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已交增值税的会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
小规模纳税人,计提应交的增值税怎么写分录
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
151楼
2023-02-02 12:02:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 独特的黄豆 发表的提问:
之前的会计每个月末没有坐结转增值税分录,直接通过应交税费应交增值税已交税金核算,我年初建账的时候怎么建?怎么把已交税金调整到未缴增值税科目?
你好 建账时不考虑前面的情况,直接把余额列入未缴增值税科目。
152楼
2023-02-05 12:34:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 草莓雪布蕾蕾???? 发表的提问:
请问缴纳土地增值税的会计分录怎么写
你好 借应交税费-应交土地增值税 贷银行存款
153楼
2023-02-05 12:54:55
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ べ妆 发表的提问:
增值税金税盘的服务费怎么写会计分录啊?
借:管理费用——办公费 贷:库存现金 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
154楼
2023-02-05 13:22:49
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べ妆:回复李爱文老师 @李爱文老师:老师,必须这个月抵免是不是?月底做账的时候就得做抵免的分录
2023-02-05 13:40:58
李爱文老师:回复べ妆可以在有销售收入再做抵减分录。
2023-02-05 14:09:05
べ妆:回复李爱文老师 @李爱文老师:明白了老师,谢谢您
2023-02-05 14:32:30
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 沈阳那嘎达妹子 发表的提问:
老师,增值税和附加税的会计分录怎么写啊
你好,收入确认时间和增值税纳税义务发生时间大部分是一致的,增值税分录,借:应收账款 贷:应交税费/应交增值税(销项税额)和主营业务收入。附加税是根据实际缴纳的消费税费和增值税为基数,计算缴纳的,借:税金及附加 贷:城建税、教育费附加等。
155楼
2023-02-05 13:35:48
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沈阳那嘎达妹子:回复方老师 是不是得计提
2023-02-05 14:01:26
方老师:回复沈阳那嘎达妹子销项税额和进项税额是相关业务发生时入账的,增值税有一笔转出未交增值税的分录,跟你说的计提的意思差不多,计算出当月应交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。税金及附加的分录是属于计提的。
2023-02-05 14:22:49
沈阳那嘎达妹子:回复方老师 好的老师,我们是小规模
2023-02-05 14:38:38
沈阳那嘎达妹子:回复方老师 老师,收到钱就一定需要确认收入吗,做成预收行吗
2023-02-05 14:54:00
方老师:回复沈阳那嘎达妹子小规模没有进项,直接用应交税费-应交增值税科目就可以了,也不用做转出未交增值税。
2023-02-05 15:15:31
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李 佳 发表的提问:
请问应交增值税的会计分录怎么做
你好,请问是小规模还是一般纳税人?
156楼
2023-02-05 13:54:00
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吴月柳:回复李 佳是指计提分录还是缴纳分录?
2023-02-05 14:18:52
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师缴纳增值税的会计分录怎么写?
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
157楼
2023-02-06 10:56:57
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
老师实际缴纳增值税的会计分录怎么写
你好!缴纳增值税分录 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
158楼
2023-02-06 11:10:19
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王翠翠:回复汪晨老师 那就是上月底就该把应交增值税转到未交增值税里
2023-02-06 11:35:59
汪晨老师:回复王翠翠你好!计提时 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-应交增值税-未交增值税
2023-02-06 11:47:48
王翠翠:回复汪晨老师 没有应交税费转出未交增值税
2023-02-06 12:17:10
汪晨老师:回复王翠翠你好!三级科目自行设置就可以了
2023-02-06 12:35:55
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那应交税费应交增值税销项税额和应交税费应交增值税进项税额账里都有余额怎么处理呢
2023-02-06 12:58:01
汪晨老师:回复王翠翠你好!销项-进项=本期应交的增值税税额。
2023-02-06 13:11:18
汪晨老师:回复王翠翠这个期末有余额不用结转。
2023-02-06 13:22:16
王翠翠:回复汪晨老师 那这两个科目的余额怎么处理?
2023-02-06 13:51:52
王翠翠:回复汪晨老师 我看之前会计10月份实际缴纳4000多增值税,但是他账里销项减进项有几十万的余额
2023-02-06 14:12:23
汪晨老师:回复王翠翠你好!这个余额不用结转。
2023-02-06 14:32:46
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那账上就一直挂着啊
2023-02-06 14:43:17
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的!挂着,当然年末你结转也可以,销项进项抵充,余额转入未交增值税就可以了
2023-02-06 15:05:12
王翠翠:回复汪晨老师 就是说这两科目一年结转一次就可以了吗?
2023-02-06 15:25:16
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的,年末结转就可以了。
2023-02-06 15:39:02
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
小规模减免280的增值税,怎么写会计分录
同学好,借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借: 应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用-办公费
159楼
2023-02-06 11:34:48
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 彩虹屁? 发表的提问:
当月已交增值税,做分录是不是这样?
你好,如果是本月交本月的增值税,就是说是预交,是用已交税金核算的。 第一张图是期末结转增值税的分录
160楼
2023-02-06 11:59:59
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彩虹屁?:回复立红老师 意思第一张图是月末才用做的吗?现在不用做,
2023-02-06 12:27:52
立红老师:回复彩虹屁?你好,是的,现在不用做的
2023-02-06 12:49:02
彩虹屁?:回复立红老师 好的,谢谢
2023-02-06 13:08:39
立红老师:回复彩虹屁?不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-02-06 13:29:22
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 心想事程 发表的提问:
应交增值税的从转出—计提—支付的分录怎么写
月份终了,企业应将当日发生的应交未交增值税税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 借:应交税金——应支增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税时 借:应交税全——未交增值税 贷:银行存款
161楼
2023-02-07 11:35:34
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心想事程:回复QQ老师 附加税计提多了,是转营业在收入,还是冲减呢
2023-02-07 11:57:46
QQ老师:回复心想事程你好,一般是直接转入营业外收入。
2023-02-07 12:20:46
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 范儿森~卢 发表的提问:
小规模纳税人计提增值税分录 及 后期计提的增值税不用交最终转到哪?分录怎么写?
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则:发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过10万元或季度不超过30万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过10万或季度不超过30万借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益 借:其他收益 贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
162楼
2023-02-07 11:48:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,请问,上个月计提少了增值税,已交税,这个月怎么出需要增加的增值税和减少的业务收入? 会计分录怎么出
你好,调整的分录是 借:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税
163楼
2023-02-07 11:53:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 沉默是金 发表的提问:
老师增值税需要计提吗?计提的会计分录怎么写?
一般纳税人做结转小规模的,什么都不需要做, 一般纳税人的借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
164楼
2023-02-08 11:30:58
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沉默是金:回复郭老师 是一般纳税人
2023-02-08 11:57:57
沉默是金:回复郭老师 交纳增值税呢怎么做分录
2023-02-08 12:21:38
郭老师:回复沉默是金借应交税费,未交增值税 贷银行存款。
2023-02-08 12:31:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 成就的香烟 发表的提问:
公司售假产品价税款合计282500元(增值税税率为百分之十三)已收款会计分录怎么写
同学您好,借银行存款贷主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)
165楼
2023-02-08 11:37:30
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