咨询
企业计提工资会计分录怎么做
分享
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
含社保的工资计提和发放的会计分录怎么做
计提:借:管理费用等 110 贷:应付职工薪酬 --工资 110 发放 借:应付职工薪酬 --工资 110 贷:其他应付款-社保10 贷:银行100
226楼
2023-02-26 20:24:02
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 上海一只鱼 发表的提问:
计提工资社保公积金跟发放会计分录怎么做?
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保/公积金(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)社保/公积金   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保/公积金(个人部分)/   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(/公积金企业部分+个人部分)   贷:银行存款
227楼
2023-02-26 20:51:30
全部回复
上海一只鱼:回复宋生老师 代扣社保公积金为什么不是放在其他应付款里呢?
2023-02-26 21:11:15
宋生老师:回复上海一只鱼您好!放其他应付款的时候是先从员工工资里面扣掉这一部分,然后再交给政府的时候用的。
2023-02-26 21:39:58
汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ CLJ???? 发表的提问:
老师 计提缴纳工资 社保费的会计分录怎么做
计提缴纳工资 社保费的会计分录,请参考如下
228楼
2023-02-26 20:57:00
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 大宝 发表的提问:
计提工资和实际发放不一样,会计分录怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
229楼
2023-02-27 10:30:49
全部回复
大宝:回复吴月柳 我上月计提的工资是借:管理费用—工资3500 贷:应付职工薪酬—工资3500 下个月工资变成4000,我这个差额要怎么做?
2023-02-27 10:49:36
吴月柳:回复大宝补提500
2023-02-27 11:12:57
大宝:回复吴月柳 如果是减少,就冲减计提是吗?
2023-02-27 11:24:46
吴月柳:回复大宝是的,冲减计提.
2023-02-27 11:51:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 林儿 发表的提问:
一个月的工资一般计提多少,会计分录怎么做
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 这个没有绝对金额规定的
230楼
2023-02-27 10:47:07
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 傅红辉 发表的提问:
发放工资与计提工资会计分录 不会做
具体工资借管理费用等 其他应付~个人社保公积金 贷应付职工薪酬~工资 发放借应付职工薪酬~工资 贷银行存款 其他应付~个人社保公积金
231楼
2023-02-27 11:05:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 未定 发表的提问:
房地产企业印花税新会计准则计提分录怎么做
借:税金及附加贷:应交税费
232楼
2023-02-28 10:22:23
全部回复
文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 浅笑无忧 发表的提问:
工资的计提和发放的会计分录,财务会计预算会计的都怎么做
你们是行政还是事业单位?工资是什么方式付?同学
233楼
2023-02-28 10:50:26
全部回复
浅笑无忧:回复文静老师 行政单位 财政直接支付
2023-02-28 11:39:13
文静老师:回复浅笑无忧计提工资时,财务会计:借业务活动费用贷应付职工薪酬-工资,发放工资时:财务会计:借应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保公积金(个人三险一金部分),贷应交税费-应交个人所得税,贷财政拨款收入。预算会计:借行政支出(实际发放金额)贷财政拨款预算收入
2023-02-28 12:06:56
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
234楼
2023-02-28 10:55:28
全部回复
晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-02-28 11:36:36
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 夏天的秋天 发表的提问:
上一年度多计提的工资,今年会计分录怎么做?
