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职工薪酬所得税会计处理分析
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ cunese 发表的提问:
企业所得税纳税调增一栏增加了职工薪酬1W 这个是根据什么得出调整职工薪酬1W元
您好!这个不知道你啊。一般这个调增是因为计提了但是没有发放。
286楼
2023-03-21 10:23:32
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cunese:回复宋生老师 那这笔呢 减免所得税优惠明显是怎么得出来的
2023-03-21 10:43:14
宋生老师:回复cunese你好!你把你的主表发来看下
2023-03-21 10:59:27
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 粗暴的金针菇 发表的提问:
老师 2月计提的应付职工薪酬是66200 发放的时候怎么写 借:应付职工薪酬66200 贷:销售人员职工薪酬63566.68 应交个人所得税1042.32其他应付款-个人社保费456.25 应扣1134.75写啥分录?
你好,发放的时候 贷 银行存款 63566.68 ,其余的都对。
287楼
2023-03-21 10:50:59
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粗暴的金针菇:回复答疑苏老师 老师 那1134.75应该挂什么科目呢  因为要对上计提工资总额  这笔我是没付  直接在他工资里扣了
2023-03-21 11:18:04
答疑苏老师:回复粗暴的金针菇你好,这是扣的什么?
2023-03-21 11:29:56
粗暴的金针菇:回复答疑苏老师 扣的是之前给他交社保的部分  
2023-03-21 11:53:05
粗暴的金针菇:回复答疑苏老师 这个其他应收款怎么做平呢
2023-03-21 12:07:37
答疑苏老师:回复粗暴的金针菇你好,计入其他应收款科目。
2023-03-21 12:25:43
答疑苏老师:回复粗暴的金针菇你好,你之前给他交社保的时候不是就应该挂其他应收款吗?
2023-03-21 12:46:01
粗暴的金针菇:回复答疑苏老师 老师是这样  单位一个人交社保  个人456.25  单位是1134.15  但是因为3月社保调整了基数  这样我就多扣了他127.5  我这怎么冲回多扣的  
2023-03-21 13:02:41
答疑苏老师:回复粗暴的金针菇你好,多扣部分同学走的什么科目?
2023-03-21 13:20:48
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小鹿 发表的提问:
7.2017年,甲公司因新技术研发成功,生产程序精简,需要裁减一部分员工,员工是否接受裁减可以自由选择。甲公司调查发现,预计将发生补偿金额为1000万元的可能性为60%,发生300万元补偿金额的可能性为25%,发生200万元补偿金额的可能性为15%。为职工转岗发生的培训费可能需要支付200万元。假定不考虑其他因素,进行上述辞退计划,应确认的应付职工薪酬是( )。 参考解析:该辞退计划可以根据最可能发生的数量确定辞退福利最佳估计金额,应付职工薪酬=1000(万元)。为职工转岗发生的培训费不属于辞退福利,在实际发生时进行相关的会计处理。 1000是怎么算出来的
60%可能性,按最可能的确认
288楼
2023-03-22 09:57:56
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Jasmyn. 发表的提问:
计提个人承担社保:借:应付职工薪酬-工资、 贷:其他应付款-个人社保费是这样吗?2 计提个人所得税借:应付职工薪酬-职工薪酬贷:应交税费-应交个人所得税单位代扣代缴时借:应交税费-应交个人所得税贷:银行存款是这样吗?
你好! 计提时: 借:管理费用/制造费用等 贷:应付职工薪酬-工资 发放时 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 应交税费-应交个人所得税 银行存款 银行扣个税 借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款 银行扣社保 借:管理费用-社保 其他应付款-个人社保 贷:银行存款
289楼
2023-03-22 10:06:25
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Jasmyn.:回复老江老师 银行扣社保难道不是 借:应付职工薪酬--社保 贷:银行存款 为什么是管理费用?
2023-03-22 10:21:37
老江老师:回复Jasmyn.@125*679:应付职工薪酬是负债类科目,只是一个过度,最后还是要费用化的呀
2023-03-22 10:34:19
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 蔡菜 发表的提问:
培训费的专用发票的进项税额的会计分录:借;管理费用,应交税费(进项税额),贷;应付职工薪酬——职工教育经费 借;应付职工薪酬——职工教育经费,贷;银行存款 这个应付职工薪酬 -职工教育经费是含进项税的吗?
