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计提结转本月城建税会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 结实的樱桃 发表的提问:
建筑行业结转成本的会计分录如何做
您好,建筑行业经营收入、成本和税金 每月根据确认的产值确认收入,年底根据确认的数额确认年度收入,并对年度其他月份进行适当调整。产值确认后,确认合同毛利,记入“工程施工——合同毛利”科目,“主营业务收入”与 “工程施工——合同毛利”的差额计入主营业务成本科目。参照新的《施工企业核算办法》 (1)每月根据确认的产值确认收入,结转成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (2)年末根据工程部核实的项目进行收入和成本的调整(调减用负数),开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (3)工程完工后,应根据决算文件,扣除以前年度确认的收入和成本,来确认当期收入和成本,开具发票。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项。 (4)计算各期应交纳的税金及附加 借:税金及附加 贷:应交税金——应交城建税、应交教育费附加等
106楼
2023-01-04 11:44:59
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结实的樱桃:回复王雁鸣老师 老师,我们公司刚成立没几个月,没有收入,那结转成本是否为 借主营业务成本 贷工程施工呢?
2023-01-04 11:59:17
结实的樱桃:回复王雁鸣老师 老师请帮我解答
2023-01-04 12:18:34
王雁鸣老师:回复结实的樱桃您好,没有收入的话,建议不结转主营业务成本。
2023-01-04 12:28:34
结实的樱桃:回复王雁鸣老师 那如何结转成本呢?该如何做分录
2023-01-04 12:52:54
王雁鸣老师:回复结实的樱桃您好,如果确认收入以后,再结转成本,结转时按与收入匹配的成本来结转,按您说的处理就行,借;主营业务成本,贷:工程施工。
2023-01-04 13:09:08
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师 计算本月应交城市建设费和教育费附加是的会计分录是说的计提时还是缴纳时啊
你好 一般是按你计提的来的 。 如果有优惠政策 是减免部分转营业外收入去的
107楼
2023-01-05 10:38:49
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追逐我的明天。:回复meizi老师 老师收到被投资单位分配利润贷方是投资收益还是应收股利啊
2023-01-05 11:02:35
meizi老师:回复追逐我的明天。你好 计入投资收益 借银行存款贷投资收益
2023-01-05 11:31:27
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 和谐的金毛 发表的提问:
水利基金和城建税在16年有多计提,余额在贷方,19年想要冲销结转这两笔多计提的税金,通过以前年度损益调整科目要怎么做会计分录?
借以前年度损益调整 红字 贷应交税费--- 水利基金 红字
108楼
2023-01-05 10:57:28
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和谐的金毛:回复暖暖老师 是不是还要继续调整未分配利润和以前年度损益?分录怎么做?
2023-01-05 11:16:29
暖暖老师:回复和谐的金毛把以前年度余额转入利润分配
2023-01-05 11:40:19
和谐的金毛:回复暖暖老师 最终分录对吗? 借:以前年度损益调整 -1000 贷:应交税费--水利基金 -1000 借:未分配利润 -1000 贷:以前年度损益调整 -1000
2023-01-05 11:51:22
暖暖老师:回复和谐的金毛是的,你的会计分录是正确的
2023-01-05 12:13:32
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王兴平 发表的提问:
暂估入库的会计分录与成本的结转会计分录 下月冲回的会计分录
借库存商品 贷应付账款暂估, 借主营业务成本 贷库存商品,发票回来做 借库存商品 负数 贷应付账款暂估款,负数,按发票做借库存商品 贷应付账款,结转成本少做借以前年度损益调整 贷库存商品,结转成本多就做借库存商品 贷以前年度损益调整
109楼
2023-01-05 11:04:16
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 着急的美女 发表的提问:
小规模纳税人,没超过季收入30万,现有一笔确认了收入要求代开专票,请问代开专票增值税和城巿建税会计处理,计提,结转,缴纳三个会计分录
挺好,是的,是计提结转缴纳
110楼
2023-01-05 11:17:26
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着急的美女:回复玲老师 会计分录是怎么样?
