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缴纳上月应交增值税会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 舒适的早晨 发表的提问:
计提当月增值税,借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税,下月缴纳,借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 这个分录对吗?
借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 第一个那个是三级科目。
91楼
2023-01-04 12:03:22
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舒适的早晨:回复方老师 是的,到月底转出未交增值税在借方正确吗
2023-01-04 12:18:05
方老师:回复舒适的早晨正确的。
2023-01-04 12:38:51
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 思哲 发表的提问:
老师:你好!对于增值税每月要缴纳的理解,是否是这样呢? 月度终了,如果销项大于进项,其差额就是要缴纳增值税; 则要作一笔结转本月应交未缴增值税的分录: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税      并按应缴的增值税计提随征税 (在此分录省略) 次月缴税后:再作 借:应交税费-未交增值税   贷:银行存款       谢谢!
你好,是的
92楼
2023-01-04 12:13:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
简易计税缴纳增值税,开具发票入账,会计分录贷方是“应交税费-未交增值税”还是用“应交税费-简易计税-预交”
您好!这个种应交税费—应交增值税—简易计税
93楼
2023-01-04 12:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 卟喱喱 发表的提问:
小规模纳税人增值税计提和缴税的会计分录是这样写吗?借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税缴税的分录:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款计提的时候是不是借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-简易计税
您好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 缴纳的时候借应交税费-应交增值税 贷银行存款。
94楼
2023-01-05 11:43:06
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 难过的鼠标 发表的提问:
企业缴纳上月增值税,城建税及附加,销售印花税的会计分录应该怎么写
你好,缴纳分录 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款 借 应交税费-应交城建税/教育附加/地方教育附加/印花税 贷 银行存款
95楼
2023-01-05 12:10:51
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 欧巴的长腿 发表的提问:
取得收入并开发票后我会计分录,先贷应交税费_应交增值税_销项税额后又转出了未交增值税,请问缴纳税款后我应该怎么写会计分录呢
借:未交增值税 贷:银行存款
96楼
2023-01-05 12:29:59
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欧巴的长腿:回复文文老师 但是明细账里面转出未交增值税和销项税额里面还有余额
2023-01-05 12:41:01
文文老师:回复欧巴的长腿再将转出未交与销项,做内部结转
2023-01-05 12:53:02
欧巴的长腿:回复文文老师 老师,内部结转是指分录不变,金额是负数吗?
2023-01-05 13:10:57
文文老师:回复欧巴的长腿借:销项 借:转出未交 贷:进项 金额为正
2023-01-05 13:24:29
欧巴的长腿:回复文文老师 老师贷:进项是什么意思呀?
2023-01-05 13:47:16
文文老师:回复欧巴的长腿这只是举例,因为进项正常来说,会形成借方余额,所以要贷方结转
2023-01-05 14:13:08
欧巴的长腿:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-01-05 14:35:44
文文老师:回复欧巴的长腿好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-01-05 14:56:16
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 路雨霏 发表的提问:
一般纳税人缴纳增值税的时候,1月月末: 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 2月缴纳的时候 借 应交税费-未交增值税 贷 银行/现金,这么做分录对嘛?
同学,你好,这个对的。
97楼
2023-01-06 11:36:24
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路雨霏:回复森林老师 好的好的,谢谢老师!
2023-01-06 12:05:59
森林老师:回复路雨霏同学,你好,不客气的
2023-01-06 12:22:34
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 土里兔兔找我默默 发表的提问:
一般纳税人当月计算的实际应该缴纳的应交增值税分录怎么写?
你好! 比如销项税额100 进项税额50 应交增值税=100-50=50
98楼
2023-01-06 11:43:19
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土里兔兔找我默默:回复蒋飞老师 老师!同上意思,分录这样写,正确吗?当月计提 借 应交税费–应交增值税–转出未交增值税50 贷 应交税费–未交增值税50 下月缴纳时 借 应交税费–未交增值税50 贷 银行存款50
2023-01-06 11:54:57
蒋飞老师:回复土里兔兔找我默默你好! 对的。 你的理解很对
2023-01-06 12:12:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
请问老师,次月缴纳上月的开票增值税,如果做会计分录
你好,你是一般纳税人吗
99楼
2023-01-06 12:00:21
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熏衣草:回复郭老师 是一般纳税人,也有简易计税
2023-01-06 12:22:46
郭老师:回复熏衣草借应交税费-简易计税/未交增值税贷银存
2023-01-06 12:45:02
熏衣草:回复郭老师 请问老师,我们租赁钢管,对方给我们开的发票上面开的*经营租赁*租赁费可以吗?
2023-01-06 13:08:15
郭老师:回复熏衣草你好,可以的 要备注日期的
2023-01-06 13:23:29
熏衣草:回复郭老师 但是从发票上看是看不出来是租的什么东西也可以么?
2023-01-06 13:35:57
郭老师:回复熏衣草可以要求对方给你开xx机械租赁
2023-01-06 13:53:14
熏衣草:回复郭老师 直接写钢管租赁费可不可以丫?铝合金材料给我们开的*塑料制品*型材能行不?
