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供应商对账会计工作重点?
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A 发表的提问:
对方多开票40,现在对账发现供应商那贷方余额40,冲回就可以了吗
你好 你实际是什么业务 多开是什么情况
121楼
2023-01-11 13:19:47
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A:回复meizi老师 买家具
2023-01-11 13:40:33
A:回复meizi老师 我付3600他开了4000两个人做的账,现在发现差额了
2023-01-11 14:08:51
meizi老师:回复A你好 按你实际付款金额3600来做账 多开的发票如果对方不重开 先这样操作
2023-01-11 14:24:25
A:回复meizi老师 现在是4000上个月已经入账了,那我只能冲回是吗
2023-01-11 14:36:57
meizi老师:回复A你好 是的 你实际付款了36000 不可能去做4000 这个你钱就对不起了
2023-01-11 14:59:42
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 友谊之春 发表的提问:
老师好!请问把与供应商对账的差异做平来,分录怎么做?
您好,差异是多少,什么原因导致的差异?
122楼
2023-01-11 13:29:59
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友谊之春:回复路老师 供应商账上我们的余额多500元,不清楚原因
2023-01-11 13:53:49
路老师:回复友谊之春就是有500元不需要付给供应商了是吗?
2023-01-11 14:17:01
友谊之春:回复路老师 是的,老师
2023-01-11 14:46:15
路老师:回复友谊之春可以做一笔分录,把应付账款余额冲平 借:应付账款 贷:营业外收入
2023-01-11 15:13:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 薇若天际 发表的提问:
把款付给一个供应商,但是这个供应商把款付给另一个供应商,开回来的票是另一个供应商的,但是公司对账不跟开票的供应商涉及业务关系,这个怎么让中间那个供应商出个说明了
你好,这样出证明也是无法核算,需要做到票流,资金流一致的
123楼
2023-01-12 12:06:47
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薇若天际:回复邹老师 那像我们这种情况怎么处理
2023-01-12 12:17:41
邹老师:回复薇若天际一个做其他应收款,一个做应付账款
2023-01-12 12:32:53
薇若天际:回复邹老师 哪个应付,哪个其他应收
2023-01-12 12:44:56
邹老师:回复薇若天际你好,应付是给你开具发票的单位 其他应收是你付款给到的单位
2023-01-12 13:02:05
三月清风老师
职称:中级会计师,审计师
4.98
解题: 0.09w
引用 @ 牛静江 发表的提问:
六月份供应商开的发票一直没有入库,七月供应商来对账,我们可以直接将这张发票退给供应商吗
对应的实务有没有入库
124楼
2023-01-12 12:21:01
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牛静江:回复三月清风老师 会计做帐录入了。但是仓库没有做入库单。
2023-01-12 12:47:59
三月清风老师:回复牛静江为什么要把发票退给供应商呢 跟着实务走 仓库没有做入库单是属于你司内控环节的问题
2023-01-12 13:09:58
牛静江:回复三月清风老师 具体咋处理的我也不知道,当时我们会计把我支开了,后来我问他,他说该批库存退了,但是供应商发票开了,但这发票都隔月了也不能作废,他们拿回去又有啥用呢。
2023-01-12 13:37:30
三月清风老师:回复牛静江那就听你们会计的好了 拿回去开红字发票
2023-01-12 13:54:08
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 晴空万里 发表的提问:
您好,和供应商的对账是财务和采购对账,然后采购找供应商对账?还是财务直径联系供应商对账?
你好,一般是跟采购对账,采购找供应商。但还要看你公司的规定
125楼
2023-01-12 12:50:31
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晴空万里:回复小惑老师 您好,如果由采购和供应商对账的话,采购是不是也要自己做一个表记录采购明细和付款记录?如果三年前的欠款是不是更要这样记录?
2023-01-12 13:02:21
小惑老师:回复晴空万里你好,是的,需要做个表格有这些付款记录
2023-01-12 13:23:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 灵巧的花生 发表的提问:
老师,我想请问一下就是,我们购买了供应商1000的货款,然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元,实付970。未开票。这个账要怎么做?
