咨询
已到期的的会计分录怎么做
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 呆萌的御姐 发表的提问:
本月已缴纳的附加税,到本月底怎么做分录,计提还是结转。分录怎么做??
你好,需要计提 借;税金及附加 , 贷;应交税费——附加税
226楼
2023-02-26 21:42:38
全部回复
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
你好,我的货已到,发票未到,我要做暂估入库,请问怎么入库,发票到了怎么冲回,会计分录怎么写。
借库存商品等 贷应付账款 --暂估 票到了 冲销上面分录 然后借库存商品 进项 贷应付账款
227楼
2023-02-26 21:50:59
全部回复
招财猫:回复马老师 冲销分录是做相反分录还是红字分录
2023-02-26 22:07:33
马老师:回复招财猫都可以,看你适应那种方法!
2023-02-26 22:21:33
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 紫鸢若舞 发表的提问:
老师你好,交易性金融资产收到分配款怎么做会计分录?分配款已到账
你好,分配现金股利的款项吗?
228楼
2023-02-27 11:20:57
全部回复
紫鸢若舞:回复暖暖老师 我们在对方公司购买的股份归属到了交易性金融资产,收到的分配款应该是现金股利吧?
2023-02-27 11:32:47
暖暖老师:回复紫鸢若舞是的 借其他货币资金 贷应收股利
2023-02-27 11:53:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问:
关于会计分录,公司已付海关增值税但没有收到发票,怎么做分录啊
你好 借;应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;银行存款
229楼
2023-02-27 11:29:02
全部回复
会计学堂 金牌辅导老师:回复邹老师 发票到了,怎么做啊
2023-02-27 11:54:03
邹老师:回复会计学堂 金牌辅导老师你好,取得发票 借;库存商品等科目 贷;银行存款等科目
2023-02-27 12:10:42
会计学堂 金牌辅导老师:回复邹老师 对不上银行流水单把
2023-02-27 12:30:48
邹老师:回复会计学堂 金牌辅导老师你好,如果发票到了,款项没有支付,就挂账应付账款就是了
2023-02-27 12:56:43
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
饭店客户充值的消费卡怎么做会计分录,比如充1000赠送100这种,充值时客人已经开了发票,充值时怎么做会计分录?消费时怎么做会计分录?
借:银行存款 1000 销售费用--充值赠送 100 贷:预收账款--充值卡 1000 其他应付款--充值赠送 100 实际消费时 借:预收账款--充值卡 其他应付款--充值赠送 贷:主要业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
230楼
2023-02-27 11:46:39
全部回复
会计学堂杨老师:回复张艳老师 :他充卡的时候已经开了发票了?
2023-02-27 12:07:26
张艳老师:回复会计学堂杨老师您说的是开票了,还是没开票呢?如果开票的话,金额是多少?带不带税率?
2023-02-27 12:23:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
老师,代账会计付的企业所得税已付款,收到电子凭证,怎么做分录?
您好 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
231楼
2023-02-27 11:59:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 张顺顺然 发表的提问:
厂家返利抵货款会计分录怎么做,我们已收到厂家给开来的发票
借:库存商品 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 正数 贷:应付账款 负数
232楼
2023-02-28 11:16:50
全部回复
张顺顺然:回复江老师 不对吧,库存商品怎么是负的呢
2023-02-28 11:33:49
江老师:回复张顺顺然这个是返利,厂家给你们开具红字发票,这个就是减少你们的库存,说明前期库存商品入库多了,因有返利,库存商品的金额需要减少
2023-02-28 11:56:33
张顺顺然:回复江老师 不是红字发票,是正常的发票
2023-02-28 12:12:03
张顺顺然:回复江老师 返利直接返到我们的订货系统,我们拿着返利再直接订货,然后厂家再给开正常的发票
2023-02-28 12:26:58
江老师:回复张顺顺然收到发票是正常采购的发票吧,这个是做采购处理,返利是开了红字发票吗?还是说如何处理。
2023-02-28 12:41:47
张顺顺然:回复江老师 关键贷方是啥科目呢
2023-02-28 13:05:41
江老师:回复张顺顺然正数发票做采购,返利需要有红字发票。
2023-02-28 13:34:52
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问:
筹建期发生的费用会计分录怎么做
借:管理费用-开办费 贷:现金或银行存款
233楼
2023-02-28 11:24:35
全部回复
雨萱麻麻:回复吴月柳 放在长期待摊费用科目怎么做
2023-02-28 11:53:03
吴月柳:回复雨萱麻麻借:长期待摊费用-开办费 贷:现金等
2023-02-28 12:18:06
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ liԾ 发表的提问:
本期末留抵税额的会计分录怎么做?
