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转出应交未交增值税会计分录
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税这个分录对吗
你好。月末应交税费应交增值税科目余额贷方。是这样处理的
1楼
2022-12-08 09:35:24
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豆豆:回复言岩老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2022-12-08 10:15:44
言岩老师:回复豆豆你好。 1.月末结转时,凡有应交增值税的,均应从应交税费-应交增值税明细帐转到应交税费-未交增值税明细帐上。 转入未交增值税时:       借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税            贷:应交税费-未交增值税   交税时:       借:应交税费-未交增值税            贷:现金或银行存款 2、年度结转时,对应交增值税各明细科目余额,作结平处理。 平时每月的明细科目借贷方余额可不结平,在年底一次性结平各明细科目余额,结转前要看应交增值税科目是贷方余额还是借方余额.   2.1若应交增值税是贷方余额,则先按正常月份,结转到未交增值税科目,然后将增值税三级科目的余额作相反方向分录结转,结转后“应交增值税”科目余额为0。      借:应交税费-应交增值税-销项税额            贷:应交税费-应交增值税-进项税额                应交税费-应交增值税-转出未交增值税   2.2若应交增值税是借方余额,说明有留抵,则只留其余额作为进项税额科目余额到下年抵扣,剩余其他按原明细科目余额作相反方向分录结平。 3、如果年末没有在软件中做以上凭证进行对转结平,也可以在软件中直接将应交增值税的相关明细科目年初余额直接修改结平即可。
2022-12-08 10:40:19
豆豆:回复言岩老师 谢谢老师,万分感谢,辛苦了老师
2022-12-08 10:54:38
言岩老师:回复豆豆你好。不客气的。祝你工作愉快。
2022-12-08 11:19:37
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 勤恳的航空 发表的提问:
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 这个会计分录如何理解?
这个就是需要缴纳增值税结转到应交税金-未交增值税
2楼
2022-12-08 10:57:10
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问:
去年多结转了增值税金额 ,今年会计分录怎么调整 比如 2019年 正确分录应该是 借:应交税费-转出未交增值税100 贷:应交税费-未交增值税100 做成错误分录 借:应交税费-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10
你好,你这上面反映是结转90?
3楼
2022-12-08 12:01:50
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YEQINGSONG:回复佟老师 嗯 2019年多结转了90元 那我2020年怎么调整
2022-12-08 12:14:02
佟老师:回复YEQINGSONG那你就 借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2022-12-08 12:36:33
YEQINGSONG:回复佟老师 提问写错了 是本来应该结转10元 错误结转成100元 去年多结转了90 2020 年怎么调整分录
2022-12-08 13:05:10
佟老师:回复YEQINGSONG借:应交税费-未交增值税90 贷::应交税费-转出未交增值税90
2022-12-08 13:28:26
YEQINGSONG:回复佟老师 不涉及利润分配科目吗 跨年调整的时候
2022-12-08 13:38:52
佟老师:回复YEQINGSONG不涉及的,你这个科目不影响损益的
2022-12-08 13:52:10
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
月末结转增值税的时候会计分录直接是:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税
您好 如果销项大于进项需要缴税 分录正确
4楼
2022-12-08 13:30:28
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豆豆:回复bamboo老师 老师,那月末的时候,我还需要单独做会计分录,把进项税额和销项税额两个科目先单独转入应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个科目吗
2022-12-08 14:10:04
bamboo老师:回复豆豆月末的时候可以不用单独做 年底的时候一次性做结转 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 应交增值税——应交增值税——转出未交增值税
2022-12-08 14:31:08
豆豆:回复bamboo老师 那我去年的都没结转怎么办呀
2022-12-08 14:42:37
豆豆:回复bamboo老师 谢谢老师辛苦了
2022-12-08 15:02:51
bamboo老师:回复豆豆去年的没结转 可以今年补结转问题不大 不涉及到损益类科目 不用谢 希望能帮到您
2022-12-08 15:16:38
豆豆:回复bamboo老师 好的知道了谢谢老师辛苦了
2022-12-08 15:28:43
bamboo老师:回复豆豆不用谢 希望能帮到您
2022-12-08 15:53:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
应交税费销项税转出未交增值税的会计分录
您好!销项税额跟转出未交增值税没有直接的会计分录来结转。
5楼
2022-12-08 14:49:29
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jossonli 发表的提问:
应交税费销项税转出未交增值税的会计分录
https://wenku.baidu.com/view/c417f387b9d528ea81c7795a 看看这里对你有帮助
6楼
2022-12-08 16:00:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 阿花 发表的提问:
本月应交增值税1776元,期末结转增值税的税的会计分录是不是这样。借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1776 贷:应交税费-未交增值税1776下月 缴纳的会计分录借:应交税费-未交增值税1776 贷:银行存款1776
你好,是的这样做结转,缴纳分录的
7楼
2022-12-08 17:29:50
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小白兔~ 发表的提问:
老师您好:我在会计学堂看到下面结转本期增值税分录,不明白结转未交增值税有两个“转出未交增值税”分录?谢谢解答。 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税 90
你好, 借:应交税费-应交增值税-销项税额 100 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 10 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 这笔分录是将销项大于进项的差额转入到应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目中 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 90 贷:应交税费-未交增值税 90 然后再由应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这个科目转入应交税费-未交增值税
8楼
2022-12-08 18:54:36
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 凝雪 发表的提问:
到月末计提应交税金时应该怎样做分录啊计算转出未交增值税:借:应交税费_销项 贷:应交税费_进项 应交税费__转出未交增值税结转转出未交增值税:借:应交税费__转出未交增值税 贷:应交税费___未交增值税预缴税款: 借 应交税费___已交税
你好,你的具体问题是?
