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新旧会计科目余额对照衔接表
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ Spider 发表的提问:
新政府会计新旧衔接做完了,准备开始做19年的,但是有一笔18年的得19年做,这笔怎么做呢
你好,请稍等,我回复你哦
241楼
2023-02-28 10:35:59
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朴老师:回复Spider18年的直接做账就可以了,因为不需要纳税,不用以前年度损益调整
2023-02-28 11:15:45
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 玮琴 发表的提问:
刚接手的账,9月科目余额表应付职工薪酬的贷方余额是18784,我要怎么核对明细账,原来会计只做了五险和工资这两个明细科目
您好,要根据明细账和工资表对应的核对
242楼
2023-03-01 10:18:07
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玮琴:回复小黎老师 我核对了工资表和明细账有784的差额,不知道错哪里,
2023-03-01 10:50:39
玮琴:回复小黎老师
2023-03-01 11:10:32
小黎老师:回复玮琴您好,这个要看社保公积金公司和个人扣除的比例是不是不对
2023-03-01 11:20:56
玮琴:回复小黎老师 实际扣除的就是697.54
2023-03-01 11:41:32
小黎老师:回复玮琴您好,那入账的时候入的对吗
2023-03-01 12:11:19
玮琴:回复小黎老师 为什么发放的时候却是641.54
2023-03-01 12:26:43
小黎老师:回复玮琴你好,还要看计提的金额有没有问题
2023-03-01 12:41:29
玮琴:回复小黎老师 入账是正确的
2023-03-01 13:04:30
小黎老师:回复玮琴您好,那是发放的时候没有全部发放吗?你这个通过明细帐和工资表是可以推算出哪里有问题的
2023-03-01 13:23:32
玮琴:回复小黎老师 我怎么检查应付职工薪酬的账哪里出现问题了
2023-03-01 13:42:50
小黎老师:回复玮琴您好,检查借方和贷方,然后还有工资表对起来
2023-03-01 14:03:55
玮琴:回复小黎老师 是的有几个月工资没有发,工资表就是应发数的9000减掉五险的部分
2023-03-01 14:26:20
玮琴:回复小黎老师 哪些科目的贷方和借方,应付职工薪酬-工资和五险、还有管理费用-工资吗?然后和工资表核对吗
2023-03-01 14:42:40
小黎老师:回复玮琴你好,是 的 你需要这样每个月都仔细核对才可
2023-03-01 14:59:51
玮琴:回复小黎老师
2023-03-01 15:20:04
玮琴:回复小黎老师 这个是1-9月的本年累计借贷方发生额,我怎么算
2023-03-01 15:36:13
小黎老师:回复玮琴您好,看下工资表计提的数是否对的上
2023-03-01 16:01:40
玮琴:回复小黎老师 计提的是9000
2023-03-01 16:28:39
玮琴:回复小黎老师 784有个差额不知道怎么查
2023-03-01 16:40:39
小黎老师:回复玮琴你好,差额一般就是计提 和发放直接的差额
2023-03-01 16:55:59
玮琴:回复小黎老师 老师,昨天的问题还没有解明白
2023-03-01 17:19:15
小黎老师:回复玮琴您好,是这样的 我只能告诉你方法呀,具体账务还需要您自己去查的 就是科目余额表首先看平不平,每个月的明细账 跟工资表核对,计提分录和发放分录 这样已核对就能发现差额
2023-03-01 17:36:32
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 王艷 发表的提问:
年中建账,借方本年累计,贷方本年累计,还有期初余额怎么填写,按照科目余额表做期初数,金额不对
你好,嗯嗯。按照科目的余额做期初数据录入的
243楼
2023-03-01 10:29:02
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 涅磐 发表的提问:
新会计和离职会计交接,有哪些必须事项?如果只有明细账,和近期的记账凭证可以吗?没有总账和科目余额表
你好,没有总账余额表那你就得自己去补以前的,所以接不接受看你自己
244楼
2023-03-01 10:35:59
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涅磐:回复小云老师 我们是财务公司,新接户过来时只有今年1-6月记账凭证,和明细账,没有其他的啦,如果没有总账和科目余额表也行,就是需要自己做一下是吗
2023-03-01 11:00:50
涅磐:回复小云老师 我们是财务公司,新接户过来时只有今年1-6月记账凭证,和明细账,没有其他的啦,如果没有总账和科目余额表也行,就是需要自己做一下是吗
2023-03-01 11:17:31
小云老师:回复涅磐是的,没有那些你就得自己补
2023-03-01 11:31:25
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Mszhang 发表的提问:
银行对账单余额和科目余额表余额不一致,差额该怎么写分录?是不是要写个余额调节表?银行对账单余额是76868.96元,科目余额表77718.01元
你好,要做个调节表,但是不做分录
245楼
2023-03-02 09:15:25
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Mszhang:回复小云老师 调节表怎么做啊?