你好 借;库存商品等科目1000,贷;应付账款 1000 借;应付账款1000,贷;银行存款970,其他业务收入,应交税费——应交增值税
126楼
2023-01-12 12:58:53
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灵巧的花生:回复邹老师 这个返点计入其他业务收入吗
2023-01-12 13:28:16
邹老师:回复灵巧的花生你好,是的,返点是通过其他业务收入科目核算的
2023-01-12 13:51:19
灵巧的花生:回复邹老师 老师,那这个怎么理解呀,我有点搞不明白了,一下作为成本,一下作为收入
2023-01-12 14:18:35
邹老师:回复灵巧的花生你好,如果是商业折扣,才是冲减成本的 这里是返点收入,应当计入其他业务收入科目核算才是的
2023-01-12 14:31:22
灵巧的花生:回复邹老师 商业折扣和返点有什么区别老师
2023-01-12 14:53:44
邹老师:回复灵巧的花生你好 商业折扣是打折销售 而返点是根据合同约定给予一定比例的款项减免
2023-01-12 15:21:23
灵巧的花生:回复邹老师 是的,我们这个返点就是合同上面有的对账的时候扣货款的3%来返点
2023-01-12 15:39:23
邹老师:回复灵巧的花生你好,是针对这个问题还有什么疑问吗? 商业折扣是发生 的时候就按扣除商业折扣之后 的金额入账
2023-01-12 16:03:48
灵巧的花生:回复邹老师 没有,疑问了,谢谢老师
2023-01-12 16:18:35
邹老师:回复灵巧的花生不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-12 16:36:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
餐饮的供应商有的是个人的,公司的对公账户能不能给个人或个体工商户转账汇款
您好,可以的。
127楼
2023-01-12 13:27:00
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丹:回复王雁鸣老师 好的知道了,谢谢老师
2023-01-12 13:45:05
王雁鸣老师:回复您好,不客气。
2023-01-12 14:14:24
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
供应商给把票开错了,让他重开了,以前那个票拿给他作废就可以了是吧
当月开的票,可以作废;跨月了就只有冲红更正了
128楼
2023-01-27 14:01:37
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 梦丽 发表的提问:
供应商返点,一般会用商品,要怎么做账好
您好!借:库存商品   应交税费--应交增值税(进项税额)   贷:主营业务成本   应交税费--应交增值税(进项税额转出) 公司收到供应商的返利,应按以下规定办理。国家税务总局《关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发〔2004〕136号)第(二)项规定:“对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩(如以一定比例、金额、数量计算)的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金
129楼
2023-01-27 14:16:08
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Sunny 发表的提问:
与供应商对账,发现本公司少记了应付金额(原材料已盘点完,不能补入账),调整时怎么做会计分录?
新年好,应付账款少入账了,那对应的借方科目是?
130楼
2023-01-27 14:32:59
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Sunny:回复邹老师 应付账款的对方科目是原材料,现在付款给供应商
2023-01-27 15:03:07
邹老师:回复Sunny你好,那就做这个调整分录 借;原材料 贷;应付账款 付款就 借;应付账款 贷;银行存款
2023-01-27 15:17:23
Sunny:回复邹老师 我们的原材料要对应明细的,这样原材料的科目就乱了,因为之前盘点过,调整的可以记入营业外支出或主营业务成本吗?哪个更准确些?
2023-01-27 15:45:46
邹老师:回复Sunny你好,应付账款金额少了,说明之前的原材料入账金额也是少了的 不能因为调整就直接计入主营业务成本或营业外支出的
2023-01-27 16:11:07
Sunny:回复邹老师 可是原材料已经做过盘点,调整了盘盈
2023-01-27 16:23:21
邹老师:回复Sunny你好,那你需要把之前盘盈的分录冲销才是的
2023-01-27 16:41:48
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 王强 发表的提问:
我们上月让一家供应商开票给我们,开票前对公转了5万,对私转5万,本想说开10万的票就好,他们开了10万的票来,这个月对账金额是14089.9元(含税),开票要按8.5个点,我老大说太高了,所以这个月不用他们开票了,我想把两家的账做平,我应该做呢,意思就是,之前对私的5万和本月对账的14089.9元(含税),我要怎么做平?
您好!您那个对私的5万直接用现金支付就可以了。 这个月的14089.9用银行存款支付就好了。
131楼
2023-01-28 12:09:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 一凡 发表的提问:
老师,我想问一下和供应商对账的细化流程,想要实际操作的流程,
你们发给他纸质对账函 只写余额 对方盖章回传 不一致的你们和对明细
132楼
2023-01-28 12:29:42
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一凡:回复郭老师 我要这个流程的细则,每个部门如何细化操作
2023-01-28 12:53:33
一凡:回复郭老师 釆购,库管,财务,规范的细化操作流程,
2023-01-28 13:08:33
一凡:回复郭老师 还有供应商
2023-01-28 13:35:24
一凡:回复郭老师 老师,这个我有点急,没有思路,
2023-01-28 14:03:14
郭老师:回复一凡采购入库 质量检验合格仓库入库 签字 入库了之后 你们财务做账 到了规定的付款时间 付款
2023-01-28 14:23:20
郭老师:回复一凡这个流程 但是具体的需要你们自己来
2023-01-28 14:44:53
一凡:回复郭老师 几个部门,如何规范操作
2023-01-28 15:05:15
一凡:回复郭老师 你这样笼统说,我也知道
2023-01-28 15:18:18
郭老师:回复一凡够根据对方的发货单填写入库单。 采购员谁采购进来的,谁去填写 然后把单子传递到质检部门,质量去检验,检验合格了,在入库单上签字 质量部门拿着去仓库,仓库那边拿着单子去核对一下数量,然后负责把物资入到仓库 仓库管理员入到进销存系统里面 把单子传递到财务财务可以拿着入库单核对发票 知道正常入账就可以。
2023-01-28 15:32:56
郭老师:回复一凡一致的正常入账就可以了。
2023-01-28 15:51:47
一凡:回复郭老师 不是供应商来对吗
2023-01-28 16:17:53
郭老师:回复一凡你好,你只有做账了,还能提供对账函,不是吗?
