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已交增值税的会计分录怎么写
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职称:注册会计师
4.00
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问:
月底没有作计提增值税的会计分录,本月缴纳完增值税怎么写会计分录?
您好!借应交税费-已交税金。
46楼
2022-12-15 15:32:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 星空 发表的提问:
交增值税税控系统技术维护费怎么做账,会计分录怎么写
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
47楼
2022-12-18 14:31:49
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星空:回复邹老师 每年交的330元技术费都可以全额抵税吗
2022-12-18 14:48:34
邹老师:回复星空可以的
2022-12-18 15:02:59
星空:回复邹老师 我们是小规模物业公司,现在是二月,抵减的部分是跟二月份付的技术费一块做还是等到三月份做
2022-12-18 15:32:24
邹老师:回复星空什么时候抵减就什么时候做的
2022-12-18 15:48:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 发表的提问:
国税扣增值税的会计分录怎么写
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
48楼
2022-12-18 14:51:57
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娟:回复邹老师 要将“应交税费-应交销项税”转“应交税费-未交增值税 ”吗? [目前账面上只有“应交税费-应交增值税(进项)”和“应交税费-应交增值税(销项)”]
2022-12-18 15:09:12
邹老师:回复你好,不需要的,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2022-12-18 15:20:11
娟:回复邹老师 老师 学生有些不解 这样要一直挂在“应交税费-应交增值税(转出未交增值税)”借方吗? 这整个过程不是很清楚呢 麻烦老师明示
2022-12-18 15:41:12
邹老师:回复你好,是的 就是根据增值税应纳税额做上面的结转分录就可以了
2022-12-18 16:02:20
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 糟糕的香水 发表的提问:
你好老师,简易计税的会计分录和预交增值税的会计分录怎么做,月底增值税怎么结转,交上月增值税的会计分录怎么做,税务的留抵数怎么和实账相符谢谢
借:银行存款等贷:主营业务收入 应交税费-简易计税 借 应交税费-预缴增值税 贷 银行存款 月底结转 借 应交税费-简易计税 贷 应交税费-预缴增值税 应交税费-转出未交增值税 借 应交税费-转出未交增值税 贷 应交税费-未交增值税 缴费 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 不能抵扣的进项做转出,借 主营业务成本 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
49楼
2022-12-18 15:17:59
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朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 莫失 ﹠莫忘 发表的提问:
老师,上交增值税时有进项税抵扣,所以少交了增值税,请问会计分录怎么写?
你好,一般不需要写分录
50楼
2022-12-19 12:28:38
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
5月份交4月份的增值税还有附加税,会计分录该怎么写
您好。您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
51楼
2022-12-19 12:56:10
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娇:回复张艳老师 是一般纳税人
2022-12-19 13:08:30
张艳老师:回复借 应交税费-未交增值税 应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加
2022-12-19 13:22:18
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
缴纳增值税会计分录是已交增值税吗
当月缴纳当月增值税是 借应交税费应交增值税已交税金
52楼
2022-12-19 13:04:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 莫言玉 发表的提问:
小规模,代开专票,当时交的地税和增值税怎么写会计分录
借;应交税费-应交增值税 附加税 贷;银行存款
53楼
2022-12-19 13:26:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 失眠的项链 发表的提问:
转出未交增值税余额一直在增大,怎么结平,会计分录该怎么写
你好 这个可以有余额的  
54楼
2022-12-20 12:50:55
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 时光 发表的提问:
缴纳增值税的会计分录怎么写
如果是一般纳税人 结转借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税 缴纳借应交税费,未交增值税贷,银行存款。
55楼
2022-12-20 13:02:43
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时光:回复郭老师 从计提到缴纳是这两步,月末还需要结转吗
2022-12-20 13:23:49
郭老师:回复时光你好,你月末结转也可以,年末结转也可以 这个自己来决定
2022-12-20 13:37:29
时光:回复郭老师 结转分录怎么写
2022-12-20 13:55:41
时光:回复郭老师 上月未计提,计提在本月可以吗,计提缴纳分录一张凭证可以吗
2022-12-20 14:11:40
郭老师:回复时光借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 可以的。
2022-12-20 14:38:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 清风 发表的提问:
增值税全部会计分录怎么写的
借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
56楼
2022-12-20 13:26:59
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清风:回复邹老师 转出未交增值税一直挂账是吗
2022-12-20 13:51:57
邹老师:回复清风你好,借方是会挂账的
2022-12-20 14:03:47
清风:回复邹老师 老师 税务局代开的增值税怎么写分录
2022-12-20 14:30:12
邹老师:回复清风借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2022-12-20 14:55:54
清风:回复邹老师 不一样是吗
2022-12-20 15:16:15
邹老师:回复清风你好,税局代开的处理方式是不同的
2022-12-20 15:31:57
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ YJ 发表的提问:
这一会计分录怎么做,是直接应交税费-增值税9304还是增值税下面还要增加明细——已交税金。计提这一步还要做吗?
