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月末总账会计跟出纳对账?
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 韩红光 发表的提问:
会计出纳月底对账,有必要和出纳的现金帐银行账一笔笔的对吗?
你好,核对余额,如果不一致,只能是逐笔核对了
91楼
2022-12-29 13:37:05
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韩红光:回复邹老师 出纳填的记账凭证,会计出纳月底对账只需要核对现金银行的余额吗?
2022-12-29 13:48:30
邹老师:回复韩红光你好,是的
2022-12-29 14:02:42
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ LT 发表的提问:
出纳10月,11月,12月,1月现金借款给饭堂啊姨用于饭堂开支,3月份出纳跟饭堂啊姨对账,四个月共借款26615元,饭堂开支24512.3,结存2102.7,,怎么会计处理?内账
借:管理费用--福利费 24512.3 贷:其他应收款--食堂周转金 24512.3
92楼
2022-12-29 13:53:59
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LT:回复张艳老师 老师,您好!这个内账是从17年1月开始做的,之前没做过,建账时出纳没告知有这笔数,其他应收款期初数没有24512.3这笔?怎么处理?
2022-12-29 14:10:32
张艳老师:回复LT做内帐讲的企业真实发生的,找到当时食堂借周转金的借据,你也加上那笔分录就好了
2022-12-29 14:36:08
LT:回复张艳老师 老师,您好!借其他应收款26615贷库存现金26615,借管理费用-福利费24512.3,贷其他应收款24512.3,发现现金期末数对不上出纳的现金数,账面金额比实际金额少了26615元,不知道怎么处理?
2022-12-29 14:57:42
张艳老师:回复LT这么和您讲吧,内帐的库存现金和外帐的库存现金就没有对上的时候,外帐的库存现金有时是利用冲减其他不正规的科目用的。我只能说这么多了。
2022-12-29 15:21:23
LT:回复张艳老师 好的,谢谢老师!
2022-12-29 15:46:42
张艳老师:回复LT不客气,祝学习愉快,工作顺利。请给予好评,谢谢!!
2022-12-29 15:57:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 无心银 发表的提问:
月末扎帐会计要和出纳对些什么?
你好,主要是核对余额是否一致
93楼
2023-01-03 12:40:00
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无心银:回复邹老师 只核对库存现金和银行存款吗?还是有其他的?
2023-01-03 12:56:21
邹老师:回复无心银你好,只需要核对现金,银行存款 因为出纳只管现金,银行存款,是不管往来款项的
2023-01-03 13:11:32
丁小丁老师
职称:注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ zi 发表的提问:
期初余额跟期末余额都对得上,但是还是日记账跟总账还是显示账账不符,请问一般是什么原因呢
您好!是不是借贷方向的问题呢?
94楼
2023-01-03 12:50:26
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zi:回复丁小丁老师 借贷方误差导致的吗
2023-01-03 13:25:48
丁小丁老师:回复zi您好!首先这个对账结果是余额不平还是借贷方向不平呢?能截全点吗?
2023-01-03 13:47:00
zi:回复丁小丁老师 余额是平的,借贷方向刚刚看了也没有错啊,这个已经是全图了
2023-01-03 14:14:35
丁小丁老师:回复zi您好!那这两行数字也是一样的呀,怎么会提示不平呢?
2023-01-03 14:40:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 青柠 发表的提问:
12月份账重新做了之后,总账就变了,然后跟会计公司给的总账怎么衔接呢?