2023-01-28 16:29:46
郭老师:回复一凡釆购,库管,财务,规范的细化操作流程, 这个流程不是
2023-01-28 16:51:25
郭老师:回复一凡最后 你们发给他纸质对账函 只写余额 对方盖章回传 不一致的你们和对明细未读 2021-11-26 12:57
2023-01-28 17:09:52
一凡:回复郭老师 供应商,采购部,质检,仓库管理员
2023-01-28 17:39:25
一凡:回复郭老师 这几个部门
2023-01-28 18:09:04
郭老师:回复一凡供应商发货,提供发货单 运输到你们单位指定的位置 采购部根据对方的发货单填写入库单。 采购员谁采购进来的,谁去填写 然后把单子传递到质检部门,质量去检验,检验合格了,在入库单上签字 质量部门拿着去仓库,仓库那边拿着单子去核对一下数量,然后负责把物资入到仓库 仓库管理员入到进销存系统里面
2023-01-28 18:21:56
郭老师:回复一凡看下这个还有哪个不详细。
2023-01-28 18:36:15
一凡:回复郭老师 那财务呢
2023-01-28 18:53:25
郭老师:回复一凡财务正常做账,借库存商品贷,应付账款核对无误的情况下和对你的入库单,还有对方给你们开的发票。
2023-01-28 19:04:57
一凡:回复郭老师 财务要收到粘贴整齐的票据
2023-01-28 19:22:26
郭老师:回复一凡对的是的,这个不用及时这么做,因为你做了记账凭证之后,你需要打印出记账凭证,然后再粘贴原始凭证。
2023-01-28 19:42:28
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 醜小丫 发表的提问:
请问老师 今天供应商发了这样一张表格给我,要我财务跟他们对账,请我们要这么跟他们核对?
你好,核对一下货物数量和价格,金额是否正确,核对已经付款多少货款,核对完了,就知道你们公司有没有欠供货商货款。
133楼
2023-01-28 12:56:58
全部回复
醜小丫:回复黎老师 请问老师,付款金额是不是查看这个公司下的明细账 应收或者应付款?
2023-01-28 13:31:03
黎老师:回复醜小丫你好,查看这个公司下的明细账 ,记在应付就查应付,记在应收就查应收,只要属于这企业的都查。
2023-01-28 13:44:13
醜小丫:回复黎老师 核对货物的数量和价格,是不是就拿材料采购单上的数据就可以了?
2023-01-28 13:57:04
黎老师:回复醜小丫你好,以材料采购单下单,就拿这些数据也可以了。发票也可以。发票的数据比较准确。
2023-01-28 14:07:59
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,我们和供应商对账的时候,发现,有15年的货款对方不要了了,我们清账的时候,需要附什么资料比较好?
对方通知不需要你们付款声明就可以
134楼
2023-01-29 11:58:14
全部回复
末:回复maize老师 老师这个怎么写比较好
2023-01-29 12:11:04
末:回复maize老师 还有一种是我们买的他们的材料,他们也不给我们开票了,我们也不用付款了,像这种呢,
2023-01-29 12:28:32
maize老师:回复... 那你还是正常做才可以,不付款转营业外收入下面才可以
2023-01-29 12:48:45
末:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-01-29 13:03:57
maize老师:回复好,我先回复别的学员,你有疑问再追问哈,
2023-01-29 13:19:02
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 灵巧的花生 发表的提问:
老师,我想请问一下就是,我们购买了供应商1000的货款,然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元,实付970。未开票。这个账要怎么做?
借:银行存款 970 贷:原材料 970
135楼
2023-01-29 12:13:59
全部回复
灵巧的花生:回复文文老师 这个返点不用体现吗?
2023-01-29 12:40:14
文文老师:回复灵巧的花生这个返点不用体现了。最终影响的都是材料成本或主营业务成本
2023-01-29 13:02:46
灵巧的花生:回复文文老师 不能作为其他业务收入来核算吗
2023-01-29 13:25:44
文文老师:回复灵巧的花生返点不作为其他业务收入来核算,冲减材料成本
2023-01-29 13:48:50

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