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业务招待费纳税调整会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.57w
引用 @ 一帆妈妈 发表的提问:
你好,老师。我们公司现在没有收入,业务招待费在纳税调整项目明细表中,帐载金额填数,税收金额是不是不填呀。然后是全额调增吗?
你好,没有收入是全额纳税调增的
226楼
2023-02-24 10:32:59
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一帆妈妈:回复暖暖老师 1.销售收入千分之五 2.发生额的60% 你这边销售收入为0,按照业务招待费的60%进行扣除,需要调增40%
2023-02-24 10:44:04
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,这个是怎么个情况
2023-02-24 11:05:26
暖暖老师:回复一帆妈妈没有收入,最低就是0
2023-02-24 11:25:51
一帆妈妈:回复暖暖老师 什么意思老师,麻烦可以给解读一下吗?
2023-02-24 11:50:56
暖暖老师:回复一帆妈妈收入的万分之五和招待费实际发生额60%的最小者扣除
2023-02-24 12:16:48
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,我想问问您对筹建期怎么理解呢?如果是筹建期的话,是不是费用要做到长期待摊费用里呀。
2023-02-24 12:34:51
暖暖老师:回复一帆妈妈筹建期就是正式投产前的那个时间 是开办费
2023-02-24 12:55:35
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,我们已经开业两年了,这个项目一直再跑手续,这两年的话,可以叫做筹建期吗?
2023-02-24 13:24:30
暖暖老师:回复一帆妈妈没有投入生产就是筹建期
2023-02-24 13:43:24
一帆妈妈:回复暖暖老师 那筹建期的话,是不是汇算清缴业务招待费的税前扣除还不一样呀。
2023-02-24 14:06:47
暖暖老师:回复一帆妈妈是的,实际发生的60%keyi扣除
2023-02-24 14:29:13
一帆妈妈:回复暖暖老师 老师,我们这个项目建成可能再需要4千万,我们注册资本已经有1千万了,我们双方再往公司里汇钱的话,这个帐务怎么处理。
2023-02-24 14:53:00
暖暖老师:回复一帆妈妈借银行存款FBI实收资本
2023-02-24 15:19:40
一帆妈妈:回复暖暖老师 这样的话我还要去工商局,办理增资手续吗?
2023-02-24 15:33:07
暖暖老师:回复一帆妈妈需要办理增资手续才可以的
2023-02-24 15:53:38
一帆妈妈:回复暖暖老师 不能放在别的科目是吧,只能放在“实收资本”里是吧。老师
2023-02-24 16:07:10
暖暖老师:回复一帆妈妈不能,就在实收资本里核算
2023-02-24 16:29:06
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师,纳税调整项目明细表-业务招待费支出,账载金额与税收金额的差额为调增金额,请问一下存在调增金额的因素有哪些呀
您好,业务招待费实际发生的60%和收入的千分之五做为可以税前抵扣的标准,超出部分需要调增
227楼
2023-02-26 19:10:35
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 王艳南 发表的提问:
处于筹建期的企业,把业务招待费计入到开办费用当中了, 申报企业所得税在纳税调整项 目表 中的业务招待费支出金额是否填写开办费金额?
您好,不用
228楼
2023-02-26 19:20:26
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问:
视同销售的调整将会涉及到广告和宣传费、业务招待费等调整问题吗
你好,会涉及
229楼
2023-02-26 19:47:04
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冬天的雪:回复邹老师 广告和宣传费、业务招待费纳税调整时是根据营业收入的%数调整的,该营业收入是按会计法还是按税法计算的金额
2023-02-26 20:08:40
邹老师:回复冬天的雪税法上面的收入 包括主营业务收入,其他业务收入,视同销售收入
2023-02-26 20:35:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 盛夏光年 发表的提问:
请问汇算清缴业务招待需要调增,我是在A105000纳税调整项目明细表的调整类项目第15行业务招待费支出的账载金额增加还是税收金额减少调呢
你好 业务招待费支出的账载金额填写账面发生金额,税收金额填写税法允许扣除的金额 账面金额与税收金额的差额,就是纳税调增的金额
230楼
2023-02-26 20:15:43
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盛夏光年:回复邹老师 问题是我的账载金额里面业务招待费有800多是票据不足的需要调增,我得在哪里调,
2023-02-26 20:39:46
邹老师:回复盛夏光年你好,没有发票的需要在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次全额调增
2023-02-26 20:56:55
盛夏光年:回复邹老师 是账载金额那里调是嘛
2023-02-26 21:19:33
邹老师:回复盛夏光年你好,是在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次的账载金额填写没有发票的业务招待费金额,税收金额0,就全额调增了
2023-02-26 21:40:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
请教下之前会计入账业务招待费可以直接调整为其他科目吗?
你好,是之前计入的科目有错误吗?
