咨询
会计与税法的差异及纳税调整
分享
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 瑞雪平安 发表的提问:
制造费用累计折旧并不是损益,这个科目有差异还涉及到生产成本差异产成品差异,年底该怎样调整?
您好,应该来说按照正常结转的顺序用负数调整或补入账
106楼
2023-01-06 12:05:59
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 追♥梦 发表的提问:
什么是永久性差异,在所得税这块儿怎么怎么处理调整呢?
永久性差异:最常见的有:1、国债利息收入,2、居民企业的股息收入,3、各种行政罚款,4、税收滞纳金,5、无形资产研究开发费税法允许加计扣除75%形成的差异;6、招待费税前列支差异。 在所得税这块,当年进行调增或调减应纳税所得额。交企业所得税
107楼
2023-01-08 13:31:37
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师 预提费用与实际发生费用有差异 没有及时调整 累计下来比实际多20多万有什么影响
你好 会影响报表和利润 少缴纳的税费会有滞纳金的。 你需要及时调整的
108楼
2023-01-08 13:50:51
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ gilbert 发表的提问:
计提税金后实际发生时差异如何调整?

你好,补计提或冲销多计提的         

109楼
2023-01-08 14:10:10
全部回复
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 鹏鹏考会计 发表的提问:
企业会计准则,可以通过递延所得税调整税会暂时性差异,那永久差异呢,比如业务招待费,超过的限额扣除,如何做账?
同学,你好,对于做账,如招待费,你发生了100元,所得税前只能扣除60元,但你做账是按100做的,这个是会计做法,对于税务,他只是在会计利润的基础上进行调整变成税务利润,那时候就会按60扣除,调40,所以和你会计做账没有关系的,直接按100做就行了
110楼
2023-01-08 14:17:59
全部回复
鹏鹏考会计:回复森林老师 我知道,暂时性差异可以通过递延所得税调整,但是永久的呢,这部分如何做账,是账上应交所得税和税法一致?
2023-01-08 14:36:17
森林老师:回复鹏鹏考会计账不动,就是汇算清缴调对就可以,所以叫调表不调帐
2023-01-08 15:02:00
鹏鹏考会计:回复森林老师 暂时性差异调账?
2023-01-08 15:24:22
森林老师:回复鹏鹏考会计不调帐的,只是汇算的时候按税务报表调一下就可以了
2023-01-08 15:46:18
鹏鹏考会计:回复森林老师 书本上说,会计准则需要确认递延所得税么,实操不用确认?
2023-01-08 15:58:29
森林老师:回复鹏鹏考会计招待费是永久性的差异
2023-01-08 16:10:33
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 美好的生活 发表的提问:
给经销商返利的问题 怎么可以避免纳税调增,毕竟年底会预提返利 这样会导致税法和会计上的差异
开红字折扣发票这样是最安全的
111楼
2023-01-09 11:07:49
全部回复
美好的生活:回复QQ老师 红字发票是不是说次月开?
2023-01-09 11:40:54
QQ老师:回复美好的生活你好!折扣发票可以当月来的
2023-01-09 12:06:43
美好的生活:回复QQ老师 那次年红字冲消也会存在只有在开票时才能冲减销项税,然而会计上应该冲减销售收入对吗?
2023-01-09 12:29:05
QQ老师:回复美好的生活你好!如果是折扣的话可以这样做
2023-01-09 12:42:18
美好的生活:回复QQ老师 年度销售达标返利哦
2023-01-09 12:52:19
QQ老师:回复美好的生活你好!达标也是次年才给钱吧
2023-01-09 13:13:22
美好的生活:回复QQ老师 是的,要次年
2023-01-09 13:34:24
QQ老师:回复美好的生活那就次年开票做账
2023-01-09 13:46:16
美好的生活:回复QQ老师 次年返利这笔钱在年底需要计提吗?
2023-01-09 14:01:09
QQ老师:回复美好的生活你好!计提没有发票也是不可以抵扣企业所得税的
2023-01-09 14:17:38
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
画出来的这个区域,怎么在当期会计利润上做调整,知道会计上账面价值是1200,计税价格是480,应纳税暂时性差异是720,然后调应纳税所得额的时候就不会了
纳税调增即可
112楼
2023-01-09 11:23:28
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ W 发表的提问:
税额有4分钱的差异,如何调整,调整到那个分录。
您好,如果是尾差造成的,记营业外收支科目
113楼
2023-01-09 11:37:04
全部回复
W:回复玲老师 也就是说我实际银行支付了100.08的税钱,但是我最近发现账表上只有100.04的税钱。请问应该调整营业外支出还是收入。
2023-01-09 12:03:43
W:回复玲老师 帐上少记了0.04的税额
2023-01-09 12:22:43
玲老师:回复W你好 补记上 原来的分录 不变 金额是 0.04
2023-01-09 12:38:33
W:回复玲老师 记主营业务收入?
