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支付员工社保会计分录怎么做
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 安详的信封 发表的提问:
老师你好,行政单位现在是双分录 如果单位为员工交社保 交社保的财务会计分录和预算会计的分录分别怎么做
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷财政拨款收入 借财政拨款支出 贷财政拨款预算收入
136楼
2023-01-29 11:48:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 翎翎 发表的提问:
老师您好,请问下公司支付员工生育津贴,将产假中员工的社保和公积金扣除后支付的,主要问题是我们人事做工资时实发工资是0,应发工资是这个员工个人部分的社保和公积金,我账面上都做平了,现在支付员工生育津贴后多出来的这部分我怎么做会计分录呀
借银行贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬借管理费用负数
137楼
2023-01-29 11:55:15
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翎翎:回复郭老师 您好老师,没看懂,能写的更清楚点吗
2023-01-29 12:14:33
翎翎:回复郭老师 老师,能写的更清楚点吗
2023-01-29 12:32:51
郭老师:回复翎翎红冲你之前的计提的社保
2023-01-29 12:53:57
翎翎:回复郭老师 社保一个一个月计提的,可以一起冲红吗?直冲红那个单独的员工?
2023-01-29 13:15:55
郭老师:回复翎翎你好 是的 可以的 可以
2023-01-29 13:31:57
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A00王晓婷 发表的提问:
支付员工效益奖金,怎么做会计分录
同学你好, 借,管理费用等一奖金 贷,应付职工薪酬一奖金 借,应付职工薪酬一奖金 贷,银行存款
138楼
2023-01-29 12:12:00
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A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提,可以当月计提吗?
2023-01-29 12:23:49
立红老师:回复A00王晓婷同学你好 是可以当月计提的;
2023-01-29 12:37:56
A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提吗?可以当月计提吗?
2023-01-29 12:59:43
立红老师:回复A00王晓婷同学你好,正常是需要先计提;但如要之前没有计提,可以在发放的当月计提 ;
2023-01-29 13:19:18
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
付工资的会计分录怎么做,有社保有公积金
您好 借 应付职工薪酬~工资 贷 其他应收款~个人社保 其他应收款~个人公积金 银行存款
139楼
2023-01-30 11:34:35
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 闪杨杨 发表的提问:
员工全额支付社保,怎么做
你好,员工全额支付社保,意思是不需要单位负担吗? 
140楼
2023-01-30 11:51:40
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闪杨杨:回复邹老师 兼职的 就固定给工资,社保都是员工自己交
2023-01-30 12:19:25
邹老师:回复闪杨杨你好,社保都是员工自己交,那单位就不需要针对这个社保做分录啊  
2023-01-30 12:39:32
闪杨杨:回复邹老师 我把月发的固定金额做的工资,社保全部做的应收款 但这样不平
2023-01-30 13:06:26
邹老师:回复闪杨杨你好,社保都是员工自己交,那单位就不需要针对这个社保做分录啊   (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-01-30 13:18:51
闪杨杨:回复邹老师 不可能不做分录的啊 工资表要入的啊
2023-01-30 13:36:38
邹老师:回复闪杨杨你好,只需要做工资的分录 因为社保是个人全额负担,单位就不需要再针对社保部分做分录 
2023-01-30 14:04:52
闪杨杨:回复邹老师 都是单位代扣的
2023-01-30 14:34:06
邹老师:回复闪杨杨你好,社保是单位先收到,然后全额缴纳?
2023-01-30 14:53:58
闪杨杨:回复邹老师 单位先交 再从工资扣
2023-01-30 15:14:47
邹老师:回复闪杨杨你好 单位先交,借:其他应收款,贷:银行存款 再从工资扣,借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
2023-01-30 15:31:53
闪杨杨:回复邹老师 老师 计提的时候呢
2023-01-30 15:48:35
邹老师:回复闪杨杨你好,只需要计提工资,不需要针对社保部分(请看图片)做计提
2023-01-30 16:15:21
闪杨杨:回复邹老师 整明白了 谢谢您
2023-01-30 16:29:24
邹老师:回复闪杨杨不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-30 16:45:10
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 果果 发表的提问:
公司全额承担的社保(单位和个人都由公司支付),我这块,计提和支付社保时候怎么做会计分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
141楼
2023-01-30 12:08:58
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
#提问#老师,支付社保怎么做分录,社保需要计提吗
社保要计提 借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 支付 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
142楼
2023-01-31 11:15:35
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 静听细雨 发表的提问:
请问,开办期间的社保和工资怎么做分录?请列出明细 开办期间应发工资50000万,员工社保1000,实发49000万 支付社保2000,其中个人1000 支付社保2
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)50000 贷:应付职工薪酬——工资 50000 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)1000 贷:应付职工薪酬——社保 1000 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 50000 贷:其他应收款——社保(个人部分) 1000 库存现金/银行存款或现金 49000 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 1000 其他应收款——社保(个人部分) 1000 贷:银行存款或现金2000
143楼
2023-01-31 11:30:11
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静听细雨:回复辜老师 老师,开办期间的工资社保不是进开办费里吗? 进摊销里吗?
