咨询
企业计提工资会计分录怎么做
分享
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
计提工资社保公积金和发放怎么做会计分录呢?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
271楼
2023-03-13 09:54:36
全部回复
李煜老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 开心、幸福 发表的提问:
预缴增值税,个税,附加税,企业所得税的会计分录和计提时的会计分录怎么做
缴纳时: 借:应交税费-应交增值税-预交税费 应交税费-应交个人所得税 应交税费-应交附加税 应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款 计提时: 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 借:税金及附加 贷:应交税费-应交附加税 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
272楼
2023-03-13 10:16:15
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
企业缴纳的印花税不需要计提吗,需要计提怎样做会计分录,在交税的时候怎样做会计分录,谢谢
企业缴纳的印花税不需要计提 借 税金及附加 贷 银行存款
273楼
2023-03-13 10:41:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 学徒 发表的提问:
比如做分录 和其他企业相比 工业企业的会计分录是不是销售和购进特别多
你好,会涉及较多的材料购进,货物销售业务
274楼
2023-03-14 09:22:43
全部回复
学徒:回复邹老师 是不是进销多了 开票也多 合理避税就特别重要了
2023-03-14 09:34:48
邹老师:回复学徒你好,是的,是这样的
2023-03-14 09:59:43
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 话里人 发表的提问:
老师,企业交的印花税需要计提吗?会计分录怎么做?
你好,企业交的印花税不需要计提
275楼
2023-03-14 09:52:17
全部回复
紫藤老师:回复话里人借 税金及附加   贷 银行存款 
2023-03-14 10:13:42
话里人:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-03-14 10:25:07
紫藤老师:回复话里人不客气,如果对解答满意可以五星好评哦 
2023-03-14 10:37:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 朱明珠 发表的提问:
小企业会计制度下,增值税计提、缴纳的分录怎么做
你好这个小企业会计制度作废啊,现在统一用这个根据财会2016.22
276楼
2023-03-14 10:16:38
全部回复
朱明珠:回复maize老师 小企业会计准则什么时候作废的,我听木子老师2019年的课件小企业会计准则的会计处理,和这个有区别呢
2023-03-14 10:48:47
maize老师:回复朱明珠小企业会计准则没有作废,你说是小企业会计制度啊,这个作废了  ,实务中一般是不按这个做, 这个对应这个没有说计提分录,原文
2023-03-14 11:04:00
朱明珠:回复maize老师 小企业会计准则,增值税需要做计提的分录吗
2023-03-14 11:26:14
maize老师:回复朱明珠你要是按准则没有,这个没有结转分录,
2023-03-14 11:39:33
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 丽霞 发表的提问:
计提工资卡会计分录怎么写
借:管理费用等 贷:应付职工薪酬—工资
277楼
2023-03-14 10:35:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ michelle 发表的提问:
老师:我们是新办企业,个税中有申报法人的个税及社保,但是我们并没有给他发工资,只是计提了工资缴了社保,这样是不是做外账会计分录的时候,只做计提工资的分录跟缴社保的分录?
你好,是的
278楼
2023-03-15 09:26:20
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 发表的提问:
2021年12月没计提企业所得税,,1月怎么做分录,小企业会计准则
你好,可以补计提的借:所得税费用,贷:应交税费-所得税
279楼
2023-03-15 09:49:28
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 小敏 发表的提问:
计提员工工资、个税及社保的会计分录怎么做 老师给做下吧
计提支付员工工资、社保等的会计分录有很多种做法,这是我觉得比较好的一种: 1、 计提工资: 借:各种费用——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 2、 支付员工工资并代缴代扣个税和社保: 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 3、 支付社保金及个税 借:应付职工薪酬——社保(公司负担) ——住房公积金(公司负担) 应交税费——应交个人所得税 其他应付款 ——社保(个人负担) 其他应付款——住房公积金(个人负担) 贷:银行存款 计提的原因是费用的权责发生制原则,因为工资和社保是员工在某个月为企业的劳动所产生的费用,而支付往往在下个月,所以费用应该提前记到发生劳动的当月,并挂应付科目,在支付时冲销应付科目。如果是在发生劳动的当月就支付了相应的工资、社保等,就不用计提和挂应付科目了。
280楼
2023-03-15 10:14:04
全部回复
晓海老师:回复小敏你好!如果没问题,请评价打分,谢谢!