9楼
2022-12-08 19:46:20
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凝雪:回复吴月柳 增值税的完整的会计分录
2022-12-08 20:17:28
吴月柳:回复凝雪月末,借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,预缴,借:应交税费-已交税金 贷:银行存款,年末,借:应交税费-销项 贷:应交税费-进项 应交税费-转出未交增值税
2022-12-08 20:46:13
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 玉衡逍龙 发表的提问:
一般纳税人企业 期末结转增值税会计分录 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。对于应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 科目 如何最终平账啊
需要做 借:应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) 应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
10楼
2022-12-08 21:14:22
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玉衡逍龙:回复张艳老师 是不是每月月末如果需要结转增值税的话,需要做这两笔分录,就是刚刚你给我的这笔分录和我做的结转分录,如果不需要结转增值税的话 ,本月有采购和销售,那么期末 应交税费--应交增值税(销项税)和应交税费--应交增值税(进项税) 这两个科目如何平账啊
2022-12-08 21:26:01
张艳老师:回复玉衡逍龙是的,可以每月都做两笔结转分录的,也可以每月只做您写的分录,等年末再统一结转(老师写的分录),只要转出未交增值税科目就会冲平了。
2022-12-08 21:45:14
玉衡逍龙:回复张艳老师 老师 对于月末有留底税额 ,进项税 大于销项税,不用结转增值税,但是应交税费--应交增值税(销项税)和应交税费--应交增值税(进项税) 这两个科目如何平账啊
2022-12-08 22:02:33
张艳老师:回复玉衡逍龙等下期计算为需要交纳增值税的时候,再做结转至转出未交增值税。
2022-12-08 22:16:05
玉衡逍龙:回复张艳老师 就是如果本月有留底不用做,一直这样放着,待下月需要结转增值税的时候,继续做上面的结转增值税的会计分录是吧
2022-12-08 22:30:24
玉衡逍龙:回复张艳老师 明白了 ,老师。 谢谢
2022-12-08 22:43:37
张艳老师:回复玉衡逍龙是的,您的描述是正确的。 不客气的,祝您学习愉快,工作顺利,如果您对我的解答满意,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2022-12-08 22:55:09
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张瀞洢 发表的提问:
第一问:请问我计提当月的增值税时,以下会计分录可对? 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 第二问:应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目会有余额,是否要结转,如果结转我是当月结转还是一年结转一次?结转时会计分录是否如下? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1,是的,2 ,这个月末就结转,
11楼
2022-12-08 22:14:03
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 霸气的大叔 发表的提问:
1月份欠缴增值税,已经做了会计分录:借应交增值税-转出未交增值税;贷应交税金未交增值税。4月份有进项可以抵扣,我应该怎么做会计分录
借应缴税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费-未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
12楼
2022-12-08 23:18:37
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_cTZHfChGxsji 发表的提问:
11月的会计分录: 借:应交税费——未交增值税 649.51 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 649.51 12月,只有一个销项税额263.28,没有进项税额 12月的交税的会计分录是不是下面这样做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28 贷:应交税费——未交增值税 263.28
如果进项大你也做结转那么就是对的,正常有留抵不做账务处女理
13楼
2022-12-09 00:11:44
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kj_cTZHfChGxsji:回复吴月柳 老师,11月有留底,12月没有进项票,只有一个销项票263.28 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28 贷:应交税费——未交增值税 263.28 12月 的会计分录这样做对吗
2022-12-09 00:42:45
吴月柳:回复kj_cTZHfChGxsji对的
2022-12-09 01:10:50
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_cTZHfChGxsji 发表的提问:
11月的会计分录:借:应交税费——未交增值税 649.51贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 649.5112月,只有一个销项税额263.28,没有进项税额12月的交税的会计分录是不是下面这样做借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 263.28贷:应交税费——未交增值税 263.28
你好,如果进项大也结转了那就是对的
14楼
2022-12-09 01:31:32
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 沉浮 发表的提问:
老师好,月底做账时。进项税额转出,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷:应交税费—转出未交增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,这样写会计分录对吗?帮忙解答,谢谢!
你好 你是已经产生了进项税转出 。然后现在结转进项税转出的话 分录是这样来做的。 次月缴纳就做借应交税费—未交增值税贷银行存款
15楼
2022-12-09 02:35:26
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