你好,借应付职工薪酬。贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
235楼
2023-02-28 11:02:59
全部回复
夏天的秋天:回复蝴蝶老师 可以直接冲销管理费用和营销费用吗
2023-02-28 11:17:49
蝴蝶老师:回复夏天的秋天你好,不可以的,你可以直接借应付职工薪酬,贷利润分配未分配利润
2023-02-28 11:40:09
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 北斗星的爱 发表的提问:
计提工资社保最新的会计分录是怎么做的呢
2、会计分录   (1)计提工资时:   借:管理费用--工资   贷:应付职工薪酬--工资   (2)发放工资时:   借:应付职工薪酬--工资   贷:应交税费--个人所得税   贷:其他应付款--社保(个人)   贷:其他应付款--公积金(个人)   贷:库存现金   (3)交纳社保时:   借:管理费用--社保(公司承担)   借:管理费用--公积金(公司)   借:其他应付款--社保(个人)   借:其他应付款--公积金(个人))   贷:银行存款
236楼
2023-03-01 09:57:57
全部回复
北斗星的爱:回复QQ老师 最新的有吗,你这不是最新的
2023-03-01 10:28:01
QQ老师:回复北斗星的爱你好!不知道你值得最新什么意思,因为会计科目是没有变化的
2023-03-01 10:41:46
北斗星的爱:回复QQ老师 个人部分应记到应付职工薪酬-社保
2023-03-01 10:59:19
QQ老师:回复北斗星的爱你好!个人承担部分不可能计入应付职工薪酬的影响计提数据依据,你看的什么文件号?
2023-03-01 11:24:36
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师,红冲18年计提的工资,怎么做会计分录呀
您好,之前计提的分录请上传一下,老师帮您列调整分录。
237楼
2023-03-01 10:17:09
全部回复
末:回复张艳老师 借管理费用,待应付职工薪酬 我们现在要把她调平了
2023-03-01 10:31:22
张艳老师:回复借:以前年度损益调整 负数 贷:应付职工薪酬 负数 借:以前年度损益调整 正数 贷:利润分配--未分配利润 正数
2023-03-01 11:00:48
末:回复张艳老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 11:15:28
张艳老师:回复不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-03-01 11:33:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 碧蓝的中心 发表的提问:
小企业会计准则预提费用怎么做分录呢
昊煜鲜蔬费用,这个科目取消了借管理费用贷其他应付款。
238楼
2023-03-01 10:34:32
全部回复
郭老师:回复碧蓝的中心yuto费用这个科目已经取消了。
2023-03-01 10:47:58
郭老师:回复碧蓝的中心预提费用这个科目取消了,刚才打错了。
2023-03-01 11:14:15
碧蓝的中心:回复郭老师 下个月直接冲掉就可以了吧,数额有没有限制呢,多少比较合适呢
2023-03-01 11:42:19
郭老师:回复碧蓝的中心你好是的,是的是的。
2023-03-01 11:57:42
碧蓝的中心:回复郭老师 没有金额限制是吧
2023-03-01 12:19:40
碧蓝的中心:回复郭老师 调成负的也可以是吧
2023-03-01 12:35:05
郭老师:回复碧蓝的中心你好,是的是的,可以的。
2023-03-01 13:03:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 李呐 发表的提问:
请问,建筑企业工人计提工人(本企业)工资,和外包劳务(开发票)的分录怎么做?
你好 本企业,借;工程施工——合同成本,贷;应付职工薪酬 外包劳务(开发票),借;工程施工——合同成本,贷;银行存款等科目
239楼
2023-03-01 10:59:59
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 开放的外套 发表的提问:
关于企业社保和工资的计提和缴纳分录,应该怎么做呢
你好    1.计提工资  借:管理/销售费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:管理/销售费用等 贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应付款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金
240楼
2023-03-02 10:09:15
全部回复
开放的外套:回复meizi老师 但是我看到其他会计做到了其他应收款里 发放做到的是 借:应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保 这样对吗
2023-03-02 10:37:27
meizi老师:回复开放的外套你好    可以的 。  可以这样来做账的
2023-03-02 10:48:31
开放的外套:回复meizi老师 这两个有什么区别呢
2023-03-02 11:18:23
meizi老师:回复开放的外套你好 1.  其他应收款 是说的   公司先付款给社保局 。 后面在工资扣除 走其他应收款 2.   如果是  公司先扣除工资 在后面缴纳给社保局的 挂其他应付款 。  
2023-03-02 11:44:02

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×