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业务招待费纳税调整会计分录
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森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
A105000纳税调整项目明细表,第15栏次的业务招待费支出的 税收金额 一栏怎么不好填写金额,颜色是灰色的?
那个应该是直接系统带出来的数据。
286楼
2023-03-16 08:31:59
全部回复
豆豆:回复森林老师 老师,那系统怎么带不出来的呢?
2023-03-16 08:53:42
森林老师:回复豆豆同学,你好,你有收入吗?
2023-03-16 09:10:27
豆豆:回复森林老师 老师,有收入的。
2023-03-16 09:33:38
森林老师:回复豆豆 业务招待费支出按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的0.5%” 一般是这两个进行比较,哪个低,哪个主不是系统带出来的数据。
2023-03-16 09:47:28
豆豆:回复森林老师 老师,这个我知道,现在是只好填写账载金额,税收金额一栏是灰色不好填写,然后调增金额自动显示和账载金额是一样的,不知道啥原因?
2023-03-16 10:02:43
森林老师:回复豆豆同学,你好,那不应该,应该是两个取一个数才对。你截图全部发来看一下。
2023-03-16 10:13:28
豆豆:回复森林老师 老师,不知道什么原因,截图现在上传不了,就是前面的截图,A105000第15行业务招待费的税收金额一栏是灰色的,不好填写数字,只可以填写账载金额一栏,然后调增金额自动显示和账载金额一样,不知道是哪里的问题。
2023-03-16 10:41:46
森林老师:回复豆豆同学,你好,这个关了重新出来还是这样吗,按理,这里要不是收入的0.5%,要不是招待费的60%,不应该一样。没有截图,我没有办法看到其他地方有没有填错的。
2023-03-16 11:10:20
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
汇算清缴调增了营业外支出和管理费用(业务招待费),但应纳税所得额还是负数,不用补交所得税,那么我还要做调整本年利润的会计分录吗?要是不做调整本年利润的会计分录,财务报表和汇算清缴申报表净利润额不一致,求讲解,谢谢。
您好 汇算清缴调增了营业外支出和管理费用(业务招待费) 不做调整分录
287楼
2023-03-16 08:55:18
全部回复
陪你考证的初级班主任:回复bamboo老师 老师,那弥补亏损的数和财务报表就对不上了,怎么解释啊?
2023-03-16 09:14:15
bamboo老师:回复陪你考证的初级班主任税法跟会计有差异 正常的啊
2023-03-16 09:33:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 可靠的棉花糖 发表的提问:
纳税调整明细表中业务招待费账载金额小于税收金额调减金额是否填写
你好,账载金额只会大于税收金额,是绝对不会小于税收金额的
288楼
2023-03-16 09:14:36
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可靠的棉花糖:回复邹老师 因为我公司有收入,实际招待很少所以小于税收金额
2023-03-16 09:40:29
邹老师:回复可靠的棉花糖你好,不管招待费多少,账面金额都是会大于税收金额的 举个极端例子,收入100万,发生业务招待费1元,那税收金额=0.6,账载金额=1,纳税调增=1-0.6=0.4 业务招待费任何情况都是账面大于税收金额,而不会出现账面金额小于税收金额的
2023-03-16 09:53:26
可靠的棉花糖:回复邹老师 老师你好:我刚才提的问题是否给予回答谢了!
2023-03-16 10:17:18
邹老师:回复可靠的棉花糖你好,已经给予回复了啊 不管招待费多少,账面金额都是会大于税收金额的 举个极端例子,收入100万,发生业务招待费1元,那税收金额=0.6,账载金额=1,纳税调增=1-0.6=0.4 业务招待费任何情况都是账面大于税收金额,而不会出现账面金额小于税收金额的 账面金额按你账面发生金额填写,税收金额按发生额60%与收入千分之5两者较小的金额填写,差额做纳税调增处理
2023-03-16 10:40:02
可靠的棉花糖:回复邹老师 老师你好:我还是没理解刚刚问题这是我填的表你看看对吗?
