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给员工交社保会计分录怎么做
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
公司提员工购买了社保,公积金,会计分录怎么做
你好 1、单位负担部分提取时: 借:管理费用--住房公积金 贷:其他应付款--住房公积金 上交时: 借:其他应付款--住房公积金 贷:银行存款或现金 2、个人部分付工资时扣除: 借:应付工资 贷:其他应付款--住房公积金 贷:现金 上交时: 借:其他应付款--住房公积金 贷:银行存款或现金
166楼
2023-02-07 11:44:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 追♥梦 发表的提问:
单位为员工缴纳社保和个税的会计分录怎么做?
借;应付职工薪酬——社保 贷;银行存款 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
167楼
2023-02-08 11:10:00
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追♥梦:回复邹老师 不计入其他应收或其他应付吗?
2023-02-08 11:35:52
邹老师:回复追♥梦你好,单位为员工负担个人部分的,不需要通过其他应收,其他应付
2023-02-08 11:57:06
追♥梦:回复邹老师 什么时候用其他应收款的科目呢?单位代扣代缴的社保和个税的分录是怎样的?
2023-02-08 12:21:09
邹老师:回复追♥梦你好,公司先缴纳,然后后向个人工资扣除的情况下 借;其他应收款 应交税费 贷;银行存款
2023-02-08 12:47:51
大老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 小何 发表的提问:
您好老师,员工当月入职,当月给她就交社保,分录要怎么做?
你好同学 一般15日之前入职的可以上的,15日之后入职的就上不了
168楼
2023-02-08 11:17:00
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小何:回复大老师 老师,是15之前
2023-02-08 11:44:48
大老师:回复小何那可以上的,跟正常的员工一样做工资计提交社保一样就可以的
2023-02-08 12:09:48
小何:回复大老师 好的,谢谢老师
2023-02-08 12:28:25
大老师:回复小何不客气的同学,祝学习工作顺利
2023-02-08 12:44:33
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ momo 发表的提问:
先交社保在发工资正确的会计分录怎么做?
你好 借管理费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 缴纳社保 :借应付职工薪酬-社保其他应收款-个人社保贷银行存款。 计提工资:借管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资 发放工资 :借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 银行存款
169楼
2023-02-08 11:41:59
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momo:回复meizi老师 老师谢谢回答,能不能具体带个数字进入。
2023-02-08 11:58:08
meizi老师:回复momo你好 比如工资100元 个税5元 个人社保3元 单位社保5元 那么 先计提工资:借管理费用-工资100贷应付职工薪酬-工资100 计提单位社保:借管理费用-单位部分社保5贷应付职工薪酬-单位部分社保5 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保5 其他应收款-个人部分社保3 贷银行存款8 ; 发放工资: 借应付职工薪酬-工资100 贷 其他应收款-个人部分社保3 应交税费-应交个人所得税5 银行存款92
2023-02-08 12:23:54
momo:回复meizi老师 这样总的看来,个人交的那部分社保以及个税都是从应付职工薪酬减少的,是吗老师?
2023-02-08 12:48:23
meizi老师:回复momo你好 嗯是的 你要扣除来个税和社保个人金额的 。
2023-02-08 13:14:11
momo:回复meizi老师 这样,计提的进入管理费用的工资就跟应付职工薪酬数字不符,填企业所得税汇算表应付职工薪酬那张表账载金额是填进入管理费用的数字还是进入应付职工新酬贷方数字。
2023-02-08 13:28:38
meizi老师:回复momo你好 账载金额看你进入应付职工新酬贷方数字
2023-02-08 13:48:02
momo:回复meizi老师 那管理费用数字不符了。
2023-02-08 14:10:42
momo:回复meizi老师 管理费用的工资和应付职工薪酬不符了。
2023-02-08 14:40:27
meizi老师:回复momo你好 你计提的金额 怎么会跟你贷方不符合 你怎么做账的
2023-02-08 15:08:55
momo:回复meizi老师 比如应发工资是1000.扣个税5元,社保5元,计提和发放时怎么做分录?
2023-02-08 15:26:42
meizi老师:回复momo先计提工资:借管理费用-工资1000贷应付职工薪酬-工资1000 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷其他应收款-社保5 应交税费-应交个人所得税5 银行存款
2023-02-08 15:43:45
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小城故事 发表的提问:
计提和发放工资怎么做分录?给员工缴社保和公积金的。
你看截图这个去做分录,你看截图
170楼
2023-02-09 11:07:24
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Icey 发表的提问:
老师,由于人事失误,员工离职社保没有减员,导致多交了一个月社保,这笔账一部分公司承担,怎么做会计分录?
你好 计入借营业外支出贷银行存款或者库存现金
171楼
2023-02-09 11:29:58
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 星星 发表的提问:
公司给员工购买社保,会计分录应该是怎样的?
