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税控设备服务费抵扣会计分录
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
税控系统与服务费全额抵扣,这个为什么要做分录的呢?
你好!需要做分录: 借 管理费用 贷银存 借 应交税费 增值税 借管理费用负数
241楼
2023-03-05 13:15:00
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蒋飞老师:回复小鱼儿花的钱和抵减增值税需要在账面上体现,所以要做分录。
2023-03-05 13:33:57
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 激昂的电源 发表的提问:
你好我是上年的税控盘服务费今年才抵扣怎么做分录
抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税 贷:管理费用—办公费
242楼
2023-03-06 10:18:17
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 小马 发表的提问:
老师,我是2016年1月取得的税控设备服务费的普票,一直没入账。现在入账的话,要怎么做分录啊?
如果属于一般纳税人,可做进项全额抵扣,但不需扫描认证,直接在增值税申报表税款服务费减免填总金额,
243楼
2023-03-06 10:36:10
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小马:回复黄老师 老师,是这样的,我1月取得税控设备服务费的普票330元时,没有做任何的账务处理也没有申报减免,现在我想要申报减免,除了直接在申报表上填以外,账务上该怎么做合适?
2023-03-06 11:06:53
黄老师:回复小马借:应缴税费-应交增值税-减免税额 贷:现金或银行
2023-03-06 11:25:14
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 戏水娇阳 发表的提问:
老师,税控盘服务费怎么记会计分录?
你好,支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 全额抵减时: 借:应交税费-应交增值税费(减免税额) 贷:管理费用(红字)
244楼
2023-03-06 10:57:18
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戏水娇阳:回复紫藤老师 红字是指贷方用负数表示吗?
2023-03-06 11:15:58
紫藤老师:回复戏水娇阳你直接贷 管理费用即可,冲掉之前的管理费用
2023-03-06 11:36:19
戏水娇阳:回复紫藤老师 谢谢
2023-03-06 11:57:04
紫藤老师:回复戏水娇阳不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-03-06 12:17:26
小婵老师
职称:,中级会计师
4.94
解题: 0.08w
引用 @ 哈哈 发表的提问:
航信服务费缴纳时怎么做会计分录 抵扣时怎么做会计分录
发生时: 借:管理费用—办公费 贷:库存现金(或银行存款) 抵减时: 借:应交税费—增值税(应纳税额减征额), 贷:营业外收入
245楼
2023-03-06 11:15:01
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哈哈:回复小婵老师 可是管理费用没冲减啊
2023-03-06 11:35:08
哈哈:回复小婵老师 老师,管理费用没冲减啊
2023-03-06 11:58:21
小婵老师:回复哈哈哦哦,抱歉递减的时候贷方是管理费用科目,是我疏忽了
2023-03-06 12:22:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @  发表的提问:
税控的技术服务费怎么做分录,这个普通发票能抵扣吗?
你好,可以全额抵扣的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
246楼
2023-03-07 10:22:37
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 孟孟 发表的提问:
金税盘服务费280元全额抵扣的会计分录怎么做
你好, 借:应交税金-应交增值税 280 贷:银行存款
247楼
2023-03-07 10:36:13
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杨@老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 菜菜 发表的提问:
老师你好,税控服务费和金税发票减免税额共计1100元,2018年已抵扣272.78元,抵扣的金额272.78元之前的会计没做账,现在补做分录怎么写?
借:应交税金-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
248楼
2023-03-07 11:03:29
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菜菜:回复杨@老师 之前会计做账时直接把应交税费-应交增值税(减免税额)放在借方了
2023-03-07 11:49:28
杨@老师:回复菜菜那说明他做过账了啊,本来就是放在借方的
2023-03-07 12:04:31
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Show(・ิϖ・ิ)っ 发表的提问:
取得了税控专用设备和技术服务费的发票,该怎么做账?抵扣又是怎么操作的
你好! 一、购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入 二、增值税纳税申报表填写注意需要填写主表和附表四两个地方,很多会计人员都会忘记填写附表四,一定不要忘记哦: 1、根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号)第五条规定:“纳税人在填写纳税申报表时,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应按以下要求填报:增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏”应纳税额减征额“。 2、根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2013年第32号)规定,对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费,应填报《增值税纳税人申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)。
249楼
2023-03-07 11:11:59
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Show(・ิϖ・ิ)っ:回复宋生老师 问题是我这个月没有销项,不需要抵扣,改怎么处理呢
2023-03-07 11:40:49
宋生老师:回复Show(・ิϖ・ิ)っ您好!做第一个分录就可以了。
2023-03-07 11:54:39
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 朴素的树叶 发表的提问:
融资租赁设备进项税抵扣会计分录如何做?
