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计提工资社保个税会计分录
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 从容的电话 发表的提问:
计提工资,计提社保,缴纳社保,发工资的分录是什么?
借:管理费用/主营业务成本 贷:应付职工薪酬
151楼
2023-01-31 12:47:07
全部回复
从容的电话:回复思顿乔老师 计提社保呢
2023-01-31 13:06:53
从容的电话:回复思顿乔老师 缴纳社保
2023-01-31 13:26:31
从容的电话:回复思顿乔老师 发工资呢还有老师?这一连串的
2023-01-31 13:44:04
思顿乔老师:回复从容的电话借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保
2023-01-31 14:07:14
思顿乔老师:回复从容的电话借:应付工薪酬/其他应收款-社保 贷:银行存款/其他应收款 借:管理费用/销售费用-社保 贷:应付工薪酬
2023-01-31 14:18:02
思顿乔老师:回复从容的电话请问您还有什么不理解的?
2023-01-31 14:32:14
从容的电话:回复思顿乔老师 不对吧老师
2023-01-31 14:44:30
从容的电话:回复思顿乔老师 不对吧老师
2023-01-31 14:55:17
思顿乔老师:回复从容的电话哪里不对,我们一起探讨
2023-01-31 15:10:32
从容的电话:回复思顿乔老师 借管理费用—工资/生产成本 贷应付职工薪酬—职工工资
2023-01-31 15:35:04
从容的电话:回复思顿乔老师 计提工资
2023-01-31 15:50:38
从容的电话:回复思顿乔老师 后面的也不对,我觉得
2023-01-31 16:17:26
思顿乔老师:回复从容的电话您好,我也不知道您是工业企业啊,所以只能是说大致的是管理费用/主营业务成本-工资。
2023-01-31 16:40:53
思顿乔老师:回复从容的电话假如您那样说,贵公司还有销售人员,还需要计入销售费用-工资
2023-01-31 16:51:05
从容的电话:回复思顿乔老师 对也是老师
2023-01-31 17:10:01
从容的电话:回复思顿乔老师 计提社保呢老师
2023-01-31 17:28:42
思顿乔老师:回复从容的电话您好,我只能写个大致的,不能说一模一样啊,做账是灵活,不是死的
2023-01-31 17:49:37
思顿乔老师:回复从容的电话借:费用/成本-公司部分 其他应付款(个人部份) 贷:应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款
2023-01-31 18:02:10
从容的电话:回复思顿乔老师 我不计提社保这样做可以吗
2023-01-31 18:23:37
从容的电话:回复思顿乔老师 摘要为支付社保
2023-01-31 18:52:30
思顿乔老师:回复从容的电话需要提供应付职工薪酬过度的,要不然您这个科目的汇总不准确啊, 谢谢
2023-01-31 19:06:13
思顿乔老师:回复从容的电话您可能觉得没什么,就一个中转类科目。 比如说:您是投资者,看到财务报表,应付职工薪酬科目余额表或者报表,怎么这么多人,这么点工资,您会不会觉得这个企业有问题呢
2023-01-31 19:33:42
思顿乔老师:回复从容的电话请问还有什么可以帮您呢?