2023-03-02 09:35:13
小云老师:回复Mszhang格式如图,把对不上的填上计算
2023-03-02 09:52:51
Mszhang:回复小云老师 账上的数据和银行对账单的数据相差840.05元,那就是账上的数据是多,银行少付了。实际操作是不是还得把这个差额钱得付出去呢!然后再写余额调节表。问题是这个数据的差距不是几个月数据的差距,是先前几年就一直有这样的差距。
2023-03-02 10:03:12
小云老师:回复Mszhang具体是差的什么你要找出明细才能调
2023-03-02 10:29:06
Mszhang:回复小云老师 我一直都没有找到哪笔款项少付了
2023-03-02 10:50:38
小云老师:回复Mszhang这个不找到是没法去调的,因为你总要有对方科目啊
2023-03-02 11:14:01
Mszhang:回复小云老师 几年前就有差距了
2023-03-02 11:29:48
小云老师:回复Mszhang如果你在账不平的情况还愿意接手去做,那肯定也就得自己去找前面的,这个没办法的
2023-03-02 11:51:44
Mszhang:回复小云老师 而且这个公司就一直没有日记账
2023-03-02 12:05:43
Mszhang:回复小云老师 可以,明白了!!!!
2023-03-02 12:21:16
小云老师:回复Mszhang嗯嗯,找出来再看怎么调,祝你工作顺利
2023-03-02 12:48:37
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
请问下施工企业按收入准则新旧账套如何衔接
同学你好 很高兴为你解答 已经完工的部分 借 工程施工合同毛利 工程结算 贷 工程施工合同成本
246楼
2023-03-02 09:35:43
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小鱼儿:回复钟存老师 与合同履约成本那些科目如何过渡
2023-03-02 10:04:30
钟存老师:回复小鱼儿合同履约成本对应的是就是之前的工程施工合同成本
2023-03-02 10:32:08
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 木棉花 发表的提问:
你好!老师请问一下新建账是没有科目余额表、全部用以前年度会计科目调整、
您好,您具体是什么情况,是新办的吗,或者以前没有帐是吗
247楼
2023-03-02 09:58:31
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木棉花:回复文老师 你好!老师是以前账套非常乱所以才这样做的,
2023-03-02 10:21:44
文老师:回复木棉花您好,以前的帐乱,最好也需要理一下,要不然您以后的数据和前面接不起来,特别是往来的
2023-03-02 10:50:19
木棉花:回复文老师 我看我现在这个单位2020年科目余额表没有期初数,所有的数据全部放在了以前年度会计科目调整
2023-03-02 11:06:42
文老师:回复木棉花那这样是不合适的,最好是把原来的帐理一下
2023-03-02 11:34:46
木棉花:回复文老师 老师请问一下以前年度会计科目调整是个什么类型的科目,它和以前年度调整损益有区别吗?
2023-03-02 11:54:26
文老师:回复木棉花您这科目我也没有见过,是不是他自己创的,就是以前不对的科目都在里面
2023-03-02 12:23:14
木棉花:回复文老师 我也没有见过这个科目,也是倒这个公司以后才见的这个科目
2023-03-02 12:37:37
文老师:回复木棉花我个人觉得,乱帐,您既然接手,那就为了方便以后帐不乱,最好还是理一下,
2023-03-02 13:04:28
木棉花:回复文老师 好的谢谢老师
2023-03-02 13:23:28
文老师:回复木棉花不客气,这是我们的职责所在!您对我的回复满意的话,麻烦给我好评,谢谢!
