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材料进项税额转出的会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 不羁 发表的提问:
工会领用材料用于职工福利怎么做会计分录,需要贷应交税费进项税转出吗
借:管理费用--工会经费,贷:原材料,应交税费,转出的
121楼
2023-01-11 12:41:59
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不羁:回复袁老师 什么情况下不需要交税
2023-01-11 13:06:25
不羁:回复袁老师 老师,出售竹柄款未收会计处理怎么做啊
2023-01-11 13:32:04
袁老师:回复不羁如果生产经营用,不需要的;借:应收账款贷:主营业务收入,应交税费
2023-01-11 13:53:00
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 坚定的棒棒糖 发表的提问:
期初的库存商品 ,按投入产出法计算进项税额 ,进项税转出的会计分录,后面垵分批次转入又怎么做会计分录
借,主营业务成本 贷,应交税费,进转出 后面处理也是这样处理的
122楼
2023-01-12 11:55:20
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
进项税额转出的会计分录是怎样的?
你好,是认证了不能抵扣的吗?借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
123楼
2023-01-12 12:18:55
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空镜子:回复郭老师 是的,招待费(住宿费)发票认证了,做进项税额转出的分录
2023-01-12 12:46:34
郭老师:回复空镜子你好,借费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
2023-01-12 12:57:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小晴天 发表的提问:
老师,进项税额转出的全部会计分录?
你们为啥进项税额转出,啥原因
124楼
2023-01-12 12:42:00
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小晴天:回复maize老师 福利费
2023-01-12 13:08:11
maize老师:回复小晴天借应付职工薪酬 福利费 贷进项税额转出,借进项税额转出 贷转出未交增值税,借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费
2023-01-12 13:32:30
小晴天:回复maize老师 进项税额转出是应交税费二级,还是应交增值税的下面二级啊?
2023-01-12 14:00:52
maize老师:回复小晴天应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-01-12 14:24:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ smile 发表的提问:
跨年度的进项税额转出怎么做会计分录?转出来的是15年的进项
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
125楼
2023-01-27 12:54:16
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小霞 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录?
需要看你们为啥转出,你可以说下吗
126楼
2023-01-27 13:22:28
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小霞:回复maize老师 就是上个月的发票购买方名称打了两个重复的公司名称,但上月已认证,只能进项转出,供应商在这个月再开过来
2023-01-27 13:53:07
maize老师:回复小霞借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出就可以
2023-01-27 14:20:49
小霞:回复maize老师 进项税额转出在贷方是吧?
2023-01-27 14:44:06
maize老师:回复小霞是的进项税额转出在贷方
2023-01-27 15:13:40
小霞:回复maize老师 老师,年末12月做账,如果有盈利,要做利润分配—未分配利润么?如果是亏损,则不用做是吧?
2023-01-27 15:26:59
maize老师:回复小霞需要本年利润结转到利润分配未分配利润下面
2023-01-27 15:38:21
小霞:回复maize老师 如果是亏损,是不是不用做此分录?
2023-01-27 16:02:00
maize老师:回复小霞都需要做这个,只是盈利需要计提法定盈余公积
2023-01-27 16:16:34
小霞:回复maize老师 那亏损的,分录是借:本年利润,贷:利润分配未分配利润,是这样的么?
2023-01-27 16:36:09
maize老师:回复小霞不是,你亏损本年利润是在借方,你现在要结转就做借利润分配 贷本年利润
2023-01-27 16:49:07
小霞:回复maize老师 好的,老师,员工这个月报销12月份的费用发票,这个月可以入账吧?跨年发票有没有问题?
2023-01-27 17:17:55
maize老师:回复小霞跨年只能使用以前年度损益调整
2023-01-27 17:37:44
小霞:回复maize老师 只是使用以前年度损益,最后还是可以入费用是吧?
2023-01-27 18:04:23
maize老师:回复小霞这个是代替费用,你做分录就没有费用
2023-01-27 18:24:01
小霞:回复maize老师 这个最后不入到财务报表里么?
2023-01-27 18:53:11
maize老师:回复小霞这个是不计入本年的利润中
2023-01-27 19:20:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
进项税额转出怎么做会计分录?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
127楼
2023-01-27 13:47:59
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丽丽:回复邹老师 老师,我不太理解,能给我解释一下吗?
2023-01-27 14:12:27
邹老师:回复丽丽因为转出,增加对应的材料等成本,然后把进项税额转出转入未交增值税,缴纳了就减少未交增值税
2023-01-27 14:33:17
丽丽:回复邹老师 老师,借:原材料等科目指的是哪些?
2023-01-27 14:52:38
邹老师:回复丽丽你好,就是原材料,库存商品,因为无法一一列出,就等等了
2023-01-27 15:03:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 害羞的蜡烛 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
128楼
2023-01-28 11:45:18
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 西街 发表的提问:
2015年的原材料购进被查了,现在要求进项转出,这一关系的会计分录要怎么做,如果我进项转出了会不会影响到当年的成本。
你们单位采用企业会计准则还是小企业会计准则?什么原因导致的转出?
