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新旧会计科目余额对照衔接表
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
累计折旧贷方余额表示什么?该科目借方是不是无余额。
累计折旧贷方余额就是表示固定资产累计已经计提的折旧金额 这个科目只会是贷方余额的
226楼
2023-02-24 09:37:13
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沛艳:回复辜老师 老师,你好。折旧完的固定资产怎么处理。还可以继续使用吗?如果继续使用,还要不要做账务处理?
2023-02-24 09:53:37
辜老师:回复沛艳可以继续使用的话,留在账面就可以 不用做账务处理的
2023-02-24 10:05:47
沛艳:回复辜老师 老师,你好。固定资产可以一次性折旧完吗?还是一定要按多少年折旧?
2023-02-24 10:25:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小小小 发表的提问:
老师2019年的会记期间1-6月的科目余额表本年累计和2019年6月的科目余额表的本年累计数据不一样。6月的本年累计反而多一些,请问我从代理那里要科目余额表的数据,7月打算新建账套,是要单独6月的科目余额表还是1-6月的科目余额表呢
6月科目余额表就可以,这个看的是那个期末余额,你根据这个期末余额输入期初中
227楼
2023-02-24 10:01:47
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小小小:回复maize老师 6月的科目余额表,期末余额填到新账套期初数据。余额表本年累计借贷方填到新账套的的累计借贷方,对吗
2023-02-24 10:15:35
maize老师:回复小小小这个累计数可以不填写,这个据我所知那个累计数填写那个利润表本年累计数还是需要自己加下之前那个1-6月的,资产负债表年初数也是需要自己输入,申报的时候,那个不会自动生成
2023-02-24 10:36:54
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 聪明的蛋挞 发表的提问:
原会计科目余额:固定资产5000,固定基金5000 现实行新政府会计制度,需要计提折旧,怎么做?
你好,借:单位管理费用等 贷:固定资产累计折旧
228楼
2023-02-24 10:30:06
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ ava 发表的提问:
会计交接,原会计的科目余额表我导入到新财务软件了,能帮我看一下数据是不是正确吗?自己在以后交接导账的时候要怎么核实新软件的数据是不是一一对应都正确的?
之前的期末就是你现在的期初
229楼
2023-02-24 10:37:01
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venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 聂向普 发表的提问:
科目余额表中的累计折旧应该是在借方有余额还是贷方有余额呢
科目余额表累计折旧期末余额应该是贷方
230楼
2023-02-24 10:44:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 老六 发表的提问:
请问交接贸易公司外账会计,账本报表都核实好,每个科目余额需要一一核对签字吗?交接会计很不配合,我因注意哪些科目,或者重点
你好,你是被交接人,还是交接人
231楼
2023-02-26 19:49:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 雨下樱花 发表的提问:
年底对科目余额表 请问怎么对科目余额表 哪些科目看借方 哪些科目看贷方
你好 资产:余额借方 负债,所有者权益:余额贷方 
232楼
2023-02-26 20:17:19
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雨下樱花:回复邹老师 哪些科目期末无余额
2023-02-26 20:49:33
邹老师:回复雨下樱花你好,损益类的科目,期末无余额
2023-02-26 21:13:52
康老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 一直都在路上 发表的提问:
如果是刚交接过来账,建账就是直接按照科目余额表填写建账是吗
是的,就是把科目余额表的余额填写进去
233楼
2023-02-26 20:27:03
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一直都在路上:回复康老师 就填写期末余额是吗,期末余额在借方,建账就写在借方,是贷方就写在贷方是吗
2023-02-26 20:55:48
康老师:回复一直都在路上应该放在期初余额。方向跟原来一致就可以了。
2023-02-26 21:08:11
一直都在路上:回复康老师 就是把之前账的期末余额放在新建账的期初余额,然后方向保持一致就对了是吗?老师如果是应付账款贷方为负数这是表示什么情况啊
2023-02-26 21:37:52
康老师:回复一直都在路上你的理解正确。 应付贷款负数就相当于是应收账款正数,说明你们之前多付款了
2023-02-26 22:00:13
一直都在路上:回复康老师 那这个是后续怎么处理呢怎么平账
2023-02-26 22:23:49
康老师:回复一直都在路上如果款项无法收回,就要转入营业外支出