2023-03-02 13:44:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小柳 发表的提问:
财务主管交接,对方不交财务报表,不交账簿,只以科目余额表交接,并且交税的报表不交接,可以请会计师事务所审计后交帐吗?
您好,不可以的,最好让公司老板出面进行交接。
248楼
2023-03-02 10:25:38
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小柳:回复王雁鸣老师 为什么不可以,她对公司老总说账上都有让我自己查,我查的负债表期末余额不平,主要的财务数据前任主管不交接,就没有办法了吗?
2023-03-02 10:55:28
王雁鸣老师:回复小柳您好,因为审计不能代替账的啊。负债表不平,余额表平吗?财务数据不交接,那账本,报表,前任主管不能都带走的吧?
2023-03-02 11:24:33
小柳:回复王雁鸣老师 余额表是平的,账本她让我从财务软件里自己打,报表在财务软件里期末余额不平,国税地税的报表是公司几个子账套合并的,但财务软件的负债表不平,我没发合并报表对数,也没法报税。
2023-03-02 11:50:27
王雁鸣老师:回复小柳您好,哦,那是需要对方把负债表搞平的。
2023-03-02 12:05:19
小柳:回复王雁鸣老师 请问老师,我两天前当时大意已经签字了,移交人和接受人都签了,监交人和法人都没有签字,请问可以要回吗?这份交接表有效吗?
2023-03-02 12:20:34
王雁鸣老师:回复小柳您好,如果您都签字了,就不要再要回来了,自己检查一下是什么原因不平的,把它搞平就行了。
2023-03-02 12:48:34
小柳:回复王雁鸣老师 不行啊!我不相信她,她是以科目余额表交接的,本来就不符合程序吧?
2023-03-02 12:59:06
王雁鸣老师:回复小柳您好,那您就要回来吧。
2023-03-02 13:15:11
小柳:回复王雁鸣老师 并且账本,报表都没有给我!
2023-03-02 13:29:55
王雁鸣老师:回复小柳您好,没给您,那她自己带走了啊?
2023-03-02 13:59:18
小柳:回复王雁鸣老师 几年的都在财务软件里,没有打印出来,我从财务软件打印的负债表期末余额根本不平
2023-03-02 14:12:30
王雁鸣老师:回复小柳您好,您找平就行了。应该不是其他问题,只是负债表取数公式不对而已,很容易找平的。
2023-03-02 14:39:00
小柳:回复王雁鸣老师 谢谢老师!
2023-03-02 15:06:35
王雁鸣老师:回复小柳您好,不客气。
2023-03-02 15:26:28
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
按照最新规定营业税的期初余额应计入什么科目?
现在全面营改增已经两年了,哪里还有营业税呢?
249楼
2023-03-02 10:33:01
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青春侠:回复张艳老师 印花税
2023-03-02 10:59:35
张艳老师:回复青春侠计入应交税费--应交印花税科目。
2023-03-02 11:19:29
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,查科目余额表时发现早两年财务计提折旧时,没有净残值,直接原值多少,全部折旧完了。现在要修正吗?如果修正是多折旧的冲掉吗
同学,你好,可以不修正,影响不大
250楼
2023-03-05 11:19:15
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价值观:回复小叶老师 如果修正,是不是就是把残值金额反冲折旧
2023-03-05 11:49:56
小叶老师:回复价值观调整以前年度损益即可
2023-03-05 12:08:32
价值观:回复小叶老师 分录这么写 ,多折旧多计提管理费用,借累计折旧 贷以前年度损益?金额=原值*净残值?
2023-03-05 12:27:00
小叶老师:回复价值观嗯,可以这么操作的
2023-03-05 12:43:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zmj 发表的提问:
公司以前的内帐账目混乱新会计从什么地方做起?要调整以前做错的账吗?交接的时候只有科目余额表
这个需要看你们老板要求,需要调之前的账吗,没有根据科目余额表做期初之后按新的做账或者是直接盘点做期初不平填写未分配利润下面
251楼
2023-03-05 11:27:58
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zmj:回复maize老师 老板连自己投入支出多少钱都不记得了
2023-03-05 11:51:39
maize老师:回复zmj....那这个老板的意思是?整出之前的?那需要一笔一笔找原始凭证这个
2023-03-05 12:07:38
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问:
我的科目余额表借贷平衡,但是我不确定会计分录中的会计科目是否使用恰当,可以继续做下一个月的会计分录吗?