2023-01-31 19:54:49
从容的电话:回复思顿乔老师 好,没事了
2023-01-31 20:06:08
思顿乔老师:回复从容的电话好的,祝您学习愉快,共同成长,假如觉得可以的话,请给好评
2023-01-31 20:29:05
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 秀秀 发表的提问:
每个月做工资的分录怎么做?工资,社保,个税的计提分录
按下面这个做分录就可以
152楼
2023-01-31 12:53:59
全部回复
伍老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 娪笑な嫣嘫 发表的提问:
看看我这样计提工资社保个税,缴纳时的分录对不对
我这样计提工资社保个税,缴纳时这样做分录,是否正确
153楼
2023-02-01 11:56:16
全部回复
伍老师:回复 娪笑な嫣嘫您好,个人承担的部分无需计入相关成本费用里去!在支付工资的时候从中扣减出来即可。
2023-02-01 12:24:36
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 彦2013 发表的提问:
请问月末计提工资,社保,个税和下月初缴纳的时候分录怎么做
1、工资计提(应发工资数) 借:制造费用—工资 (生产人员) 管理费用—工资 (管理人员) 销售费用—工资 (销售人员) 贷:应付职工薪酬—工资 2、计提企业缴纳的五险一金 借:制造费用 (生产人员) 管理费用 (管理人员) 销售费用 (销售人员) 贷:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 上面1和2可以合并处理,这里分开是为了说明问题 3、发放工资时 借:应付职工薪酬—工资 (应发工资数) 贷:库存现金 / 银行存款 (实发工资数) 其他应付款—养老 / 医疗等 (代扣代缴金额) 其他应付款—住房公积金 (代扣代缴金额) 应交税费—应交个人所得税 (代扣代缴金额) 4、实际交纳 借:其他应付款—养老 / 医疗等 其他应付款—住房公积金 应交税费—应交个人所得税 贷:银行存款。
154楼
2023-02-01 12:10:07
全部回复
彦2013:回复轶尘老师 老师,最后个税结转到哪里去啊,税金及附加还是应交税费里面啊,在资产负债表体现还是利润表啊
2023-02-01 12:25:00
轶尘老师:回复彦2013开始全额计入损益, 从员工的工资里面抠出来 最后交给税务局了
2023-02-01 12:46:53
彦2013:回复轶尘老师 老师,我不明白第二步把代扣代扣的社保个税也放应付职工薪酬里面了
2023-02-01 12:59:07
彦2013:回复轶尘老师 老师,第一步把个人部分都计入了费用里面去了,那这样不就多算了费用么,因为那是个人交的部分不属于企业的
2023-02-01 13:28:24
轶尘老师:回复彦2013第二步是企业缴纳的部分
2023-02-01 13:42:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Ling 发表的提问:
计提工资,发放,单位有买社保,产生个税,的分录怎么做
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
155楼
2023-02-01 12:23:25
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 啊喔额 发表的提问:
计提工资及社保、个税,分录怎么做啊
一,计提工资 借:管理费用 制造费用 生产成本 研发等。。。 贷:应付职工薪酬 二、计提社保和公积金(公司部分) 计提路径和计提工资差不多,区别在于成本项目二级科目 贷:应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 三、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应交税金-个人所得税(公司代扣代缴部分) 四:缴纳社保或者公积金 借:其他应付款-社保或者公积金(公司代扣代缴部分) 应付职工薪酬-社保或者公积金(公司部分) 贷:银行存款-社保或者公积金账户 五:个税扣款 借:应交税金-个人所得税 贷:银行存款
156楼
2023-02-01 12:29:16
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 陈海霞 发表的提问:
老师,您好,请问我计提工资怎么写分录,因为有的工资超过5千要扣个税,还有工资再扣掉自己交的部分社保,所以想问这个怎么写分录,谢谢
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
157楼
2023-02-01 12:50:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 喵柒柒 发表的提问:
老师 公司需要交个税 但目前不交社保 计提工资分录 发放分录分别怎么做 谢谢
同学你好, 计提 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 发放 借,应付职工薪酬 贷,应交税费一应交个税 贷,银行存款;
158楼
2023-02-02 11:35:14
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喵柒柒:回复立红老师 管理费用   全部工资总额  包含个人所得税吗
2023-02-02 12:02:13
喵柒柒:回复立红老师 计提的管理费用是应发数还是实发数
2023-02-02 12:18:11
立红老师:回复喵柒柒同学你好,管理费用   全部工资总额  包含个人所得税吗——是应付工资数,不包括个税;
2023-02-02 12:37:46