1、计提工资: 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提单位负担的社保和公积金 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-社保和公积金 3、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 4、缴纳社保和公积金: 借:应付职工薪酬-社保和公积金 借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分) 贷:银行存款 5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
172楼
2023-02-09 11:41:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 善&忘 发表的提问:
计提社保和工资会计分录怎么做?发放工资和缴纳社保的分录又怎么做?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
173楼
2023-02-10 10:48:50
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善&忘:回复辜老师 老师!应付职工薪酬指的是实发数?还是应发?
2023-02-10 11:09:57
辜老师:回复善&忘应付职工薪酬是应发工资金额
2023-02-10 11:34:19
善&忘:回复辜老师 我知道了,谢谢老师!
2023-02-10 11:51:25
辜老师:回复善&忘好的,客气,帮到你就好
2023-02-10 12:12:59
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 难过的面包 发表的提问:
收回代垫员工交的社保费怎么做分录
你好,是什么情况收回代垫员工交的社保费?
174楼
2023-02-10 11:12:42
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小包zonga 发表的提问:
老师,员工5月离职了,公司帮忙多交一个月社保,后来员工把这一个月社保的钱现金还给公司会计分录要如何做
你好 意思单位部分的也是公司来垫付 。你做借其他应收款-员工贷银行存款。 收到钱 借库存现金贷其他应收款-员工
175楼
2023-02-10 11:20:49
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小包zonga:回复meizi老师 公司社保部分公司先垫付,之后员工也还回来了
2023-02-10 11:40:53
小包zonga:回复meizi老师 本来公司部分应该做管理费用,现在是要做啥
2023-02-10 11:55:42
meizi老师:回复小包zonga你好 都是垫付 你们不能计入管理费用。 因为 多缴纳的时候 已经不是你们员工 不能计入费用 。冲费用科目 挂其他应收款
2023-02-10 12:15:01
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 皆如愿 发表的提问:
公司银行收到员工缴纳社保的款4550 交完社保后还余部分3元款在银行账上 会计分录应该怎么做?
属于欠员的工款3元,记在其他应收款的贷方3元
176楼
2023-02-10 11:38:59
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皆如愿:回复李爱文老师 公司收到员工自己交的社保款 4550 银行存款不是增加吗? 交完社保后还余3元 不是记其他应付款吗?这笔会会计分录麻烦老师具体下好吗?借:?贷:?
2023-02-10 12:00:37
李爱文老师:回复皆如愿一、收到4550元 借:银行存款 4550 贷:其他应收款——XX个人 4550 二、交社保时 借:其他应收款——XX个人 4547 贷:银行存款 4547 三、这样,你就是在”其他应收款——XX个人“贷方余额3元
2023-02-10 12:29:55
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ Jane kong 发表的提问:
社保打入企业的生育津贴怎么做分录呢?生育期间发工资的,生育津贴没有发给员工,怎么做会计分录?
1.企业收到生育津贴 借:银行存款 贷:其他应付款-生育津贴
177楼
2023-02-12 12:51:59
全部回复
沈家本老师:回复Jane kong2.例如:企业收到职工生育津贴10000元。其中2000支付给生育职工,8000元是给单位的补助(因为在职工产假期间,单位正常给开工资了)。 借:银行存款 8000 贷:营业外收入 8000 假如全给企业 借:银行存款 10000 贷:营业外收入 10000
2023-02-12 13:22:28
沈家本老师:回复Jane kong满意打五星好评哦 祝学习愉快
2023-02-12 13:35:59
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 彩色的小丸子 发表的提问:
研发人员社保会计分录怎么做,个人部分是自己交的那种。
你好,借:研发支出—费用化支出 贷: 应付职工薪酬--社保费等
178楼
2023-02-12 13:00:11
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
这个员工工资在社保局发,公积金我们给交的,这个分录怎么做?
社保代发工资应该是退休人员,在职的不应该由社保发工资吧。
179楼
2023-02-12 13:05:48
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 宁静致远 发表的提问:
老师:公司给员工交社保,例:工资100元(社保个人承担5元),公司承担社保10元,工资,社保计提、发放的分录怎么写?
你好! 1.交纳社保 借:管理费用…社保费 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款
180楼
2023-02-12 13:21:00
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蒋飞老师:回复宁静致远2.月底计提工资 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬
2023-02-12 13:38:36
蒋飞老师:回复宁静致远3.发放的工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款(社保个人部分) 银行存款 应交税费…应交个税
2023-02-12 14:03:38
宁静致远:回复蒋飞老师 社保 一般不用计提是吗?
2023-02-12 14:28:30
蒋飞老师:回复宁静致远你好! 是的,社保是当月初就交纳了,一般不用计提的
2023-02-12 14:46:56

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