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增值税计提的会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 星辰 发表的提问:
计提增值税会计分录怎么做,缴纳增值税会计分类怎么做
你好,是一般纳税人的账务处理?
1楼
2022-12-08 17:29:32
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星辰:回复邹老师 是的
2022-12-08 17:47:46
邹老师:回复星辰你好 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-08 18:07:23
星辰:回复邹老师 老师您说的期末结转是不是也叫计提
2022-12-08 18:22:44
邹老师:回复星辰你好,是的,说法不同,一个意思的
2022-12-08 18:51:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 장 신 영 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么做?
你好,是一般纳税人结转未交增值税? 增值税没有计提说法的
2楼
2022-12-08 18:39:30
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ kj_4bRNIDAiODfB 发表的提问:
计提增值税的会计分录怎么做
您好, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
3楼
2022-12-08 20:02:41
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ 橙子 发表的提问:
;老师 房地产企业的预提增值税怎么做会计分录?预交增值税的时候怎么做会计分录?
借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款
4楼
2022-12-08 21:14:10
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!月末计提增值税会计分录怎么做呀? 扣缴扣款增值税会计分录怎么做呀?
1、期末计提会计分录 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、实际缴纳 借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 3、对于企业当期多交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 4、缴纳以前期间增值税额时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
5楼
2022-12-08 22:09:04
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ Lisa于 发表的提问:
计提,结转增值税的会计分录怎么做
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
6楼
2022-12-08 23:36:56
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郭老师:回复Lisa于这个是一般纳税人的。
2022-12-09 00:03:46
Lisa于:回复郭老师 小规模纳税人呢
2022-12-09 00:26:19
郭老师:回复Lisa于小规模的借应交税费应交增值税贷银行存款,坐着一个就可以啊,如果交税的。
2022-12-09 00:42:26
Lisa于:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-09 01:05:50
Lisa于:回复郭老师 计提的时候是不是借营业税金及附加贷应交税费-应交增值税
2022-12-09 01:35:37
郭老师:回复Lisa于好小规模,不需要几题的,借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税就可以啊。
2022-12-09 02:01:21
Lisa于:回复郭老师 好的,明白了
2022-12-09 02:30:06
郭老师:回复Lisa于不用客气,工作愉快。
2022-12-09 02:58:16
小妍老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.97
解题: 0.09w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
增值税怎么做计提,详细会计分录怎么做
您好!一般纳税人 计提增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 小规模纳税人无需计提,直接在应交税费-简易征收科目核算。
7楼
2022-12-09 00:41:13
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小企鹅海外购:回复小妍老师 我们是一般纳税人,建帐财务软件时帐套建成了小规模纳税人,是不是要在应交税费应交增值税里面增加转出未交增值税科目?
2022-12-09 00:55:45
小妍老师:回复小企鹅海外购您好!是的,应该按照一般纳税人的应交税费-应交增值税建立相应明细科目,如:销项税额、进项税额、转出未交增值税等。
2022-12-09 01:06:48
小企鹅海外购:回复小妍老师 应交税费,转出末交增值税为什么是负数呢
2022-12-09 01:27:30
小妍老师:回复小企鹅海外购您好!正常应该是正数,如果是负数,建议查找下当时的凭证,确认原因。
2022-12-09 01:41:14
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 染筝 发表的提问:
请问计提增值税怎么做会计分录?
计提增值税?这个的话 就是在购入或者销售商品时 记入相应的进项税或者销项税的呀 你说的 是结转到未交增值税的分录吗?
8楼
2022-12-09 01:33:04
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染筝:回复许老师 是的,结转到未交增值税
2022-12-09 01:47:34
许老师:回复染筝哦哦 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2022-12-09 02:08:27
染筝:回复许老师 扣税时能直接做 借应交税费 贷银行存款 跳过计提未交增值税
2022-12-09 02:25:48
许老师:回复染筝这个的话 标准的处理 最好不要跳过 一步一步来
2022-12-09 02:55:06
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ Katherine 发表的提问:
缴纳增值税怎么做分录,需要计提吗,预算会计怎么做分录
你好,借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
9楼
2022-12-09 02:50:01
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 馨元 发表的提问:
增值税计提和结转的会计分录怎么做啊?
你好 结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
10楼
2022-12-09 03:56:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 小小小 发表的提问:
计提和上缴增值税的会计分录分别怎么做呀?
