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收入的增值税会计分录怎么写
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 无痕浅墨 发表的提问:
老师,前往公司购入固定资产收到的是普票,货值4000,增值税420,会计分录应该怎么写?固定资产的价值用价税合计吗?
您好,是的,借方固定资产的总数,贷方是银行存款
166楼
2023-02-06 11:56:59
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无痕浅墨:回复小锁老师 老师只要是普票,除了滴滴打车这种,一般都是加税合计的吧,不需要单独把增值税列出来?
2023-02-06 12:23:24
小锁老师:回复无痕浅墨嗯对,是这个意思的
2023-02-06 12:49:14
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
已抵扣的增值税进项税额转出的会计分录是怎么写?
借原材料(管理费用等原来发票的科目) 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
167楼
2023-02-07 10:57:51
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 蒋老师 发表的提问:
内账补记去年的增值税会计分录怎么写呀老师
你好,1、 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--增值税自查调整 2、补交增值税 ,借:应交税费--增值税自查调整 贷:银行存款 3、结转损益调整 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
168楼
2023-02-07 11:15:18
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蒋老师:回复黄老师 以前年度损益是设在哪个科目下面啊老师
2023-02-07 11:48:37
黄老师:回复蒋老师在损益类科目下,单独的一个会计科目
2023-02-07 12:17:05
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 着急的蜻蜓 发表的提问:
购买原材料运费的增值税应该怎么写会计分录
你好! 记入原材料成本
169楼
2023-02-07 11:22:48
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蒋飞老师:回复着急的蜻蜓借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2023-02-07 11:38:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 一辈子的幸福 发表的提问:
公司购买金税盘应该怎样写会计分录,增值税应该怎样写分录?
你好,是小规模还是一般纳税人购进税控盘?
170楼
2023-02-07 11:50:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 从容的曲奇 发表的提问:
增值税运输发票进项税转出会计分录怎么写
借:制造费用~运费 贷:应交税费~进项税额转出
171楼
2023-02-08 10:41:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 00 发表的提问:
1、预缴增值税分录怎么写? 2、预缴增值税需要计提吗?如果计提分录怎么写?
你好!借应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款 不需要计提
172楼
2023-02-08 10:49:18
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 芦苇 发表的提问:
季度收入不到9万,减免增值税的会计分录怎么做呢
你好 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
173楼
2023-02-08 11:04:12
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芦苇:回复蒋飞老师 请问老师,通过应交增值税减免税额转么
2023-02-08 11:23:28
蒋飞老师:回复芦苇不用,就直接做上面的分录就可以了
2023-02-08 11:50:56
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ bean curd 发表的提问:
进项税抵扣销项这个会计分录怎么写,我6月的进项税没有把它转到应交税费——应交增值税——未交增值税里,这个月怎么处理,写会计分录,主要是看专票认证后有销项税的会计分录
直接在七月也可以结转到未交增值税里面去。 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 同时 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
174楼
2023-02-08 11:33:38
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bean curd:回复李爱文老师 老师,如果6,7月进项税是2万,7月销项是1万,那是不是应该这样写:借:应交税费——应交增值税(销项税额)1万 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1万 底下应该怎么写啊,感觉我要写下去都不平了
2023-02-08 12:15:25
李爱文老师:回复bean curd假定7月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 借:应交税费——应交增值税(销项税额) 10000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 20000 同时 借:应交税费——未交增值税 10000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 10000 属于期末留抵增值税10000元
2023-02-08 12:32:39
bean curd:回复李爱文老师 老师我六月也认证了进项,但没有转出,7月初应该是有上个月六月的进项税留抵吧,如果6月认证进项税5000,7月认证5000,怎么做会计分录呢
2023-02-08 12:54:18
李爱文老师:回复bean curd6月份只有进项,没有销项税额吗?
2023-02-08 13:04:36
bean curd:回复李爱文老师 是的没有销项,只有进项
2023-02-08 13:24:29
李爱文老师:回复bean curd假定6月初没有留抵税额 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 5000 同时 借:应交税费——未交增值税 5000 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 5000
2023-02-08 13:52:36
沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ gwj573 发表的提问:
补交上年度的增值税和滞纳金的会计分录怎么写
你好,缴纳增值税,借:应交税费-应交增值税-已交税金,贷:银行存款,滞纳金,借:营业外支出,贷:银行存款
175楼
2023-02-08 11:47:59
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gwj573:回复沐子老师 谢谢老师回答,因为这是税务局非得让我交的下脚料的费用。我还想问一下这个补交增值税必然有收入,是不是还要做一笔借银行存款或现金 贷应交税金-应交增值税-销项税额和其他业务收入啊?-
2023-02-08 12:28:11
沐子老师:回复gwj573没太明白您说的意思,是你们销售了一部分下脚料,有收入没有记,然后也少记了增值税吗?如果是这样的话,那是需要补充确认那笔收入的
2023-02-08 12:42:57
gwj573:回复沐子老师 是啊,查过账之后让我们补点17年的下脚料。销售废钢不含税一万八,补个三千多的增值税。
2023-02-08 13:12:10
沐子老师:回复gwj573嗯,那是需要同时确认收入的
2023-02-08 13:30:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 时光荏苒 发表的提问:
增值税进销项余额月末要怎么转到未交增值税?会计分录要怎么写?
同学 你好 如果本月销项大于进项 需要交纳税金 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税
176楼
2023-02-09 11:30:45
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 大方的小刺猬 发表的提问:
企业收到一批材料20000元,增值税3400元,货款已经预先支付,材料已验收入库。要计入付款凭证的会计分录怎么写?
你好,借;原材料20000,应交税费—应交增值税(进项税额)3400, 贷;预付账款 23400
177楼
2023-02-09 11:39:06
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师一般纳税人缴纳增值税会计分录怎么写
你好 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
178楼
2023-02-09 11:47:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问:
企业用闲现值资金购买了银行理财产品,购买是的会计分录怎么写,收到利息怎么写会计分录,赎回怎么写会计分录
你好 借交易性金融资产 贷银行存款 。 取得利息 借银行存款贷投资收益 赎回:借银行存款贷交易性金融资产
179楼
2023-02-10 11:24:37
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爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那以什么依据入账呢,赎回要交税吗
2023-02-10 11:47:30
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 需要交纳税费的 用你们取得收益的回单来做附件 你有收益才缴纳税费 。 没有收益亏损了不缴纳
2023-02-10 12:15:05
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那这个税费要怎么缴纳呢
2023-02-10 12:40:22
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 理财 收益按6%缴纳增值税 附加税 企业所得税的
2023-02-10 13:02:08
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那是去税务局缴纳还是在月报表中填写呢
2023-02-10 13:29:01
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 你自己申报报税来体现 不用去税务局
2023-02-10 13:40:28
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那要在哪个表里填写呢
2023-02-10 13:58:11
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 销售一般纳税人在在6%服务里面填写。
2023-02-10 14:15:52
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那这要开发票吗
2023-02-10 14:44:44
爱哭泣的向日葵:回复meizi老师 那这要开发票吗
2023-02-10 15:02:34
meizi老师:回复爱哭泣的向日葵你好 你可以不用开票的
2023-02-10 15:17:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Jacqueline晶 发表的提问:
未开票的收入分录怎么写?需要申报增值税吗
您好,分录,借;现金或者银行存款等科目,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项),需要申报增值税的。
180楼
2023-02-10 11:38:03
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