你好,做账的数据与之前的数据有变动吗
95楼
2023-01-03 13:09:14
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青柠:回复邹老师 12月份账,代理记账公司很多没做,我要补上,变动很大。
2023-01-03 13:33:32
邹老师:回复青柠你好,你可以补计入在1月份
2023-01-03 13:45:59
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 金西银悦 发表的提问:
用友T3软件,固定资产当月已经计提折旧,并生成了凭证,自己也审核了该凭证,在总账中记账并月末转账了,生成了对应期间损益。总账月末结账时,提醒固定资产未月末结账,因为已经生成了凭证,便直接点了固定资产月末结账,然后回总账系统月末结账,请问这样会不会有什么影响,因为没有先固定资产结账。
你好,同学。 这不会有影响。
96楼
2023-01-03 13:29:02
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小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,想跟你详细咨询一下财务对账的流程。 月末对账
你好,财务对账流程,主要是从科目余额表入手,首先是损益类的科目余额是零,然后银行和现金要和对账单核对,其他可以注意查看有无异常
97楼
2023-01-03 13:44:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 豆豆 发表的提问:
老师好,请问下工资发放的时候出纳看错少打40元给员工,说次月工资补回来,那现在我的应该怎么调平呢?现在是银行对账单少40元
你好,按实际支付的做就可以 应付职工薪酬贷方余额40表示没支付的
98楼
2023-01-04 12:57:53
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豆豆:回复郭老师 那这40我现在先放在哪个科目来调平呢?
2023-01-04 13:30:51
豆豆:回复郭老师 因为工资表和对账单都是要这40元才平
2023-01-04 13:46:04
郭老师:回复豆豆你好,计提加上40 发的时候减去40
2023-01-04 14:01:05
豆豆:回复郭老师 这样借贷就不平了(捂脸)
2023-01-04 14:21:54
豆豆:回复郭老师
2023-01-04 14:34:38
郭老师:回复豆豆借管理费用贷应付职工薪酬200 借应付职工薪酬160贷银存160
2023-01-04 14:47:56
豆豆:回复郭老师 郭老师,这样不是不平嘛?
2023-01-04 15:12:00
郭老师:回复豆豆哪里不平,第一个分录借方,贷方都是200,第二个都是160借贷不平吗。
2023-01-04 15:25:46
豆豆:回复郭老师 好的,明白了 因为平时我计提和发放都放一起入,现在分开就可以平了
2023-01-04 15:48:21
郭老师:回复豆豆和在一块也是平的,借方合计360贷方合计也是360哈
2023-01-04 16:02:11
豆豆:回复郭老师 好的,谢谢郭老师
2023-01-04 16:13:02
郭老师:回复豆豆不用客气的。
2023-01-04 16:39:50
豆豆:回复郭老师 老师,我按照您说的计提加40,发放时减40,最后明细账应付职工薪酬—工资余额是贷80
2023-01-04 16:59:13
郭老师:回复豆豆计提的时候按你应发的计提,不要再这个基础上加40 我给你觉的例子,比如应该发200 计提就是200
2023-01-04 17:22:26
豆豆:回复郭老师 噢~也是是这样,意思是按实际发放的计提对吗?
2023-01-04 17:51:42
郭老师:回复豆豆不是,实际发放的加40。
2023-01-04 18:11:41
郭老师:回复豆豆应发工资,如果是1000按1000计提,发的时候发1000减40。
2023-01-04 18:39:07
豆豆:回复郭老师 好嘞,谢谢郭老师的耐心讲解,祝您心想事成ヾ ^_^♪
2023-01-04 18:52:00
郭老师:回复豆豆不用客气的。
2023-01-04 19:07:35
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
你好,我问一下,如果一个公司只有一个会计和出纳,这个公司的应收和应付客户有几百单位,公司没有人和会计对账,会计如何防止入错账,应收,应付A公司入到B公司,会计基本没有人和他对账
你好,年底把应收应付发给对方核对一下,看看对方是否相符,
99楼
2023-01-04 13:07:37
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笑笑:回复庄老师 平时要给客户付款呢,也会错
2023-01-04 13:32:09
庄老师:回复笑笑你好,先自已核对一下,有软件要经常核对,
2023-01-04 13:57:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 发表的提问:
没有做过总账会计,目前应该就会出纳,往来这些东西,周三面试总账,希望知道总账一个月具体流程,比如月初对银行账单,15号报税,希望能知道更具体的流程。