你好,是小规模还是一般纳税人 ?
11楼
2022-12-09 04:52:14
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小小小:回复邹老师 这两个有区别吗,想知道这两种企业的分录
2022-12-09 05:08:40
邹老师:回复小小小你好,小规模 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款 一般纳税人 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2022-12-09 05:29:52
小小小:回复邹老师 好的,非常感谢老师
2022-12-09 05:58:07
邹老师:回复小小小不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-09 06:25:49
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.36w
引用 @ 实操学堂 发表的提问:
计提增值税及附加税会计分录怎么做
同学你好 增值税不用计提 借税金及附加 贷应交税费
12楼
2022-12-09 06:00:38
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实操学堂:回复朴老师 我们税金缓缴了 所以要计提
2022-12-09 06:11:53
朴老师:回复实操学堂同学你好 增值税就是做收入的时候带出来 不单独计提
2022-12-09 06:38:23
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
计提的增值税减免的时候怎么做会计分录
小规模减免是吗?不用计提的借应交税费-应交增值税贷营业外收入
13楼
2022-12-09 07:04:53
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?花儿朵朵:回复答疑郭老师 有一种就是本来是上个季度冲减了一笔收入,但是申报的时候这笔收入不能在当月冲减,所以那笔收入的税当时也减了,相当于少计提了增值税,那这个季度缴纳增值税的时候怎么做分录啊
2022-12-09 07:21:10
答疑郭老师:回复?花儿朵朵开了负数发票还是怎么了,为啥不能在当月冲减
2022-12-09 07:48:55
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有开票,是无票收入,税务局的系统里不认,我们一直都是开票的收入,但是上个月会计把一笔银行的退款误做成收入了
2022-12-09 08:09:02
答疑郭老师:回复?花儿朵朵你账上做了收入删除就可以 上个月退款收入这月红冲,借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
2022-12-09 08:22:15
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 收入冲红了,比方说本来这个月开票的收入应该交2000的税,结果会计是一开始都放在收入里,月末做个结转税金的凭证,就是说她这个凭证里税金少做了,实际交的税比凭证里做的多,多交的这么部分应该怎么做分录
2022-12-09 08:52:14
答疑郭老师:回复?花儿朵朵红冲收入的同时税金也红冲,比如收入100,交税10 会计做了120、交税12 你这月红冲收入20,税额也跟着减少2
2022-12-09 09:08:02
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 可能我没说清楚,就是说收入和税金已经红冲了,但是税务局不让上个季度无票收入的税金来抵这个季度开票收入的税金,所以税金多交了当时红冲的那部分,现在账上应交税金就多了一笔缴纳的数,资产负债表里应交税金是个负数
2022-12-09 09:27:47
答疑郭老师:回复?花儿朵朵那你红冲无票收入的税金不给退不抵扣怎么处理?
2022-12-09 09:53:03
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 我们是小规模纳税人不能抵扣,这个季度交税的时候就按实际开票金额交的税,红冲的那部分税是上个季度的事情了,税务局说不能抵减
2022-12-09 10:04:03
答疑郭老师:回复?花儿朵朵无票收入这部分你们交了税吗?
2022-12-09 10:20:25
?花儿朵朵:回复答疑郭老师 没有
2022-12-09 10:30:58
答疑郭老师:回复?花儿朵朵借应交税费-应交增值税负数贷营业外收入负数
2022-12-09 10:50:07
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 山中大老贼 发表的提问:
增值税是否需要计提计提。计提会计分录怎么做,次月税金扣款怎么做
您是小规模纳税人吗
14楼
2022-12-09 07:55:02
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山中大老贼:回复东老师 一般纳税人
2022-12-09 08:15:12
东老师:回复山中大老贼需要计提 借:应交税费应交增值税转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2022-12-09 08:26:32
东老师:回复山中大老贼借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2022-12-09 08:44:24
徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 。。 发表的提问:
增值税计提和缴纳会计分录要怎么做
增值税不是计提的,是根据发票入账,你开出去发票,借应收账款 贷应交税费-销项 主营业务收入 ,期末要进行结转,将进项和销项都结转到未交增值税科目,缴纳的时候,借应交税费-未交增值税,贷银行存款。
15楼
2022-12-09 09:00:11
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