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公司交增值税会计分录怎么写
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阿文老师
职称:中级会计师,初级会计师,经济师
4.96
解题: 0.19w
引用 @ . 发表的提问:
分公司为增值税小规模纳税人会计分录怎么做
借 银行存款 贷 预收账款 发票到时,计入主营业务收入和应交税费--销项税额 购入 借 原材料 100000 应交税费---应交增值税(进项税额) 16000 贷 应付账款 116000
241楼
2023-03-01 11:29:59
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.:回复阿文老师 所以跟一般纳税人处理一样是吗
2023-03-01 12:14:14
阿文老师:回复.是的 成本核算一致
2023-03-01 12:34:08
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 雅俗共赏 发表的提问:
小规模如超过季度30万 交了增值税 收入时和缴税环节 会计分录怎么写
您好 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款
242楼
2023-03-02 10:50:36
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小小霞老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 友好的路人 发表的提问:
保安服务行业,少计了上一年其中一个月应交税金一应交增值税怎样调整,会计分录怎么写
你好,少计提按照 您好 借:利润分配——未分配利润 贷:应交税金~城建税 其他应交款~教育附加 其他应交款~地方教育
243楼
2023-03-02 11:00:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 受伤的纸鹤 发表的提问:
公司5月税务评估,让补交2016年度少计收入了,让补交税款,这月怎么做帐呢,分录怎么写,增值税报表怎么调整?
借;库存现金等科目 贷;以前年度损益调整 应交税费 填写申报表补充申报
244楼
2023-03-02 11:19:04
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受伤的纸鹤:回复邹老师 老师:一般纳税人,查账征收的企业所得税怎么计算,税率是多少,
2023-03-02 11:35:23
邹老师:回复受伤的纸鹤应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额 是25%
2023-03-02 11:51:17
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ ????薇薇????安 发表的提问:
用预缴增值税抵扣实交的增值税怎么做会计分录啊???
从预交增值税转到已交税金
245楼
2023-03-02 11:29:59
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????薇薇????安:回复小小刘老师 老师能列一个全部分录给我?谢谢
2023-03-02 11:50:03
小小刘老师:回复????薇薇????安借:应缴税费——增值税(已交税金) 贷:应缴税费——增值税(预交税款)
2023-03-02 12:15:43
????薇薇????安:回复小小刘老师 然后结转:借:应交税费-应交增值税(已交税金)贷:应交税费-应交增值税(预缴税款),已交怎么平掉?
2023-03-02 12:38:36
小小刘老师:回复????薇薇????安已交要与未交相冲抵
2023-03-02 12:58:12
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 东京的樱花,开在了巴黎 发表的提问:
结转未交增值税分录怎么写
你好 未交增值税不用结转,只有实际缴纳的时候 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
246楼
2023-03-05 12:30:44
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东京的樱花,开在了巴黎:回复答疑苏老师 怎么算金额
2023-03-05 12:57:05
答疑苏老师:回复东京的樱花,开在了巴黎你好,金额就是账上的余额。
2023-03-05 13:27:04
东京的樱花,开在了巴黎:回复答疑苏老师 要减去留底税额吗
2023-03-05 13:39:29
答疑苏老师:回复东京的樱花,开在了巴黎你好,是的,是需要的。
2023-03-05 13:55:07
东京的樱花,开在了巴黎:回复答疑苏老师 要交增值税的话,附加税也要交吗,分录怎么写
2023-03-05 14:05:31
答疑苏老师:回复东京的樱花,开在了巴黎你好,借税金及附加 贷应交税费 借应交税费 贷银行存款
2023-03-05 14:23:03
东京的樱花,开在了巴黎:回复答疑苏老师 附加税怎么算
2023-03-05 14:36:05
答疑苏老师:回复东京的樱花,开在了巴黎你好,附加税是根据增值税的一定比例来计算的。城建税是7%,教育费附加是3%,地方教育费附加是2%。
2023-03-05 15:02:55
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 梦十二分甜 发表的提问:
转出未交增值税怎么写分录
月度终了,企业应当将当月应交未交或多交的增值税自“应交增值税”明细科目转入“未交增值税”明细科目。期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字: 对于当月应交未交的增值税, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 次月申报缴纳上月应交的增值税: 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款
247楼
2023-03-05 12:51:50
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梦十二分甜:回复轶尘老师 当进项税大余销项税时,转出未交增值税怎么做分录。
2023-03-05 13:08:23
轶尘老师:回复梦十二分甜进项大于销项的 不做分录
2023-03-05 13:35:50
梦十二分甜:回复轶尘老师 那我进销不是不平吗?
