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未收到合同工程款会计分录
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
单位一项在建工程,按合同分期付款30万,因发票未到,记入其他应收款科目可以吗?
即使合同未到,也可以计入在建工程
196楼
2023-02-15 12:20:59
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花开か半夏:回复文文老师 发票未到可以记入在建工程?
2023-02-15 12:34:16
文文老师:回复花开か半夏发票未到可以记入在建工程的。当然计入其他应收款也是可以的
2023-02-15 12:58:13
花开か半夏:回复文文老师 如果发票未到记入在建工程,那收到发票时怎么处理?
2023-02-15 13:27:35
文文老师:回复花开か半夏如果发票未到记入在建工程,那收到发票时,从其他应收款转入在建工程
2023-02-15 13:45:34
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 丰富的斑马 发表的提问:
之前预付供应商货款10万,合同总金额34.5万,货全部收到了,余款还有24.5万,票未开,会计分录咋做?
你好,可以借预付贷银存
197楼
2023-02-16 11:08:13
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 卡其米诺 发表的提问:
装修公司是小规模纳税人,接到工程如何做分录,工程结算又怎么做?收到工程款呢?求教详细的会计分录?
1、不用编制分录。 2、借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 3、借:银行存款 贷:应收账款
198楼
2023-02-16 11:32:57
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
想请教建筑会计前辈,施工单位在向甲方开具产值结算单时应该怎么做会计分录?网上搜索有:借:应收账款 贷:工程结算,也有借:主营业务成本 ,工程施工--合同毛利,贷:主营业务收入,不知道到底哪个是正确的;另,建筑业在收工程款时,都是先开具发票再收工程款,开票时应该做的会计分录又是什么?
同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借:工程结算(按账面累计余额) 贷:工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应缴税费-应缴增值税(预缴增值税)(按 2%预缴) 应交税费-未交增值税(一般计税) 2.下月缴纳增值税 借:应交税费-未交增值税(一般计税) 贷:银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提: 借:税金及附加(也可以做到明细某某税) 贷:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录: 借:应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷:银行存款
199楼
2023-02-16 12:01:56
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莉莉:回复朴老师 谢谢老师 我确认产值的时候呢 分录是不是这样:借:应收账款 贷:合同结算。
2023-02-16 12:34:35
朴老师:回复莉莉恩,这个可以这样做的哦
2023-02-16 12:53:13
莉莉:回复朴老师 确认产值这么些 给对方开票呢老师
2023-02-16 13:19:51
朴老师:回复莉莉直接做收入就可以的哦
2023-02-16 13:34:52
莉莉:回复朴老师 只是开票了而已 但是还没有回款 这个分录怎么做
2023-02-16 13:56:13
朴老师:回复莉莉借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-02-16 14:20:34
莉莉:回复朴老师 这样子写是不是不对了
2023-02-16 14:46:23
朴老师:回复莉莉这样做也是可以的哦
2023-02-16 14:56:31
莉莉:回复朴老师 开票的这个我借方是待结转销项税 以后回款了我再冲这笔 但还是感觉不太合理。
2023-02-16 15:23:39
朴老师:回复莉莉这个也可以,并不能说错误
2023-02-16 15:39:15
莉莉:回复朴老师 那建账按照这个来也是可以的是么 还有就是,工资我建账的时候是:借:工程施工 -人工费 贷:应付工资。这个分录我建账的时候是不是还得写一笔:借: 主营业务成本 贷:工程施工-人工费
2023-02-16 15:50:36
朴老师:回复莉莉对的, 这样做就可以的哦
2023-02-16 16:02:00
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ QINQIN@CHEN 发表的提问:
主营业务收入、主营业务成本、工程施工、合同毛利相互结转的会计分录
你好,工程开始,借工程施工一合同成本,贷原材料,应付职工薪酬等
200楼
2023-02-16 12:20:59
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庄老师:回复QINQIN@CHEN工程结算时,借应收账款,贷工程结算,确认收入时,借至营业务成本,工程施工一合同毛利,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税(销项税额)
2023-02-16 12:43:37
庄老师:回复QINQIN@CHEN结转,借工程结算,贷工程施工一合同成本,毛利
2023-02-16 12:58:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小草 发表的提问:
收到工程款,开了发票给对方,怎么写会计分录
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
201楼
2023-02-19 13:13:43
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 范范  发表的提问:
我们是建筑劳务公司,2017年分几次收到了项目工程款,今年初才进行工程结算,那2017年那几次收到工程款的会计分录怎么写?接着发工人工资的会计分录呢?麻烦写详细点
收的的工程款 借:银行存款 贷:应收账款 发工资时借:应付工资 贷:银行存款
202楼
2023-02-19 13:25:01
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范范 :回复老刘 不是说在没有进行工程结算前,是不能用应收账款的吗?我们是今年才结算的,我是问去年收到的几次工程款怎么做?不是借银存,贷工程结算吗
2023-02-19 13:55:39
老刘:回复范范 也行,收款用借:银行存款,贷:工程结算
2023-02-19 14:14:16
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ JOJOZM 发表的提问:
未收到工程款但发票已开出,分录怎么做
你好 借:应收账款 贷:主营业务收入--工程结算收入 增值税
203楼
2023-02-19 13:50:24
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ A~最初之 发表的提问:
收到工程款是25000元,会计分录是借:银行存款,贷;应收账款-xx工程,还是借:银行存款,贷:主营业务收入-xx工程
老师,你好!请问下收到工程款是25000元,会计分录是借:银行存款2500,贷;应收账款-xx工程25000,还是借:应收账款-xx工程25000,贷:主营业务收入-xx工程
204楼
2023-02-19 14:09:00
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方老师:回复A~最初之借银行存款 贷工程结算 具体可以看看施工企业会计核算办法。
2023-02-19 14:55:21
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 那年夏天 发表的提问:
1公司与2签合同.2分包给3。3已给2开工程款票..2这么做分录啊,请教
您好,3给2开的发票,应该记入工程施工,借工程施工进项税额(一般纳税人的话)贷应付账款货银行存款
205楼
2023-02-20 11:09:32
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ An 发表的提问:
工程的一些施工活承包给B公司,合同总款100万,我公司预付B公司合同款30%,收到全额100万的票,分录怎么写?