你好;    这个是 含税金额的。  因为贷方是包括了含税 进项税的金额了   
290楼
2023-03-22 10:27:43
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蔡菜:回复meizi老师 为什么有的会计说,这个跟固定资产做账应该一样呢,进项税不计入费用,说是进项税能够冲减,所以不应是企业的费用。
2023-03-22 10:41:14
meizi老师:回复蔡菜 你好;  培训费职工教育经费是可以做进项税的  
2023-03-22 10:51:26
蔡菜:回复meizi老师 是的做进项税的,但是,会计是这么做的,借 管理费培训480 进项20贷:应付职工薪酬 -职工教育480,就是做到了不含税金额480
2023-03-22 11:08:27
meizi老师:回复蔡菜你好;    这个是含税金额 。 你支付的 是含税金额的哦    
2023-03-22 11:27:40
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Mandy 发表的提问:
填经济普查表,有一项要填应付职工薪酬(本年贷方累计发生额),之前做帐时,1-3月份是没有提计工资,直接当月做帐分录成:借:管理费用-职工薪酬,贷:现金4-12月份是先计提,计提分录:借管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-工资,发工资时是:借:应付职工薪酬-工资,贷:现金那么,要填的应付职工薪酬应该是:科目余额表里应付职工薪酬(本年贷方累计)+管理费用-职工薪酬的(1-3月份的本年贷方累计)是这样吗?
你好! 取管理费用-工资借方累计金额就可以了
291楼
2023-03-22 10:42:47
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Mandy:回复蒋飞老师 哦,那么管理费用-工资也要单独打印提交一份吗?
2023-03-22 11:12:23
蒋飞老师:回复Mandy你好! 不用的,把数据填写上就可以了
2023-03-22 11:24:30
Mandy:回复蒋飞老师 好的 谢谢
2023-03-22 11:34:31
蒋飞老师:回复Mandy您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-22 11:53:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 兔子不吃草贾 发表的提问:
老师新年好,请问老师,单位聘请厨师给企业员工做早餐晚餐,相关业务发生经费怎么做账务处理?厨师工资计入应付职工薪酬吗?粮油菜等经费支出计入哪个会计科目?并且此支出有限额吗?
你好 免费为职工提供的餐饮的支出记在这福利费 按实际 支出入账没有限额。福利费在年末按工资总额的14%税前扣除
292楼
2023-03-22 10:50:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欢呼的鼠标 发表的提问:
请问过节发给员工的现金过节费,会计处理入\"应付职工薪酬-福利费\",同时应并入工资总额缴纳五险及个税是吗
你好,对的,是这个意思 的
293楼
2023-03-23 09:41:03
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 憨憨 发表的提问:
1月10日,拨付管理部门备用金2 000元(该部门采用定额备用金制度),出纳以现金支付,完成会计分录。 2.[简答题] 3月8日职工刘某预借差旅费800元,3月10日出差回来提交原始凭证报销1200元,补付现金400元。 ①完成3月8日账务处理。 3.[简答题] ②完成3月10日账务处理。 4.[简答题] 4月22日,为职工垫付水电费700元,用银行存款支付,完成会计分录。 5.[简答题] 5月10日,发放工资时将上月垫付的水电费从应付职工薪酬中扣除,完成会计分录。 6.[简答题] 6月10日,管理部门报销办公费1 200元,出纳以现金补齐定额,完成会计分录。
3月8日,借,其他应收款,800贷,现金800 10日,借,管理费用1200,贷,其他应收款800,现金400 借,其他应收款,700贷,银行存款700 借,应付职工薪酬~工资,贷,其他应收款700 借,管理费用600,贷,现金600
294楼
2023-03-23 10:08:27
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憨憨:回复辜老师 还有呢
2023-03-23 10:32:19
辜老师:回复憨憨借,其他应收款,贷,库存商品30000, ,借银行存款30000,贷,其他应收款30000
2023-03-23 10:53:18
辜老师:回复憨憨借其他应收款,贷,银行存款3000 借,银行存款3000,贷,其他应收款3000
2023-03-23 11:07:57
憨憨:回复辜老师 老师你给的答案好像不太全
2023-03-23 11:36:14
辜老师:回复憨憨你所指那一笔业务
2023-03-23 11:58:22
憨憨:回复辜老师 第一大题
2023-03-23 12:23:33
辜老师:回复憨憨1、借:其他应收款 1000 贷;现金 1000
2023-03-23 12:51:03
憨憨:回复辜老师 借,管理费用600,贷,现金600 这是最后一题吗?