你好!进项大于销项不用做账务处理
234楼
2023-02-28 11:43:04
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 单纯的鸭子 发表的提问:
金融企业:到期支取的会计分录怎么写
同学你好 是你们投资的吗
235楼
2023-02-28 11:56:59
全部回复
单纯的鸭子:回复朴老师 不是是那个单位活期存款核算
2023-02-28 12:19:08
朴老师:回复单纯的鸭子借银行存款 贷银行存款-活期存款
2023-02-28 12:41:37
单纯的鸭子:回复朴老师 3.交通银行上海路支行的开户人林车干2019年11月30日的活期储蓄存款账户余额为5852.37元。该支行2019年12月份的活期储蓄存款科目计息余额表上列示:储户林先生至上月底累未计息积数为326 000元。2019年12月份,林先生账户发生以下业务: (1)12月3日,存入现金1 500元 (2) 12月15 日,支取现金3000元 (3) 12月19日,支取现金1 000元 (4)12月20日,银行结息,当日挂牌活期利率0.3%,利息于次日入 (5)12月27日,储户林先生要求结清账户,当日挂牌活期利率0.3%。要求:根据上述业务逐笔做相应的会计分录。
2023-02-28 12:57:47
朴老师:回复单纯的鸭子同学你好 新问题请重新提问哦,平台规则一题一问
2023-02-28 13:15:52
单纯的鸭子:回复朴老师 3.交通银行上海路支行的开户人林车干2019年11月30日的活期储蓄存款账户余额为5852.37元。该支行2019年12月份的活期储蓄存款科目计息余额表上列示:储户林先生至上月底累未计息积数为326 000元。2019年12月份,林先生账户发生以下业务: (4)12月20日,银行结息,当日挂牌活期利率0.3%,利息于次日入账
2023-02-28 13:36:40
朴老师:回复单纯的鸭子同学你好 新问题请重新提问哦,平台规则一题一问
2023-02-28 14:04:43
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冷艳的香菇 发表的提问:
像银行短期借款的利率应该怎么做会计分录呢,老师讲的业务只做了借款的分录,没有提到利息
借:财务费用,贷:应付利息,借:应付利息,贷:银行存款
236楼
2023-03-01 11:17:12
全部回复
冷艳的香菇:回复袁老师 这个应该是收到票据的当时计提还是什么时候呢?
2023-03-01 11:41:21
袁老师:回复冷艳的香菇月末计提
2023-03-01 12:06:37
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 紫色梦 发表的提问:
已交增值税期末余额借方。年末如何结转?会计分录怎么做?
已交增值税本来是计入当月缴纳当月的增值税的,你现在可以把所有增值税子目都转到应交税费-未交增值税科目,如果你数据准确的话,应该是余额和年末应交增值税数据是刚好相等的
237楼
2023-03-01 11:43:41
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小栗子 发表的提问:
想问下,生产企业出口退税计提的会计分录怎么做,收到出口退税的会计分录怎么做?谢谢
你好 借其他应收款 出口退税 应交税费-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额 贷 应交税费-应交增值税-出口退税 収款 借银行存款 贷其他应收款-出口退税
238楼
2023-03-01 11:48:54
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
原材料已入库,货款已付从银行支付,发票未到,怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估
239楼
2023-03-01 11:53:59
全部回复
张铧尹:回复邹老师 收到发票怎么做分录?借原材料负数 贷;应付账款——暂估 负数 借:原材料:贷:预付账款吗?
2023-03-01 12:10:10
邹老师:回复张铧尹根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料 根据发票入账 借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;预付账款
2023-03-01 12:38:29
张铧尹:回复邹老师 如果后面材料发票一直没收到怎么办?
2023-03-01 13:00:22
邹老师:回复张铧尹你好,只能是暂估挂账
2023-03-01 13:20:15
张铧尹:回复邹老师 一直挂着吗?
2023-03-01 13:47:17
邹老师:回复张铧尹你好,本来按规定是需要次月冲销,但是有的企业冲销了就会造成库存负数,所以只能是继续挂账
2023-03-01 13:57:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 发表的提问:
已计提坏账准备,后来收到款怎样做会计分录
您好 请问有没有转销?
240楼
2023-03-02 11:00:37
全部回复
枫:回复bamboo老师 没有
2023-03-02 11:26:50
bamboo老师:回复借:银行存款 贷:应收账款 借:应收账款 贷:坏账准备
2023-03-02 11:45:01
枫:回复bamboo老师 这个不是已核销的分录吗
2023-03-02 12:05:05
bamboo老师:回复借:银行存款 贷:坏账准备 借:资产减值损失 借方红字 贷:坏账准备 贷方 红字
2023-03-02 12:28:05

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×