2023-03-16 11:08:33
邹老师:回复可靠的棉花糖你好,不对 举个极端例子,收入100万,发生业务招待费1元,那税收金额=0.6,账载金额=1,纳税调增=1-0.6=0.4 账面金额按你账面发生金额填写,税收金额按发生额60%与收入千分之5两者较小的金额填写,这里税收金额按480填写,而不是3173.29,差额320做纳税调增处理
2023-03-16 11:26:08
可靠的棉花糖:回复邹老师 老师:能帮我看一下这两张表对吗?谢谢了
2023-03-16 11:50:36
邹老师:回复可靠的棉花糖你好,我只能根据你收入,业务招待费发生额判断税收金额填写错误了,应当按480填写税收金额才是的
2023-03-16 12:13:54
可靠的棉花糖:回复邹老师 谢谢老师
2023-03-16 12:43:04
邹老师:回复可靠的棉花糖不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-16 12:53:57
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ???????? 发表的提问:
请问业务招待费,收入是80W,招待费是4000元一年,业务招待费*60是小于收入*千分之5,这个是可以在税前扣除,是不是就不用填写A105000纳税调整项目明细表,直接申报?
您好,根据题目,A105000招待费必须填写。
289楼
2023-03-16 09:29:03
全部回复
????????:回复小林老师 那是填在哪里?业务招待费是填写到A105000纳税调整项目明细表里面的15行业务招待费支出?是不是账载金额和税收金额都是填招待费的金额:4000?
2023-03-16 09:40:48
小林老师:回复????????您好,是A105000第15行,您填写账载金额4000即可,税收金额是系统计算的。
2023-03-16 09:55:36
????????:回复小林老师 那缴纳的税更多了,这样的怎么去调整?本来19年就缴纳了几千的企业所得税了,从哪些地方去调整,汇算清缴就不缴纳企业所得税了?
2023-03-16 10:10:29
小林老师:回复????????您好,您招待费4000,最多扣除60%(2400),至少调增1600。
2023-03-16 10:20:48
????????:回复小林老师 最多扣除60%(2400),至少调增1600是怎么计算的喲?我19年的有一些本来是属于其他费用,却被计入到了收入,这样的可以把这部分填到A105000纳税调整项目明细表里面的第11行其他?收入调减这样就不会缴纳税款
2023-03-16 10:49:21
小林老师:回复????????您好,费用计入收入,这个没理解。招待费账载金额是4000,限额扣除2400,所以至少纳税调整1600。
2023-03-16 11:16:37
????????:回复小林老师 就是因为是跨境电商,就是一个平台,所以平时收的平台使用费,平时做账的时候是做成营业外收入了,其实这部分是用来缴纳海关进口增值税税款了,这样可以调?
2023-03-16 11:33:57
小林老师:回复????????您好,那您以后可以按往来处理。
2023-03-16 11:57:13
????????:回复小林老师 嗯嗯,但是19年做成了收入,现在怎么调?
2023-03-16 12:12:54
小林老师:回复????????您好,汇算清缴可以按正确的申报,把收入冲回,挂往来核算。
2023-03-16 12:39:37
????????:回复小林老师 19年有一家公司被注销了,所以支付宝余额里面的钱全部转到我们公司来了,这部分被当时做成了营业外收入,现在需要调?
2023-03-16 12:57:57
小林老师:回复????????您好,不需要调整,已做收入,不需要纳税调整。
2023-03-16 13:21:44
????????:回复小林老师 那其他也没有需要调整的,咋整?还是需要缴纳几千元的税款,老师,请问还可以从其他哪些方面去调?
2023-03-16 13:38:12
小林老师:回复????????您好,您不属于收入部分调整往来,能降低应纳税所得额。按正确填报。
2023-03-16 13:50:17
????????:回复小林老师 现在怎么去调整?老师能帮忙写下分录?主要是19年的账了,而且季度的报表和税种也已经申报了。
2023-03-16 14:16:27
????????:回复小林老师 刚看到营业外收入里面有其他,里面是别人刷单产生的收入,这部分有几万元,这种也不需要调么?当时刷单的款是股东私人支付到私人的,所以公账上面就确认了收入
2023-03-16 14:30:14
小林老师:回复????????您好,您这个需要具体情况具体分析,我现在了解的信息太少,无法给您准确建议。
2023-03-16 14:59:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 学堂用户qsxnmx 发表的提问:
需调正业务招待费,汇算清缴报表中显示,会计分录是否要做,怎么做
你好,账上不用做处理的。
290楼
2023-03-16 09:53:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 粗糙的七七 发表的提问:
业务招待费开了专票 怎么做会计分录
借:管理费用等--招待费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 借:管理费用等--招待费 贷: 应交税费--应交增值税(进项税额转出)
291楼
2023-03-19 11:01:57
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 王颖 发表的提问:
新开的公司,第一年没有收入,业务招待费,广告费等都是按实际发生的扣除么,清算的时候要调整么?谢谢
做账按你们实际做账就可以,扣除那个汇算清缴你填表会自动生成
292楼
2023-03-19 11:09:19
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王颖:回复maize老师 那第二年有利润了,要调整么
2023-03-19 11:39:29
maize老师:回复王颖不调账,这个要调汇算清缴填表调
2023-03-19 12:06:43
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 贪玩的钢笔 发表的提问:
请问老师,2019年5月汇算清缴时调增业务招待费,调整后仍是亏损,该怎么做分录?