231楼
2023-02-26 20:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问管理费用的业务招待费填入哪个表?要调增吗,纳税调整表,税收金额填不了
期间费用费用明细表和纳税调整明细表 税收金额由系统自动计算,账载-税收金额 就是需要被调整增加的金额
232楼
2023-02-27 09:11:02
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Bonnie:回复邹老师 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除也是根据这个税率
2023-02-27 09:25:26
邹老师:回复Bonnie是的,并且不得超过当年营业收入的千分之5
2023-02-27 09:36:17
Bonnie:回复邹老师 有个职工薪酬纳税调整表社会保险费税收金额和账载金额相等吗?全部扣除。
2023-02-27 09:48:55
邹老师:回复Bonnie一般是相等的,可以扣除 如果明显超标的,是会被调整增加的
2023-02-27 10:12:27
Bonnie:回复邹老师 请问怎样明显超标不能扣除
2023-02-27 10:27:19
邹老师:回复Bonnie假如本来应当缴纳100,结果你缴纳10000,那么9900就不能扣除 我只是举例而已
2023-02-27 10:40:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 蝴蝶飞飞 发表的提问:
我想问下,汇算清缴之后,调增了业务招待费2000,所得为-310,现在利润表和纳税调整金额的利润-310,相差200,会计需要调账吗?怎么调
不需要交所得税么,你之前没有计提吧,那不调不处理
233楼
2023-02-27 09:36:47
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蝴蝶飞飞:回复maize老师 调增完,还是负的,怎么缴税?还有实际的利润表和它不一致没事?
2023-02-27 09:48:24
maize老师:回复蝴蝶飞飞那就不用交,不计提就可以
2023-02-27 10:10:04
蝴蝶飞飞:回复maize老师 利润和我利润表不一致也没关系吗
2023-02-27 10:37:45
maize老师:回复蝴蝶飞飞啥利润表,你那个汇算清缴不是所得税表么,咋有利润表
2023-02-27 10:55:27
蝴蝶飞飞:回复maize老师 纳税调增之后,实际所得税表的利润和我财务报表利润表不一致啊
2023-02-27 11:10:37
maize老师:回复蝴蝶飞飞那是税会差异,要是一致那就没必要汇算清缴了,你说的是计提和你们实际交不一样么
2023-02-27 11:26:50
蝴蝶飞飞:回复maize老师 不是交税,我问的是利润,汇算清缴报表的利润和我的利润表不一致,这个不用调是吧
2023-02-27 11:52:54
maize老师:回复蝴蝶飞飞是不一样啊,税会差异啊,所以才不一样啊
2023-02-27 12:07:09
蝴蝶飞飞:回复maize老师 我知道不一样,哎,为什么回复真的费劲呢,我问的是调不调
2023-02-27 12:19:27
maize老师:回复蝴蝶飞飞不调啊,你不需要交所得税那就不调账,为啥调,
2023-02-27 12:33:52
maize老师:回复蝴蝶飞飞你除非是账做错才调账,税会差异你为啥要调账
2023-02-27 13:02:12
蝴蝶飞飞:回复maize老师 我这不是想反应的利润不一样吗
2023-02-27 13:23:31
maize老师:回复蝴蝶飞飞你的利润总额那个不是按账上填写么,那是哪里来的
2023-02-27 13:51:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 皮卡丘 发表的提问:
12月份有些材料票暂估的,现在拿到票和之前暂估的有出入,另外之前暂估了业务招待费,现在没有票还要冲掉,请问企业汇算清缴的时候需要把报表调一下吗?纳税调整好像没有要调的
你好,这个对应这个暂估多了还是少了,这个?这个没有发票有没有真实发生,有真实不需要调账,只需要汇算清缴纳税调整表扣除下面其他纳税调增
234楼
2023-02-27 10:05:58
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皮卡丘:回复maize老师 暂估少了,这次企业所得税汇算清缴还需要填1到12月份报表,请问现在报表要调吗
2023-02-27 10:37:31
maize老师:回复皮卡丘补上,借以前年度损益调整,贷库存商品,借未分配利润 贷以前年度损益调整,少的多吗,不多可以直接21年做这个可以,对应汇算清缴纳税调整表扣除下面其他纳税调减
2023-02-27 10:57:56
maize老师:回复皮卡丘可以不用调上年账和财务报表,只有金额涉及大,那这个最好是反结账去12月调 之后出新报表,去申报年报,一般年报和4季度申报是可以不一样,根据大部分学员问税局反馈
2023-02-27 11:19:53
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
董事会费中的业务招待费是否需要做纳税调增?