喵柒柒:回复立红老师 计提的管理费用工资是应发数还是实发数
2023-02-02 12:49:37
立红老师:回复喵柒柒同学你好,计提的管理费用是应发数;
2023-02-02 13:02:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 若蓝 发表的提问:
计提工资和个人所得税,社保分录。实发分录
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
159楼
2023-02-02 11:58:25
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若蓝:回复邹老师 个人所得税和工资在月未须计提吗,分录
2023-02-02 12:28:20
邹老师:回复若蓝你好,是的 借;应付职工薪酬 贷;应交税费——个人所得税 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2023-02-02 12:53:48
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 远走高飞 发表的提问:
请问哪位老师能把计提工资 、公司社保、个税,到发放的分录怎么写,详细点的,谢谢老师
计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 银行存款 上交社保个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应交税费——个人所得税 其他应收款——个人社保费 贷:银行存款
160楼
2023-02-02 12:04:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
计提工资的时候里面包括社保(单位部分和个人部分) 还有个税,这个分录咋做呀
你 好,参考这个
161楼
2023-02-02 12:25:29
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 喜悦的往事 发表的提问:
计提工资,社保(包含公司支付部分),以及个税,分录如何写
你好,请参考以下分录,谢谢。  1.计提工资  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保(企业部分)  借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保  3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金’
162楼
2023-02-02 12:47:59
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 甜甜 发表的提问:
请问老师一个工资表上有扣社保,个税,房租,水电,医疗保险,失业保险,这样要怎么计提工资?分录怎么做
,房租,水电 这个做借应付职工薪酬 贷其他应付款-房租,水电
163楼
2023-02-05 13:49:30
全部回复
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 眼睛大的裙子 发表的提问:
本单位工资当月计提当月发放,社保、个税次月申报扣款,请问工资、社保、个税所有的账怎么比如说,工资10000,社保单位担负600,个人担负400,个税代扣代缴300,具体怎么分录,包括工资计提、发放,社保、个税需要计提吗,怎么计提,次月扣款一系列怎么分录,我都不会,谢谢
您好,借成本费用科目10000贷应付职工薪酬~工资10000,借应付职工薪酬~工资10000贷其他应付款600,,应交税费应交个人所得税300,贷银行存款
164楼
2023-02-05 14:13:15
全部回复
小林老师:回复眼睛大的裙子您好,借成本费用科目600,贷应付职工薪酬~社保600
2023-02-05 14:47:13
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 包容的学姐 发表的提问:
计提工资的时候,社保和医保需要计提吗?会计分录是什么?
您好,需要计提,看截图这个去计提
165楼
2023-02-05 14:29:29
全部回复
包容的学姐:回复maize老师 研发人员的社保计提计入研发支出?
2023-02-05 14:48:45
maize老师:回复包容的学姐是的,做研发支出核算
2023-02-05 15:09:10
包容的学姐:回复maize老师 然后月底需要把研发支出都结转到管理费用-研发费用?
2023-02-05 15:24:13
maize老师:回复包容的学姐要是费用化话是的,您说对
2023-02-05 15:43:11
包容的学姐:回复maize老师 可以一直在放研发费用-费用化支出里面吗?月底结转到管理费用是有什么要求吗,还是说必须要结转?
2023-02-05 16:12:48
maize老师:回复包容的学姐费用化,你按月结转比较好,这样季度可以少交企业所得税呢
2023-02-05 16:37:29
maize老师:回复包容的学姐转管理费用,直接利润总额减少了
2023-02-05 17:04:01
包容的学姐:回复maize老师 哦哦,好的,就是只要研发支出有,月底就可以结转吧,不考虑其他的
2023-02-05 17:26:48
maize老师:回复包容的学姐资本化支出不用结转,费用化支出按月结转
2023-02-05 17:52:18
包容的学姐:回复maize老师 哦哦,结转到管理费用的地理科目是什么?
2023-02-05 18:03:01
maize老师:回复包容的学姐管理费用—研发费用,挂这个科目
2023-02-05 18:28:04

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