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公司交增值税会计分录怎么写
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ べ妆 发表的提问:
增值税金税盘的服务费怎么写会计分录啊?
借:管理费用——办公费 贷:库存现金 抵扣时 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
211楼
2023-02-21 11:44:59
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べ妆:回复李爱文老师 @李爱文老师:老师,必须这个月抵免是不是?月底做账的时候就得做抵免的分录
2023-02-21 12:11:29
李爱文老师:回复べ妆可以在有销售收入再做抵减分录。
2023-02-21 12:33:56
べ妆:回复李爱文老师 @李爱文老师:明白了老师,谢谢您
2023-02-21 12:58:55
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 沈阳那嘎达妹子 发表的提问:
老师,增值税和附加税的会计分录怎么写啊
你好,收入确认时间和增值税纳税义务发生时间大部分是一致的,增值税分录,借:应收账款 贷:应交税费/应交增值税(销项税额)和主营业务收入。附加税是根据实际缴纳的消费税费和增值税为基数,计算缴纳的,借:税金及附加 贷:城建税、教育费附加等。
212楼
2023-02-22 10:30:21
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沈阳那嘎达妹子:回复方老师 是不是得计提
2023-02-22 11:02:45
方老师:回复沈阳那嘎达妹子销项税额和进项税额是相关业务发生时入账的,增值税有一笔转出未交增值税的分录,跟你说的计提的意思差不多,计算出当月应交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。税金及附加的分录是属于计提的。
2023-02-22 11:28:20
沈阳那嘎达妹子:回复方老师 好的老师,我们是小规模
2023-02-22 11:49:25
沈阳那嘎达妹子:回复方老师 老师,收到钱就一定需要确认收入吗,做成预收行吗
2023-02-22 12:14:23
方老师:回复沈阳那嘎达妹子小规模没有进项,直接用应交税费-应交增值税科目就可以了,也不用做转出未交增值税。
2023-02-22 12:32:25
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师缴纳增值税的会计分录怎么写?
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
213楼
2023-02-22 10:57:50
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
老师实际缴纳增值税的会计分录怎么写
你好!缴纳增值税分录 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
214楼
2023-02-22 11:18:54
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王翠翠:回复汪晨老师 那就是上月底就该把应交增值税转到未交增值税里
2023-02-22 11:44:06
汪晨老师:回复王翠翠你好!计提时 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-应交增值税-未交增值税
2023-02-22 11:57:37
王翠翠:回复汪晨老师 没有应交税费转出未交增值税
2023-02-22 12:21:35
汪晨老师:回复王翠翠你好!三级科目自行设置就可以了
2023-02-22 12:42:25
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那应交税费应交增值税销项税额和应交税费应交增值税进项税额账里都有余额怎么处理呢
2023-02-22 12:56:42
汪晨老师:回复王翠翠你好!销项-进项=本期应交的增值税税额。
2023-02-22 13:16:36
汪晨老师:回复王翠翠这个期末有余额不用结转。
2023-02-22 13:41:28
王翠翠:回复汪晨老师 那这两个科目的余额怎么处理?
2023-02-22 14:10:01
王翠翠:回复汪晨老师 我看之前会计10月份实际缴纳4000多增值税,但是他账里销项减进项有几十万的余额
2023-02-22 14:34:59
汪晨老师:回复王翠翠你好!这个余额不用结转。
2023-02-22 14:50:58
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那账上就一直挂着啊
2023-02-22 15:08:07
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的!挂着,当然年末你结转也可以,销项进项抵充,余额转入未交增值税就可以了
2023-02-22 15:24:29
王翠翠:回复汪晨老师 就是说这两科目一年结转一次就可以了吗?
2023-02-22 15:51:18
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的,年末结转就可以了。
2023-02-22 16:19:12
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
小规模减免280的增值税,怎么写会计分录
同学好,借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借: 应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用-办公费
215楼
2023-02-22 11:44:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
有留底增值税怎么账务处理,写会计分录
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
216楼
2023-02-23 10:08:39
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李 佳 发表的提问:
请问应交增值税的会计分录怎么做
你好,请问是小规模还是一般纳税人?
217楼
2023-02-23 10:35:52
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吴月柳:回复李 佳是指计提分录还是缴纳分录?
2023-02-23 10:51:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 淡然的香菇 发表的提问:
公司被国税局查账,在2017年1月补交2015年增值税178700.23元,调增利润1051177.82元,补交所得税22097.69元 同时还有相应的滞纳金,该怎么写会计分录
借;应交税费——增值税,企业所得税 营业外支出 贷;银行存款
218楼
2023-02-23 11:05:49
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阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 飞飞 发表的提问:
公司有进项税额约4000,上个月开了发票,销税额是1020,那么这个抵扣的会计分录怎么写?借:应交税-应交增值税(销项税额)贷:应交税-应交增值税(进项税额),是这样吗?
你好,购进的分录为:借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 销售时:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费---应交增值税(销项税额) 抵扣的分录:借:应交税费---应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费---未交增值税
219楼
2023-02-23 11:31:26
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飞飞:回复阳老师 那我每个月认证的进项税额,购进时作借:应交税费--应交增值税(进项税额),如果没有销项,到月底时进项如何做分录?
