角钱不重要,不需要那么麻烦了
2022-12-23 12:41:46
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 那如果是跨月的销项发票,也像平常做的会计分录就可以了?
2022-12-23 13:10:53
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 不,我说错了,是负数销项发票,像平常做账就可以,对吗?
2022-12-23 13:30:27
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好好!是的,正常做,只是金额写负数。
2022-12-23 13:45:16
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 可是我这边做账是这样做的 1.冲销未开具发票收入(分录上的金额都是红字) 2.已开具发票发入(跟上级分录金额一致蓝字)
2022-12-23 14:01:58
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!你这个是又重新开了一张才有你说的第二个吧。
2022-12-23 14:26:02
职称:
解题: 
引用 @ 发表的提问:
是建安业的,预交所得税的会计分录怎么写,到了季度计提所得税是实际交纳所得税-预交所得税=应交所得税,这个分录怎么写。
借:应交税费贷:银行存款        
69楼
2022-12-24 10:39:31
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赵:回复 老师这是预交所得税的分录吧,那季末计提的所得税分录怎么做,是不是把预交所得税减去。
2022-12-24 11:20:25
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ jim 发表的提问:
企业本月不需要交企业所得税,需要做会计分录吗
是不做所得税费用的分录的。
70楼
2022-12-24 11:01:33
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jim:回复张艳老师 好的,谢谢,那有什么特殊分录要做吗
2022-12-24 11:30:36
张艳老师:回复jim没有什么特殊分录要做的。
2022-12-24 11:48:56
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 星辰大海 发表的提问:
假设计算本期所得税费用10万元会计分录怎么写,结转所得税费用会计分录怎么写
您好 借:所得税费用 100000 贷:应交税费-企业所得税 100000 借:本年利润 100000 贷:所得税费用 100000
71楼
2022-12-24 11:25:49
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 李同学 发表的提问:
应交企业所得税会计分录是什么
企业按照税法规定计算应缴的所得税 借:所得税 贷:应交税金——应交所得税 月末或季末企业按规定预缴本月(或本季)应纳所得税税额时,作如下会计分录: 借:应交税金——应交所得税 贷:银行存款 月末,企业应将“所得税”科目借方余额作为费用转入“本年利润”科目,作如下会计分录: 借:本年利润 贷:所得税
72楼
2022-12-24 11:48:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
公司是一般纳税人,2016年年末计提企业所得税做会计分录是:借:所得税费用590.56,贷:应交税费-应交所得税590.56,实际交了是借:应交税费-应交所得税590.55,贷:银行存款590.55,多计提了0.01元,2017年怎么做会计分录调整呢。2016年的会计报表用做调整吗
借;应交税费 贷;以前年度损益调整 0.01 16年的不调整
73楼
2022-12-24 12:02:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花之语 发表的提问:
老师,小企业会计准则下5月份补缴的上一年度企业所得税冲减的是哪一年的未分配利润?会计分录1借记:所得税费用-补缴所得税 贷记:应交税费-应交企业所得税2:)借记:本年利润 贷记:所得税费用-补缴所得税3:)借记:利润分配-未分配利润 贷记:本年利润 这样的会计分录对吗?
是的,是这样账务处理的
74楼
2022-12-25 11:07:45
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花之语:回复辜老师 老师,补缴的税金冲减得是上一年的未分配利润还是本年的未分配利润,影响今年的第二季度净利润吗?
2022-12-25 11:38:39
辜老师:回复花之语金额不大,直接计入所得税费用,影响当期利润
2022-12-25 11:57:28
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问:
还有就是上月计提企业所得税,结转之后,这个月应交企业所得税比上个月计提的少,我应该怎么做会计分录
你好,本月交纳税,借应交税费-企业所得税 贷银行存款 然后不足部分 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税
75楼
2022-12-25 11:27:16
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