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发放员工工资现金会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
发放工资会计分录?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
121楼
2023-01-12 13:21:00
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 有一次进项税不让抵扣,,单位补交了税,应该怎么做账
2023-01-12 13:40:28
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!借原材料等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-01-12 13:59:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,发放工资的会计分录怎么做
你好 借;应付职工薪酬,贷;银行存款 等科目
122楼
2023-01-27 13:27:02
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张文华:回复邹老师 需要计提吗?
2023-01-27 13:42:46
邹老师:回复张文华你好,在发放之前需要做一笔计提分录的
2023-01-27 13:57:06
张文华:回复邹老师 分录怎么做
2023-01-27 14:18:19
邹老师:回复张文华你好,计提的分录是,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——工资
2023-01-27 14:40:02
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 发表的提问:
老师,发放工资会计分录怎么做?
您好,同学! 缴纳公积金、社保、个人所得税会计分录: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保、公积金(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款——公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保、公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 应付职工薪酬——公积金(企业部分) 其他应收款——社保、公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5、缴纳个税 借:应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款
123楼
2023-01-27 13:42:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 随风而逝 发表的提问:
请问这个补提和发放工资的会计分录及金额,这样可对
你好 我发你分录 你发工资时没有扣个人的个税等 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
124楼
2023-01-27 14:06:42
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 搞怪的中心 发表的提问:
老师 能帮我看下图片里工资表 如何做发放工资会计分录呀?
您好,应付工资,借成本费用科目,贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬工资贷其他应付款个人部分社保公积金,应交税费应交个人所得税, 企业部分,借成本费用科目,贷应付职工薪酬社保公积金
125楼
2023-01-27 14:26:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张老师 发表的提问:
二级学院收到学校指定100万用于发放工资,收到时和发放时怎样做会计分录
借:银行存款贷:上级拨款收入,借:事业支出贷:银行存款
126楼
2023-01-28 11:50:17
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 朴素的小笼包 发表的提问:
发放工资会计分录怎么写?
借:管理费用等科目,贷:应付职工薪酬 发放工资:,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,应交税费-应交个人所得税
127楼
2023-01-28 12:00:24
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 悲凉的蜜蜂 发表的提问:
您好,就是账上钱不够了,需要入银行一笔钱作为发放工资,也不用返还,这种情况这笔钱怎么做会计分录呢
您好同学,那你这笔钱的话,可以借银行存款贷营业外收入
128楼
2023-01-28 12:28:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 912005524 发表的提问:
公司给员工计提工资是10位员工总数和银行发放工资回单是每位,会计分录该怎么做呢
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
129楼
2023-01-28 12:50:58
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912005524:回复邹老师 老师计提社保的时候是每位员工一 一计提,还是10个员工一个合计数,
2023-01-28 13:03:13
邹老师:回复912005524你好,可以合计计提的
2023-01-28 13:22:47
912005524:回复邹老师 1,老师外账正规的做法员工工资 社保计提是合计还是一一计提呢? 2,若合计计提会有一个科目就是其他应收款-个人-社保,发放的时候也是冲此科目某位员工该承担的(只能在摘要里体现某位员工) 3,若一一计提会计科目是其他应收款-个人-社保-XXX, 发放的时候也是冲XXX员工该承担的社保 4,老师这两种方法外账哪种更好? 公司工资是基本户发放工资给每一位员工工资。
2023-01-28 13:43:18
邹老师:回复9120055241,合并计提,不同的人可能科目不同 2,只需要分到个人,而不需要到某个人 的 3,发放也是冲销这个科目 4,第二种发放就可以了
2023-01-28 14:01:47
家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.55w
引用 @ Dawn. 发表的提问:
新年好老师,筹建期成立了工会,应发工资8万,代员工扣缴的工会会员费200,请问计提和发放工资分录怎么写?
借:管理费用-工资 贷: 应付工资 借:应付工资 贷:银行存款
130楼
2023-01-29 11:46:46
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Dawn.:回复家权老师 老师,我们还在筹建期,有代员工扣缴的工会会员费200,请问计提和发放工资分录怎么写?请老师按上面的金额写详细一些
2023-01-29 12:06:39
家权老师:回复Dawn.就是前边的分录啊,带上金额就行了
2023-01-29 12:18:16
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 诚心的仙人掌 发表的提问:
3.在10月30日,以库存现金发 放并分配本月职工薪酬如下: 生产A产品工人工资为50, 000元,生产B产品工人工资 为30,000元,车间管理人员 工资为10,000元,厂部管理 人员工资为10,000元。(作 两笔会计分录,先计提,再发 放)
借:生产成本--工资--A产品 50000 --B产品 30000 制造费用--工资 10000 管理费用--工资 10000 贷:应付职工薪酬--工资 100000 发放是 借:应付职工薪酬--工资 100000 贷:银行存款等 其他应付款--个人社保 应交税费--应交个人所得税
131楼
2023-01-29 12:01:11
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诚心的仙人掌:回复张艳老师 归集分配并结转本月制造费用。按照生产工人的工资比例分配A、B产品制造费用。(写出过程) A产品均完工,验收入库。B产品尚未完工(不结转)。
2023-01-29 12:15:44
张艳老师:回复诚心的仙人掌借:生产成本--制造费用--A产品6250 --B产品 3750 贷:制造费用--工资 10000 借:库存商品 --A 56250 贷:生产成本----工资--A产品 50000 生产成本--制造费用--A产品6250 提示:您如果哪里不明白,我们可以交流探讨,如果只发题目的话,老师不能帮您解答了。因为还要和其他同学进行答疑交流。感谢您的理解。
2023-01-29 12:26:27
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
发放工资的会计分录
借应付职工薪酬 贷其他应付款(或其他应收款)-个人社保 贷应交税费-个人所得税 贷银行存款
132楼
2023-01-29 12:22:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 糟糕的曲奇 发表的提问:
单位未上保险 发放工资会计分录
你好,借;应付职工薪酬,贷;银行存款
133楼
2023-01-29 12:48:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 好运来 发表的提问:
老师,发放工资,交养老保险完整的会计分录怎么写的
您好 可以把社保 工资 公积金 个人所得计提 发放 上交的分录给您可以吗
134楼
2023-01-30 12:17:06
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好运来:回复bamboo老师 计提,发放的都发给我吧
2023-01-30 12:29:24
bamboo老师:回复好运来计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
2023-01-30 12:46:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
发放工资会计分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
135楼
2023-01-30 12:37:09
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