129楼
2023-01-28 11:53:00
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西街:回复方亮老师 小企会计准则,上一手的公司被查
2023-01-28 12:20:00
方亮老师:回复西街购进发票是不是虚开的?
2023-01-28 12:44:49
西街:回复方亮老师 不是虚开 但对方税局说是虚开
2023-01-28 13:02:56
西街:回复方亮老师 因为对方公司走逃了
2023-01-28 13:25:23
方亮老师:回复西街借;主营业务成本 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 进项税额转出影响当年的成本。
2023-01-28 13:51:08
西街:回复方亮老师 如果我进项税额转出100元,但我有进项票300可以抵扣,这样子我还需要另外做分录吗
2023-01-28 14:14:08
方亮老师:回复西街不用另外编制分录。
2023-01-28 14:35:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
我上年的原材料进项转出,这个分录如何做比较好一点
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
130楼
2023-01-28 12:11:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 果果 发表的提问:
请问2018年取得的材料发票,抵扣了进项税额,入在2018年成本里。同年还有一个尾款14万没有付挂了应付. 2019年税局通知该发票失控,要企业进项税额转出,补缴税款。 问题一:失控进项税额转出会计分录怎么做分录? 问题二:2018年挂的尾款应付账款14万应失控对方不在要求付款,我司不能付款了,怎么销账,会计分录怎么做?
你好,同学。 借 原材料 贷 应交税费 进项转出 借 应付账款 贷 营业外收入
131楼
2023-01-29 10:36:08
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果果:回复陈诗晗老师 老师,这些都2018年入账的,可以这样处理吗?不经过以前年度损益调整,而且失控了,我进营业外收入,不是多缴纳税款呀
2023-01-29 11:07:29
果果:回复陈诗晗老师 用以前年度损益调整科目,来调整利润分配行不行?
2023-01-29 11:33:44
陈诗晗老师:回复果果可以这样处理不影响,这是作为新经济业务 处理的。是要多闪所得税的。 你调整也是要交所得税的
2023-01-29 12:00:18
果果:回复陈诗晗老师 那请问,2019年取得发票,2019年入账了,同年失控发票,那企业对这笔发票不列入成本行不行,因也未付款,直接借:应付账款,贷:原材料,冲原来入账分录,因为我没冲2019年利润导致少缴企业所得税,这样应付账款不用做到营业外收入中交企业所得税如何?
2023-01-29 12:13:18
陈诗晗老师:回复果果可以的,你本就不可计成本的,税法上是不认可的。 你这是增值税的调整,但所得税申报,你这个成本要调增,不可扣除的
2023-01-29 12:32:33
果果:回复陈诗晗老师 那我2019年5月,借:原材料14万,应交税金~进项税,18200元 贷:应付账款158200元,2019年12月失控,税局通知进项税额转出,我借:原材料18200元,贷:应交税费~进项税额转出18200,同时,我再借:应付账款158200元,贷:原材料158200元,这样账务处理,我把我之前入账原材料和应付账款都冲销了,是正确的操作吗?主要把抵扣的增值税也补了,就不涉及到别的了吧?
2023-01-29 12:50:04
陈诗晗老师:回复果果是正常的操作处理,不涉及了。
2023-01-29 13:16:46
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ CHL 发表的提问:
老师你好,这笔当时是原材料的进项税额,进项税额转出时,正确的分录是借什么科目呢?
你好,什么原因?进项转出,对方开了红字发票吗?
132楼
2023-01-29 11:04:33
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CHL:回复郭老师 是因为对方公司有问题,所以当时直接把认证的发票全部做了转出
2023-01-29 11:15:56
郭老师:回复CHL借应付账款贷原材料应交税费应交增值税进项转出。
2023-01-29 11:42:57
CHL:回复郭老师 因为是几个月的发票一起的,应付账款已经支付了对方公司一部分,那冲减的时候已经支付的那部分怎么处理?
2023-01-29 12:03:56
郭老师:回复CHL对方还给你重新开发票吗?
2023-01-29 12:27:08
CHL:回复郭老师 没有了,对方公司出问题了
2023-01-29 12:53:56
郭老师:回复CHL你好,借营业外支出贷应付账款,你们支付出去的做这个不允许抵扣所得税。
2023-01-29 13:08:53
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 方陈许 发表的提问:
请问进项税额转出的会计分录该怎么入呢?进项税额转出后税务局补扣了税款和滞纳金又该怎么做会计分录呢?
您好 请问当时收到发票怎么写的分录
133楼
2023-01-29 11:27:49
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方陈许:回复bamboo老师 是用系统的,收到发票时没有分录,只有进货时借库存商品、进项税额 贷:银行存款/应付货款
2023-01-29 11:48:58
bamboo老师:回复方陈许借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 营业外支出 贷:银行存款
2023-01-29 12:06:57
方陈许:回复bamboo老师 我们收到发票时已经货早就发给客户了,商品的成本是由系统自动核算的,供货商那边后面降低我们其它商品的采购价以做补偿,不另外退税,请问这样借方库存商品可以换成其它科目吗?