纳税人是你们公司名字吗?
57楼
2022-12-21 12:44:58
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YJ:回复maize老师 是的
2022-12-21 13:15:45
maize老师:回复YJ不设置 —已交税金 应交税费-应交增值税9304 贷银行, 借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行,这个是你们的附加税
2022-12-21 13:32:52
YJ:回复maize老师 那计提这一步还要做吗?可以直接应交税费-增值税9304吗,因为软件应交税费下面的明细只有增值税没有应交增值税,意思应该都一样吧?
2022-12-21 13:56:34
maize老师:回复YJ借做收入做借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税,缴纳做借 应交税费-应交增值税9304 贷银行
2022-12-21 14:11:15
YJ:回复maize老师 直接做的借应收 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税
2022-12-21 14:40:51
maize老师:回复YJ-销项税 小规模不做销项税额,你是小规模吧,?
2022-12-21 15:05:51
YJ:回复maize老师 一般纳税人呢
2022-12-21 15:31:08
maize老师:回复YJ一般纳税人按下面这个做 ,要是建筑业,做借应交税费预缴增值税贷银行,不会使用已交税金,
2022-12-21 15:55:56
YJ:回复maize老师 他没有进项发票
2022-12-21 16:20:26
maize老师:回复YJ没有就不做进项税额,也不做进项税转出就可以
2022-12-21 16:48:47
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Hetty 发表的提问:
结转增值税的会计分录怎么写?
你好 你是一般纳税人的话 。如果你们是进项税大于销项税的话 结转到转出未交增值税借方放着就行了 借应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税 。如果你是销项大于了进项 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税 -进项税转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 次月缴纳 借应交税费-未交增值税贷银行存款
58楼
2022-12-21 12:56:39
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 追寻的水壶 发表的提问:
您好,一般纳税人应交增值税的所有科目的会计分录怎么写
一、你这个范围太大了,你是想处理国内的销售业务,还是说国外人销售业务?再说就是应交增值税科目,里面也有太多的二级或三级科目了,如进项税额、销项税额、加计抵扣、加计扣除、出口退税、税务稽查调整,进项税额转出、待认证进项税额、待抵扣进项税额,未交增值税,结转未交增值税,等科目的账务处理。因此这个内容太多。
59楼
2022-12-21 13:15:40
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 碧蓝的冬日 发表的提问:
请问多交增值税后会计分录怎么写呢?能有实例吗
对于企业多交增值税的情况,有以下两种情况: 你好,1、企业多交了同一会计期内的增值税,这时多交的部分税额直接在“应交税金—增值税”的借方反映出来,不需要做分录; 2、企业多交了上一年度的增值税,如果数额较大,并对报表利润生产一定影响,那么在本年度应做分录调整期初未分配利润,借:未分配利润——期初未分配利润 贷:应交税金——应交增值税
60楼
2022-12-21 13:23:59
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