2023-02-23 11:55:29
阳老师:回复飞飞到月第的时候只有进项发票的话就只做进项那笔分录
2023-02-23 12:13:37
飞飞:回复阳老师 您上面回复我,有个“转出未交增值税”这个科目,与应交增值税(进项税额)之间不用做会计分录吗?
2023-02-23 12:38:01
阳老师:回复飞飞那个分录是销项大于进项的时候做的那笔分录
2023-02-23 13:00:39
飞飞:回复阳老师 抵扣的分录:借:应交税费---应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费---未交增值税 抵扣时,应交税费---应交增值税(进项税额)这个科目不用作任何分录吗?如果不作分任何分录,那我如何知道进项还剩多少是可以抵扣的?
2023-02-23 13:21:27
阳老师:回复飞飞我是说你进项大于销项的话不需做抵扣那笔分录
2023-02-23 13:39:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.62w
引用 @ 沉默是金 发表的提问:
老师增值税需要计提吗?计提的会计分录怎么写?
一般纳税人做结转小规模的,什么都不需要做, 一般纳税人的借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税。
220楼
2023-02-23 11:41:59
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沉默是金:回复郭老师 是一般纳税人
2023-02-23 11:56:52
沉默是金:回复郭老师 交纳增值税呢怎么做分录
2023-02-23 12:07:21
郭老师:回复沉默是金借应交税费,未交增值税 贷银行存款。
2023-02-23 12:31:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ sasa 发表的提问:
请问交增值税附加税会计分录怎么做
你好 如果是小规模 借;应交税费——应交增值税,附加税,贷;银行存款 如果是一般纳税人 借;应交税费——未交增值税,附加税,贷;银行存款
221楼
2023-02-24 10:58:45
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sasa:回复邹老师 计提怎么做呢
2023-02-24 11:19:00
邹老师:回复sasa你好,是小规模 还是一般纳税人计提增值税分录?
2023-02-24 11:42:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Justin 发表的提问:
增值税认证发票多了,做会计分录增值税科目二级科目怎么设?还有交增值税时候,做会计分录,二级科目怎么设?
你好,认证的发票记进项科目 抵扣不了的自动留 抵 科目是应交税费应交增值税进项 不交增值税不用做分录
222楼
2023-02-24 11:12:15
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Justin:回复玲老师 那交税呢? 二级科目怎么设?
2023-02-24 11:38:27
玲老师:回复Justin你好,你是小规模还是一般纳税人 ?
2023-02-24 12:06:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ y 发表的提问:
老师,你好,请问计提增值税的会计分录怎么写?
您好 请问是一般纳税人还是小规模纳税人
223楼
2023-02-24 11:17:26
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y:回复bamboo老师 一般纳税人
2023-02-24 11:33:53
bamboo老师:回复y请问是当月销项大于进项 需要缴纳增值税 对么
2023-02-24 11:49:02
y:回复bamboo老师 是的老师
2023-02-24 12:15:13
bamboo老师:回复y借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 次月申报缴纳 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-02-24 12:25:40
y:回复bamboo老师 老师,你好。我们的进项发票上的明细和我们销项的明细有些不一样。做账的时候该怎么处理?
2023-02-24 12:53:28
bamboo老师:回复y请问是贸易公司么
2023-02-24 13:10:27
y:回复bamboo老师 一般纳税人是做电商的零售的,在天猫上有店铺
2023-02-24 13:29:01
bamboo老师:回复y那什么原因进销名称会不一致 是同样商品的不同称呼么
2023-02-24 13:51:20
y:回复bamboo老师 是因为对方某些商品开不了发票,然后就以其他的商品开给我们
2023-02-24 14:11:50
bamboo老师:回复y那您销售的时候可以按对应发票的商品名称开具么 这样的话 税务对应查到要 让您写说明的
2023-02-24 14:24:22
y:回复bamboo老师 我们是在天猫店铺销售的,购买我们店铺的顾客都不要求开发票
2023-02-24 14:37:30
bamboo老师:回复y那您做无票收入的时候 就按照进项票的商品做销售出库可以操作么?
2023-02-24 15:02:18
y:回复bamboo老师 那我就是按照进项发票上的明细做销售出库对吗?
2023-02-24 15:24:44
bamboo老师:回复y是的 按照进项发票上的明细做销售出库
2023-02-24 15:52:45
y:回复bamboo老师 老师、可以统计1整个月的销售数量和金额,然后只做一笔会计分录吗?
2023-02-24 16:16:06
bamboo老师:回复y可以统计1整个月的销售数量和金额,然后只做一笔会计分录
2023-02-24 16:33:30
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 俭朴的毛衣 发表的提问:
转出预交增值税的会计分录怎么做?
预缴转入未缴增值税 借:应交税费—未交增值税 10 贷:应交税费—预交增值税 10
224楼
2023-02-24 11:28:52
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
小规模多交增值税会计分录怎么做?
借;应交税费——应交增值税 贷;银行存款
225楼
2023-02-24 11:41:59
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