一、总账会计具体做的事是:月末盘点,根据出纳的现金及银行存款收支做账务处理,再做一些计提分录,摊销分录,最后做税务申报表,最后在15号之前报税处理,平时还会处理一些报销的事,客户对账的事
100楼
2023-01-04 13:13:31
全部回复
:回复江老师 希望能知道更细致的流程
2023-01-04 13:42:43
江老师:回复这个就是更细致的流程,总账系统就是先记账——审核——过账——结账——出财务报表——出税务报表——报税——交税——结束
2023-01-04 14:09:37
:回复江老师 这是做账方面的,其他日常的流程,会涉及那些?然后怎么去操作
2023-01-04 14:29:44
江老师:回复其他的流程,就是会涉及到报销、采购、财务管理等流程制度,就是看公司的财务管理制度,一般至少有几十万字的内容,学习这方面的知识
2023-01-04 14:53:30
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 叶子 发表的提问:
老师,您好!出纳和会计每月对账有表格不,能发个对账表格吗
你好。   出纳用日记账出来  和 会计的  库存现金明细账 和银行明细账来核对就行了。 你们是有差异金额要做调节表? 
101楼
2023-01-04 13:41:59
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叶子:回复meizi老师 我们是想做个表格有个对账的痕迹
2023-01-04 14:10:39
meizi老师:回复叶子你好  月末直接对着就行了。 没有差异不需要去单独做表的 ; 我们都是直接核对 月末 除非有差异 才会出表格明细  领导签字做调整的 
2023-01-04 14:21:47
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 迷人的萝莉 发表的提问:
资产总计期末余额跟所有者权益的总计期末余额对不上
你好是什么情况不平呢,一般资 产=负债+所有者权益
102楼
2023-01-05 13:04:42
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问:
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
月末结转损益 工程结算成本 借:本年利润 贷:主营业务成本 —工程结算收入 借:主营业务收入 贷:本年利润 注:按照形象进度结转工程施工,稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工,表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转,则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
103楼
2023-01-05 13:24:19
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂666 发表的提问:
出纳需要和经销商对账吗?这是文员的职责还是会计的职责
一般是销售文员的职责
104楼
2023-01-05 13:38:59
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂666 发表的提问:
出纳需要和经销商对账吗?这是文员的职责还是会计的职责
一般是销售文员的职责
105楼
2023-01-06 12:40:58
全部回复
学堂666:回复萱萱老师 但是公司领导总让我去对账  职责分配不清楚  每天工作量特别大  我是出纳
2023-01-06 13:00:48
学堂666:回复萱萱老师 感觉我们部门职责分工不明确  出纳总兼顾文员的工作  我要怎么说服老板呢
2023-01-06 13:27:22
学堂666:回复萱萱老师 我们公司有个专门开单的文员,接单就是几个老板自己,发给开单文员,一个出纳我,一个会计  感觉出纳总要兼顾很多文员工作,她不来我还得代班开单  好郁闷  老师能给点意见  细说各个工作岗位职责吗
2023-01-06 13:38:15
萱萱老师:回复学堂666岗位职责没有统一规定,建议按领导要求工作,工作量太大可以跟领导提
2023-01-06 13:57:53
学堂666:回复萱萱老师 就是一般公司出纳的职责  文员职责   会计职责  老师能说说嘛
2023-01-06 14:08:57
学堂666:回复萱萱老师 参考参考
2023-01-06 14:25:01
萱萱老师:回复学堂666主要职责是进行资金往来的结算,还包括公司各种货币资金业务、银行结算、现金收支、记账、编制资金流入流出月报表,也要保管有关印章、空白收据和空支票等。出纳有时也做其它的一些日常行政后勤工作
2023-01-06 14:42:24
萱萱老师:回复学堂666 会计是以货币为主要计量单位,运用专门的方法,对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动
2023-01-06 15:10:23

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