可以,做下个月的会计分录。
252楼
2023-03-05 11:42:30
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蔡蔡:回复老刘 怎么样才可以知道会计科目是否使用恰当呢?
2023-03-05 11:58:37
老刘:回复蔡蔡首先你的货币资金账户要和银行或现金一直,资产科目要和公司的资产盘点一直,往来账户要和对方核对项目等
2023-03-05 12:22:47
蔡蔡:回复老刘 我们公司是新成立的,所有开支都是老板垫付的,我现在做的是内账,我打算先把内账做好,再做外账 资产我还没登记呢,上个月购入分条机,并且已经开始使用了,款已付发票还未到,这些我还没有入账呢
2023-03-05 12:46:02
老刘:回复蔡蔡内账,要做好,外账要跟上,否则你的货币资金账户跟银行也对不起来。
2023-03-05 12:59:39
蔡蔡:回复老刘 老师好!购入固定资产,应交增值税要体现在内账里面吗?
2023-03-05 13:14:11
老刘:回复蔡蔡购入的固定资产,应交的增值税也要体现在内账上
2023-03-05 13:42:16
蔡蔡:回复老刘 老师好!公司招待客户之类的足浴城开的发票应该怎么入账呢?内账和外账分别怎么入呢?谢谢指导!
2023-03-05 13:55:39
老刘:回复蔡蔡这个你都要计入业务招待费,内账外账最好一致,而且最好以后成为一套账,否则风险太大。
2023-03-05 14:22:41
蔡蔡:回复老刘 老师,是这样做分录吗?借:销售费用--招待费 贷:现金
2023-03-05 14:48:47
老刘:回复蔡蔡为什么进销售费用内而不是管理费用呢
2023-03-05 15:16:35
蔡蔡:回复老刘 招待客户不是计入销售费用吗?
2023-03-05 15:46:25
蔡蔡:回复老刘 招待客户是计入管理费用--招待费 对不?老师
2023-03-05 16:04:40
老刘:回复蔡蔡如果是销售人员发生的业务招待费,可以计入销售费用,否则计入管理费用,一般情况下都计入管理费用
2023-03-05 16:21:26
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
老师事业单位政府会计账务处理,2018年转入2019年账,新老账衔接这样对吗
你好,新老衔接是对的
253楼
2023-03-05 12:00:01
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小鸽子 发表的提问:
现在新做一家公司的账,根据对方提供的科目余额表建立账套,但是发现对方提供的科目余额的银行存款余额和对公账户上的余额对不上,现在要按照对公账户的余额来填初始数据,但是发现试算就不平衡了。现在该怎么处理啊?
你好,你先对账,如果只是未达的问题,就按照他的科目余额的银行存款录入即可。
254楼
2023-03-05 12:27:00
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小鸽子:回复月月老师 不是未达的问题,是之前他们做账的时候就没有按照银行流水来做,所以对不上流水。
2023-03-05 12:55:02
月月老师:回复小鸽子你好,你对账了吗,问题出在哪里。
2023-03-05 13:10:18
小鸽子:回复月月老师 对了大概的,因为他们之前的账做得就不规范,银行流水一直都是对不上的。我现在想录入初始数据的时候把银行存款余额改过来,但是这样初始数据就试算不平了
2023-03-05 13:28:33
月月老师:回复小鸽子你好,银行存款余额和帐上差了多钱。
2023-03-05 13:53:54
小鸽子:回复月月老师 账上多了148272.45
2023-03-05 14:05:04
月月老师:回复小鸽子你好,正确的做法是对账,你交接的时候没有对账吗,如果实在对不出来,只能走盘亏处理。
2023-03-05 14:28:11
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 柠檬好黄 发表的提问:
会计科目怎么做呢,税管员说所有的科目余额都要为0这怎么做呢
就是要清算分配 的
255楼
2023-03-06 09:50:07
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