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供应商对账会计工作重点?
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 点点 发表的提问:
我们有个供应商说 :你要我们开了 257460*0.08=20596.8的税金 236348货款=256944.8-257460已开票=515元。515元是我们这边多付的,但是我跟她对账的时候,他那边说我这样算是不对的,我是这样算的257460-货款26348*1.08=2204.16,我这边算出来我们是多付2204.16元,他说我这样算不对,是这样吗,应该怎么样算
你好,你们的开票金额是不含税的话就是乘以0.08来算税金,你用货款乘以1.08算错了。
136楼
2023-01-29 12:38:55
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 迷路的芒果 发表的提问:
供应商更名,原名称注销,未对账的交易如何处理
你好 更名后 把系统里面的名称改为新名称继续对账结账; 让对方出具更名函 盖章 以及工商局变更资料函盖章复印件给你留底
137楼
2023-01-29 12:54:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 自觉的茉莉 发表的提问:
与供应商对账算是做财务还是做采购
你好, 与供应商对账算是做财务的
138楼
2023-01-30 12:37:26
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 神勇的汉堡 发表的提问:
我想问一下与供应商对账是由采购对还是财务对?采购对账的利与弊是什么,财务对账的利与弊是什么?
你好,这个一般情况下是由采购先对账,对账后采购把有关数据发给财务进行财务环节的确认,采购对账的好处在于能够对业务的细节把握更加到位,而财务则是对已付、未付款项等情况更为了解,而且有关的财务报销附件财务这边都可以从凭证里面查询,采购和财务需要配合做好对账工作,才能够保证数据的准确定。
139楼
2023-01-30 12:42:33
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 月燕 发表的提问:
老师有个对账单不会填,供应商的净应付余额是794480,还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填?客户应付怎么填?
供应商负数的证明你公司多付了3445元,也就是你们应收,你应付给另一供应商就是794480元
140楼
2023-01-30 12:53:58
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月燕:回复吴月柳 我给另一个供应商是应付794480这个填在应付贷方对吗?
2023-01-30 13:20:13
吴月柳:回复月燕是的
2023-01-30 13:32:36
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 小沐 发表的提问:
一个汇总的应付账款表 怎样 实时抓取每家供应商对账单上的应付账款金额
你好,学员,新年好 就是每个供应商的余额
141楼
2023-01-31 12:06:22
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小沐:回复冉老师 是的老师
2023-01-31 12:33:28
小沐:回复冉老师 就是每家对完帐之后的余额,有什么公式让它实时更新到总的应付账款表格里
2023-01-31 13:00:56
冉老师:回复小沐直接汇总每个供应商的余额,这个可以透视表透视的
2023-01-31 13:13:17
冉老师:回复小沐这个就是透视表,刷新就可以的
2023-01-31 13:31:12
小沐:回复冉老师 有几十家供应商,每家都有不一样的对账明细表,一个透视表可以解决吗?
2023-01-31 13:51:16
冉老师:回复小沐可以的,透视表可以解决的
2023-01-31 14:21:06
小沐:回复冉老师 老师,学堂里有这个表格吗?我不太弄
2023-01-31 14:35:05
冉老师:回复小沐你好,,学员,学堂有办公软件的操作,有这个
2023-01-31 14:57:28
小沐:回复冉老师 什么软件?老师推荐一下,谢谢
2023-01-31 15:12:16
冉老师:回复小沐学员,可以问一下客服,因为学堂的课程,答疑老师没有权限接触,客服直接接触的
2023-01-31 15:37:13
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 月燕 发表的提问:
老师有个对账单不会填,供应商的净应付余额是794480,还有一家供应商的净应付余额是-3445.请问我公司应收怎么填?客户应付怎么填?
