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购买税控盘年服务费会计处理
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 叮叮当 发表的提问:
老师,我们去年购买的税控盘和服务费一共480,一直没有找到机会抵扣,今年还可以抵吗
原则是可以,你问下你税局看看,看你税局咋说的,
121楼
2023-01-12 12:18:48
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时老师
职称:,初级会计师
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 火星上的帆布鞋 发表的提问:
小规模纳税人购买的税控盘服务费只能做费用吗?
做借管理费用 贷银行存款
122楼
2023-01-12 12:24:41
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 26294018991 发表的提问:
第一次购买税控盘的帐务处理,及申报(填列)
你好! 借:管理费用……办公费 贷,应交税费……应交增值税
123楼
2023-01-12 12:36:32
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蒋飞老师:回复26294018991抵税时 借:应交税费……应交增值税 贷:管理费用……办公费 申报时,直接填写附表(优惠表就可以了)
2023-01-12 12:57:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 晨曦 发表的提问:
老师!一般纳税购买税控盘的账务怎么处理呢
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
124楼
2023-01-12 12:42:00
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晨曦:回复邹老师 谢谢老师
2023-01-12 13:06:19
邹老师:回复晨曦不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-12 13:25:25
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
小规模纳税人首次购买税控盘账务如何处理
小规模纳税人首次购买税控盘,怎么做分录借:管理费用820 贷:库存现金820 这样对吗
125楼
2023-01-27 12:46:39
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晓海老师:回复爱笑的流沙会计处理: 一、自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理: 1、购买增值税税控系统专用设备(含税价) 借:管理费用等 贷:银行存款 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 2、支付税控系统技术维护费 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 二、财税〔2012〕15号:五、纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报: 小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
2023-01-27 12:58:53
青柠
职称:会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问:
新开的公司,购买的税控盘和服务费怎么做账?
1、设备记入固定资产2、服务费记入管理费用。
126楼
2023-01-27 13:12:58
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青柠:回复jossonli
2023-01-27 13:34:33
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ AngelAA 发表的提问:
税控盘服务费交增值税抵减了,怎么做账务处理
您好,请问是小规模纳税人,还是一般纳税人?
127楼
2023-01-27 13:27:50
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AngelAA:回复微微老师 小规模纳税人
2023-01-27 13:54:30
微微老师:回复AngelAA您好,借:管理费用 贷:银行存款或现金 抵减增值税税额: 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用 如果解答了您的问题,记得给个五星好评哟,谢谢
2023-01-27 14:20:08
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 发表的提问:
购买税控盘开的技术服务费可以抵减增值税吗
技术服务费可以抵减增值税
128楼
2023-01-27 13:42:57
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 伊璐 发表的提问:
公司缴纳的税控盘服务费怎么进行账务处理
发生时,借:管理费用—办公费 贷:银行存款 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
129楼
2023-01-27 13:48:00
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伊璐:回复辜老师 老师,银行存款年末结余需要结转吗?