您好,借固定资产应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款或长期应付款等
250楼
2023-03-08 10:35:05
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 幸福的味道 发表的提问:
老师,您好!我公司新办企业,一般纳税人,购入税控设备,税控设备开的专票,技术服务费开的普票,怎么抵扣?填写申报表怎么填?谢谢
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 填写附表4 减免表和主表减免税额栏
251楼
2023-03-08 10:50:34
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薛老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ . 发表的提问:
小规模纳税人购买税控设备(其税控设备费统一记到“修理费”科目)余额720元,税控局规定可全额抵扣增值税,用银行存款支付。分录怎么做?
你好! 借:管理费用——修理费 720 贷:银行存款 720 同时,借:应交税费——应交增值税 720 贷:管理费用——修理费 720
252楼
2023-03-08 11:08:59
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.:回复薛老师 同时贷方增值税销项税额是30.9,这里借方720,增值税余额是多少啊? 同时小规模纳税人交附加税,在这基础上怎么算啊?借方有余额?
2023-03-08 11:32:41
薛老师:回复.@611*655:这个720元全部可以抵增值税,附加税是根据交的增值税来算的,你没有增值税就不用交附加税。
2023-03-08 11:47:47
.:回复薛老师 那我销售商品时有30.9的销项税,就根据这算附加税吗?
2023-03-08 12:16:52
薛老师:回复.@611*655:销售商品要算的,但是你减免了720,相当于这个月要交的增值税=30.9-720=-689.1,所以不需要交附加税。
2023-03-08 12:40:02
.:回复薛老师 那填写报表时怎么办啊
2023-03-08 12:54:59
.:回复薛老师 三级科目是进项税额吗
2023-03-08 13:05:05
.:回复薛老师 会计分录怎么做啊?
2023-03-08 13:18:10
薛老师:回复.@611*655:小规模纳税人应交税费——应交增值税就可以了,不需要三级科目,上面说的720的分录了,我再说下销售的分录,借:应收账款 1060.9 贷:主营业务收入 1030 应交税费——应交增值税 30.9
2023-03-08 13:45:26
.:回复薛老师 我就不用计提附加税了是吧
2023-03-08 14:07:40
薛老师:回复.@611*655:是的,如果你这个月不需要交增值税,那就不需要计提附加税。
2023-03-08 14:20:45
.:回复薛老师 为什么不计入营业外收入啊
2023-03-08 14:35:24
薛老师:回复.@611*655:因为没发生附加税,并没有导致我们出现利得啊。
2023-03-08 14:53:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 韦大哈 发表的提问:
小规模纳税人税控费抵扣怎么做会计分录
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
253楼
2023-03-09 10:44:23
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 陈爽 发表的提问:
税控年费,用于抵扣增值税,怎么做会计分录
你好, 借:管理费用…办公费 贷:银行存款 抵税时 借:应交税费…应交增值税 贷:管理费用…办公费
254楼
2023-03-09 11:00:36
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陈爽:回复蒋飞老师 是应交增值税减免税款吗
2023-03-09 11:19:27
陈爽:回复蒋飞老师 结转未交增值税的时候,还要做处理吗
2023-03-09 11:37:20
陈爽:回复蒋飞老师 不在同一个明细科目
2023-03-09 11:48:44
蒋飞老师:回复陈爽是的,一般纳税人 抵税时 借:应交税费…应交增值税(减免税款) 贷:管理费用…办公费
2023-03-09 12:14:51
蒋飞老师:回复陈爽月末结转 借:应交税费…未交增值税 贷:应交税费…应交增值税(减免税款)
2023-03-09 12:38:50
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 美好时光 发表的提问:
税控设备款抵减简易征收发生的增值税税款的会计分录怎么做?
税控设备、维护费增值税抵减会计处理: 自2011年12月1日起,增值税纳税人购买(初次)增值税税控系统专用设备支付的费用及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。会计处理:   1、购买增值税税控系统专用设备(电脑+打印机+税金卡)5000元(含税价)   借:固定资产(或管理费用等) 5000元    贷:银行存款          5000元    借:应交税费--应交增值税 5000元    贷:营业外收入         5000元   2、支付税控系统技术维护费400元   借:管理费用        400元    贷:银行存款          400元   借:应交税费--应交增值税 400元    贷:营业外收入         400元
255楼
2023-03-09 11:08:59
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美好时光:回复晓海老师 老师我是想问,我购买税控设备及维护费共820,本月简易征收产生税款707,要用设备款抵这707的分录怎么做
2023-03-09 11:28:02
晓海老师:回复美好时光你好!不用,进项大于销项不用做账务处理
2023-03-09 11:42:53
美好时光:回复晓海老师 税局说简易征收的应纳税额直接做到未交增值税里,不能用进项税抵扣,只能用税控设备款抵,税控设备款属于应纳税额减征额
2023-03-09 12:12:26
晓海老师:回复美好时光你好!那是申报时专门有这个报表
2023-03-09 12:28:00

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