2023-01-09 12:55:12
玲老师:回复W您好,您税款少记了,应该是税款那个科目应交税费补记上,
2023-01-09 13:19:52
W:回复玲老师 不是老师,我不知道借方科目记啥,是记主营业务收入吗。
2023-01-09 13:33:29
玲老师:回复W你好 你原来是收入多记了 税金少了吗 要清楚什么情况才好说科目
2023-01-09 13:44:56
W:回复玲老师 对的对的,就是收入多记了0.04,税金少了0.04
2023-01-09 14:05:24
玲老师:回复W你好,借主营业务收入0.04带应交税费,应交增值税0.04
2023-01-09 14:31:24
W:回复玲老师 好的,谢谢老师
2023-01-09 14:46:04
玲老师:回复W不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-09 15:06:34
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 美好的生活 发表的提问:
给经销商返利的问题 怎么可以避免纳税调增,毕竟年底会预提返利 这样会导致税法和会计上的差异
返利不涉及调增也不用计提,在实际返利时编制如下分录即可: 借;主营业务收入 借;应交税费-应交增值税-销项税额 贷;银行存款
114楼
2023-01-09 11:59:59
全部回复
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 坤の土尐土érぃ 发表的提问:
老师,企业所得税汇算后的税会差异需要做账务调整吗?
您好,不需要做账务处理的
115楼
2023-01-10 10:56:53
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 妞*妞 发表的提问:
固定资产汽车,会计按加速折旧2.4年做的折旧,所得税审计进行了调整,是会税差异嘛?
由于技术进步,产品更新换代较快的固定资产;常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。 期初的话,不满足这些条件,不适用加速折旧哈
116楼
2023-01-10 11:16:45
全部回复
妞*妞:回复许老师 现在是折旧这块有调整,老板要我告诉他调整原因。
2023-01-10 11:38:31
许老师:回复妞*妞嗯嗯,这个的话,最少按4年折旧的哦。
2023-01-10 11:48:41
妞*妞:回复许老师 好的谢谢
2023-01-10 12:16:48
许老师:回复妞*妞不客气。如果对回答满意,请五星好评
2023-01-10 12:31:19
黄老师-阿顶
职称:,中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.17w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
账面上的销项税与申报时少1.6。这个差异如何调整过来,以申报为准
以申报的为准,下个月再调整。
117楼
2023-01-10 11:37:42
全部回复
千与千寻:回复黄老师-阿顶 是申报过了,4月账还没做,分录如何调为跟申报一致的,账面上
2023-01-10 11:48:34
黄老师-阿顶:回复千与千寻差异的原因是什么?
2023-01-10 12:11:19
千与千寻:回复黄老师-阿顶 有一张发票销项税是16个点,是负数的,我算进去了,结果就是少1.6,应该账面上可以做差异调整吧?贷方是销项税额1.6。那贷方应该用什么科目
2023-01-10 12:32:44
黄老师-阿顶:回复千与千寻申报系统里和账面应该一致才对呀,差异的原因不明白
2023-01-10 12:48:46
千与千寻:回复黄老师-阿顶 我是先报税的,所以现在才做账,就是差一块几分钱。
2023-01-10 13:05:23
黄老师-阿顶:回复千与千寻那你检查一下申报系统的销售金额、销项税额与账面的差异是怎样引起的?
2023-01-10 13:29:15
千与千寻:回复黄老师-阿顶 好的
2023-01-10 13:48:49
黄老师-阿顶:回复千与千寻正常情况下是没有差异的,你检查看哪里出现了问题。
2023-01-10 14:09:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 尊敬的银耳汤 发表的提问:
老师,,用友U8会计期间凭证中财务会计收入/费用与预算会计收入/支出存在差异,是否继续结账?怎么调整?
你这里存在差异是正常的, 因为这里核算范围本就有区别
118楼
2023-01-10 11:56:59
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 旦旦微笑 发表的提问:
我从其他会计那接过来的会计工作,应交增值税-未交增值税,和季度实际应交的增值税之间有差异,实际未交的比账务上面多1341.42元,请问怎么调整,与实际调成一样
你好,查清楚什么原因造成的?才可以调整
119楼
2023-01-11 11:07:03
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发嗲的学姐 发表的提问:
老师,,用友U8会计期间凭证中财务会计收入/费用与预算会计收入/支出存在差异,是否继续结账?怎么调整?
你好!需要查明原因才可以结账
120楼
2023-01-11 11:14:22
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×