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计提结转本月城建税会计分录
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.46w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,冲销多计提印花税、城建税、教育费附加会计分录
借:税金及附加   负数 贷:应交税费-印花税、城建税、教育费附加  负数
76楼
2022-12-24 11:32:13
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?:回复家权老师 印花税不是管理费用吗
2022-12-24 11:56:25
家权老师:回复?按照新的会计准则规定,在账务处理的时候,印花税应该计入税金及附加而不是管理费用。
2022-12-24 12:11:49
?:回复家权老师 什么时候出来的新会计准则呢
2022-12-24 12:36:50
家权老师:回复?你可以按小企业会计制度,冲管理费费用
2022-12-24 12:57:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ mgdaisy 发表的提问:
老师,多计提多缴纳了城建税,后期收回多缴纳的城建税会计分录是怎么样的,前期
冲减之前的城建税,借:银行存款 贷:税金及附加—城建税
77楼
2022-12-24 11:38:05
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mgdaisy:回复辜老师 只要这一个分录就可以了吗?我还红冲了原先计提的会计分录
2022-12-24 12:03:51
辜老师:回复mgdaisy你可以分两步的,先还原,在收到
2022-12-24 12:25:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问:
小规模企业计提城建税及教育费附加的会计分录
借;营业税金及附加 贷;应交税费-城建税,教育费附加
78楼
2022-12-24 12:02:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 河南~空白 发表的提问:
计提城建税,教育费附加,印花税,还有社保的会计分录
您好 借:税金及附加——城建税 税金及附加——教育费附加 税金及附加——地方教育费附加 贷:应交税费——城建税 应交税费——教育费附加 应交税费——地方教育费附加 印花税不需要计提 实际缴纳的时候直接写分录 计提社保 借:管理费用-单位社保费 贷:应付职工薪酬-单位社保费
79楼
2022-12-25 11:18:58
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河南~空白:回复bamboo老师 印花税不用计提的会计分录是什么税金及附加贷印花税?
2022-12-25 11:31:43
bamboo老师:回复河南~空白借:税金及附加-印花税 贷:银行存款
2022-12-25 11:51:40
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 果果 发表的提问:
月末,税费结转会计分录,能否提供一下
你好,增值税不需要计提,一般不需要结转,只有在年末的时候才转出。 缴纳增值税时 借:应交税费--应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 月末结转的话: 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 年末结转分录 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应缴税费--应交增值税(转出未交增值税)
80楼
2022-12-25 11:33:42
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ ID 发表的提问:
返利的会计分录怎么做?就是计提返利和结转返利,还有返利到账。
你好!发票怎么开的?实际收到时做账
81楼
2022-12-25 11:42:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ Aೄ?安然 发表的提问:
结转本月应交增值税的会计分录?
你好,是一般纳税人结转本月应交未交的增值税?
82楼
2022-12-25 12:02:59
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Aೄ?安然:回复邹老师 是的
2022-12-25 12:31:52
Aೄ?安然:回复邹老师 有凭证
2022-12-25 12:43:24
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-25 12:57:14
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写?
2022-12-25 13:07:33
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)323743.06 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)309818.75 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额)13924.31 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 13924.31 贷;应交税费-未交增值税13924.31
2022-12-25 13:31:09
Aೄ?安然:回复邹老师 有点复杂 结转增值税需要做几笔分录?
2022-12-25 13:59:28
邹老师:回复Aೄ?安然你好,需要做两笔分录 一笔是销项,进项税额对冲,差额计入转出未交增值税 然后从转出未交增值税结转到未交增值税
2022-12-25 14:16:05
Aೄ?安然:回复邹老师 计提固定资产折旧费
2022-12-25 14:34:58
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2022-12-25 14:56:13
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;管理费用(管理用固定资产折旧) 销售费用(销售部门固定资产折旧) 贷;累计折旧——某某固定资产折旧
2022-12-25 15:18:37
Aೄ?安然:回复邹老师 第19题
2022-12-25 15:34:01
Aೄ?安然:回复邹老师 要给凭证吗
2022-12-25 15:56:48
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;预收账款 银行存款 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税 (销项税额)
2022-12-25 16:11:51
Aೄ?安然:回复邹老师 凭证
2022-12-25 16:40:12
Aೄ?安然:回复邹老师 结转利润分配
2022-12-25 16:54:50
Aೄ?安然:回复邹老师 分录怎么写
2022-12-25 17:12:50
邹老师:回复Aೄ?安然你好 借;利润分配——提取法定盈余公积 44978.93 贷;盈余公积——法定盈余公积 44978.93 借;本年利润404810.32 贷;利润分配——未分配利润 404810.32
2022-12-25 17:35:37
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 清清 发表的提问:
#提问# 请问老师建筑业月末怎么结转成本呢?结转成本的会计分录怎么写?是只要发生了成本就要结转还是要按照完工进度进行结转?
你好,按照完工进度结转成本,借主营业务成本贷,在建工程,比如在建工程完工30%,总成本预估是100万,那么结转30万的工程成本
83楼
2022-12-26 11:06:37
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清清:回复小洪老师 请问老师我们承包工程的用在建工程科目还是工程施工科目
2022-12-26 11:35:58
清清:回复小洪老师 请问老师我们承包工程的用在建工程科目还是工程施工科目
2022-12-26 11:53:41
小洪老师:回复清清你好这个用工程施工项目来结转工程进度
2022-12-26 12:22:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 默默 发表的提问:
上月多计提城建税这月账务处理怎么做分录?
您好 做一份相同的红字分录冲回
84楼
2022-12-26 11:13:31
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 郁骐祯234567 发表的提问:
城建税计提在3月,缴纳在4月,分录怎么做啊
借税金及附加贷应交税费。 借应交税费贷银行存款。
85楼
2022-12-26 11:25:25
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
建筑业结转成本的会计分录怎么做
借:主营业务成本贷:工程施工
86楼
2022-12-26 11:31:07
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 冷静 发表的提问:
补计提2016年12月税金及附加,借:以前年度损益调整,贷应交税费一城建税一教育附加一地方教育附加,月未还需结转吗?结转分录是?
您好,需要结转的,分录是,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整。
87楼
2022-12-26 11:59:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 恬静 发表的提问:
请问老师,未达起征点时,附加税只交纳了城建税,分录: 计提时:借:主营业务税金及附加—城建税 贷:应交税金—城建税 本月底结时:借:本年利润 贷:主营业务税金及附加 这样做对吗
你好 嗯是的 你还要做一笔缴纳城建税的分录就行了
88楼
2022-12-27 11:15:08
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恬静:回复meizi老师 缴纳分录是下个月做对吧,分录: 借应交税金ˉ城建税 货银行存款 是这样吧!
2022-12-27 11:43:06
meizi老师:回复恬静嗯是的 就是这样做就行
2022-12-27 12:00:10
恬静:回复meizi老师 谢谢
2022-12-27 12:15:15
meizi老师:回复恬静嗯不客气满意请给予评价
2022-12-27 12:37:10
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问:
建筑企业成本结转收入的会计分录
你好,建筑企业成本结转收入这个是什么意思,
89楼
2022-12-27 11:40:59
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徐丹丹:回复庄老师 确认收入的时候怎么做分录
2022-12-27 12:02:54
庄老师:回复徐丹丹你好,借应收账款,贷工程结算,应交税费--应交增值税,按完工程度百分比确认,借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入
2022-12-27 12:15:55
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 圈圈 发表的提问:
建筑业结转成本的会计分录怎么做
借:主营业务成本贷:工程施工
90楼
2022-12-27 11:51:16
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