你好,你们的对账单参考银行的余额调节表。
142楼
2023-01-31 12:17:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 黄平 发表的提问:
客户交现给公司,公司从对公账户打款给供应商,但是供应商开票直接开给客户的,这种情况怎么做账呢
你好,开票需要开给你们,然后你们给客户开票才是的
143楼
2023-01-31 12:38:13
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黄平:回复邹老师 供应商已经把票开给客户了,这种情况咋处理嘛,出纳不懂流程,我对账的时候才发现的
2023-01-31 13:06:10
邹老师:回复黄平让供应商开具负数发票冲回,然后按流程开具发票
2023-01-31 13:21:23
黄平:回复邹老师 哦,谢谢
2023-01-31 13:43:07
邹老师:回复黄平不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-01-31 13:54:44
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 女王国际-英英即Lucy 发表的提问:
开支票可以私户对公户吗?就像上次收客户一支票,是开给对公账户的,但是转付给供应商,供应商进账是不是开票的账户,是不是供应商不需要开票给我们,但是要开票给客户,
您好,可以的。是的。
144楼
2023-01-31 12:50:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 娇娇 发表的提问:
我公司给供应商对公账户打了一笔5000元的款,但是对方公司现在开不了票了,我这边账怎么做平啊
你好,借;预付账款 贷;银行存款 打开可以这样做分录
145楼
2023-02-01 11:19:06
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娇娇:回复邹老师 那这个账只能一直挂在账户上了吗,没办法消掉吗
2023-02-01 11:44:44
邹老师:回复娇娇你好,你可以做无票成本或费用,汇算清缴做纳税调整增加处理
2023-02-01 12:04:11
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A 发表的提问:
请教老师,商贸会计真账实操,年终结算期业务35计算本月销售成本是怎么算的?能否提供一个实际工作中也能用到的成本核算表格,现阶段对成本的核算方法需要重点学校下,谢谢
结转销售成本是销售收入时的数量 ,单价是库存商品中的单价也就是进货单价
146楼
2023-02-01 11:48:24
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A:回复吴月柳 不是说单价是用加权平均算出来的呢
2023-02-01 12:30:03
吴月柳:回复A要看你单位用的是什么方法
2023-02-01 12:48:58
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 点点点 发表的提问:
老师,我在北京面试了两个会计工作,一个是代理记账公司的记账会计,工资6000---8000元; 另一个是商超会计,负责内账,主要登记明细账,编制报表,与供应商结算,各种资金租金押金等费用的结算,参与公司盘点等内账工作。开始工资4000元,想问一下应该选择哪个好?为什么?
你好,看你的发展方向吧,商超会计可以往成本方向发展,代理记账熟悉的公司多但是不精
147楼
2023-02-01 12:07:23
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 有些幸福不是我的 发表的提问:
供应商给销售方返点在往来账款里会计分录如何做
你好,借:销售费用 贷:应付账款
148楼
2023-02-01 12:26:56
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有些幸福不是我的:回复小云老师 我是销售方会计分
2023-02-01 13:05:48
小云老师:回复有些幸福不是我的那就是借:银行存款 贷:其他业务收入
2023-02-01 13:33:13
有些幸福不是我的:回复小云老师 供应商直接返在两家的往来帐里当受款
2023-02-01 13:49:29
有些幸福不是我的:回复小云老师 当货
2023-02-01 14:15:56
有些幸福不是我的:回复小云老师 供应商直接返在两家的往来帐里当货款
2023-02-01 14:44:25
小云老师:回复有些幸福不是我的那么,借:应收账款 贷:其他业务收入
2023-02-01 15:13:25
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ Aaron 发表的提问:
发生退货,供应商往对公账户打回来的钱怎么做账?不算收入吧
你好,退回来的钱: 借 银行存款 贷 原材料 不是收入!
149楼
2023-02-01 12:47:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 流年刻度 发表的提问:
公司跟供应商要发票,供应商只收5%的税点,做账怎么做,是内账的,放到营业外成本对不对呢
可以计入营业外支出,或直接记入材料采购成本
150楼
2023-02-02 11:39:17
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