2023-02-26 22:44:09
一直都在路上:回复康老师 只有这一个办法了吗?100多万呢,有其他操作吗
2023-02-26 23:07:40
康老师:回复一直都在路上看看是不是之前做账做错了。如果确认多付了,就要将款项追回来。也有可能是先付了款,后面对方才会提供服务。你要把整个业务的来龙去脉搞清楚,才能做出相应的业务处理。
2023-02-26 23:35:03
一直都在路上:回复康老师 如果是先付款,后提供服务,这个怎么后续做平账啊
2023-02-26 23:50:51
康老师:回复一直都在路上借预付账款贷银行存款,借管理费用贷预付账款
2023-02-27 00:12:29
一直都在路上:回复康老师 这个预付账款金额要跟应付账款金额一致吗
2023-02-27 00:39:45
一直都在路上:回复康老师 这样,跟应付账款怎么做平啊,科目没有挂勾啊
2023-02-27 00:53:49
一直都在路上:回复康老师 我这里的应收账款借方为负数,跟应付账款贷方为负数,这个有什么关系吗
2023-02-27 01:04:45
康老师:回复一直都在路上应收账款借方负数就相当于应付账款贷方正数
2023-02-27 01:23:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
账套的期初余额录入是否可以按照科目余额表的本年期末数据直接录入
是的,期中建账是根据期末数输入期初中
234楼
2023-02-26 20:32:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 侠客 发表的提问:
每月的科目余额表是将本月所有的会计凭证做完以后才做的吧?为什么在讲分摊间接费用时直接用科目余额表上的数据作为依据,此时的科目余额表还没有全部汇总 吧?(在听房地产会计实务彭志红的课)
科目余额表是根据全部凭证汇总的。
235楼
2023-02-27 09:56:45
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侠客:回复庄老师 为什么用科目余额表的数据进行分摊,此时科目余额表还未包括间接成本方面的凭证。
2023-02-27 10:18:57
庄老师:回复侠客可能是用某些科目余额结转分配
2023-02-27 10:36:09
庄老师:回复侠客可能是用某些科目余额结转分配
2023-02-27 10:52:05
庄老师:回复侠客可能是用某些科目余额结转分配
2023-02-27 11:12:30
庄老师:回复侠客可能是用某些科目余额结转分配
2023-02-27 11:35:08
侠客:回复庄老师 还是不明白。
2023-02-27 11:59:50
庄老师:回复侠客你比例一下,用什么科目余额分摊
2023-02-27 12:28:57
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 花草树木 发表的提问:
老师 总账会计科目余额表及发生额 在哪
总账会计科目余额表及发生额,是指什么
236楼
2023-02-27 10:01:46
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ ..... 发表的提问:
那个会计科目余额调整表要怎么做 目前我们有没有现成的表格我目前的情况 是这样的 16年的时候交接了一个会计的账 因那个会计很多东西做错 老板叫我重新整一份账出来 老板看了以后叫我直接整出来的账接着做下去 但是他们上面还有一个总公司 结果以前的科目余额和总公司都对不上来 现在叫我做什么会计科目余额调整表 以前没有做过 长什么样也不知道的
应该是与总公司各科目明细比较,然后根据差异数做相关账务处理。 格式可以自设,如科目,本公司金额,总公司金额,差异(本-总)
237楼
2023-02-27 10:12:44
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
金蝶标准版我之前已经生成凭证了,这个科目余额表了,然后发现那个银行对账单有一笔不符,然后我就反过账,反审核,进去修改了那个凭证,然后修改好了之后,我现在是审核,审核完了不是过帐吗?过帐他出现没有,你所就是没有凭证,需要过账,期间也写的是六月份的,然后操作员也对应的改了对应的操作员,然后呢,我打开查询,它就那个审核,那边是打新的那个过账,那边还没有打新,就是它需要过账的,但是真的过来,他说我没有要过账的凭证。
您如果所有的凭证已经过账,就不用再重新过 。 您直接下一步处理不是了的
238楼
2023-02-27 10:38:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ ?安好? 发表的提问:
老师 我接手的新单位的账 之前9月份起会计用了科目乱七八糟 目前公司处于筹备期 我怎么调
你好 新公司的话 账务不多 。你正好年末就赶紧调整过来 。20年好建账起来 这样你以后就轻松。 之前怎么乱了
239楼
2023-02-28 10:07:40
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王胜龙老师
职称:初级会计师,金碟K/3ERP财务管理师(中级) ,ERP财务应用师,中级会计师
4.98
解题: 0.01w
引用 @ 原来生活可以这样 发表的提问:
科目余额表上面的东西,对应第二张照片怎么填写。
您好! 分别对应:期初余额/本期发生借方/本期发生贷方/期末余额 注:收回/转费用按本期发生贷方具体明细去分。
240楼
2023-02-28 10:13:25
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