2023-01-31 11:54:20
辜老师:回复静听细雨可以计入管理费用—开办费
2023-01-31 12:12:13
静听细雨:回复辜老师 进开办费分摊了,做发工资分录就不不平
2023-01-31 12:39:04
辜老师:回复静听细雨你是要计入什么科目里面长期待摊费用吗
2023-01-31 12:55:00
静听细雨:回复辜老师 我是把所有的开办费加总 借长期待摊费-开办费 30万 贷银行存款 30万 月分摊 借管理费用-开办费 5000 贷长期待摊费-开办费5000 以上含应发工资 所以做发放工资分录时就不平衡
2023-01-31 13:21:58
辜老师:回复静听细雨现在的开办费都是要直接计入管理费用的
2023-01-31 13:51:02
静听细雨:回复辜老师 但老板要摊
2023-01-31 14:18:54
静听细雨:回复辜老师 所以纠结怎么做
2023-01-31 14:43:20
辜老师:回复静听细雨你要按月摊销,就是你这样账务处理了
2023-01-31 15:06:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 倾颜墨醉 发表的提问:
计算应付的职工社会保险费怎样做会计分录
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
144楼
2023-01-31 11:41:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 2333333 发表的提问:
社保计提和支付的分录怎么做?1
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你好,你可以参照这个处理
145楼
2023-01-31 11:56:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 感动的百合 发表的提问:
支付职工工资5万,社保费300,用现金支付。会计分录
你好 借应付职工薪酬50000贷其他应收款=个人社保300 库存现金49700
146楼
2023-01-31 12:08:59
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感动的百合:回复meizi老师 这样对吗
2023-01-31 12:23:39
感动的百合:回复meizi老师 他们说这样?
2023-01-31 12:51:23
meizi老师:回复感动的百合你好 这个社保费300是个人部分的还是公司部分的 看你截图不应该这样
2023-01-31 13:10:49
感动的百合:回复meizi老师 个人
2023-01-31 13:32:58
meizi老师:回复感动的百合个人社保是要在工资5万里面扣除的 怎么会做借方 那不是你公司自己承担了 而且单位部分才走应付职工薪酬 个人部分挂其他应收款
2023-01-31 13:48:42
感动的百合:回复meizi老师 老师,你再帮我看看我写的
2023-01-31 14:07:45
感动的百合:回复meizi老师 脑子转不过来了
2023-01-31 14:26:14
meizi老师:回复感动的百合你好 你写的不对 你给我说下工资多少 个人社保多少 单位社保多少 现金发放多少 我给你写分录 这样看免得耽搁你时间 我写了之后你在理解 不懂再问 你看怎么样
2023-01-31 14:42:58
感动的百合:回复meizi老师 工资5000,个人社保300,已用现金付清。其他已知条件没有了
2023-01-31 14:57:44
感动的百合:回复meizi老师 老师,你单位部分就随便编个数字,我看看分录
2023-01-31 15:16:35
meizi老师:回复感动的百合先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样做就行了 但是你们先替员工购买的社保。缴纳的时候做其他应收款挂着这样在工资扣除就行了
2023-01-31 15:31:59
感动的百合:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-01-31 15:45:03
meizi老师:回复感动的百合不客气的 上面我只做了其他个人部分社保的 反映太慢了 你还需要做单位部分的金额不
2023-01-31 16:03:42
感动的百合:回复meizi老师 要的,老师
2023-01-31 16:26:40
meizi老师:回复感动的百合比如 工资5000,个人社保300,单位社保500已用现金付清;先计提工资 借管理费用-工资5000贷应付职工薪酬5000 计提单位部分社保:借管理费用-单位部分社保500贷应付职工薪酬 500 缴纳社保:借应付职工薪酬 -单位部分社保500其他应收款-个人社保300 贷银行存款800 发放工资 借应付职工薪酬-工资5000 其他应收款-个人社保300贷银行存款4700 这样就对了 好好理解下 不懂再问
2023-01-31 16:41:40
感动的百合:回复meizi老师 好。谢谢老师
2023-01-31 17:09:21
meizi老师:回复感动的百合不客气的 满意请给予评价
2023-01-31 17:20:41
感动的百合:回复meizi老师 可是最后一笔发放工资借贷不平呀
2023-01-31 17:47:29
meizi老师:回复感动的百合怎么不平 你上面不是发的5000元 扣了300元个人社保 你实发工资4700
2023-01-31 17:59:33
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 王朵 发表的提问:
支付社保是什么会计分录
同学你好 借,管理费用等一公司社保 借,其他应付款一个人社保 贷,银行存款;
147楼
2023-02-01 11:38:35
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ DORIS 发表的提问:
计提社保和支付社保的会计分录?
企业在计提社保时,会计分录是,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”、“管理费用”、“销售费用”、“在建工程”、“研发支出”等科目,贷记“应付职工薪酬-社会保险费” 科目。 企业在缴纳社保时,会计分录是,借记“应付职工薪酬-社会保险费” 科目,贷记“银行存款”、“其他应收款”等科目。
148楼
2023-02-01 11:54:56
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 莳桦 发表的提问:
公司员工离职,社保忘记减员了,产生的费用怎么做会计分录
您好,分录,借:应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款,同时,借:管理费用-社保,或者其他应收款,贷:应付职工 薪酬-社保。
149楼
2023-02-01 12:05:59
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Ting 发表的提问:
多收了员工的社保后怎么做会计分录平其他应收款
你好,不用专门做会计分录,下次法工资的时候少收就可以了。
150楼
2023-02-02 10:29:29
全部回复
Ting:回复答疑苏老师 问题是离职了
2023-02-02 10:54:53
答疑苏老师:回复Ting你好,那这个钱不用退给职工的话,就是借 其他应收款  贷 营业外收入。
2023-02-02 11:23:24
Ting:回复答疑苏老师 3月计提工资的时候计提了,四月份发工资的安3月计提那笔,但4月1号人离职了,其他应收款就有余额了,怎么平
2023-02-02 11:47:46
Ting:回复答疑苏老师 其他应付款里有挂社保局的,前几年的账留下来的,但社保都有上交了,这个怎么办
2023-02-02 11:59:13
答疑苏老师:回复Ting你好,就是转入营业外收入科目。
2023-02-02 12:13:08

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