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已交增值税的会计分录怎么写
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 愿无岁月可回头 发表的提问:
根据这个写会计分录,借方为什么不写上应交增值税
你好,这是普通发票不可以抵扣进项税
136楼
2023-01-29 12:12:00
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 2333333 发表的提问:
差额交增值税的会计分录怎么做
1、支付可以差额扣除的费用: 借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 2、确认收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税
137楼
2023-01-30 11:22:34
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
7月30日,将销项税22272和进项税15680全部结往应交税费―应交增值税―未交增值税,会计分录怎么写?
结转销项税额、进项税额 结转进项时借:应交税费一-应交增值税-- 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一 进项税额 结转销项时借:应交税费一应交增值税- 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税结转进项税转出时 借:应交税费一 应交增值税一 进项税额转出贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方, 代表留抵,不用再做账; 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费- 应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费-一未交增值税 缴纳时借:应交税费一未交增值税 贷:银行存款
138楼
2023-01-30 11:32:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
补交以前年度的增值税附加税滞纳金怎么写分录,小企业会计准则?
你好,具体是什么原因导致的补交税款?
139楼
2023-01-30 11:48:18
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月半弯:回复邹老师 各种情况分录都提供一下吧
2023-01-30 12:03:48
邹老师:回复月半弯你好,我需要知道你提到的是什么原因,才知道具体该如何处理的  
2023-01-30 12:25:41
月半弯:回复邹老师 税务查补的
2023-01-30 12:51:48
邹老师:回复月半弯你好 借:应交税费—应交增值税,附加税 营业外支出—滞纳金 贷:银行存款 
2023-01-30 13:04:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 誓已????淡然???? 发表的提问:
补交增值税怎么做会计分录
你好,是因为什么原因补交的增值税?
140楼
2023-01-30 12:03:25
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 一缕阳光 发表的提问:
老师好,我是建筑行业一般纳税人,是简易计税,在外地已预交增值税,预交的增值税比简易计税的多,我该怎么写分录
一般纳税人,预缴增值税时, 借:应交税费——应交增值税——已交税金 贷:银行存款 在增值税申报表中,“本期已缴税额”、“分次预缴税额”栏填写预缴的增值税额。
141楼
2023-01-30 12:08:58
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 紫色梦 发表的提问:
已交增值税期末余额借方。年末如何结转?会计分录怎么做?
已交增值税本来是计入当月缴纳当月的增值税的,你现在可以把所有增值税子目都转到应交税费-未交增值税科目,如果你数据准确的话,应该是余额和年末应交增值税数据是刚好相等的
142楼
2023-01-31 11:38:44
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 高兴的大神 发表的提问:
企业支付增值税的会计分录怎么做? 1、支付增值税时内账会计分录是: 借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 我这样做了,不对,那个负责资产表仍然有应交税费是负数在上面。这个增值税是做年报表时必须交的增值税,已交了。但不知道为什么会显示负数?
您好,做了第1步,再做一步,借;税金及附加,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,就行了。
143楼
2023-01-31 11:52:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.59w
引用 @ 风趣的雪糕 发表的提问:
购买材料价款100000增值税16000原已预付50000材料已验收入库 怎么写会计分录
借原材料100000 应交税费-进项税16000 贷预付账款50000 银行存款66000
144楼
2023-01-31 12:08:59
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小情绪0922 发表的提问:
公司去税务局代开了一份增值税普通发票,价税合计16000元,增值税已交761.91.地税未交,会计分录怎么做
你好,你代开的是什么方面的发票
145楼
2023-02-01 11:18:23
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小情绪0922:回复小惑老师 场地租赁费,一年只代开一次
2023-02-01 11:42:00
小惑老师:回复小情绪0922借:应收账款(银行存款) 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-02-01 12:02:40
小情绪0922:回复小惑老师 增值税已交用不用做会计分录
2023-02-01 12:19:59
小惑老师:回复小情绪0922增值税已交用不用做会计分录 用做会计处理的
2023-02-01 12:46:13
小情绪0922:回复小惑老师 怎么做
2023-02-01 13:15:12
小惑老师:回复小情绪0922借:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-02-01 13:26:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 潘多拉丶A夢 发表的提问:
按月结转增值税,会计分录怎么写?
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
146楼
2023-02-01 11:45:22
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代老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ 发表的提问:
老师好,会计月底计提的当月增值税,分录是借:应交税费-未交增值税,次月交纳的时候分录是写,应交税费-应交增值税还是应交税费-未交增值税呢,
计提借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 次月缴纳借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
147楼
2023-02-01 12:05:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
老师,将销项说22272元和进项税15680元,全部转往应交税费―应交增值税―未交增值税科目,会计分录怎么写?
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)22272 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)15680 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)(差额) 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费-未交增值税
148楼
2023-02-02 11:04:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小玉 发表的提问:
预交增值税怎么做会计分录
你好 如果是一般纳税人,借;应交税费——应交增值税(已交税金),贷;银行存款
149楼
2023-02-02 11:25:47
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小玉:回复邹老师 借:应交税费-应交增值税(未交增值税)可以吗
2023-02-02 11:44:06
邹老师:回复小玉你好,不可以,一般纳税人预交增值税是通过 应交税费——应交增值税(已交税金)明细科目核算的
2023-02-02 11:55:10
小玉:回复邹老师 月末用结转吗
2023-02-02 12:24:38
邹老师:回复小玉你好,月末需要做增值税的结转分录
2023-02-02 12:38:46
小玉:回复邹老师 怎么做结转分录
2023-02-02 13:02:48
邹老师:回复小玉你好 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费——应交增值税(已交税金)
2023-02-02 13:25:26
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 心灵美的金鱼 发表的提问:
预交增值税怎么做会计分录
借应交税费――应交增值税――已交增值税 贷银行存款
150楼
2023-02-02 11:52:54
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