2023-01-05 11:45:58
玲老师:回复着急的美女借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税借应交税费应交增值税贷银行存款借税金及附加贷应交税费借应交税费贷银行存款
2023-01-05 12:15:01
着急的美女:回复玲老师 收入己确认过了,增值税怎么处
2023-01-05 12:40:43
着急的美女:回复玲老师 收入己确认时,己做借:应收帐款 贷:主营业务收
2023-01-05 12:54:17
玲老师:回复着急的美女借主营业务收入贷应交税费,应交增值税
2023-01-05 13:12:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 雨花石 发表的提问:
小规模公司12月产生的城建税和教育附加税怎么计提,会计分录怎么编?老师
借,税金及附加 贷,应交税费
111楼
2023-01-05 11:41:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Sick 发表的提问:
计提城市建设税和缴纳城市建设税该怎么做分录
同学你好 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税 交税 借,应交税费一应交城建税 贷,银行存款
112楼
2023-01-06 10:48:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 多情的老鼠 发表的提问:
月末,计算本月的进项税额和销项税额相抵后本月应交的增值税为86110。计算本月应纳的城市建设费为6027.70,怎么做会计分录,增值税的会计分录要不要做
借,应交税费~转出未交增值税86110 贷,应交税费~未交增值税86110 借,税金及附加6027.7 贷,应交税费~各明细
113楼
2023-01-06 11:15:33
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 平常心 发表的提问:
筹建期结转本期损益会计分录怎么做
借;本年利润 贷;管理费用——开办费
114楼
2023-01-06 11:38:59
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平常心:回复邹老师 谢谢邹老师
2023-01-06 12:05:25
邹老师:回复平常心不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-01-06 12:31:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问:
建筑工程,开票3%工程已结转成本,后成本发票提供,会计分录怎么处理?
你好!你之前没有收到发票的时候,如何做的分录。
115楼
2023-01-08 12:55:21
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会计学堂洪老师:回复宋生老师 先空转成本,因为3%简易计税,工程的税款都补缴齐了
2023-01-08 13:22:44
会计学堂洪老师:回复宋生老师 借:工程施工 贷:预付帐款(开票金额减-预交金额减-补缴金额)这个就是结转的成本
2023-01-08 13:34:58
宋生老师:回复会计学堂洪老师您好!你工程施工这个科目没有发票,你收到发票就贴进去就好了。
2023-01-08 14:00:02
会计学堂洪老师:回复宋生老师 4月开票。6月收到成本票贴进可以吗?有点违反权责发生制
2023-01-08 14:12:23
会计学堂洪老师:回复宋生老师 如按当期的实际情况处理,应该怎么处理会计分录,成本发票的面额大于结转的成本
2023-01-08 14:39:00
宋生老师:回复会计学堂洪老师您好!可以贴进去的。其实你这个应该这么看,你4月的时候是暂估,6月确定,这样做也可以
2023-01-08 14:51:41
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 忘忧草 发表的提问:
月底没有提城建税和印花税,下个月可以计提吗?分录怎么做?
你好! 借税金及附加 贷应交税费…应交城建税 应交税费…应交教育费附加 应交税费…应交地方教育附加 应交税费…应交印花税
116楼
2023-01-08 13:07:06
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
计提和缴纳增值值税,城建税教育费附加,印花税的会计分录
借应交税费应缴增值增值转出未交增值税 贷应交税费未交增值税
117楼
2023-01-08 13:29:23
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东老师:回复微信用户计提附加税,借税金及附加贷,应交税费应交城建税/教育费附加
2023-01-08 13:43:23
微信用户:回复东老师 计提和缴纳个人所得税呢
2023-01-08 14:06:20
东老师:回复微信用户借管理费用工资贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬贷,应交税费应交个人所得税
2023-01-08 14:23:28
东老师:回复微信用户借应交税费应交个人所得税贷银行存款
2023-01-08 14:52:13
微信用户:回复东老师 企业所得税
2023-01-08 15:11:39
东老师:回复微信用户借所得税费用 贷应交税费应交企业所得税。
2023-01-08 15:29:33
东老师:回复微信用户借应交税费应交企业所得税,贷银行存款。
2023-01-08 15:47:35
微信用户:回复东老师 老师,哪个印花税怎么做
2023-01-08 16:07:01
东老师:回复微信用户借税金及附加贷应交税费应交印花税。
2023-01-08 16:19:14
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Sally ? 发表的提问:
老师,月销售额10万以下的可以减免城建税,会计分录怎么做呢?我计提了的
借应交税费贷营业外收入
118楼
2023-01-08 13:53:59
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Sally ?:回复玲老师 好的,谢谢老师!
2023-01-08 14:07:26
玲老师:回复Sally ?客气了,祝您工作学习愉快
2023-01-08 14:20:34
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 尘、世间 发表的提问:
求劳务公司支付劳务成本时的会计分录、结转成本时的会计分录、计提员工工资时的会计分录
你好,企业发生的各项劳务成本,借记本科目,贷记“银行存款”、“应付职工薪酬,结转成本会计分录,借主营业务成本,贷库存商品,计提工资时候的会计分录借,费用或者成本类科目(制造费用),贷应付职工薪酬
119楼
2023-01-09 10:04:37
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
上月计提城建税的时候,多计提了10元,这个分录怎么写的?可以直接在本月计提的基础上减去10元吗?
你好,可以这个月少计提10元的
120楼
2023-01-09 10:32:08
全部回复
朱:回复徐阿富老师 还需要做其它的会计处理吗?谢谢您。
2023-01-09 10:45:54
徐阿富老师:回复你好,不用其他,直接少计提就好,年度计提不少就好
2023-01-09 11:13:09

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