2023-03-05 13:51:53
轶尘老师:回复梦十二分甜不平是正常的 销项大于进项的时候再做分录
2023-03-05 14:06:30
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 爱笑的康乃馨 发表的提问:
结转未交增值税,怎么写分录
结转未交增值税分录,借应交税费--应交增值税(转出未交增值税),贷应交税费--未交增值税,
248楼
2023-03-05 13:09:00
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爱笑的康乃馨:回复庄老师 老师,你看下我上面图片的结转,是对的吗、
2023-03-05 13:24:50
庄老师:回复爱笑的康乃馨你好,是对的,可以这样处理的,
2023-03-05 13:46:08
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 喵喵123喵喵 发表的提问:
转出未交增值税和缴纳增值税分录怎么写
借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 缴纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
249楼
2023-03-05 13:21:00
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喵喵123喵喵:回复辜老师 老师,第一个分录转出未交增值税是销项税额减去进项税的差额吗
2023-03-05 13:45:20
辜老师:回复喵喵123喵喵是的,就是两者的差额
2023-03-05 14:13:07
喵喵123喵喵:回复辜老师 谢谢老师
2023-03-05 14:32:09
辜老师:回复喵喵123喵喵好的,客气,帮到你就好
2023-03-05 14:59:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 00 发表的提问:
1、预缴增值税分录怎么写? 2、预缴增值税需要计提吗?如果计提分录怎么写?
你好!借应交税费—应交增值税—已交税金 贷银行存款 不需要计提
250楼
2023-03-06 10:41:39
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王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 学堂用户jhxak2 发表的提问:
2021年 9 月份,甲公司当月发生增值税销项税额合计为 500000元, 增值税进项税额转出合计为 30000 元,增值税进项税额合计为 300000 元。 (1)计算当月应交增值税 (2) 9 月 30 日,甲公司当月实际交纳增值税 200000 元:编制会计 分录 (3)月末,该公司将尚未交纳的其余增值税税款 30000 元转账。编 制会计分录 (4) 10 月 10日,甲公司交纳 9月份未交增值税.编制会计分录
同学您好 1、当月应交增值税= 500000-( 300000-30000)=230000 2、借 应交税费——应交增值税(已交税金) 200000 贷 银行存款 200000 3、借 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 30000 贷 应交税费——未交增值税30000 4 借 应交税费——未交增值税 30000 贷 银行存款 30000
251楼
2023-03-06 10:53:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 高高的楼房 发表的提问:
小微企业的应交增值税的会计分录该怎么写,麻烦老师说详细点,谢谢
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
252楼
2023-03-06 11:20:59
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高高的楼房:回复邹老师 是在月末做一笔分录吗?一般纳税人是在每发生业务都会写涉及增值税,小规模是不是月末才写一笔?
2023-03-06 11:36:06
邹老师:回复高高的楼房你好,月初缴纳的时候做这个分录 小规模有收入就会涉及增值税
2023-03-06 11:59:38
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师一般纳税人缴纳增值税会计分录怎么写
你好 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
253楼
2023-03-07 10:29:18
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 忧伤的小猫咪 发表的提问:
甲公司用银行本票购买办公用品10000元,增值税专用发票上注明的增值税税额为1600元,怎么写会计分录?
借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
254楼
2023-03-07 10:43:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 十月 发表的提问:
建筑公司异地预交了增值税、企业所得税,分录该怎么写呢老师
你好 借:应交税费——应交增值税(已交税金) 应交税费——企业所得税 贷:银行存款
255楼
2023-03-07 10:51:57
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十月:回复邹老师 老师,缴纳的附加税也是同样写分录吗?应交税费-城建税,还是等计提的时候再写
2023-03-07 11:08:06
邹老师:回复十月你好,缴纳的附加税分录是 借:应交税费-城建税,贷:银行存款 之后再做相应的计提分录 
2023-03-07 11:18:24

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