2023-01-29 12:29:23
bamboo老师:回复方陈许可以用主营业务成本科目代替
2023-01-29 12:47:31
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Pig angel 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么做呢?
学员你好, 发现盘亏时就需要做进项税额转出。 借:待处理财产损益_待处理流动资产损益 贷:原材料 应交税金―应缴增值税(进项税额转出) 注意的时:只有由于管理不善等原因造成的毁损,才应当将相应的进项税额转出。 对于盘亏的存货应根据造成盘亏的原因,分别情况进行转账。 属于定额内损耗以及存货日常收发计量上的差错,即正常损失,经批准后转作管理费用。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于应由过失人赔偿的损失,应作如下分录: 借:其他应收款 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于自然灾害等不可抗拒的原因而发生的存货损失,即非正常损失,应作如下分录: 借:营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 对于无法收回的其他损失,经批准后记入“管理费用”科目。 借:管理费用 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损益
134楼
2023-01-29 11:55:15
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Pig angel:回复阿水老师 比如说像我们之前购买的茶叶用于集体福利,当时做的会计分录是借:管理费用福利费,应交税费进项税额贷库存现金。 现在进项税额转出怎么做分录呢?
2023-01-29 12:17:06
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 这种情况的话,把进项税转出即可。 借,管理费用-福利费 贷,应交税费-应交增值税(进项税额转出) 把当时的进项税金额转出即可。
2023-01-29 12:45:36
Pig angel:回复阿水老师 是不是进项税额转出都在贷方呢?
2023-01-29 13:13:33
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 是这样的。
2023-01-29 13:41:26
Pig angel:回复阿水老师 好的,谢谢
2023-01-29 14:10:00
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评哦!
2023-01-29 14:20:36
Pig angel:回复阿水老师 老师,还有个问题问下你,之前不动产分两期抵扣的,借:在建工程,应交税费进项税额 应交税费带抵扣 贷:银存。 之后税务说不能抵扣:做的分录是借:应交税费转出进项税额,贷进项税额!到7月份的时候根据政策又可以抵扣,然后又做了进项税额转入,借:应交税费进项 贷:应交税费转出 根据你刚才的解说我的那两个分录做错了,正确的应该怎么做那两笔分录呢?
2023-01-29 14:32:47
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 你这两笔分录,不应该用“进项税额转出” 应该用“待抵扣进项税额”科目, 建议你学习一下财税【2016】22号文,你就能理解了。 新问题建议重新提问,可以更快获得解答哦,我有时候不在线。
2023-01-29 14:53:04
Pig angel:回复阿水老师 嗯嗯,好的,非常感谢
2023-01-29 15:22:45
阿水老师:回复Pig angel学员你好, 祝你工作顺利, 给老师五星好评喔!
2023-01-29 15:38:54
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出时的会计分录是什么
您好,之前做的什么分录呢
135楼
2023-01-29 12:09:00
全部回复
德:回复宸宸老师 以前没做过,第一个月建账
2023-01-29 12:33:12
宸宸老师:回复第一个月建帐? 那您这个是什么费用,我需要了解一下
2023-01-29 12:54:05
德:回复宸宸老师 我简单介绍一下,我是大米加工及销售的企业,我们购入水稻作为原材料,水稻是属于农产品可以抵扣我们的销项税?我现在卡在抵扣销项税这里了。
2023-01-29 13:13:35
宸宸老师:回复你们从农民那里买来的水稻等,可以抵扣进项税的啊。计算抵扣
2023-01-29 13:37:53
德:回复宸宸老师 我已经计算完了,但是做会计分录的时候,会计科目应该是啥
2023-01-29 14:00:57
宸宸老师:回复要加工的话 借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等
2023-01-29 14:30:44
德:回复宸宸老师 老师,我想问抵扣之后的会计分录
2023-01-29 14:54:42
宸宸老师:回复您之后卖出去,会有这样的分录 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税) 然后根据销项税-进项税的金额交税的啊。 我怎么不太明白您的意思
2023-01-29 15:23:56
德:回复宸宸老师 我自己开的农产品收购发票。我是不是得根据农产品抵扣计算公式计算?
2023-01-29 15:52:04
德:回复宸宸老师 我现在有点懵,问的问题也比较懵
2023-01-29 16:13:44
宸宸老师:回复是的,这种进账的是要购买方自己开票的。根据公式计算抵扣。 我懵的是您到底啥问题啊?
2023-01-29 16:36:15
德:回复宸宸老师 我就是计算完了,现在不是需要做一张抵扣进项税额的凭证吗,比如要是借:应交税费-进项税额转出,那么贷方应该是啥科目
2023-01-29 17:03:56
宸宸老师:回复借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税) 贷:银行存款等 这里不是已经有进项税了吗。 进项税额转出是指不能抵扣的,后面再转出,没什么关系的
2023-01-29 17:28:56
德:回复宸宸老师 嗯,我现在才反应过来。
2023-01-29 17:52:49
德:回复宸宸老师 进项税额计算的会计分录是什么呢
2023-01-29 18:14:09
宸宸老师:回复您好啊,计算的会计分录?
2023-01-29 18:43:43

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