你好 不需要做分录的
293楼
2023-03-19 11:17:44
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
招待费纳税调整后怎么做科目
你好,汇算清缴的这个业务招待费税前列支调整,不需要做凭证的。只是所额额的申报表上调整。如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
294楼
2023-03-19 11:31:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ p5n2uw 发表的提问:
要求:根据上述资料,分别回答下列问题。 (1)该企业的会计利润总额; (2)该企业对国债利息收入的纳税调整额; (3)该:企业对广告费用的纳税调整额; (4)该企业对业务招待费的纳税调整额; (5)该企业对营业外支出的纳税调整额, (6)该企业应纳税所得额和应纳企业所得税额。
你看一下图片,参考一下
295楼
2023-03-19 11:53:59
全部回复
p5n2uw:回复陈诗晗老师 我的第一问答案和你不一样
2023-03-19 12:53:06
陈诗晗老师:回复p5n2uw60这里我看掉了。你的图片对的,不好意思
2023-03-19 13:07:36
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 发表的提问:
业务招待费汇算清缴时怎么调整
税法规定,企业发生的与生产经营有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。业务招待费扣除限额=当年销售(营业)收入×5‰。 一是业务招待费扣除限额大于业务招待费发生额60%的,纳税调整时,应调增应纳税所得额=业务招待费发生额×40%,即企业已在管理费用中实际列支的业务招待费发生额的40%部分。例如,某企业2012年销售收入5亿元,发生的与生产经营有关的业务招待费支出300万元,则该企业2012年业务招待费扣除限额250万元(5×5‰),业务招待费发生额60%的部分是180万元(300×60%),由于250>180,所以,该企业业务招待费应调增应纳税所得额120万元(业务招待费发生额300×40%)。 二是业务招待费扣除限额小于业务招待费发生额60%的,纳税调整时,应调增应纳税所得额=(业务招待费发生额60%-业务招待费扣除限额)%2B业务招待费发生额×40%,即业务招待费发生额60%,超过业务招待费扣除限额的差额,与企业已在管理费用中实际列支的业务招待费发生额的40%部分之和。例如,某企业2012年销售收入3亿元,发生的与生产经营有关的业务招待费支出300万元,则该企业2012年业务招待费扣除限额150万元(3×5‰),业务招待费发生额60%的部分是180万元(300×60%),由于150<180,所以,该企业业务招待费应调增应纳税所得额150万元,即180(业务招待费发生额60%)-业务招待费扣除限额150%2B业务招待费发生额300×40%。
296楼
2023-03-20 08:56:40
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 风飘零 发表的提问:
老师,请问一下,我们公司是建安行业,我前面一个会计,根据工程项目分类,把一部分因为项目发生的业务招待费根据项目填列到:间接费用-业务招待费-XX项目 那么在企业所得税汇算清缴的时候,这部分业务招待费我需要并到管理费用里面的业务招待费做调整吗?
你好,是的,要填写到管理费用项下
297楼
2023-03-20 09:09:39
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风飘零:回复小惑老师 我听课的时候听老师讲,期间费用那张表格A1040000要和前面利润表上的金额一致吗? 前面利润表的金额不是和我们之前12月份企业所得税申报的时候利润表一致吗?