如果有会议通知,参加人员,预算,时间,地点,会议内容等这些真实的凭据可以计入会议费,否则计入业务招待费,超过标准就要调增应纳税所得额。
235楼
2023-02-27 10:18:15
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 黄建雄 发表的提问:
老师,您好,我业务招待费的本年是1.5万,但我本年没有收入。那我所得税清缴表里A105000纳税调整项目明细表里是不是要调增这个1.5万。因为是熟低原则
你好,你是在筹建期的吗?
236楼
2023-02-27 10:26:59
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黄建雄:回复郭老师 是的,在筹建期
2023-02-27 10:52:59
郭老师:回复黄建雄你好,全额调增的。再扣除项目其他里面 招待费,在营业期按发生额的60%抵扣所得税。
2023-02-27 11:20:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 发表的提问:
利息支出 在纳税调整项目明细表中税收金额怎么填,有什么规定?业务招待费帐载没有 在纳税调整项目明细表中税收金额怎么填,也是0是不
税收金额就是税法规定允许扣除的金额,如果与会计口径一致,税收金额等于账载金额 2,税收金额,账载金额都是0
237楼
2023-02-28 09:24:01
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 米米小铺???? ???????? 发表的提问:
纳税调整项目明细表里面,有个业务招待费支出该怎么填写
你好!把业务招待费账面汇总金额,直接填入15栏(账载金额),即可。
238楼
2023-02-28 09:51:20
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米米小铺???? ????????:回复蒋飞老师 业务招待费60%超过营业收入的5%,是不是要填写调整额数据呢
2023-02-28 10:14:33
米米小铺???? ????????:回复蒋飞老师 调整额8万填写15栏第几列
2023-02-28 10:25:23
米米小铺???? ????????:回复蒋飞老师 账载金额与税收金额怎么填写
2023-02-28 10:42:25
蒋飞老师:回复米米小铺???? ????????把业务招待费账面汇总金额,直接填入15栏(账载金额),即可。 税收金额,申报系统会自动计算的。
2023-02-28 10:58:06
米米小铺???? ????????:回复蒋飞老师 哦,账载金额是填写实际金额,调增金额与调减金额不需要填写吗
2023-02-28 11:16:59
蒋飞老师:回复米米小铺???? ????????是的,你的理解很对(系统会自动计算的)
2023-02-28 11:44:46
米米小铺???? ????????:回复蒋飞老师 按照早上说的填写
2023-02-28 11:59:21
蒋飞老师:回复米米小铺???? ????????是的,等申报表其他数据填上后(比如营业收入)系统就会自动计算出业务招待费的调增金额
2023-02-28 12:27:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ VE。 发表的提问:
以前年度的其他业务成本当时的会计做成了管理费用业务招待费,需要怎么调整呢? 调整后年度汇算清缴还需要调增应纳税所得额吗?
你好,这样做调整分录 借;以前年度损益调整—其他业务成本,贷;以前年度损益调整—管理费用—业务招待费 这个会导致调减应纳税所得额,而不是调增
239楼
2023-02-28 10:11:32
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VE。:回复邹老师 分录清楚了,原本我2019年有业务招待费吗?现在我调整之后就没有了,所以业务招待费那栏不用写,是吗 ?
2023-02-28 10:23:41
邹老师:回复VE。你好,是的,业务招待费冲销了,那业务招待费那栏就不需要填写的
2023-02-28 10:38:07
VE。:回复邹老师 我们的厂房,有两栋,按照十年折旧,税法是20年,2019年纳税调增了,形成了递延所得税,怎么做分录呢? 另外其中一栋,今年5月拆除了,形成了递延所得税要做处理吗 ?
2023-02-28 10:51:42
邹老师:回复VE。你好,形成了递延所得税的分录是 借;递延所得税资产,贷;应交税费——企业所得税
2023-02-28 11:20:20
VE。:回复邹老师 分录了解,其中一栋厂房今年拆除了,那这部分递延所得税要做处理吗?
2023-02-28 11:42:28
邹老师:回复VE。你好,那需要把之前确认的递延所得税冲销的
2023-02-28 12:01:14
VE。:回复邹老师 分录可以告诉我一下吗 ?谢谢老师
2023-02-28 12:16:04
邹老师:回复VE。你好,需要把之前确认的递延所得税冲销的 借;应交税费——企业所得税,贷;递延所得税资产
2023-02-28 12:34:16
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师业务招待费百分之60可以税前扣除,百分之40要做纳税调整是什么意思
你好,业务招待费发生时全额计入费用,汇算清缴时按发生额的60%,年收入额的千分之五,二者取小,允许在所得税前扣除
240楼
2023-02-28 10:23:59
全部回复
彩丽老师:回复花开半夏超出部分调增,补交所得税
2023-02-28 10:48:12
花开半夏:回复彩丽老师 没有营业没有年收入呢?还用不用汇算清缴
2023-02-28 11:06:41
彩丽老师:回复花开半夏需要,没有收入业务招待费就会全额调增
2023-02-28 11:27:06

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