2023-03-15 10:32:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 修身养性 发表的提问:
老师请问下上月没有对公发工资,计提工资会计分录怎么做
借管理费用贷应付职工薪酬。
281楼
2023-03-15 10:32:59
全部回复
修身养性:回复郭老师 计提金额是怎么算的呢
2023-03-15 11:05:23
郭老师:回复修身养性你好,就是你工资表上的,应发工资。
2023-03-15 11:22:31
修身养性:回复郭老师 老师这是3月计提3月的吗?当月计提当月,但是当月不是要到次月发放吗?
2023-03-15 11:36:11
郭老师:回复修身养性你好 是的 金额就看工资表
2023-03-15 11:52:40
修身养性:回复郭老师 我这样记可以吗?
2023-03-15 12:07:22
郭老师:回复修身养性你们是用现金支付的吗?可是你现金出现了负数,而且你这个分录不平。
2023-03-15 12:30:57
修身养性:回复郭老师 没有用对公账户支付,应付职工薪酬那里21977.10,平了的话这样可以吗
2023-03-15 12:44:56
郭老师:回复修身养性你好 重新写分录的
2023-03-15 12:58:56
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
金融企业计提资产损失准备怎样做会计分录?年底要结转吗?
按照期末贷款余额计提。 借:资产减值损失 贷:贷款损失准备
282楼
2023-03-16 09:54:12
全部回复
累了倦了懂了:回复默雨老师 年底怎样结转?
2023-03-16 10:18:24
默雨老师:回复累了倦了懂了年底做结转损益,是一样的
2023-03-16 10:33:17
累了倦了懂了:回复默雨老师 老师,会计分录?
2023-03-16 11:01:34
默雨老师:回复累了倦了懂了将资产减值损失余额转入本年利润科目,结转后本科目无余额
2023-03-16 11:17:37
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ smilelikeatree 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么写
借 管理费用等 贷应付职工薪酬
283楼
2023-03-16 10:12:15
全部回复
smilelikeatree:回复QQ老师 工资计提是应发数还是实发数,能不能给我写个具体的,社保个工资的合并计提分录
2023-03-16 10:34:32
QQ老师:回复smilelikeatree根据会计准则,对于个人承担的社会保险费应计入“其他应付款——社会保险费(养老、医疗、失业保险)”科目,单位承担部分应计入“应付职工薪酬——社会保险费”科目。同理,对于个人承担的住房公积金应计入“其他应付款——住房公积金”科目,单位承担部分应计入“应付职工薪酬——住房公积金”科目。 1、分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
2023-03-16 10:51:25
smilelikeatree:回复QQ老师 计提的这个工资数额是扣除5险一金前的应发数还是实发数
2023-03-16 11:14:57
QQ老师:回复smilelikeatree记提的是包括五险一金的。
2023-03-16 11:43:45
smilelikeatree:回复QQ老师 好的,谢谢老师
2023-03-16 12:02:15
QQ老师:回复smilelikeatree不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
2023-03-16 12:16:47
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 青萝 发表的提问:
计提工资的会计分录怎么写
计提工资时: 借:管理费用、销售费用、生产成本、制造费用等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保(企业自己承担的部分): 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——社保 发放工资时: 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(员工个人部分的社保) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 上交杜保时: 借:应付职工薪酬——社保 贷:库存现金或者银行存款 上交个人所得税时: 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
284楼
2023-03-16 10:32:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
给员工多发工资,发工资时计提了,又退回来的怎么做会计分录
你好,退回工资,借;银行存款等科目,贷;应付职工薪酬
285楼
2023-03-19 11:52:04
全部回复
霞:回复邹老师 跟计提的没关系是吧?
2023-03-19 12:21:08
邹老师:回复你好,你计提的数据有错误吗?
2023-03-19 12:38:22
霞:回复邹老师 有啊,发多的工资金额也在计提的里面
2023-03-19 12:56:38
邹老师:回复你好,那需要把多计提的冲销 借;应付职工薪酬 ,贷;管理费用等科目
2023-03-19 13:15:10
霞:回复邹老师 好的谢谢
2023-03-19 13:40:00
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-19 14:03:58

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×