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发放员工工资现金会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜蜜的金毛 发表的提问:
发放工资时员工说你发给他一张假钞,作为会计人员如何处理?
你好 如果 当场发现是假的当场给换一张 事后一般不管了 根据假钱来来源再具体做处理
76楼
2022-12-26 13:01:37
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ Angela(容儿) 发表的提问:
发放员工资时发生错误汇款怎么做会计分录
您好,就是类似于6元发了0元的意思么
77楼
2022-12-26 13:30:26
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 还单身的大米 发表的提问:
从银行提取现金,准备发放工工资的会计分录是 借:库存现金 贷:银行存款吗
同学,你好,可以这么写的,
78楼
2022-12-26 13:53:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
专项资金发放工资怎么做会计分录
同学你好 借应付职工薪酬 贷银行存款 借专项应付款 贷递延收益
79楼
2022-12-27 12:44:43
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 王女子 发表的提问:
代缴员工宿舍水电费500元,扣除水电费之后应发员工工资50000元,计提工资和发放工资会计分录分别怎么写?
你好,计提时,借管理费用--工资50500,贷应付职工薪酬--工资50500,发工资,借应付职工薪酬--工资50500,贷银行存款,其他应付款--水电费500,其他应付款--社保,公积金,应交税费--应交个人所得税,
80楼
2022-12-27 13:12:47
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.55w
引用 @ 安静的大雁 发表的提问:
员工现金借款1000,本月从我工资里扣除,工资是银行发放,分录如何做
借:其他应收款1000 贷:银行存款1000 发工资的时候少付你1000就是了
81楼
2022-12-27 13:40:48
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 轻描淡写 发表的提问:
计提工资跟发放工资的会计分录,有交社保,公积金
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
82楼
2022-12-27 13:50:59
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轻描淡写:回复紫藤老师 合起来分录是怎么样?能不能合起来一笔做
2022-12-27 14:14:34
紫藤老师:回复轻描淡写不能合起来一笔做
2022-12-27 14:42:18
轻描淡写:回复紫藤老师 缴纳社保的会计分录呢?
2022-12-27 15:07:52
紫藤老师:回复轻描淡写上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 个人部分) 贷:库存现金/银行存款
2022-12-27 15:22:57
轻描淡写:回复紫藤老师 公司缴部分呢?
2022-12-27 15:37:27
紫藤老师:回复轻描淡写借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分 ) 贷:库存现金/银行存款
2022-12-27 15:58:56
紫藤老师:回复轻描淡写发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 借:应付职工薪酬--社保(个人部分 ) 贷:库存现金/银行存款
2022-12-27 16:09:28
紫藤老师:回复轻描淡写个人部分的你也可以用其他应付款-社保代替
2022-12-27 16:33:20
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 暴雨 发表的提问:
工资发放时手续费由员工自己承担,会计分录怎么做?
你好,借,其他应收款 贷,银行存款 借,应付职工薪酬 贷。其他应收款
83楼
2022-12-28 13:19:56
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 快乐天使 发表的提问:
过年时发放给员工奖金,应该如何做会计分录
你好 计入福利费 走应付职工薪酬
84楼
2022-12-28 13:41:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
私帐发工资或现金发工资,员工签名清单可以做凭证吗?各和会计分录
你好,签名的工资表可以作为附件 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
85楼
2022-12-28 13:47:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 微笑 发表的提问:
工资发放扣留一名员工暂时不发 发放工资的时候如何做会计分录 恩呢 是滴 物业公司
借:应付职工薪酬-工资  贷:其他应付款-**
86楼
2022-12-29 13:26:42
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 矮小的小兔子 发表的提问:
计提工资和发放工资的会计分录。包括五险一金的。
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
87楼
2022-12-29 13:32:19
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
员工工资能不能不计提,等发放时直接做会计分录可以吗?
你发工资时,不计提,那应发工资不是有结余
88楼
2022-12-29 13:47:59
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小桥流水:回复李爱文老师 先借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬;发放时借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-**;归还股东垫付工资时借:其他应付款 贷:银行存款,对吗?
2022-12-29 14:19:55
李爱文老师:回复小桥流水计提工资时 借:管理费用——工资(或销售费用——工资,或生产成本——直接人工等类似科目) 贷:应付职工薪酬 发放时 如果是股东代垫工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——XX个人 如果公司有钱了,还给股东 借:其他应付款——XX个人 贷:银行存款(或库存现金)
2022-12-29 14:43:31
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ luciaying 发表的提问:
员工的工资已经计提但是没有实际发放怎么做会计分录
计提工资时(就是前文提到的企业拿来发工资的钱) 借:管理费用(这个是用于部门内容的支出的,如果是销售用途就计销售费用) 贷:应付职工薪酬——工资
89楼
2023-01-03 12:34:23
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luciaying:回复龙枫老师 计提我会,但是有一部分员工工资只计提没有发放怎么做会计分录
2023-01-03 13:02:03
龙枫老师:回复luciaying暂时不做发放的会计分录等发放的时候在再做的,你是此意思吗 ?如果不是再给您解答的
2023-01-03 13:29:23
luciaying:回复龙枫老师 有几个员工的工资已经计提过了,因为离职没有交接好工作,暂时先不发放,需要做什么会计分录
2023-01-03 13:52:53
龙枫老师:回复luciaying暂时不用做的等发放的时候做 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2023-01-03 14:12:35
luciaying:回复龙枫老师 那申报个人所得税时需要填上计提的工资数吗
2023-01-03 14:33:02
龙枫老师:回复luciaying对于工资 申报个人所得税时,是按实际发放工资来计算的,
2023-01-03 15:01:01
luciaying:回复龙枫老师 好的,谢谢老师
2023-01-03 15:13:16
龙枫老师:回复luciaying感谢您的提问如果满意请给五星谢谢
2023-01-03 15:25:56
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 1312358056 发表的提问:
工程项部目人员工资61050,代扣个税555.75,代扣社保3213.8。现金实际发放57280.45。计提和发放的分录怎么写?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
90楼
2023-01-03 12:48:03
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1312358056:回复小黎老师 每个月只有这一张工资表,发放的时候直接扣除的。这个怎么做?
2023-01-03 13:09:03
小黎老师:回复1312358056您好,一样的先计提,然后发放
2023-01-03 13:36:34

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