2023-01-06 14:10:37
郭老师:回复熏衣草可以写钢管租赁 写具体的材料名字
2023-01-06 14:28:13
熏衣草:回复郭老师 谢谢老师
2023-01-06 14:44:00
郭老师:回复熏衣草不用客气的,
2023-01-06 15:09:52
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 羞涩的砖头 发表的提问:
7.某一般纳税人企业当月购入原材料,取得增值税专用发票上列明不含税价为20万元,增值税额为3.4万元,当月认证增值税额2万元,该部分税额只有1.8万元符合抵扣要求,另外0.2万元增值税未能通过认证,其余增值税在下一个纳税期限内认证,当月销售产品一批,取得不含税收入100万元,增值税税率9%,当月交纳上月应交增值税10万元,请代为企业编制相应会计分录 (1)购入原材料时分录 (2)认证后会计分录 (3)销售货物时会计分录 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录 8.某企业为增值税一般纳税人,当月交纳上个月的消费税100万元和企业所得税500万元。请代该企业进行会计处理
你好 11)购入原材料时分录 借,原材料20 借,应交税费一应增进1.8 借,应交税费一待认证进项税管员 1.6 贷,银行存款23.4 (2)认证后会计分录 借,应交税费一应增进1.6 贷,应交税费一待认证时项税管员 1.6 (3)销售货物时会计分录 借,银行存款109 贷,主营业务收入100 贷,应交税费一应增销9 (4)交纳上月应纳增值税时会计分录 借,应交税费一未交增值税10 贷,银行存款10 8.某企业为增值税一般纳税人,当月交纳上个月的消费税100万元和企业所得税500万元。请代该企业进行会计处理 借,应交税费一应交消费税100 借,应交税费一应交所得税500 贷,银行存款600
100楼
2023-01-06 12:15:47
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
上个月缴纳了增值税,附加税,没有计提,这个月补计提,会计分录是?
计提:借:应交税金-----应交增值税----进项税额 贷:应交税金---------应缴增值税(销项减进项差额) ###一般是月末计算,下月初申报缴纳。 月末计算时 借:应缴税费--应交增值税--转出未交增值税 贷:应缴税费--未交增值税 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加
101楼
2023-01-06 12:26:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ dream 发表的提问:
之前税控盘账目已做,只是抵税分录未做,等到10月缴纳增值税时,抵扣了480,未抵扣税费是3962,实际缴纳增值税的会计分录 借:应交税费——应交增值税(销项)3962.01,贷:银行存款3482.01 管理费用480?免税分录是:借:应交税费——应交增值税(减免税款)480,借:管理费用-480?
可以的
102楼
2023-01-08 13:56:55
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dream:回复蒋飞老师 分录正确吗?
2023-01-08 14:17:03
蒋飞老师:回复dream你好! 对的,可以这么做
2023-01-08 14:36:07
dream:回复蒋飞老师 会不会多记入管理费用?
2023-01-08 15:03:52
dream:回复蒋飞老师 第一个分录
2023-01-08 15:28:06
蒋飞老师:回复dream你好! 没有进项税额?
2023-01-08 15:40:55
dream:回复蒋飞老师 老师,我这边是小规模纳税人
2023-01-08 15:55:28
dream:回复蒋飞老师 购买税控盘: 借;管理费用1370 贷;银行存款1370 抵扣增值税的分录借;应交税费-应交增值税480 贷;管理费用480,抵扣后实际缴纳增值税3482,原增值税是3962,会计分录是:借:应交税费—应交增值税3482,贷:银行存款?还是:借:应交税费3962贷:银行存款3482,应交税费—减免税款480?
2023-01-08 16:23:14
dream:回复蒋飞老师 按什么处理
2023-01-08 16:37:51
蒋飞老师:回复dream3962-480=3482 借:应交税费-应交增值税3482 贷:银行存款3482
2023-01-08 16:52:22
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 薄荷心 发表的提问:
每月计提的增值税,月底如何分录,到季度的时候缴纳,本季度应该会超30万,目前不到,计入未交增值税吗
你好,小规模的吗?不超三十万计入减免税收入就可以了,超过的就要缴纳,目前还是未交增值税
103楼
2023-01-08 14:02:00
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薄荷心:回复朴老师 四月的我计入减免税收入了,五月收入较多,下月估计会超过,目前还是计入减免,下月做的时候在都转出来可以吗
2023-01-08 14:31:13
朴老师:回复薄荷心你好,可以的,冲出来就行了
2023-01-08 14:43:59
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ -Promise ° 发表的提问:
上个月多计提了0.01的增值税,上个月计提结转的时候,分录是:借应交税费-增值税(销项) 100.01 贷:应交税费-增值税(进项)50 应交税费-增值税(已交) 50.01 但是本月实际缴纳增值税50元,。多了0.01,导致增值税余额多了0.01,现在这个月要怎么调整??
你好,平时不用去管它的,年底基本可以平掉的。
104楼
2023-01-08 14:30:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 玲老师 发表的提问:
请问大家:计提本月的增值税的分录后,到下个月缴纳的时候做分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 还需要做什么分录才能把之前计提的科目应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
您好,把应交税费-应交增值税下面所有明细科目余额全部转入应交税费-未交增值税即可。
105楼
2023-01-08 14:38:59
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