2023-01-27 14:19:26
辜老师:回复伊璐银行存款不用结转的
2023-01-27 14:40:19
言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 瘦瘦天鹅 发表的提问:
税控盘服务费280可以全额抵减税额,求账务处理
你好。缴纳时 借:管理费用 280 贷:库存现金/银行存款 280 全额抵减增值税时 借:应交税费--应交增值税(减免税款) 280 贷: 管理费用 280
130楼
2023-01-28 11:30:17
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答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ kjxtcf 发表的提问:
老师,小规模购买税控盘,服务费480元,怎么入账。
借:管理费用 贷:库存现金
131楼
2023-01-28 11:58:51
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kjxtcf:回复答疑陈园老师 这个不抵税吗
2023-01-28 12:14:58
答疑陈园老师:回复kjxtcf可以啊。等你申报抵扣的时候在做分录。
2023-01-28 12:36:19
kjxtcf:回复答疑陈园老师 小规模的也可以抵税是吗?抵扣时怎么处理呢
2023-01-28 12:59:42
答疑陈园老师:回复kjxtcf购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录 借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2023-01-28 13:18:24
kjxtcf:回复答疑陈园老师 谢谢
2023-01-28 13:41:28
答疑陈园老师:回复kjxtcf不客气。希望对你有帮助。
2023-01-28 14:02:19
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问:
老师,之前会计做帐购买税控盘,技术服务费,还有开票助手。我知道数控盘和技术服务费是可以全额抵扣的,但开票助手不应该可以抵扣税额的吗?你看一下票和会计分录。
根据这个文件,我看法是不包括 财税2012.15一、增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。 增值税税控系统包括:增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统。 增值税防伪税控系统的专用设备包括:金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘;货物运输业增值税专用发票税控系统专用设备包括税控盘和报税盘;机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统专用设备包括税控盘和传输盘。 二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行
132楼
2023-01-28 12:11:58
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maize老师:回复学堂用户_ph175714全额抵减这个不包括,我看法是不包括开票助手
2023-01-28 12:28:30
学堂用户_ph175714:回复maize老师 开票助手它其实是可以抵扣进账税额的,但是他没有抵扣。我能不能在不勾选明细把它勾选了
2023-01-28 12:51:27
学堂用户_ph175714:回复maize老师 都做费用了
2023-01-28 13:06:22
maize老师:回复学堂用户_ph175714你冲掉这个重新做进项税额就可以,这个开票助手这个,借管理费用 负数 贷其他应付款 负数
2023-01-28 13:31:29
学堂用户_ph175714:回复maize老师 冲销借:管理费用300 贷:其他应收款300 重新入账借:管理费用283.02 应交税费16.98 贷:其他应收款300 老师我有2个问题,1.这个发票是1月14号份开票我下个月能认证吧不会过期吧。2.我重新入账这笔分录没有原始凭证,我是不是要把之前的那张发票复印在后面当原始凭证?
2023-01-28 13:52:12
maize老师:回复学堂用户_ph1757141.可以认证,2你摘要写是冲掉之前xx号凭证就可以
2023-01-28 14:18:02
学堂用户_ph175714:回复maize老师 2.我重新入账这笔分录没有原始凭证,我是不是要把之前的那张发票复印在后面当原始凭证?
2023-01-28 14:42:38
maize老师:回复学堂用户_ph1757142.不需要,这个你摘要写明白就可以
2023-01-28 15:03:50
学堂用户_ph175714:回复maize老师 重新入账借:管理费用283.02 应交税费16.98 贷:其他应收款300 不用附任何凭证吗?
2023-01-28 15:26:24
maize老师:回复学堂用户_ph175714是的,你冲冲掉之前和重新做分录是做一张凭证上面
2023-01-28 15:55:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 452183618 发表的提问:
税控盘服务费:一般纳税人与小规模纳税人账务处理与报税处理?
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
133楼
2023-01-29 11:25:07
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maize老师:回复452183618借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2023-01-29 11:50:11
452183618:回复maize老师 抵扣后应纳税是-280这是要退税么,如不用退下期正抵减?
2023-01-29 12:07:33
maize老师:回复452183618这个没有退税,你这个几时需要交增值税几时抵减,填写这个,附表和主表 ,没有税需要交不填写
2023-01-29 12:28:28
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 冰凌 发表的提问:
购买税控盘和服务费可以全额抵扣,如何做账
借管理费用贷银行存款 借应交税费未交增值税。带管理费用。
134楼
2023-01-29 11:36:29
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冰凌:回复钟存老师 这个属于减免税吗,增值税是减免税吗
2023-01-29 11:53:03
钟存老师:回复冰凌你要是明细核算增值税的 就可以计入 减免税额这个明细科目
2023-01-29 12:21:49
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ anniezhou 发表的提问:
一般纳税人购买税控盘的费用和服务费分录怎么写?
借:管理费用 贷银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷银行存款
135楼
2023-01-29 11:56:23
全部回复
anniezhou:回复佟老师 发票需要认证吗?
2023-01-29 12:10:17
anniezhou:回复佟老师 现在还需要用到递延收益吗?
2023-01-29 12:37:14
佟老师:回复anniezhou不需要认证,无需递延收益
2023-01-29 12:52:10

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