你好, 1.付款 借应付账款30 贷银行存款30 2.发票做账 借主营业务成本100 贷应付账款100
206楼
2023-02-20 11:33:06
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An:回复蒋飞老师 一个就是我们采购一批软件,加上,加硬件,合同金额是100万,预付了50万,货还没有验收,票已收到。票是开了全合同款的进项全款100万,有6%的和13%的,分录怎么做(软件50万,硬件50万)分录怎么写?老师
2023-02-20 12:06:36
蒋飞老师:回复An你好, 借预付账款50 贷银行存款50 借无形资产100 贷预付账款50 应付账款50
2023-02-20 12:18:00
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 品味人生 发表的提问:
收到发票未付款会计分录
同学,你好 借:库存商品/费用 贷:应付账款
207楼
2023-02-20 12:00:17
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小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 豆豆0302 发表的提问:
老师您好,贸易公司收到客户预付货款,根据合同先款后货,哪会计分录借银行存款贷预收账款,后合同变更为先货后款,会计分录应为借应收账款贷银行存款对吗?
你好,你前面分析的是对的,后面分析的不对,先货后款就应该做借:应收账款,贷:库存商品,贷:应交增值税。等收到款就是借:银行存款,贷:应收账款。
208楼
2023-02-20 12:11:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ Swing颖 发表的提问:
老师好:20年收到客户用个人私户转的货款30万元,当时写了代收货款协议,有和对方公户签的合同。现在客户从公户又打了30万,要求把之前个人的30万退回到个人户,请问我是否可以直接公户退回给对方个人户?需要其他写字吗?会计分录?谢谢
您好 可以直接公户退回给对方个人户 不需要写其他的 请问20年收到的时候分录怎么写的
209楼
2023-02-21 10:58:19
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Swing颖:回复bamboo老师 谢谢老师!当时收到款的时候就是借银行存款  贷应收账款-xx公司(当时写了个人代收款协议)
2023-02-21 11:23:34
bamboo老师:回复Swing颖借:应收账款-xx公司 贷:银行存款 应该是个人代付款吧 不是代收吧?
2023-02-21 11:34:22
Swing颖:回复bamboo老师 嗯嗯是的
2023-02-21 12:01:05
Swing颖:回复bamboo老师 那我一次性转给他能行吗?现在不是转私户超过5万会有风险?
2023-02-21 12:21:29
bamboo老师:回复Swing颖一次性转给他能行 超过五万会监控 正常业务没事的
2023-02-21 12:40:54
Swing颖:回复bamboo老师 非常感谢老师!
2023-02-21 12:58:28
bamboo老师:回复Swing颖不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!
2023-02-21 13:23:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 默默 发表的提问:
我们外包规划设计工程合计20万,今天支付50%工程款10万元,收到对方开来的10万元的发票,请问老师怎么做会计分录?@答疑-苏老师(3208790553)
入分包成本 就可以了
210楼
2023-02-21 11:21:50
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朴老师:回复默默借工程施工或在建工程,分包成本
2023-02-21 11:54:02
默默:回复朴老师 老师,那这开发票的10万我入在建工程,合同总金额是20万,另外10万我需要在账上体现在?
2023-02-21 12:18:55
朴老师:回复默默你还没付呢,要付了才做
2023-02-21 12:35:56
默默:回复朴老师 好的
2023-02-21 12:59:58
朴老师:回复默默不需要在帐上体现,等后期开票结账的时候再处理 满意请给五星好评,谢谢
2023-02-21 13:20:28

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