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发放员工工资现金会计分录
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 水印忧蓝 发表的提问:
计提发放工资如何分录?计提时,借:管理费用-工资46800,贷:应付职工薪酬46800 发放时,借:应付职工薪酬46800,贷:现金328519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06 这样做分录对吗?
您好 这样写分录正确的
91楼
2023-01-03 13:01:11
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水印忧蓝:回复bamboo老师 那这样代收代缴员工保险也算到管理费用里了?
2023-01-03 13:30:41
水印忧蓝:回复bamboo老师 借:应付职工薪酬46800,贷:现金38519.94,贷:其他应收款-员工保险 8280.06
2023-01-03 13:53:37
bamboo老师:回复水印忧蓝这个是员工自己个人承担的 从员工工资里面扣除的
2023-01-03 14:15:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
现金预支员工工资1000元 会计分录怎么做
你好!是把这个钱给员工了吗
92楼
2023-01-03 13:14:30
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青:回复宋生老师 是的
2023-01-03 13:26:24
宋生老师:回复你好!借其他应收款 贷现金。
2023-01-03 13:48:51
青:回复宋生老师 好的 谢谢
2023-01-03 14:16:04
宋生老师:回复你好!不客气的。
2023-01-03 14:27:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 自觉的大炮 发表的提问:
(3)12月4日,签发现金支票805520元,提取现金,以备发工资。 (4)12月4日,以现金发放上月工资805520元。 (5)12月6日,上月从鞍山钢铁公司购入29840元电解铝已到货,并验收人库 求分录
同学你好 3; 借,库存现金 贷,银行存款 4; 借,应付职工薪酬 贷,库存现金; 5 借,原材料 贷,在途物资;
93楼
2023-01-03 13:38:58
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ the sunshine、 发表的提问:
以下的计提和发放1月份的员工工资的会计分录怎么写?
您好 计提时 借:管理费用 22100 贷:应付职工薪酬 22100 借:应付职工薪酬 6 贷:应交税费-应交个人所得税 6 发放时 借:应付职工薪酬 22094 贷:银行存款 22094
94楼
2023-01-04 12:51:03
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the sunshine、:回复笑笑老师 老实能把每个科目的二级科目帮我写上吗?
2023-01-04 13:18:45
笑笑老师:回复the sunshine、您好 借:管理费用-工资 22100 贷:应付职工薪酬-工资 22100 借:应付职工薪酬-工资 6 贷:应交税费-应交个人所得税 6 发放时 借:应付职工薪酬 -工资22094 贷:银行存款 22094
2023-01-04 13:43:23
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 矮小的白开水 发表的提问:
工资已现金发放 未购买社保 我做会计分录是写 借 应付职工薪酬 贷 库存现金吗 我还需不需要写个计提工资分录的
您好,同学,您的发放分录正确,您需要写一个计提工资分录。
95楼
2023-01-04 13:08:58
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ Luck/kaStar 发表的提问:
计提了工资,也发放了,发现发错了,员工退回来了,怎么记分录
同学,你好 借:银行存款 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款
96楼
2023-01-04 13:35:59
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Luck/kaStar:回复小菲老师 老师,给他工资的时候,是走的应付职工薪酬
2023-01-04 14:06:03
小菲老师:回复Luck/kaStar同学,你好 你是一个月内发生的吗
2023-01-04 14:24:46
Luck/kaStar:回复小菲老师 老师,跨月了
2023-01-04 14:47:21
小菲老师:回复Luck/kaStar同学,你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-01-04 15:14:23
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ .. 发表的提问:
计提社保、公积金和发放员工工资的分录都怎么做啊
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
97楼
2023-01-05 12:19:41
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..:回复吴月柳 我们公司社保和公积金由外企公司代发。 计提工资:借:管理费用 -工资 贷:应付职工薪酬-工资,应付职工薪酬-个税 计提社保、公积金(公司/个人):借:管理费用-社保,-公积金 贷:应付职工薪酬-社保、公积金-公司/个人 次月发放:借:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-个税,贷:其他应付款-外企, 上缴社保、公积金:借:应付职工薪酬-社保、公积金(公司/个人) 贷:其他应付款-外企 上面的分录对吗?