2023-03-23 13:06:36
憨憨:回复辜老师 第六题
2023-03-23 13:36:31
辜老师:回复憨憨1、借,其他应收款,贷,库存商品30000, ,借银行存款30000,贷,其他应收款30000 2、借其他应收款,贷,银行存款3000 借,银行存款3000,贷,其他应收款3000
2023-03-23 13:58:30
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 渡口 发表的提问:
错账怎么调前会计是这样做的:摘要:肖燕垫付1-3月份工资借 管理费用-职工薪酬 工程施工-职工薪酬 贷 其他应付款-肖燕这分录有两点要调整的,1是金额多计3000, 2是要调成借 管理费用-职工薪酬 工程施工-人工薪酬 贷 就付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 贷 其他应付款怎么调?
老师 我要增加科目 和减少金额,这该怎么调才合理?
295楼
2023-03-23 10:34:14
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庄老师:回复渡口你好,第一红字冲销,借 管理费用-职工薪酬,工程施工-职工薪酬 贷 其他应付款-肖燕 第二,要调成 借 管理费用-职工薪酬 工程施工-人工薪酬 贷 就付职工薪酬
2023-03-23 10:52:31
渡口:回复庄老师 谢谢老师,整笔冲掉在重做是吧?老师
2023-03-23 11:08:34
庄老师:回复渡口借应付职工薪酬--工资,贷其他应付款-肖燕
2023-03-23 11:34:09
渡口:回复庄老师 老师是整笔冲掉,在重做吗?
2023-03-23 11:59:00
庄老师:回复渡口你好,是的,整笔冲掉,重新按正确的做账
2023-03-23 12:12:55
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 莫惜 发表的提问:
企业所得税年报里的职工薪酬明细表的工资按应付职工薪酬科目的本年累计贷方数来填对吗?
你好,账载金额是按本年累计贷方数填写
296楼
2023-03-23 10:51:00
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Linda chen 发表的提问:
,2017年度奖金有计提,会计分录 借:管理费-职工薪酬 贷:应付工资2018年至今未发放,如何下调整分录对吗? 借:应付工资贷:管理费用-职工薪酬
你好,可以这么处理!
297楼
2023-03-24 13:39:37
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小肖 发表的提问:
老师,2019年应付职工薪酬(个人承担部分)多算了90元,且2019年已经交了企业所得税,现还可以冲红吗?分录应该怎么写呢?
你好 你这个个人承担部分 是个人社保还是什么金额
298楼
2023-03-24 14:08:21
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小肖:回复meizi老师 个人承担伙食费
2023-03-24 14:32:23
meizi老师:回复小肖直接红冲!90元金额不大!原分录不变金额负数冲
2023-03-24 14:45:04
小肖:回复meizi老师 可以直接冲红90元吗?例如之前是1290元,现在直接冲红90元
2023-03-24 15:12:34
meizi老师:回复小肖你好 嗯是的直接红冲。 你金额也小
2023-03-24 15:22:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
应付职工薪酬 社保 会计分录
借;管理费用 等科目 其他应收款 贷;应付职工薪酬
299楼
2023-03-24 14:36:50
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 发表的提问:
老师,端午节的福利费发给员工,收到增值税普通发票,银行已付讫。 入账分录: 借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款 那么,个人所得税怎么扣除?分录该怎么处理?计提工资的时候该怎么计提?我们工资表构成是:工资+职工福利=应发工资金额
个税是在发放工资的时候确认的,工资还是按照应发工资计提
300楼
2023-03-24 15:02:58
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陆:回复辜老师 分录改怎么处理呢?
2023-03-24 15:33:30
辜老师:回复计提的时候,借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 发放工资,借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 应交税费—应交个税
2023-03-24 16:02:09
陆:回复辜老师 分别计提工资和福利吗
2023-03-24 16:29:14
辜老师:回复是的,工资和福利是分开计提的
2023-03-24 16:41:41

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