2023-03-20 09:36:14
小惑老师:回复风飘零你年报时会再度申报财务报表,在这个报表修改一下
2023-03-20 09:59:07
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 芳草 发表的提问:
老师您好,汇算清缴中A105000纳税调整明细表的业务招待费支出的税收金额是灰色的,不能填数字怎么办?主表我已经填写并保存读取数据了
您好 请问您账载金额有没有填写
298楼
2023-03-20 09:29:29
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芳草:回复bamboo老师 好了,谢谢老师
2023-03-20 09:46:39
bamboo老师:回复芳草不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-03-20 10:05:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 橡皮超人 发表的提问:
第一次报企业所得税年报,可以帮我复合一下吗,业务招待费费的纳税调整感觉有点不会
你好,你单位业务招待费账面金额是多少? 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
299楼
2023-03-20 09:39:08
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橡皮超人:回复邹老师 业务招待费是1521
2023-03-20 10:12:05
橡皮超人:回复邹老师 我业务招待费调增了1214.16 原我的利润表中的管理费用是139066.27 我在企业所得税年度纳税申报表,得利润总额计算中的管理费用我是不是填139066.27-1214.16????的金额
2023-03-20 10:34:28
邹老师:回复橡皮超人你好,管理费用按139066.27填写,只是业务招待费需要按税法规定予以调整 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额
2023-03-20 10:59:22
橡皮超人:回复邹老师 调增需要做怎么分录吗
2023-03-20 11:21:23
邹老师:回复橡皮超人你好,如果涉及补税 就 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 如果不需要补税,就不需要做调整增加应纳税所得额分录的
2023-03-20 11:50:45
橡皮超人:回复邹老师 老师,平时发放的正常职工工资,税前扣除有怎么要求,不是职工福利或怎么教育经费
2023-03-20 12:14:29
邹老师:回复橡皮超人你好,在地税申报了并据实发放的是可以全额扣除,没有扣除比例限制的
2023-03-20 12:36:52
橡皮超人:回复邹老师 那应该不用填纳税调整了吧?
2023-03-20 12:53:53
橡皮超人:回复邹老师 老师我在发现我填期间费用明细表中的管理费用,根据金蝶软件明细表中的数据相对应的填写了期间费用明细表,打算结果跟我的财务报表中的利润表的管理费用总额不一样,这是怎么回事
2023-03-20 13:18:36
邹老师:回复橡皮超人你好,你需要在职工薪酬明细表填写,但是税收金额与账面金额是一致的 期间费用总额与你 利润表数据需要一致才是的
2023-03-20 13:37:01
橡皮超人:回复邹老师 老师工商年报的利润总额我是根据我的财务报表数据填写还是我的企业所得税年里面的调整后的数据填写?
2023-03-20 13:56:23
邹老师:回复橡皮超人你好,是根据你12月份的财务报表的利润总额填写 而不是根据调整之后的应纳税所得额填写
2023-03-20 14:21:28
橡皮超人:回复邹老师 工商年报时的利润总额,按 1,财务报表的利润总额 2,企业所得税年度纳税报表中的利润总额未调整前的数据 3,企业所得税年度纳税申报表经过填整后的数 选择哪个???
2023-03-20 14:39:34
邹老师:回复橡皮超人你好,就是财务报表的利润总额 ,与企业所得税年度纳税报表中的利润总额未调整前的数据是一个数据的
2023-03-20 14:59:20
橡皮超人:回复邹老师 如果是负数还要写吗
2023-03-20 15:23:05
邹老师:回复橡皮超人你好,需要填写,负数就按负数金额填写的
2023-03-20 15:35:27
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ ???? 发表的提问:
纳税调整项目明细表-(三)业务招待费支出 账载金额为什么不能与税收金额相同?
同学您好,招待费用的60%与收入的5‰进行比较,以小者为扣除限额差额做调整。只要有发生必然会调增
300楼
2023-03-20 09:47:58
全部回复
????:回复易 老师 如果填0就没有任何变化,那这个招待费我是实际填写 ,让系统自动出调增数,还是填写0?
2023-03-20 10:20:11
易 老师:回复????按实填写,计算填表的
2023-03-20 10:39:40
????:回复易 老师 21年还有报销款没有实际报给员工怎么填
2023-03-20 11:03:34
易 老师:回复????没有发生就填0没问题
2023-03-20 11:15:50
????:回复易 老师 什么意思?21年有业务招待费20000元,实际报销了15000元,还有5000元未报销,这个在纳税调整项目明细表中怎么填呢
2023-03-20 11:35:38
易 老师:回复????账载20000,税务按同学您好,招待费用的60%与收入的5‰进行比较,以小者为扣除限额差额做调整。如收入算14000,那只按按小的填12000,调增就是8000
2023-03-20 11:58:05
????:回复易 老师 也就是说填这个金额与实际支出无关对吗?只是记账载金额
2023-03-20 12:27:38
易 老师:回复????是的没错, 是这样的
2023-03-20 12:54:47
????:回复易 老师 那办公费用没有在“纳税调整项目明细表”中体现,我就不用填写了么
2023-03-20 13:10:29
易 老师:回复????对的没错, 是这样的
2023-03-20 13:25:42

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