2023-01-05 12:50:13
吴月柳:回复..不对,你把我发的分录把银行存款换成其他应付款-外企,其他科目基本没变
2023-01-05 13:09:44
..:回复吴月柳 是哪里出错了呢?
2023-01-05 13:19:59
吴月柳:回复..个税社保,公积金都是你们公司承担吗?不是的话用应付职工薪酬科目错了
2023-01-05 13:33:59
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,员工工资扣部分押金怎么计提跟发放,分录怎么做呀
借管理费用工资贷应付职工薪酬工资 包含押金 发放借应付职工薪酬贷其他应付款押金,银行存款
98楼
2023-01-05 12:46:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲洱 发表的提问:
多发了员工的工资经过银行存款,员工用现金退回应该怎么做会计分录?
您好1借现金 贷应付职工薪酬
99楼
2023-01-05 12:59:36
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菲洱:回复宋生老师 老师,要是借现金,贷管理费用-工资,可以不?
2023-01-05 13:20:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 发表的提问:
老师,员工工资扣部分押金怎么计提跟发放,分录怎么做呀
借管理费用贷应付职工薪酬,工资 发放的时候借应付职工薪酬工资贷其他应付款押金,银行存款
100楼
2023-01-05 13:07:39
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 0°C 发表的提问:
公司给所有员工的营业业绩奖励,随工资发放,会计分录?
和工资做在一起就可以。
101楼
2023-01-05 13:32:59
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0°C:回复maize老师 就是算作工资就可以吗?
2023-01-05 13:50:09
maize老师:回复0°C是的,和你工资是做在一起。
2023-01-05 14:16:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 叶子 发表的提问:
计提工资和发放工资会计分录
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
102楼
2023-01-06 13:12:25
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 莫莫 发表的提问:
老师 问下 忘记在2月做 发放1月工资和计提2月工资了的分录了 要怎么处理 现金发放的
你好,这个月补上就可以的,借管理费用,工资 贷,应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资 贷库存现金。
103楼
2023-01-06 13:19:25
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莫莫:回复郭老师 然后再做记提2月份的吧
2023-01-06 13:36:45
郭老师:回复莫莫对的是的是这么做的,是这么理解的。
2023-01-06 13:55:47
莫莫:回复郭老师 好的谢谢
2023-01-06 14:06:59
郭老师:回复莫莫不用客气,工作愉快。
2023-01-06 14:24:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 安之若素、莫忘初心 发表的提问:
1.行政单位发放工资,代扣社保的会计分录怎么做2.发放工资扣奖金分录怎么做
您好,1、行政单位发放工资,代扣社保的会计分录,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保,现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税。2、扣的奖金以后还要发吗?如果要发的话,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保,现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-奖金。如果不发了,借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款-社保,现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他收入等科目。
104楼
2023-01-06 13:32:59
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安之若素、莫忘初心:回复王雁鸣老师 请问其他收入明细挂奖金吗?
2023-01-06 14:11:34
王雁鸣老师:回复安之若素、莫忘初心您好,是的,就是不再发放的奖金。
2023-01-06 14:25:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Lisa 发表的提问:
人力资源公司,差额开票,收到代发工资、代发奖金,发放工资、奖金,会计分录怎么写?求解,谢谢
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
105楼
2023-01-08 15:10:26
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Lisa:回复邹老师 谢谢老师,那请问工人的奖金应在其他应付款里在细化的加上二级科目吗?还是应记入别的科目?
2023-01-08 15:32:06
邹老师:回复Lisa你好,你可以在下面设置明细核算
2023-01-08 15:59:08
Lisa:回复邹老师 OK好的谢谢,请问在哪点好评?
2023-01-08 16:19:12
邹老师:回复Lisa一般是在回答问题的下面,如果没有看到,你可以不用评价,系统会在4天之后自动给予好评
2023-01-08 16:45:52

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